Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5938

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0421/18 elektronické stravovacie poukážky pre uam. v SC /10/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 GGFS 47079690 302,40 € 12.11.2018 30.12.2018 Faktúra
DFBV/0419/18 oprava mot.voz BA954HK/SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MAXPNEU-SERVIS 45939179 178,50 € 12.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0420/18 oprava mot.vozidla BL419BY Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MAXPNEU-SERVIS 45939179 146,00 € 12.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0409/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 140,29 € 09.11.2018 30.12.2018 Faktúra
DFBV/0417/18 čisitiace potreby do práčovne v BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 2 313,16 € 09.11.2018 30.12.2018 Faktúra
DFBV/0416/18 kalibrácia váh v stravovacej prevádzke Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovenská legálna metrológia 37954521 130,80 € 09.11.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0411/18 záloha na el.energiu r.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 147,68 € 09.11.2018 14.12.2018 Faktúra
DFSF/0001/18 tesco poukážka pre zamestnancov zo Soc. fondu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TESCO STORES a.s. 31321828 3 855,00 € 09.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0408/18 detská hojdačka hniezdo Cacoon 01.2m hnedá do AS-AP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Lefay 02243211 197,10 € 09.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0415/18 orezanie stromov, vrátane plošiny a kontajneru na likvidáciu odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Helena Borárosová 46570365 1 000,00 € 09.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0418/18 poplatky za mobilné telefóny za 10/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 63,88 € 09.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0414/18 vodné stočné zrážky27.09.-26.10.2018/prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 276,79 € 09.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0413/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 208,44 € 09.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0412/18 odvoz vyradených výlend / Senec Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mesto Senec 00305065 35,00 € 09.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0410/18 právne služby za 10/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 JUDr.Dušan Pálka 31782141 150,00 € 09.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0407/18 poplatky za telekomunikačné služby za 10/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 105,53 € 08.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0405/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 259,56 € 07.11.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0406/18 záloha na teplo a vodu na 11/2018 / BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 4 302,18 € 07.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0403/18 záloha na plyn na r.2018/prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 288,00 € 07.11.2018 03.12.2018 Faktúra
DFBV/0402/18 služby BOZP a PO za 10/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 07.11.2018 03.12.2018 Faktúra