Faktúry
Počet záznamov: 6281
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0274/22 | oprava zdvíhacieho zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VELCON | 36056677 | 308,88 € | 15.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 66,51 € | 13.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/22 | preprava skríň do SC-MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Richard Voros | 52040046 | 100,00 € | 13.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 317,04 € | 13.07.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 128,25 € | 13.07.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 265,59 € | 13.07.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 86,89 € | 11.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/22 | BOZP a PO za 06/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 11.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/22 | vodné stočné zrážky za prac.BA za 27.05.-26.06.22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 331,76 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/22 | ellektronické stravovacie poukážky pre zam .za 05. a 06./2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 583,29 € | 11.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/22 | vyúčtovanie el.energie za 06/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 280,84 € | 11.07.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/22 | vyúčtovanie el.energie za 06/2022 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 192,73 € | 11.07.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/22 | ellektronické stravovacie poukážky pre zam .za 05. a 06./2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 583,29 € | 11.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/22 | vodné stočné zrážky za prac.BA za 27.05.-26.06.22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 331,76 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/22 | poplatky za mob.tel.za 06/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 103,87 € | 08.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/22 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 101,77 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/22 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 338,84 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/22 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 199,85 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 420,80 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/22 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 128,84 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/22 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 176,83 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/22 | monitorovanie objektu 3.Q prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 425,68 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/22 | záloha na el.energiu na 07/2021 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 595,00 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/22 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 82,14 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/22 | 2 x tel.preverenie spustenia signal.za 06/2022 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 2,78 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/22 | zemný plyn-záloha na 07/2022 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/22 | záloha na teplo a SUV na ohrev za 07/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 754,95 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/22 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 136,00 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/22 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 253,85 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra |