Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5728

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0223/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 140,82 € 07.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0222/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 231,70 € 07.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0220/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 259,58 € 07.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0214/23 záloha na plyn na 06/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 543,00 € 06.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0219/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 275,01 € 06.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0218/23 záloha na teplo za 06/2023 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 2 704,15 € 06.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0216/23 PHL za 05/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SLOVNAFT 31322832 97,64 € 06.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0217/23 poplatky za telekomunikačné služby za 05/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 101,59 € 06.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0215/23 vodné stočné zrážky 27.04.23-26.05.23 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 360,92 € 06.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0213/23 vykon zodpovednej osoby za 05/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Osobnyudaj.sk - BA 54142261 78,00 € 02.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0207/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 97,28 € 02.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0208/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 104,64 € 02.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0211/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 165,06 € 02.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0209/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 115,78 € 02.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0210/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 73,69 € 02.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0212/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 403,42 € 02.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0205/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 21,12 € 29.05.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0206/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 226,91 € 29.05.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0203/23 bagrovacie práce na prac.v bA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DIZAJN & REAL s.r.o. 47228423 409,50 € 25.05.2023 08.06.2023 Faktúra
DFBV/0198/23 vyúčtovanie tepla a vody za 04/2023 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 1 014,55 € 25.05.2023 08.06.2023 Faktúra