Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6493

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0438/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 79,06 € 09.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0436/19 revízia komínov -plynových spotrebičov / prac.Senec Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Ladislav Kálmán kominárske práce 17603374 60,00 € 09.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0431/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 199,91 € 09.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0428/19 vodné stočné zrážky 9.8.-21.8.19/Senec Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 91,30 € 09.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0427/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 35,35 € 09.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0426/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 272,32 € 09.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0445/19 oprava umývačky v kuchyni na prac. BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Stanislav Strenk 47741660 222,00 € 09.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0447/19 záloha na teplo a vodu na ohrev za 10/2019 prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 3 698,18 € 09.10.2019 26.10.2019 Faktúra
DFBV/0441/19 obedy pre klientov 1.9.-15.9.2019 z dôvodu rekonštrukcie kuchyne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 516,34 € 09.10.2019 26.10.2019 Faktúra
DFBV/0440/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 69,60 € 09.10.2019 26.10.2019 Faktúra
DFBV/0439/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 151,50 € 09.10.2019 26.10.2019 Faktúra
DFBV/0437/19 materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 WH-KOTE 31366163 468,08 € 09.10.2019 26.10.2019 Faktúra
DFBV/0435/19 plyn-prac.Senec Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 281,00 € 09.10.2019 26.10.2019 Faktúra
DFBV/0421/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 68,55 € 25.09.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0422/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 76,98 € 25.09.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0419/19 tonery do tlačiarní Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PRYZMAT Slovakia 35882891 673,67 € 25.09.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0420/19 hygienické a čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 2 007,31 € 25.09.2019 26.10.2019 Faktúra
DFBV/0423/19 vyúčtovanie tepla a vody za 08/2019 na prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 -71,27 € 25.09.2019 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0414/19 zdravotnícky materiál do lekárničiek Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Espharm prev. Lekáreň Olmed 46356436 125,38 € 23.09.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0415/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 196,00 € 23.09.2019 26.10.2019 Faktúra