Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0140/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 797,22 € 08.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0139/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 728,35 € 08.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0136/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 91,62 € 08.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0134/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 36,38 € 08.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0132/19 odborné práce a výkony v oblasti BOZP a PO za 03/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 08.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0133/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 68,90 € 08.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0131/19 záloha na teplo a vodu na apríl 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 3 887,00 € 04.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0129/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 114,66 € 03.04.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0127/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 169,85 € 03.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0130/19 záloha na plyn na r.2019 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 281,00 € 03.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0128/19 nákup tonerov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DAMEDIS 26931664 360,72 € 03.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0126/19 Odborná prehliadka-revízia a tlak.skúšky hasiacich prístrojov na prac.v SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 monte pbs 36731188 139,62 € 29.03.2019 08.05.2019 Faktúra
DFBV/0125/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 339,58 € 29.03.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0124/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 78,01 € 29.03.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0123/19 oprava PC-ved.ZÚ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DATALAN 35810734 55,20 € 29.03.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0122/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 191,23 € 27.03.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0121/19 vodné stočné zrážky 09.02.-08.03.19/SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 141,44 € 27.03.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0119/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 137,15 € 26.03.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0120/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 401,56 € 26.03.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0118/19 medicínsky kyslík-naplnenie kysl.flaše Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Messer Tatragas 00685852 35,99 € 25.03.2019 01.05.2019 Faktúra