Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0095/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 109,66 € | 09.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | záloha na ply na 03/20 / prac. SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 343,00 € | 09.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | právne služby 02/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 09.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 138,71 € | 09.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | občerstvenie na fašiangovom karnevale /MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BINI-Reštaurácia | 33506647 | 54,00 € | 09.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | poplatky zamobilné telefóny za 02/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 38,62 € | 06.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | záloha na teplo a vodu na ohrev na 03/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 543,67 € | 06.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 260,47 € | 05.03.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | BOZP a PO za 02/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 05.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | oprava kachličiek a dlažby v kuchynkách na pavilónoch "A a C" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BROVAN | 45557268 | 3 784,84 € | 05.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 143,58 € | 05.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 47,00 € | 05.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 184,71 € | 04.03.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 93,95 € | 04.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 190,09 € | 04.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 105,61 € | 04.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 42,96 € | 04.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | oprava el.varného kotla v kuchyni/prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 35,40 € | 04.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 291,05 € | 02.03.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 181,52 € | 02.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra |