Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0034/19 poplatky za telekomunikačné služby za 01/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 105,40 € 05.02.2019 02.03.2019 Faktúra
DFBV/0035/19 plyn - záloha na r.2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 281,00 € 05.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0033/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 176,36 € 04.02.2019 02.03.2019 Faktúra
DFBV/0029/19 nákup potravin Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 235,01 € 04.02.2019 02.03.2019 Faktúra
DFBV/0032/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 76,47 € 04.02.2019 02.03.2019 Faktúra
DFBV/0028/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 285,91 € 04.02.2019 02.03.2019 Faktúra
DFBV/0030/19 vodné stočné zrážky 09.12.2018-08.01.2019 za prac.Senec Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 155,93 € 04.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0027/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 152,57 € 04.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0026/19 STK mot.vozidla BL419BY Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MAXPNEU-SERVIS 45939179 90,00 € 04.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0031/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 159,34 € 04.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0025/19 vyúčtovanie tepla a vody za 12/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 1 018,50 € 29.01.2019 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0022/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 263,75 € 28.01.2019 02.03.2019 Faktúra
DFBV/0020/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 44,53 € 28.01.2019 02.03.2019 Faktúra
DFBV/0009/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 82,56 € 28.01.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0008/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 169,83 € 28.01.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0024/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 33,24 € 28.01.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0023/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 181,79 € 28.01.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0017/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 15,54 € 28.01.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0015/19 záloha na elektrinu za prac. BA za 01/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 953,10 € 28.01.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0014/19 záloha na elektrinu za prac. Senec za 01/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 163,65 € 28.01.2019 01.03.2019 Faktúra