Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1493

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0111/19 Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za August a September 2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 FeSys s.r.o. 50110063 54,00 € 04.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0110/19 Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Júl- September/2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Marcela Frimmerová 40050611 150,00 € 03.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0109/19 Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019 - maloodber Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SPP Bratislava 35815256 27,00 € 02.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0107/19 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac september 2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 209,74 € 25.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFBV/0105/19 Faktúra za odborný mesačník PaM a Zákony 2020 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Poradca s.r.o. 36371271 38,00 € 23.09.2019 26.09.2019 Faktúra
DFBV/0106/19 Faktúra za Seminár PAM 34.03 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 VEMA,s.r.o 31355374 60,00 € 23.09.2019 26.09.2019 Faktúra
DFBV/0103/19 Faktúra za údržbu a servis kopírovacieho stroja Canon Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Martin Čechovič CM servis 37291602 204,00 € 20.09.2019 26.09.2019 Faktúra
DFBV/0104/19 Faktúra za maliarske a natieračské práce Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Ladislav Magyar - ML 43494960 1 350,00 € 20.09.2019 26.09.2019 Faktúra
DFBV/0102/19 Faktúra za nákup hygienických potrieb Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 TRIPSY s.r.o. 36276464 143,28 € 19.09.2019 26.09.2019 Faktúra
DFBV/0101/19 Faktúra za preddavok Finančný spravodajca , ročník 2020 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Poradca podnikateľa 31592503 26,40 € 17.09.2019 26.09.2019 Faktúra
DFBV/0100/19 Faktúra za nákup Lenovo Essential USB Mouse Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 DT-digital s r.o 36784192 187,00 € 16.09.2019 26.09.2019 Faktúra
DFBV/0099/19 Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za august 2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 28,91 € 12.09.2019 23.09.2019 Faktúra
DFBV/0108/19 Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac október 2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 796,83 € 12.09.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0097/19 Faktúra za elektrinu august 2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Západoslovenská energetika 36677281 158,47 € 09.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0098/19 Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovak Telekom,a.s. 35763469 27,34 € 09.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0096/19 Faktúra za účastnícky poplatok za seminár: Riaditeľ školy Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Verlag Dashőfer vyd.s.r.o 35730129 60,00 € 06.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0095/19 Faktúra za vyhotovenie a zviazanie katalógov Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS 40889653 25,00 € 04.09.2019 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0094/19 Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019 - maloodber Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SPP Bratislava 35815256 9,00 € 03.09.2019 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0093/19 Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za júl 2019 a záloha vyúčtovania vykurovacieho plynu za september 2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 319,82 € 01.09.2019 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 Faktúra za dodanie tlačív - Študijné preukaz Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Ševt,a.s. 31331131 142,80 € 27.08.2019 04.09.2019 Faktúra
DFBV/0091/19 Faktúra za predplatné Poradca 2020 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Poradca s.r.o. 36371271 32,90 € 26.08.2019 04.09.2019 Faktúra
DFBV/0090/19 Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Bc.Róbert Grof 44445580 122,91 € 23.08.2019 04.09.2019 Faktúra
DFBV/0089/19 Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za Júl 2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 FeSys s.r.o. 50110063 27,00 € 14.08.2019 20.08.2019 Faktúra
DFBV/0086/19 Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,72 € 13.08.2019 20.08.2019 Faktúra
DFBV/0087/19 Faktúra za vodné, stočné Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 49,04 € 13.08.2019 20.08.2019 Faktúra
DFBV/0088/19 Faktúra za elektrinu júl 2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Západoslovenská energetika 36677281 156,85 € 13.08.2019 20.08.2019 Faktúra
DFBV/0085/19 Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019 - maloodber Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SPP Bratislava 35815256 8,00 € 02.08.2019 20.08.2019 Faktúra
DFBV/0083/19 Faktúra za vodu z povrchového odtoku za II.Q.2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 100,49 € 01.08.2019 20.08.2019 Faktúra
DFBV/0084/19 Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za jún 2019 a zálohy vyúčtovania vykurovacieho plynu za august 2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 319,77 € 01.08.2019 20.08.2019 Faktúra
DFBV/0082/19 Faktúra za vodné, stočné Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 49,04 € 12.07.2019 29.07.2019 Faktúra