Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0415/18 | orezanie stromov, vrátane plošiny a kontajneru na likvidáciu odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Helena Borárosová | 46570365 | 1 000,00 € | 09.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0418/18 | poplatky za mobilné telefóny za 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 63,88 € | 09.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0414/18 | vodné stočné zrážky27.09.-26.10.2018/prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 276,79 € | 09.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0413/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 208,44 € | 09.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0412/18 | odvoz vyradených výlend / Senec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mesto Senec | 00305065 | 35,00 € | 09.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0410/18 | právne služby za 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 09.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0407/18 | poplatky za telekomunikačné služby za 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 105,53 € | 08.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0405/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 259,56 € | 07.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0406/18 | záloha na teplo a vodu na 11/2018 / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 302,18 € | 07.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0403/18 | záloha na plyn na r.2018/prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 288,00 € | 07.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0402/18 | služby BOZP a PO za 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 07.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0404/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 389,41 € | 07.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/18 | kancelárske potreby, potreby pre terapeut. a 2 ks pokladničky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 262,74 € | 29.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0399/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 182,06 € | 29.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0398/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 61,68 € | 29.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 233,35 € | 29.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 79,25 € | 29.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0400/18 | výmena ističov a úprava inštalácie v rozvádzači "C" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Pavol Kaláber - K+K ELEKTRIC | 11825596 | 984,00 € | 29.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 471,01 € | 29.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/18 | vodné stočné zrážky 09.09.-08.10.18 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 150,37 € | 29.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra |