Faktúry
Počet záznamov: 6049
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0239/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 425,68 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/22 | záloha na el.energiu na 07/2021 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 595,00 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/22 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 82,14 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/22 | 2 x tel.preverenie spustenia signal.za 06/2022 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 2,78 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/22 | zemný plyn-záloha na 07/2022 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/22 | záloha na teplo a SUV na ohrev za 07/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 754,95 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/22 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 136,00 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/22 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 253,85 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/22 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 711,02 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 243,47 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/22 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 178,50 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 143,22 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/22 | poplatky za telekomunikačné služby za 06/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,11 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/22 | odvoz bioodpadu 06/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 14,52 € | 07.07.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 423,52 € | 07.07.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/22 | tankovanie PHL za 06/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 146,95 € | 07.07.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/22 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 136,00 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/22 | poplatky za telekomunikačné služby za 06/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,11 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 63,62 € | 06.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 152,21 € | 06.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/22 | voda 05/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 211,19 € | 30.06.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/22 | interierové dvere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | OBI Slovakia | 48258946 | 299,95 € | 28.06.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/22 | dvere s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | HORNBACH Baumarkt SKs.r.o | 35838949 | 712,20 € | 28.06.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/22 | likvidácia bioodpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | EUROMEX | 35809639 | 168,00 € | 22.06.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/22 | moderátorské služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | EuroGeo FP s.r.o. | 45297363 | 400,00 € | 17.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/22 | vystúpenie so psíkom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ShowPortal | 47455993 | 170,00 € | 17.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/22 | tanečné vystúpenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Folklórny súbor Dopravár | 31769560 | 200,00 € | 17.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/22 | dekorácia - 30. výročie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | robertmak s.r.o. | 50845608 | 289,00 € | 17.06.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/22 | spracovanie účtovníctva za 05/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 15.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 104,60 € | 15.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra |