<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<export><item><datum>2025-08-27</datum><cislo>DFBV/0112/25</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>1421.4</suma><dodavatel>Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.</dodavatel><ico>17323266</ico><adresa>Hrachová 34, 821 05 Bratislava </adresa></item><item><datum>2025-08-27</datum><cislo>DFBV/0113/25</cislo><predmet>Faktúra za Finančný spravodajca, ročník 2026</predmet><suma>30.45</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2025-08-26</datum><cislo>DFBV/0111/25</cislo><predmet>Faktúra za zviazanie</predmet><suma>76</suma><dodavatel>Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS</dodavatel><ico>40889653</ico><adresa>Trieda SNP 76, 974 01 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2025-08-25</datum><cislo>DFBV/0110/25</cislo><predmet>Faktúra za dodanie prenosných hasiacich prístrojov</predmet><suma>184.6</suma><dodavatel>PO - BOZ s.r.o.</dodavatel><ico>35882191</ico><adresa>Šúrska 5, 900 01 Modra</adresa></item><item><datum>2025-08-25</datum><cislo>DFBV/0109/25</cislo><predmet>Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov</predmet><suma>131.86</suma><dodavatel>Bc.Róbert Grof</dodavatel><ico>44445580</ico><adresa>Štefana Baniča  1292/31A, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2025-08-18</datum><cislo>DFBV/0108/25</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 07/2025</predmet><suma>-47.08</suma><dodavatel>G&amp;E Trading, a. s.</dodavatel><ico>50131711</ico><adresa>Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2025-08-15</datum><cislo>DFBV/0107/25</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>240</suma><dodavatel>MAPA Slovakia Trade, s.r.o.</dodavatel><ico>44500211</ico><adresa>Škultétyho 3, 949 11 Nitra</adresa></item><item><datum>2025-08-13</datum><cislo>DFBV/0104/25</cislo><predmet>Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 08/2025</predmet><suma>1227.18</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2025-08-13</datum><cislo>DFBV/0105/25</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 07. 2025 - 08. 08. 2025</predmet><suma>52.75</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2025-08-13</datum><cislo>DFBV/0106/25</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 07/2025</predmet><suma>21.64</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-12</datum><cislo>DFBV/0102/25</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 08/2025</predmet><suma>3</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-12</datum><cislo>DFBV/0103/25</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 07. 2025 - 09. 08. 2025</predmet><suma>82.55</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2025-08-05</datum><cislo>DFBV/0100/25</cislo><predmet>Skupinové úrazové poistenie Školák na obdobie 10. 09. 2025 - 09. 09. 2026</predmet><suma>124.74</suma><dodavatel>Generali Poisťovňa , a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa>Lamačská 3/A, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-05</datum><cislo>DFBV/0101/25</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za obdobie 7/2025</predmet><suma>51.25</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2025-08-04</datum><cislo>DFBV/0099/25</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 08/2025</predmet><suma>878.78</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2025-08-01</datum><cislo>DFBV/0098/25</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 08/2025</predmet><suma>40.59</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2025-07-30</datum><cislo>DFBV/0097/25</cislo><predmet>Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 07/2025</predmet><suma>1227.18</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2025-07-28</datum><cislo>DFBV/0095/25</cislo><predmet>Faktúra za sprostredkovanie služby pre projekt číslo: 2025-1-SK01-KA121-VET-000326032, obdobie 12.-18.10.2025</predmet><suma>574</suma><dodavatel>KOLLJA s.r.o.</dodavatel><ico>35886986</ico><adresa>Ostredková 18, 821 02 Bratislava </adresa></item><item><datum>2025-07-28</datum><cislo>DFBV/0096/25</cislo><predmet>Faktúra za sprostredkovanie služby pre projekt číslo: 2025-1-SK01-KA121-VET-000326032, obdobie 28.09.-11.10.2025</predmet><suma>2223</suma><dodavatel>KOLLJA s.r.o.</dodavatel><ico>35886986</ico><adresa>Ostredková 18, 821 02 Bratislava </adresa></item><item><datum>2025-07-28</datum><cislo>DFBV/0094/25</cislo><predmet>Faktúra za školenie a ubytovanie v období 12. 10. 2025 - 18. 10. 2025</predmet><suma>2560</suma><dodavatel>Executive Training Institute Malta</dodavatel><ico>MT1918-8731</ico><adresa>Ese Building, Paceville Avenue, 3103 St Julian´s </adresa></item><item><datum>2025-07-16</datum><cislo>DFBV/0091/25</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 06. 2025 - 08. 07. 2025</predmet><suma>51.43</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2025-07-16</datum><cislo>DFBV/0093/25</cislo><predmet>Faktúra na základe Zmluvy o dielo č. 186/2025/001-GZ1 za rekonštrukciu, maľovanie priestorov a ďalšie opravy</predmet><suma>22081.13</suma><dodavatel>ATYP-STAV Plus, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31364250</ico><adresa>Hviezdoslavova 86, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2025-07-16</datum><cislo>DFBV/0092/25</cislo><predmet>Faktúra za opravu SDK stropu</predmet><suma>2547.33</suma><dodavatel>ATYP-STAV Plus, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31364250</ico><adresa>Hviezdoslavova 86, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>DFBV/0088/25</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 06. 2025 - 09. 07. 2025</predmet><suma>82.55</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>DFBV/0090/25</cislo><predmet>Faktúra za nastavenie školských hodín</predmet><suma>55.35</suma><dodavatel>Elektročas s.r.o.</dodavatel><ico>35841397</ico><adresa>Hlavná 48, 90027 Bernolákovo</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>DFBV/0089/25</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 06/2025</predmet><suma>-63.86</suma><dodavatel>G&amp;E Trading, a. s.</dodavatel><ico>50131711</ico><adresa>Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2025-07-10</datum><cislo>DFBV/0087/25</cislo><predmet>Faktúra za Praktickú personalistiku - jún 25</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-09</datum><cislo>DFBV/0086/25</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 06/2025</predmet><suma>26.45</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-09</datum><cislo>DFBV/0085/25</cislo><predmet>Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie 04-06/2025</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Marcela Frimmerová</dodavatel><ico>40050611</ico><adresa>Štefana Baniča 31, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2025-07-04</datum><cislo>DFBV/0084/25</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>623.4</suma><dodavatel>preskoly.sk s.r.o.</dodavatel><ico>51692881</ico><adresa>Vajnorská 136/A, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-02</datum><cislo>DFBV/0083/25</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 07/2025</predmet><suma>587.96</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2025-07-02</datum><cislo>DFBV/0081/25</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 07/2025</predmet><suma>3</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-02</datum><cislo>DFBV/0082/25</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za obdobie 6/2025</predmet><suma>51.25</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2025-07-01</datum><cislo>DFBV/0079/25</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>27.7</suma><dodavatel>Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o.</dodavatel><ico>31333176</ico><adresa>Sasinkova 5, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-01</datum><cislo>DFBV/0080/25</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 07/2025</predmet><suma>40.59</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2025-06-27</datum><cislo>DFBV/0078/25</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 06/2025</predmet><suma>605.12</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2025-06-25</datum><cislo>DFBV/0077/25</cislo><predmet>Faktúra za Právny kuriér pre školy na obdobie 01. 09. 2025 - 30. 06. 2026</predmet><suma>149</suma><dodavatel>Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-06-18</datum><cislo>DFBV/0076/25</cislo><predmet>Zánik poistenia - dlžné poistné za obdobie 02. 03. 2025 - 01. 06. 2025</predmet><suma>37.75</suma><dodavatel>Generali Poisťovňa , a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa>Lamačská 3/A, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-06-16</datum><cislo>DFBV/0075/25</cislo><predmet>Faktúra za odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále ročník 2026</predmet><suma>86</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri celulózke 40, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2025-06-16</datum><cislo>DFBV/0074/25</cislo><predmet>Faktúra za čistiace potreby</predmet><suma>14.51</suma><dodavatel>Pretože TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>52724077</ico><adresa>Sliačska  1E, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2025-06-12</datum><cislo>DFBV/0072/25</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 05. 2025 - 08. 06. 2025</predmet><suma>52.75</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2025-06-12</datum><cislo>DFBV/0073/25</cislo><predmet>Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 06/2025</predmet><suma>1227.18</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2025-06-11</datum><cislo>DFBV/0070/25</cislo><predmet>Faktúra za hygienické a dezinfekčné potreby</predmet><suma>128.72</suma><dodavatel>Pretože TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>52724077</ico><adresa>Sliačska  1E, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2025-06-11</datum><cislo>DFBV/0071/25</cislo><predmet>Faktúra za protipožiarne dvere EI30 D3 a montáž</predmet><suma>577</suma><dodavatel>DoMa Slovakia s r.o.</dodavatel><ico>35917369</ico><adresa>Blahová 390, 930 52 Blahová</adresa></item><item><datum>2025-06-10</datum><cislo>DFBV/0069/25</cislo><predmet>Faktúra za odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále ročník 2026</predmet><suma>86</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri celulózke 40, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2025-06-10</datum><cislo>DFBV/0068/25</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 05. 2025 - 09. 06. 2025</predmet><suma>82.55</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2025-06-09</datum><cislo>DFBV/0067/25</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 05/2025</predmet><suma>21.98</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-06-09</datum><cislo>DFBV/0066/25</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 05/2025</predmet><suma>-32.92</suma><dodavatel>G&amp;E Trading, a. s.</dodavatel><ico>50131711</ico><adresa>Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2025-06-05</datum><cislo>DFBV/0065/25</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za obdobie 5/2025</predmet><suma>51.25</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2025-06-04</datum><cislo>DFBV/0064/25</cislo><predmet>Faktúra za aSc Agendu Komplet 150-199 žiakov SŠ 2026</predmet><suma>590</suma><dodavatel>ASC Applied Software Consultants, s.r.o.</dodavatel><ico>31361161</ico><adresa>Svoradova  7/1, 811 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-06-02</datum><cislo>DFBV/0063/25</cislo><predmet>Faktúra za extra aktualizáciu Spolupráca školy s náročnými a nespolupracujúcimi rodičmi</predmet><suma>35</suma><dodavatel>Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-06-02</datum><cislo>DFBV/0062/25</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 06/2025</predmet><suma>3</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-06-02</datum><cislo>DFBV/0061/25</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 05/2025</predmet><suma>580.72</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2025-06-02</datum><cislo>DFBV/0060/25</cislo><predmet>Faktúra za online školenie dňa 29. 05. 2025 Konferencia pre zriaďovateľov škôl</predmet><suma>207.87</suma><dodavatel>Nakladatelství FORUM, s.r.o.</dodavatel><ico>46490213</ico><adresa>Tallerova 4, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-06-02</datum><cislo>DFBV/0059/25</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 06/2025</predmet><suma>40.59</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2025-05-29</datum><cislo>DFBV/0058/25</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 06/2025</predmet><suma>195.99</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2025-05-23</datum><cislo>DFBV/0057/25</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 21. 05. 2025</predmet><suma>107.48</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2025-05-19</datum><cislo>DFBV/0054/25</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 04/2025</predmet><suma>551.44</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2025-05-19</datum><cislo>DFBV/0055/25</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 04. 2025 - 08. 05. 2025</predmet><suma>51.43</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2025-05-19</datum><cislo>DFBV/0056/25</cislo><predmet>Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 05/2025</predmet><suma>1227.18</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2025-05-12</datum><cislo>DFBV/0052/25</cislo><predmet>Faktúra za združené služby dodávky elektriny za obdobie 04/2025</predmet><suma>-13.09</suma><dodavatel>G&amp;E Trading, a. s.</dodavatel><ico>50131711</ico><adresa>Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2025-05-12</datum><cislo>DFBV/0053/25</cislo><predmet>Faktúra za Praktickú personalistiku - apr. 50</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-05-12</datum><cislo>DFBV/0051/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 04. 2025 - 09. 05. 2025</predmet><suma>82.55</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2025-05-09</datum><cislo>DFBV/0050/25</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 04/2025</predmet><suma>23.19</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-05-06</datum><cislo>DFBV/0049/25</cislo><predmet>Faktúra za Domain Full</predmet><suma>31</suma><dodavatel>ASC Applied Software Consultants, s.r.o.</dodavatel><ico>31361161</ico><adresa>Svoradova  7/1, 811 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-05-05</datum><cislo>DFBV/0047/25</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za obdobie 3/2025</predmet><suma>51.25</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2025-05-05</datum><cislo>DFBV/0048/25</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za obdobie 4/2025</predmet><suma>51.25</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2025-05-02</datum><cislo>DFBV/0046/25</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 05/2025</predmet><suma>3</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-05-02</datum><cislo>DFBV/0045/25</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 05/2025</predmet><suma>40.59</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2025-04-15</datum><cislo>DFBV/0043/25</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 03. 2025 - 08. 04. 2025</predmet><suma>52.75</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2025-04-15</datum><cislo>DFBV/0044/25</cislo><predmet>Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 04/2025</predmet><suma>1227.18</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2025-04-10</datum><cislo>DFBV/0042/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za vodné, stočné za obdobie 01. 01. 2025 - 09. 04. 2025</predmet><suma>94.78</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2025-04-08</datum><cislo>DFBV/0040/25</cislo><predmet>Faktúra za publikáciu Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01. 01. 2025</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka</dodavatel><ico>31103031</ico><adresa>Seberíniho 1, 821 03 Bratislava </adresa></item><item><datum>2025-04-08</datum><cislo>DFBV/0041/25</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 03/2025</predmet><suma>22</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-04-07</datum><cislo>DFBV/0038/25</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 03/2025</predmet><suma>31.34</suma><dodavatel>G&amp;E Trading, a. s.</dodavatel><ico>50131711</ico><adresa>Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2025-04-07</datum><cislo>DFBV/0039/25</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 03. 04. 2025</predmet><suma>113.8</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2025-04-01</datum><cislo>DFBV/0035/25</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 04/2025</predmet><suma>3</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-04-01</datum><cislo>DFBV/0036/25</cislo><predmet>Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Január - Marec/2025</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Marcela Frimmerová</dodavatel><ico>40050611</ico><adresa>Štefana Baniča 31, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2025-04-01</datum><cislo>DFBV/0037/25</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 04/2025</predmet><suma>40.59</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2025-03-31</datum><cislo>DFBV/0034/25</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 03/2025</predmet><suma>705.16</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2025-03-26</datum><cislo>DFBV/0033/25</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 01. 01. 2025 - 12. 01. 2025</predmet><suma>67.27</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2025-03-14</datum><cislo>DFBV/0030/25</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 02. 2025 - 08. 03. 2025</predmet><suma>47.47</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2025-03-14</datum><cislo>DFBV/0031/25</cislo><predmet>Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za obdobie 03/2025</predmet><suma>1227.18</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2025-03-14</datum><cislo>DFBV/0032/25</cislo><predmet>Poistenie majetku za obdobie 20. 03. 2025 - 19. 03. 2026</predmet><suma>50.8</suma><dodavatel>UNION Poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Karadžičova 10, 813 60 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-03-11</datum><cislo>DFBV/0029/25</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 02/2025</predmet><suma>22.31</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-03-10</datum><cislo>DFBV/0027/25</cislo><predmet>Faktúra za inzerát DP250048/01 - 11. 02. 2025 Mimoriadne prílohy Új Szó A3</predmet><suma>184.5</suma><dodavatel>DUEL-PRESS, s.r.o.</dodavatel><ico>35722517</ico><adresa>Bajkalská 19/B, 821 02 Bratislava </adresa></item><item><datum>2025-03-10</datum><cislo>DFBV/0028/25</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 02. 2025 - 09. 03. 2025</predmet><suma>67.27</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2025-03-07</datum><cislo>DFBV/0026/25</cislo><predmet>Faktúra za dodávky elektriny za obdobie 02/2025</predmet><suma>98.67</suma><dodavatel>G&amp;E Trading, a. s.</dodavatel><ico>50131711</ico><adresa>Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2025-03-07</datum><cislo>DFBV/0025/25</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za obdobie 02/2025</predmet><suma>51.25</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2025-03-04</datum><cislo>DFBV/0024/25</cislo><predmet>Faktúra za Praktickú personalistiku pre školy Február 25</predmet><suma>49.5</suma><dodavatel>Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-03-03</datum><cislo>DFBV/0022/25</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 03/2025</predmet><suma>40.59</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2025-03-03</datum><cislo>DFBV/0023/25</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 03/2025</predmet><suma>3</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-02-26</datum><cislo>DFBV/0021/25</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie analýzy podkladov pre vypracovanie dokumentácie civilnej ochrany obyvateľstva, prevencie povodní, obrany štátu a hospodárskej mobilizácie-jednorazovo</predmet><suma>676.5</suma><dodavatel>MG DOKUMENT, s. r. o.</dodavatel><ico>52591387</ico><adresa>Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2025-02-25</datum><cislo>DFBV/0020/25</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 02/2025</predmet><suma>453.84</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2025-02-18</datum><cislo>DFBV/0017/25</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchové odtoku za obdobie 01. 01. 2025 - 08. 01. 2025</predmet><suma>13.85</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2025-02-18</datum><cislo>DFBV/0018/25</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchové odtoku za obdobie 09. 01. 2025 - 08. 02. 2025</predmet><suma>52.75</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2025-02-18</datum><cislo>DFBV/0019/25</cislo><predmet>Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 02/2025</predmet><suma>1227.18</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2025-02-12</datum><cislo>DFBV/0016/25</cislo><predmet>Faktúra za dodávky elektriny za obdobie 01/2025</predmet><suma>216.43</suma><dodavatel>G&amp;E Trading, a. s.</dodavatel><ico>50131711</ico><adresa>Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2025-02-11</datum><cislo>DFBV/0015/25</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 02/2025</predmet><suma>59.68</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2025-02-11</datum><cislo>DFBV/0014/25</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01/2025</predmet><suma>22.34</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-02-10</datum><cislo>DFBV/0013/25</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 13. 01. 2025 - 09. 02. 2025</predmet><suma>67.27</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2025-02-10</datum><cislo>DFBV/0012/25</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za obdobie 01/2025</predmet><suma>51.25</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2025-02-04</datum><cislo>DFBV/0011/25</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 01/2025</predmet><suma>583.16</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2025-02-03</datum><cislo>DFBV/0009/25</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 02/2025</predmet><suma>3</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-02-03</datum><cislo>DFBV/0010/25</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 02/2025</predmet><suma>40.59</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2025-01-29</datum><cislo>DFBV/0008/25</cislo><predmet>Faktúra za seminár PAM 40.00 - online SR 24. 01. 2025</predmet><suma>98.4</suma><dodavatel>Seyfor Slovensko, a. s.</dodavatel><ico>36237337</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava </adresa></item><item><datum>2025-01-24</datum><cislo>DFBV/0007/25</cislo><predmet>Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 01/2025</predmet><suma>1227.18</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2025-01-20</datum><cislo>DFBV/0006/25</cislo><predmet>Faktúra za Finančnú spravodajcu, ročník 2024</predmet><suma>26.24</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2025-01-16</datum><cislo>DFBV/0004/25</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 12. 2024 - 31. 12. 2024</predmet><suma>37.31</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2025-01-16</datum><cislo>DFBV/0005/25</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 01/2025</predmet><suma>113.39</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2025-01-14</datum><cislo>DFBV/0003/25</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie lyžiarskeho kurzu na Chate Kubínska hoľa v termíne 06. 01. - 10. 01. 2025</predmet><suma>3150</suma><dodavatel>CK MAGURA, s. r. o.</dodavatel><ico>36427403</ico><adresa>Tomášikova 34, 821 01 Bratislava </adresa></item><item><datum>2025-01-13</datum><cislo>DFBV/0002/25</cislo><predmet>Faktúra za EduPage eGoverment modul - pre školy do 300 žiakov na rok 2025</predmet><suma>250</suma><dodavatel>ASC Applied Software Consultants, s.r.o.</dodavatel><ico>31361161</ico><adresa>Svoradova  7/1, 811 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-01-02</datum><cislo>DFBV/0001/25</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 01/2025</predmet><suma>40.59</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2024-12-31</datum><cislo>DFBV/0229/24</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra vodného a stočného za obdobie 10. 04. 2024 - 31. 12. 2024</predmet><suma>44.05</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2024-12-31</datum><cislo>DFBV/0228/24</cislo><predmet>Faktúra za opravu bezdrôtového pripojenia</predmet><suma>130.25</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2024-12-31</datum><cislo>DFBV/0230/24</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 12/2024</predmet><suma>138.04</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2024-12-31</datum><cislo>DFBV/0226/24</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 12/2024</predmet><suma>21.24</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-31</datum><cislo>DFBV/0227/24</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za obdobie 12/2024</predmet><suma>51.25</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2024-12-31</datum><cislo>DFBV/0231/24</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za zemný plyn za obdobie 01. 01. 2024 - 31. 12. 2024</predmet><suma>-6.48</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-27</datum><cislo>DFBV/0224/24</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 01/2025</predmet><suma>17.9</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2024-12-27</datum><cislo>DFBV/0225/24</cislo><predmet>Faktúra za praktickú personalistiku - dec. 24</predmet><suma>49.5</suma><dodavatel>Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-20</datum><cislo>DFBV/0223/24</cislo><predmet>Cestovné poistenie na obdobie 13. 01. 2025 - 26. 01. 2025</predmet><suma>193.4</suma><dodavatel>Generali Poisťovňa , a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa>Lamačská 3/A, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-20</datum><cislo>DFBV/0221/24</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 12/2024</predmet><suma>446.52</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2024-12-20</datum><cislo>DFBV/0222/24</cislo><predmet>Faktúra za ubytovanie na obdobie 13. 01. 2025 - 26. 01. 2025</predmet><suma>14010</suma><dodavatel>European School of English Ltd.</dodavatel><ico>1447-6227</ico><adresa>Paceville Avenue, 3103 St Julian´s </adresa></item><item><datum>2024-12-19</datum><cislo>DFBV/0220/24</cislo><predmet>Faktúra za prehľad zmien v školskej legislatíve</predmet><suma>35</suma><dodavatel>Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>DFBV/0216/24</cislo><predmet>Faktúra za konferečné stolíky</predmet><suma>139.65</suma><dodavatel>Katarína Gregušová - in Interiér</dodavatel><ico>37274864</ico><adresa>Horné Orešany 754, 919 03 Horné Orešany</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>DFBV/0219/24</cislo><predmet>Faktúra za Seminár PAM 39.04 - Online (SR) 13. 12. 2024</predmet><suma>96</suma><dodavatel>Seyfor Slovensko, a. s.</dodavatel><ico>36237337</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava </adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>DFBV/0217/24</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09.11.2024 - 08. 12. 2024</predmet><suma>48.89</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>DFBV/0218/24</cislo><predmet>Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za obdobie 12/2024</predmet><suma>1151.15</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2024-12-13</datum><cislo>DFBV/0215/24</cislo><predmet>Faktúra za celoročné permanentky pre žiakov do múzea</predmet><suma>109</suma><dodavatel>Mestské kultúrne stredisko Senec</dodavatel><ico>00350125</ico><adresa>Námestie 1. mája  2, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>DFBV/0214/24</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 11/2024</predmet><suma>177.34</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2024-12-10</datum><cislo>DFBV/0212/24</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 11. 2024 - 09. 12. 2024</predmet><suma>75.42</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2024-12-10</datum><cislo>DFBV/0213/24</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 11/2024</predmet><suma>21.52</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-05</datum><cislo>DFBV/0211/24</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 11/2024</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>DFBV/0210/24</cislo><predmet>Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Október-December/2024</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Marcela Frimmerová</dodavatel><ico>40050611</ico><adresa>Štefana Baniča 31, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2024-12-03</datum><cislo>DFBV/0209/24</cislo><predmet>Faktúra za kurz prvej pomoci pre pedagógov konaný dňa 02. 12. 2024</predmet><suma>360</suma><dodavatel>Slovenský Červený kríž, Územný spolok BA - okolie</dodavatel><ico>31773257</ico><adresa>Pribinová 15, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>DFBV/0208/24</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 12/2024</predmet><suma>17.9</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>DFBV/0207/24</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 12/2024</predmet><suma>3</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>DFBV/0206/24</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 12/2024</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2024-11-29</datum><cislo>DFBV/0205/24</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 11/2024</predmet><suma>666.12</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2024-11-25</datum><cislo>DFBV/0204/24</cislo><predmet>Faktúra za Praktickú personalistiku pre školy - ZD</predmet><suma>92.5</suma><dodavatel>Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-25</datum><cislo>DFBV/0203/24</cislo><predmet>Faktúra na základe Zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby zo dňa 30. 12. 2016</predmet><suma>480</suma><dodavatel>REMEDY point, s.r.o.</dodavatel><ico>36039586</ico><adresa>Kopčianska  10, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-21</datum><cislo>DFBV/0202/24</cislo><predmet>Faktúra za zviazanie</predmet><suma>24</suma><dodavatel>Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS</dodavatel><ico>40889653</ico><adresa>Trieda SNP 76, 974 01 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2024-11-18</datum><cislo>DFBV/0199/24</cislo><predmet>Faktúra za ročný prístup do Verejnej správy Slovenskej republiky</predmet><suma>228</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2024-11-18</datum><cislo>DFBV/0200/24</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 10. 2024 - 08. 11. 2024</predmet><suma>50.18</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2024-11-18</datum><cislo>DFBV/0201/24</cislo><predmet>Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 11/2024</predmet><suma>1151.15</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2024-11-15</datum><cislo>DFBV/0198/24</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 10/2024</predmet><suma>83.67</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2024-11-14</datum><cislo>DFBV/0197/24</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>292.5</suma><dodavatel>Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o.</dodavatel><ico>31333176</ico><adresa>Sasinkova 5, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-12</datum><cislo>DFBV/0196/24</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 10. 2024 - 09. 11. 2024</predmet><suma>75.42</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2024-11-11</datum><cislo>DFBV/0195/24</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 10/2024</predmet><suma>21.29</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-07</datum><cislo>DFBV/0194/24</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 10/2024</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2024-11-05</datum><cislo>DFBV/0192/24</cislo><predmet>Faktúra za revíziu plynového zariadenia</predmet><suma>89</suma><dodavatel>Juraj Blažek rev.tech.PZ</dodavatel><ico>12684902</ico><adresa>Mýtna ul.č. 12, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2024-11-05</datum><cislo>DFBV/0193/24</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>91.8</suma><dodavatel>Richard Šrobár - Littera</dodavatel><ico>33580511</ico><adresa>M. R. Štefánika 22, 036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>DFBV/0189/24</cislo><predmet>Cestovné poistenie na obdobie 10. 11. 2024 - 23. 11. 2024</predmet><suma>142.12</suma><dodavatel>Generali Poisťovňa , a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa>Lamačská 3/A, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>DFBV/0190/24</cislo><predmet>Cestovné poistenie za obdobie 18. 11. 2024 - 23. 11. 2024</predmet><suma>9.66</suma><dodavatel>Generali Poisťovňa , a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa>Lamačská 3/A, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>DFBV/0191/24</cislo><predmet>Cestovné poistenie na obdobie 10. 11. 2024 - 18. 11. 2024</predmet><suma>14.49</suma><dodavatel>Generali Poisťovňa , a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa>Lamačská 3/A, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>DFBV/0186/24</cislo><predmet>Faktúra za predplatné Új Szó 03. 01. 2025 - 02. 01. 2026</predmet><suma>225</suma><dodavatel>DUEL-PRESS, s.r.o.</dodavatel><ico>35722517</ico><adresa>Bajkalská 19/B, 821 02 Bratislava </adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>DFBV/0188/24</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 11/2024</predmet><suma>3</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>DFBV/0187/24</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 11/2024</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2024-10-29</datum><cislo>DFBV/0184/24</cislo><predmet>Faktúra za revíziu elektrických zariadení a bleskozvodu</predmet><suma>1026</suma><dodavatel>Miloš Šmahel</dodavatel><ico>14131498</ico><adresa>Veľký Grob 148, 925 27 Veľký Grob</adresa></item><item><datum>2024-10-29</datum><cislo>DFBV/0185/24</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 10/2024</predmet><suma>231.8</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2024-10-21</datum><cislo>DFBV/0182/24</cislo><predmet>Faktúra za tonery</predmet><suma>553.8</suma><dodavatel>SOVA SK spol. s.r.o.</dodavatel><ico>50661418</ico><adresa>Exnárova  17, 821 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-21</datum><cislo>DFBV/0183/24</cislo><predmet>Faktúra za inzerát DP240470/01 - 16. 10. 2024 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A3</predmet><suma>180</suma><dodavatel>DUEL-PRESS, s.r.o.</dodavatel><ico>35722517</ico><adresa>Bajkalská 19/B, 821 02 Bratislava </adresa></item><item><datum>2024-10-21</datum><cislo>DFBV/0181/24</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby</predmet><suma>831.36</suma><dodavatel>Pretože TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>52724077</ico><adresa>Sliačska  1E, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2024-10-18</datum><cislo>DFBV/0180/24</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 10/2024</predmet><suma>185</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2024-10-18</datum><cislo>DFBV/0179/24</cislo><predmet>Faktúra za sprostredkovanie prepravy osôb dňa 08. 10. 2024 Múzeum Holokaustu, Sereď</predmet><suma>270</suma><dodavatel>L+L tours, s.r.o.</dodavatel><ico>51890071</ico><adresa>Hrubý Šúr 420, 903 01 Hrubý Súr </adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>DFBV/0176/24</cislo><predmet>Faktúra za ubytovanie v období 06. 10. 2024 - 12. 10. 2024</predmet><suma>5800</suma><dodavatel>PENGUIN ACADEMY UG</dodavatel><ico>DE299157395</ico><adresa>Lindenstrasse 14, 50674 Köln</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>DFBV/0177/24</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 09. 2024 - 08. 10. 2024</predmet><suma>45.9</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>DFBV/0178/24</cislo><predmet>Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 10/2024</predmet><suma>1151.15</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2024-10-15</datum><cislo>DFBV/0174/24</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 10/2024</predmet><suma>280.48</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2024-10-15</datum><cislo>DFBV/0173/24</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>70</suma><dodavatel>EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.</dodavatel><ico>35711302</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-15</datum><cislo>DFBV/0175/24</cislo><predmet>Faktúra za Direktor PROFI od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025</predmet><suma>246</suma><dodavatel>Wolters  Kluwer SR s. r. o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-11</datum><cislo>DFBV/0171/24</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 09. 2024 - 09. 10. 2024</predmet><suma>75.42</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2024-10-11</datum><cislo>DFBV/0170/24</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 09/2024</predmet><suma>17.44</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2024-10-11</datum><cislo>DFBV/0172/24</cislo><predmet>Faktúra za servis a opravu multifunkčných tlačiarní</predmet><suma>211.2</suma><dodavatel>Martin Čechovič CM servis</dodavatel><ico>37291602</ico><adresa>Mlynská  588/28A, 900 84 Báhoň</adresa></item><item><datum>2024-10-10</datum><cislo>DFBV/0169/24</cislo><predmet>Faktúra za Debrecínka Baguette Line</predmet><suma>275</suma><dodavatel>Orkla Foods Fresh Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>54230748</ico><adresa>Plátennícka  2, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-10</datum><cislo>DFBV/0168/24</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 09/2024</predmet><suma>22.74</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-09</datum><cislo>DFBV/0165/24</cislo><predmet>Úrazové poistenie Školák na obdobie 10. 09. 2024 - 09. 09. 2025</predmet><suma>13.61</suma><dodavatel>Generali Poisťovňa , a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa>Lamačská 3/A, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-09</datum><cislo>DFBV/0167/24</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 10/2024</predmet><suma>381.93</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2024-10-09</datum><cislo>DFBV/0166/24</cislo><predmet>Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu na obdobie 20. 10. 2024 - 19. 10. 2025</predmet><suma>57.72</suma><dodavatel>UNION Poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Karadžičova 10, 813 60 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-08</datum><cislo>DFBV/0164/24</cislo><predmet>Faktúra za vstupné so spervádzaním poskytnuté dňa 08. 10. 2024 pre 31 žiakov v sprievode 2 pedagógov</predmet><suma>93</suma><dodavatel>Slovenské národné múzeum</dodavatel><ico>00164721</ico><adresa>Vajanského nábr. 2, 810 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-07</datum><cislo>DFBV/0163/24</cislo><predmet>Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Júl-September/2024</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Marcela Frimmerová</dodavatel><ico>40050611</ico><adresa>Štefana Baniča 31, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2024-10-07</datum><cislo>DFBV/0162/24</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>45</suma><dodavatel>Martinus, s.r.o.</dodavatel><ico>45503249</ico><adresa>Gorkého 4, 036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2024-10-04</datum><cislo>DFBV/0161/24</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>938.7</suma><dodavatel>Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o.</dodavatel><ico>31333176</ico><adresa>Sasinkova 5, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-03</datum><cislo>DFBV/0160/24</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>234</suma><dodavatel>preskoly.sk s.r.o.</dodavatel><ico>51692881</ico><adresa>Vajnorská 136/A, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-03</datum><cislo>DFBV/0159/24</cislo><predmet>Faktúra za vzdelávanie zamestnancov z ochrany pred požiarmi a BOZP e-learning</predmet><suma>69</suma><dodavatel>Marcela Frimmerová</dodavatel><ico>40050611</ico><adresa>Štefana Baniča 31, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>DFBV/0157/24</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>49.15</suma><dodavatel>Internet-Handel, s. r. o.</dodavatel><ico>24141828</ico><adresa>Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>DFBV/0158/24</cislo><predmet>Faktúra za opravu havarijného stavu ÚK rozvodov</predmet><suma>447.6</suma><dodavatel>ATYP-STAV Plus, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31364250</ico><adresa>Hviezdoslavova 86, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>DFBV/0155/24</cislo><predmet>Faktúra za školské tlačivá</predmet><suma>295.8</suma><dodavatel>Ševt,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>DFBV/0156/24</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 09/2024</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2024-10-01</datum><cislo>DFBV/0151/24</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>117.38</suma><dodavatel>Ľubomír Šúth - Litera</dodavatel><ico>30442389</ico><adresa>SNP 11, 990 01 Veľký Krtíš</adresa></item><item><datum>2024-10-01</datum><cislo>DFBV/0154/24</cislo><predmet>Faktúra za odber zemné plynu za obdobie 10/2024</predmet><suma>3</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-01</datum><cislo>DFBV/0153/24</cislo><predmet>Faktúra za hygienické a dezinfekčné potreby</predmet><suma>1627</suma><dodavatel>Pretože TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>52724077</ico><adresa>Sliačska  1E, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2024-10-01</datum><cislo>DFBV/0152/24</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 10/2024</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2024-09-30</datum><cislo>DFBV/0149/24</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 09/2024</predmet><suma>107.42</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2024-09-30</datum><cislo>DFBV/0150/24</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 10/2024</predmet><suma>417.74</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2024-09-24</datum><cislo>DFBV/0148/24</cislo><predmet>Cestovné poistenie na obdobie 06. 10. 2024 - 12. 10. 2024</predmet><suma>45.12</suma><dodavatel>Generali Poisťovňa , a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa>Lamačská 3/A, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-24</datum><cislo>DFBV/0147/24</cislo><predmet>Faktúra za ubytovanie v období 10. 11. 2024 - 23. 11. 2024</predmet><suma>13044</suma><dodavatel>SHALL WE GO SRL</dodavatel><ico>12756480963</ico><adresa>VIA CESARE BATTISTI 125, 20099 SESTO SAN GIOVANNI</adresa></item><item><datum>2024-09-23</datum><cislo>DFBV/0145/24</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 09/2024</predmet><suma>519.19</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2024-09-23</datum><cislo>DFBV/0146/24</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 08. 2024 - 08. 09. 2024</predmet><suma>46.01</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2024-09-18</datum><cislo>DFBV/0143/24</cislo><predmet>Faktúra za zviazanie maturity</predmet><suma>24</suma><dodavatel>Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS</dodavatel><ico>40889653</ico><adresa>Trieda SNP 76, 974 01 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2024-09-17</datum><cislo>DFBV/0142/24</cislo><predmet>Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za obdobie 09/2024</predmet><suma>1151.15</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2024-09-17</datum><cislo>DFBV/0144/24</cislo><predmet>Faktúra za rekonštrukciu skladov a ďalšie opravy</predmet><suma>28557.35</suma><dodavatel>ATYP-STAV Plus, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31364250</ico><adresa>Hviezdoslavova 86, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2024-09-16</datum><cislo>DFBV/0141/24</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 09/2024</predmet><suma>513.22</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2024-09-16</datum><cislo>DFBV/0140/24</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 08/2024</predmet><suma>-38.92</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>DFBV/0138/24</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 09/2024</predmet><suma>483.39</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>DFBV/0139/24</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 09/2024</predmet><suma>0.36</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>DFBV/0136/24</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 08/2024</predmet><suma>22.09</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>DFBV/0137/24</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 08. 2024 - 09. 09. 2024</predmet><suma>75.42</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>DFBV/0135/24</cislo><predmet>Faktúra za učebnice Deutsch.com 1 Kursbuch</predmet><suma>523.25</suma><dodavatel>Martinus, s.r.o.</dodavatel><ico>45503249</ico><adresa>Gorkého 4, 036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2024-09-09</datum><cislo>DFBV/0134/24</cislo><predmet>Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov</predmet><suma>93.3</suma><dodavatel>Bc.Róbert Grof</dodavatel><ico>44445580</ico><adresa>Štefana Baniča  1292/31A, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>DFBV/0133/24</cislo><predmet>Faktúra za seminár Posudzovanie kvalifikačných predpokladov v školstve</predmet><suma>98</suma><dodavatel>Kantorka, n. o.</dodavatel><ico>45740313</ico><adresa>Bazalková 7, 040 17 Košice 17</adresa></item><item><datum>2024-09-04</datum><cislo>DFBV/0132/24</cislo><predmet>Faktúra za nastavenie školského zvonenia</predmet><suma>66</suma><dodavatel>Elektročas s.r.o.</dodavatel><ico>35841397</ico><adresa>Hlavná 48, 90027 Bernolákovo</adresa></item><item><datum>2024-09-03</datum><cislo>DFBV/0131/24</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 09/2024</predmet><suma>31.66</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2024-09-03</datum><cislo>DFBV/0130/24</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenie k internetu za 08/2024</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2024-09-02</datum><cislo>DFBV/0129/24</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 09/2024</predmet><suma>447.58</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2024-09-02</datum><cislo>DFBV/0128/24</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 09/2024</predmet><suma>3</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-02</datum><cislo>DFBV/0127/24</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 09/2024</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2024-08-23</datum><cislo>DFBV/0125/24</cislo><predmet>Faktúra za školské tlačivá</predmet><suma>127.88</suma><dodavatel>Ševt,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2024-08-23</datum><cislo>DFBV/0123/24</cislo><predmet>Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 08/2024</predmet><suma>1151.15</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2024-08-23</datum><cislo>DFBV/0124/24</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 07. 2024 - 08. 08. 2024</predmet><suma>46.01</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>DFBV/0126/24</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií za 08/2024</predmet><suma>36</suma><dodavatel>KYBERŠIKANA, s. r. o.</dodavatel><ico>54524482</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2024-08-14</datum><cislo>DFBV/0122/24</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 07/2024</predmet><suma>-59.43</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2024-08-13</datum><cislo>DFBV/0121/24</cislo><predmet>Faktúra za Finančnú spravodajcu, ročník 2025</predmet><suma>26.4</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2024-08-12</datum><cislo>DFBV/0120/24</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 07. 2024 - 09. 08. 2024</predmet><suma>75.42</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2024-08-09</datum><cislo>DFBV/0119/24</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 07/2024</predmet><suma>21.08</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-06</datum><cislo>DFBV/0118/24</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 08/2024</predmet><suma>15.11</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2024-08-06</datum><cislo>DFBV/0117/24</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 07/2024</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2024-08-02</datum><cislo>DFBV/0116/24</cislo><predmet>Faktúra za náhradný nôž na kosačku</predmet><suma>30.98</suma><dodavatel>Miroslav Kameník</dodavatel><ico>520102815</ico><adresa>Sobieskiego 7, 34480 Jablonka</adresa></item><item><datum>2024-08-02</datum><cislo>DFBV/0112/24</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 08/2024</predmet><suma>678.05</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2024-08-02</datum><cislo>DFBV/0113/24</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 08/2024</predmet><suma>3</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-02</datum><cislo>DFBV/0114/24</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 08/2024</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2024-08-02</datum><cislo>DFBV/0115/24</cislo><predmet>Úrazové poistenie Školák za obdobie 10. 09. 2024 - 09. 09. 2025</predmet><suma>111.13</suma><dodavatel>Generali Poisťovňa , a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa>Lamačská 3/A, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-23</datum><cislo>DFBV/0111/24</cislo><predmet>Faktúra za sprostredkovanie služby pre projekt číslo: 2024-1-SK01-KA122-VET-000208243</predmet><suma>2375</suma><dodavatel>KOLLJA s.r.o.</dodavatel><ico>35886986</ico><adresa>Ostredková 18, 821 02 Bratislava </adresa></item><item><datum>2024-07-16</datum><cislo>DFBV/0110/24</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 06/2024</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2024-07-12</datum><cislo>DFBV/0108/24</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 06. 2024 - 08. 07. 2024</predmet><suma>44.83</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2024-07-12</datum><cislo>DFBV/0109/24</cislo><predmet>Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 07/2024</predmet><suma>1151.15</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2024-07-12</datum><cislo>DFBV/0107/24</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 06/2024</predmet><suma>-30.06</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2024-07-10</datum><cislo>DFBV/0106/24</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 06. 2024 - 09. 07. 2024</predmet><suma>75.42</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2024-07-09</datum><cislo>DFBV/0105/24</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 06/2024</predmet><suma>21.1</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>DFBV/0104/24</cislo><predmet>Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Apríl-Jún/2024</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Marcela Frimmerová</dodavatel><ico>40050611</ico><adresa>Štefana Baniča 31, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>DFBV/0098/24</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 07/2024</predmet><suma>451.49</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>DFBV/0102/24</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 07/2024</predmet><suma>3</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>DFBV/0101/24</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 06/2024</predmet><suma>512.4</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>DFBV/0100/24</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 07/2024</predmet><suma>36</suma><dodavatel>KYBERŠIKANA, s. r. o.</dodavatel><ico>54524482</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>DFBV/0099/24</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 07/2024</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>DFBV/0103/24</cislo><predmet>Faktúra za sprostredkovanie služby pre projekt číslo: 2024-SK01-KA122-VET-000208243</predmet><suma>2375</suma><dodavatel>KOLLJA s.r.o.</dodavatel><ico>35886986</ico><adresa>Ostredková 18, 821 02 Bratislava </adresa></item><item><datum>2024-06-28</datum><cislo>DFBV/0097/24</cislo><predmet>Faktúra za sprostredkovanie služby pre projekt číslo: 2024-1-SK01-KA122-VET-000208243</predmet><suma>1190</suma><dodavatel>KOLLJA s.r.o.</dodavatel><ico>35886986</ico><adresa>Ostredková 18, 821 02 Bratislava </adresa></item><item><datum>2024-06-27</datum><cislo>DFBV/0095/24</cislo><predmet>Faktúra za Merco Hoop agility obruče</predmet><suma>26.95</suma><dodavatel>RADANSPORT s. r. o.</dodavatel><ico>26098806</ico><adresa>Za Otýlií 10, 37001 České Budejovice</adresa></item><item><datum>2024-06-27</datum><cislo>DFBV/0096/24</cislo><predmet>Faktúra za odborný mesačník PaM 2025</predmet><suma>62</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri celulózke 40, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2024-06-25</datum><cislo>DFBV/0093/24</cislo><predmet>Faktúra za Právny kuriér pre školy 01. 09. 2024 - 30. 06. 2025</predmet><suma>149</suma><dodavatel>Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-25</datum><cislo>DFBV/0094/24</cislo><predmet>Faktúra za odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále, ročník 2025</predmet><suma>62</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri celulózke 40, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2024-06-14</datum><cislo>DFBV/0092/24</cislo><predmet>Faktúra za nabíjačku LC-E8 na batériu do fotoaparátu Canon</predmet><suma>25.3</suma><dodavatel>eMstore s.r.o.</dodavatel><ico>50158040</ico><adresa>Medvedzie, Hríbiky 211, 027 44 Tvrdošín</adresa></item><item><datum>2024-06-14</datum><cislo>DFBV/0091/24</cislo><predmet>Faktúra za M1-SR digitálne piano</predmet><suma>508.69</suma><dodavatel>MUZIKER, a.s.</dodavatel><ico>35840773</ico><adresa>Drieňová 1H, 821 01 Bratislava </adresa></item><item><datum>2024-06-14</datum><cislo>DFBV/0090/24</cislo><predmet>Faktúra za realizáciu verejného obstarávania metódou zákazky s nízkou hodnotou na zhotoviteľa prác &quot;Rekonštrukcia skladov a ďalšie opravy&quot;</predmet><suma>360</suma><dodavatel>Externé obstarávanie, s. r. o.</dodavatel><ico>47669683</ico><adresa>Andreja Žarnova 11/C, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-13</datum><cislo>DFBV/0089/24</cislo><predmet>Faktúra za elektriknu za obdobie 05/2024</predmet><suma>253.55</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2024-06-12</datum><cislo>DFBV/0088/24</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 05/2024</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2024-06-11</datum><cislo>DFBV/0086/24</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 05. 2024 - 08. 06. 2024</predmet><suma>46.01</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2024-06-11</datum><cislo>DFBV/0087/24</cislo><predmet>Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 06/2024</predmet><suma>1151.15</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2024-06-11</datum><cislo>DFBV/0085/24</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 05/2024</predmet><suma>21</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-10</datum><cislo>DFBV/0084/24</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 05. 2024 - 09. 06. 2024</predmet><suma>75.42</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2024-06-06</datum><cislo>DFBV/0083/24</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 06/2024</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2024-06-04</datum><cislo>DFBV/0082/24</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 05/2024</predmet><suma>597.8</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2024-06-03</datum><cislo>DFBV/0080/24</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za mesiace 05, 06/2024</predmet><suma>147.11</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2024-06-03</datum><cislo>DFBV/0079/24</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 06/2024</predmet><suma>3</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-03</datum><cislo>DFBV/0081/24</cislo><predmet>Faktúra za aSc Agendu Komplet 100-199 žiakov SŠ 2025</predmet><suma>529</suma><dodavatel>ASC Applied Software Consultants, s.r.o.</dodavatel><ico>31361161</ico><adresa>Svoradova  7/1, 811 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-03</datum><cislo>DFBV/0078/24</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 06/2024</predmet><suma>36</suma><dodavatel>KYBERŠIKANA, s. r. o.</dodavatel><ico>54524482</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2024-05-22</datum><cislo>DFBV/0077/24</cislo><predmet>Faktúra za hygienické potreby</predmet><suma>1142.04</suma><dodavatel>Pretože TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>52724077</ico><adresa>Sliačska  1E, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2024-05-20</datum><cislo>DFBV/0076/24</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 04/2024</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2024-05-14</datum><cislo>DFBV/0074/24</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 04/2024</predmet><suma>255.2</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2024-05-14</datum><cislo>DFBV/0075/24</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 05/2024</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2024-05-13</datum><cislo>DFBV/0072/24</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 04. 2024 - 08. 05. 2024</predmet><suma>44.83</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2024-05-13</datum><cislo>DFBV/0073/24</cislo><predmet>Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 05/2024</predmet><suma>1151.15</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2024-05-13</datum><cislo>DFBV/0071/24</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 04/2024</predmet><suma>21.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-13</datum><cislo>DFBV/0070/24</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 04. 2024 - 09. 05. 2024</predmet><suma>75.42</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2024-05-10</datum><cislo>DFBV/0069/24</cislo><predmet>Faktúra za školské tlačivá</predmet><suma>270.05</suma><dodavatel>Ševt,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2024-05-07</datum><cislo>DFBV/0068/24</cislo><predmet>Faktúra za rozlišovacie dresy a prekážky</predmet><suma>202.5</suma><dodavatel>MIMI Slovakia s. r. o.</dodavatel><ico>56083408</ico><adresa>Považská Teplá 602, 017 05 Považská Bystrica</adresa></item><item><datum>2024-05-06</datum><cislo>DFBV/0067/24</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 04/2024</predmet><suma>580.72</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2024-05-03</datum><cislo>DFBV/0066/24</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 04. 2023 - 05. 04. 2024</predmet><suma>178.76</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2024-05-02</datum><cislo>DFBV/0065/24</cislo><predmet>Faktúra za opravu a výmenu elektrického beztlakového prietokového ohrievača vody</predmet><suma>218</suma><dodavatel>ATYP-STAV Plus, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31364250</ico><adresa>Hviezdoslavova 86, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2024-05-02</datum><cislo>DFBV/0063/24</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 05. 2024 do 31. 05. 2024</predmet><suma>3</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-02</datum><cislo>DFBV/0062/24</cislo><predmet>Faktúra za Domain Full</predmet><suma>30</suma><dodavatel>ASC Applied Software Consultants, s.r.o.</dodavatel><ico>31361161</ico><adresa>Svoradova  7/1, 811 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-02</datum><cislo>DFBV/0064/24</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 05/2024</predmet><suma>36</suma><dodavatel>KYBERŠIKANA, s. r. o.</dodavatel><ico>54524482</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2024-04-26</datum><cislo>DFBV/0061/24</cislo><predmet>Faktúra za Power System švihadlo</predmet><suma>129</suma><dodavatel>Homegym s. r. o.</dodavatel><ico>27708144</ico><adresa>Na Záhradách 2A, 690 02 Břeclav 2</adresa></item><item><datum>2024-04-26</datum><cislo>DFBV/0060/24</cislo><predmet>Faktúra za medicinbaly</predmet><suma>354.9</suma><dodavatel>eFitness.sk</dodavatel><ico>27518876</ico><adresa>Maršála Rybalka 223, 27308 Pchery</adresa></item><item><datum>2024-04-26</datum><cislo>DFBV/0059/24</cislo><predmet>Faktúra za flexibilné tréningové kužele</predmet><suma>13.9</suma><dodavatel>Patrik Jurovčík</dodavatel><ico>53000854</ico><adresa>Mieru 306/4, 027 43 Nižná</adresa></item><item><datum>2024-04-26</datum><cislo>DFBV/0058/24</cislo><predmet>Faktúra za basketbalové sety</predmet><suma>286.52</suma><dodavatel>ŽijemeSportem.cz s. r. o.</dodavatel><ico>29382076</ico><adresa>Mečnikovova 1254/10, 70300 Ostrava</adresa></item><item><datum>2024-04-17</datum><cislo>DFBV/0057/24</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 03. 2024 - 08. 04. 2024</predmet><suma>46.01</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2024-04-16</datum><cislo>DFBV/0056/24</cislo><predmet>Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 04/2024</predmet><suma>1151.15</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2024-04-12</datum><cislo>DFBV/0055/24</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 03/2024</predmet><suma>242.93</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2024-04-11</datum><cislo>DFBV/0054/24</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 03/2024</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2024-04-10</datum><cislo>DFBV/0053/24</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za 03/2024</predmet><suma>21.53</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-09</datum><cislo>DFBV/0052/24</cislo><predmet>Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie 01-03/2024</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Marcela Frimmerová</dodavatel><ico>40050611</ico><adresa>Štefana Baniča 31, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>DFBV/0051/24</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu od 01. 04. 2024 do 30. 04. 2024</predmet><suma>3</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-03</datum><cislo>DFBV/0049/24</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 04/2024</predmet><suma>36</suma><dodavatel>KYBERŠIKANA, s. r. o.</dodavatel><ico>54524482</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2024-04-03</datum><cislo>DFBV/0050/24</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 04/2024</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2024-03-27</datum><cislo>DFBV/0047/24</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 03/2024</predmet><suma>101.58</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2024-03-27</datum><cislo>DFBV/0046/24</cislo><predmet>Faktúra za seminár PAM 39.1 - Online (SR) 22. 03. 2024</predmet><suma>96</suma><dodavatel>Seyfor Slovensko, a. s.</dodavatel><ico>36237337</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava </adresa></item><item><datum>2024-03-27</datum><cislo>DFBV/0048/24</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 03/2024</predmet><suma>375.76</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2024-03-26</datum><cislo>DFBV/0045/24</cislo><predmet>Faktúra za percentuálny podiel z vyúčtovania preddavkových platieb za spotrebu plynu za rok 2023 - preplatok</predmet><suma>-7982.71</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2024-03-26</datum><cislo>DFBV/0044/24</cislo><predmet>Faktúra za Poradcu 6/2024</predmet><suma>11.41</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri celulózke 40, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2024-03-14</datum><cislo>DFBV/0043/24</cislo><predmet>Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 03/2024</predmet><suma>1151.15</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2024-03-14</datum><cislo>DFBV/0042/24</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 02. 2024 - 08. 03. 2024</predmet><suma>43.06</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2024-03-14</datum><cislo>DFBV/0041/24</cislo><predmet>Faktúra za Dotazníky - Direktor predplatné 4/2024 - 12/2024</predmet><suma>69</suma><dodavatel>Wolters  Kluwer SR s. r. o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-03-13</datum><cislo>DFBV/0040/24</cislo><predmet>Poistenie majetku za obdobie 20. 03. 2024 - 19. 03. 2025</predmet><suma>50.8</suma><dodavatel>UNION Poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Karadžičova 10, 813 60 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-03-13</datum><cislo>DFBV/0039/24</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 02/2024</predmet><suma>278.14</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2024-03-12</datum><cislo>DFBV/0038/24</cislo><predmet>Dobropis za DP240092/02 - 02-2024 UJSZO.com - pr clanok</predmet><suma>-60</suma><dodavatel>DUEL-PRESS, s.r.o.</dodavatel><ico>35722517</ico><adresa>Bajkalská 19/B, 821 02 Bratislava </adresa></item><item><datum>2024-03-12</datum><cislo>DFBV/0037/24</cislo><predmet>Faktúra za DP240092/02 - 02--2024 UJSZO.com - pr clanok</predmet><suma>60</suma><dodavatel>DUEL-PRESS, s.r.o.</dodavatel><ico>35722517</ico><adresa>Bajkalská 19/B, 821 02 Bratislava </adresa></item><item><datum>2024-03-12</datum><cislo>DFBV/0036/24</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 02/2024</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2024-03-08</datum><cislo>DFBV/0035/24</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 02/2024</predmet><suma>21.34</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-03-08</datum><cislo>DFBV/0034/24</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 03/2024</predmet><suma>3</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-03-07</datum><cislo>DFBV/0032/24</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 02. 2024 - 05. 03. 2024</predmet><suma>64.25</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2024-03-07</datum><cislo>DFBV/0031/24</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 02/2024</predmet><suma>592.92</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2024-03-07</datum><cislo>DFBV/0033/24</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 03/2024</predmet><suma>36</suma><dodavatel>KYBERŠIKANA, s. r. o.</dodavatel><ico>54524482</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2024-03-03</datum><cislo>DFBV/0030/24</cislo><predmet>Faktúra za inzerciu DP240092/01 - 21. 02. 2024 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A4 Középiskolák</predmet><suma>180</suma><dodavatel>DUEL-PRESS, s.r.o.</dodavatel><ico>35722517</ico><adresa>Bajkalská 19/B, 821 02 Bratislava </adresa></item><item><datum>2024-03-01</datum><cislo>DFBV/0028/24</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 03/2024</predmet><suma>152.72</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2024-03-01</datum><cislo>DFBV/0029/24</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 03/2024</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2024-02-22</datum><cislo>DFBV/0027/24</cislo><predmet>Faktúra za EduPage eGoverment modul - pre školy do 300 žiakov</predmet><suma>228</suma><dodavatel>ASC Applied Software Consultants, s.r.o.</dodavatel><ico>31361161</ico><adresa>Svoradova  7/1, 811 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-02-15</datum><cislo>DFBV/0026/24</cislo><predmet>Faktúra za školské tlačivá</predmet><suma>237.53</suma><dodavatel>Ševt,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2024-02-13</datum><cislo>DFBV/0024/24</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 01/2024</predmet><suma>328</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2024-02-13</datum><cislo>DFBV/0025/24</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 01/2024</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2024-02-13</datum><cislo>DFBV/0023/24</cislo><predmet>Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 02/2024</predmet><suma>1151.15</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2024-02-13</datum><cislo>DFBV/0022/24</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 01. 2024 - 08. 02. 2024</predmet><suma>46.01</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2024-02-13</datum><cislo>DFBV/0021/24</cislo><predmet>Alikvótna časť finančných prostriedkov účelovo určených na normatívne FP - preddavok na pokrytie zvýšených nákladov na energie v roku 2024</predmet><suma>-2535.77</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2024-02-09</datum><cislo>DFBV/0020/24</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01/2024</predmet><suma>22.46</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-02-07</datum><cislo>DFBV/0019/24</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 02/2024</predmet><suma>3</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-02-06</datum><cislo>DFBV/0017/24</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 01. 2024 - 05. 02. 2024</predmet><suma>64.25</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2024-02-06</datum><cislo>DFBV/0018/24</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 01/2024</predmet><suma>546.56</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2024-02-05</datum><cislo>DFBV/0016/24</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 02/2024</predmet><suma>36</suma><dodavatel>KYBERŠIKANA, s. r. o.</dodavatel><ico>54524482</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2024-02-05</datum><cislo>DFBV/0015/24</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 02/2024</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2024-01-31</datum><cislo>DFBV/0014/24</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie ubytovania s plnou penziou na Chate Kubínska hoľa v termíne 05. 02. - 09. 02. 2024</predmet><suma>3900</suma><dodavatel>CK MAGURA, s. r. o.</dodavatel><ico>36427403</ico><adresa>Tomášikova 34, 821 01 Bratislava </adresa></item><item><datum>2024-01-30</datum><cislo>DFBV/0013/24</cislo><predmet>Faktúra za seminár PAM 39.00 - online (SR) 26. 01. 2024</predmet><suma>96</suma><dodavatel>Seyfor Slovensko, a. s.</dodavatel><ico>36237337</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava </adresa></item><item><datum>2024-01-29</datum><cislo>DFBV/0012/24</cislo><predmet>Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za obdobie 01/2024</predmet><suma>1151.15</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2024-01-26</datum><cislo>DFBV/0011/24</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 12. 2023 - 08. 01. 2024</predmet><suma>43.06</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2024-01-25</datum><cislo>DFBV/0010/24</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01/2024</predmet><suma>3</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-01-25</datum><cislo>DFBV/0009/24</cislo><predmet>Faktúra za online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie (22. 01. 2024)</predmet><suma>96</suma><dodavatel>Asseco Solutions, a. s.</dodavatel><ico>00602311</ico><adresa>Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava </adresa></item><item><datum>2024-01-24</datum><cislo>DFBV/0008/24</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 12/2023</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2024-01-19</datum><cislo>DFBV/0006/24</cislo><predmet>Faktúra za nabíjačku pre NT HP 250 G4</predmet><suma>30.3</suma><dodavatel>eMstore s.r.o.</dodavatel><ico>505158040</ico><adresa>Medvedzie, Hríbiky 211, 027 44 Tvrdošín</adresa></item><item><datum>2024-01-19</datum><cislo>DFBV/0007/24</cislo><predmet>Faktúra za batériu Avacom pre NT HP 250 G4</predmet><suma>37.3</suma><dodavatel>PENTA SK s.r.o.</dodavatel><ico>35899468</ico><adresa>Turbínová 1, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-01-18</datum><cislo>DFBV/0004/24</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01. 01. 2023 - 31. 12. 2023</predmet><suma>-28.48</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-01-18</datum><cislo>DFBV/0005/24</cislo><predmet>Vyúčtovanie predplatného za Finančnú spravodajcu, ročník 2023</predmet><suma>32.03</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2024-01-15</datum><cislo>DFBV/0003/24</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 12/2023</predmet><suma>1.76</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2024-01-03</datum><cislo>DFBV/0002/24</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácii 01/2024</predmet><suma>36</suma><dodavatel>KYBERŠIKANA, s. r. o.</dodavatel><ico>54524482</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2024-01-03</datum><cislo>DFBV/0001/24</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 01/2024</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2023-12-28</datum><cislo>DFBV/0218/23</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 12. 2023 - 05. 01. 2024</predmet><suma>64.25</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2023-12-28</datum><cislo>DFBV/0217/23</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 12/2023</predmet><suma>22.02</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-12-22</datum><cislo>DFBV/0216/23</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 12/2023</predmet><suma>346.48</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2023-12-20</datum><cislo>DFBV/0215/23</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 12/2023, 01/2024</predmet><suma>146.41</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2023-12-19</datum><cislo>DFBV/0214/23</cislo><predmet>Faktúra za predplatné mesačníka PaM 2024</predmet><suma>55</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri celulózke 40, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2023-12-18</datum><cislo>DFBV/0213/23</cislo><predmet>Faktúra za Seminár PAM 38.04 - online SR 18. 12. 2023</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Seyfor Slovensko, a. s.</dodavatel><ico>36237337</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava </adresa></item><item><datum>2023-12-15</datum><cislo>DFBV/0212/23</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 11/2023</predmet><suma>54.11</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2023-12-13</datum><cislo>DFBV/0211/23</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 11/2023</predmet><suma>544.12</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2023-12-12</datum><cislo>DFBV/0210/23</cislo><predmet>Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Október - December/2023</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Marcela Frimmerová</dodavatel><ico>40050611</ico><adresa>Štefana Baniča 31, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2023-12-11</datum><cislo>DFBV/0206/23</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 11/2023</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2023-12-11</datum><cislo>DFBV/0208/23</cislo><predmet>Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 12/2023</predmet><suma>1874.61</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2023-12-11</datum><cislo>DFBV/0207/23</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 11. 2023 - 08. 12. 2023</predmet><suma>41.88</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2023-12-11</datum><cislo>DFBV/0209/23</cislo><predmet>Faktúra za čistenie kanalizácie</predmet><suma>1123.2</suma><dodavatel>Ladislav Zárecký</dodavatel><ico>32828276</ico><adresa>Tajovského T/4, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2023-12-08</datum><cislo>DFBV/0205/23</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 11/2023</predmet><suma>21.71</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-12-07</datum><cislo>DFBV/0204/23</cislo><predmet>Faktúra za 3D tlačiareň Bambu Lab X1 - Carbon Combo a za príslušenstvá</predmet><suma>1870</suma><dodavatel>Ing. Peter Náhori - 3D Technológie</dodavatel><ico>50278576</ico><adresa>Veľký Kamenec 125, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2023-12-07</datum><cislo>DFBV/0203/23</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie karty za obdobie 11, 12/2023</predmet><suma>100.87</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2023-12-07</datum><cislo>DFBV/0202/23</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 11. 2023 - 05. 12. 2023</predmet><suma>64.25</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2023-12-05</datum><cislo>DFBV/0201/23</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 12/2023</predmet><suma>9</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-12-04</datum><cislo>DFBV/0200/23</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za obdobie 08, 11/2023</predmet><suma>5.96</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2023-12-04</datum><cislo>DFBV/0199/23</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 12/2023</predmet><suma>36</suma><dodavatel>KYBERŠIKANA, s. r. o.</dodavatel><ico>54524482</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-12-04</datum><cislo>DFBV/0198/23</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 12/2023</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2023-11-20</datum><cislo>DFBV/0197/23</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 10/2023</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2023-11-14</datum><cislo>DFBV/0196/23</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>97</suma><dodavatel>Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o.</dodavatel><ico>31333176</ico><adresa>Sasinkova 5, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-11-14</datum><cislo>DFBV/0195/23</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za 10/2023</predmet><suma>64.57</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2023-11-13</datum><cislo>DFBV/0194/23</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za 09/2023</predmet><suma>2.41</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2023-11-10</datum><cislo>DFBV/0188/23</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 10/2023</predmet><suma>22.5</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-11-10</datum><cislo>DFBV/0193/23</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 10/2023</predmet><suma>570.96</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2023-11-10</datum><cislo>DFBV/0192/23</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 10. 2023 - 08. 11. 2023</predmet><suma>43.06</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2023-11-10</datum><cislo>DFBV/0191/23</cislo><predmet>Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 01. 11. 2023 - 30. 11. 2023</predmet><suma>1874.61</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2023-11-10</datum><cislo>DFBV/0190/23</cislo><predmet>Faktúra za ročný prístup - Verejná správa Slovenskej republiky na obdobie 01. 01. 2024 - 31. 12. 2024</predmet><suma>228</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2023-11-10</datum><cislo>DFBV/0189/23</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby</predmet><suma>419.96</suma><dodavatel>Pretože TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>52724077</ico><adresa>Sliačska  1E, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2023-11-07</datum><cislo>DFBV/0186/23</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 11/2023</predmet><suma>7</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-11-07</datum><cislo>DFBV/0187/23</cislo><predmet>Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu za obdobie 20. 10. 2023 - 19. 10. 2024</predmet><suma>57.72</suma><dodavatel>UNION Poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Karadžičova 10, 813 60 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-11-06</datum><cislo>DFBV/0185/23</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 10. 2023 - 05. 11. 2023</predmet><suma>64.25</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2023-11-03</datum><cislo>DFBV/0184/23</cislo><predmet>Faktúra za predplatné na Új Szó - všedné na obdobie 03. 01. 2024 - 02. 01. 2025</predmet><suma>219</suma><dodavatel>DUEL-PRESS, s.r.o.</dodavatel><ico>35722517</ico><adresa>Bajkalská 19/B, 821 02 Bratislava </adresa></item><item><datum>2023-11-02</datum><cislo>DFBV/0182/23</cislo><predmet>Opravná faktúra k vyúčtovacej faktúre za elektrinu č. 7141752490</predmet><suma>-79.5</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2023-11-02</datum><cislo>DFBV/0181/23</cislo><predmet>Opravná faktúra k vyúčtovacej faktúre za elektrinu č. 7103812353</predmet><suma>-94.74</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2023-11-02</datum><cislo>DFBV/0180/23</cislo><predmet>Opravná faktúra k vyúčtovacej faktúre za elektrinu č. 7191161847</predmet><suma>-81.78</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2023-11-02</datum><cislo>DFBV/0179/23</cislo><predmet>Opravná faktúra k vyúčtovacej faktúre za elektrinu č. 7161464630</predmet><suma>-99.68</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2023-11-02</datum><cislo>DFBV/0183/23</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 11/2023</predmet><suma>36</suma><dodavatel>KYBERŠIKANA, s. r. o.</dodavatel><ico>54524482</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-11-02</datum><cislo>DFBV/0178/23</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 11/2023</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2023-10-24</datum><cislo>DFBV/0176/23</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>46</suma><dodavatel>Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o.</dodavatel><ico>31333176</ico><adresa>Sasinkova 5, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-10-24</datum><cislo>DFBV/0177/23</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>28.47</suma><dodavatel>Knihy Sova s. r. o.</dodavatel><ico>50934627</ico><adresa>Štefánikova 52, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2023-10-18</datum><cislo>DFBV/0175/23</cislo><predmet>Faktúra za inzerát DP230519/01 - 18. 10. 2023 Štvrtok Mimoriadne prílohy Új Szó A3</predmet><suma>180</suma><dodavatel>DUEL-PRESS, s.r.o.</dodavatel><ico>35722517</ico><adresa>Bajkalská 19/B, 821 02 Bratislava </adresa></item><item><datum>2023-10-18</datum><cislo>DFBV/0174/23</cislo><predmet>Faktúra za diaľkový ovládač</predmet><suma>17.7</suma><dodavatel>VAT Electronic s.r.o.</dodavatel><ico>28582543</ico><adresa>Korejská 15, 70200 Ostrava</adresa></item><item><datum>2023-10-17</datum><cislo>DFBV/0173/23</cislo><predmet>Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za 10/2023</predmet><suma>1874.61</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2023-10-17</datum><cislo>DFBV/0172/23</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 09. 2023 - 08. 10. 2023</predmet><suma>41.88</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2023-10-16</datum><cislo>DFBV/0171/23</cislo><predmet>Faktúra za revíziu elektrických spotrebičov a predlžovacích šnúr 230V podľa STN 331610</predmet><suma>190</suma><dodavatel>Miloš Šmahel</dodavatel><ico>14131498</ico><adresa>Veľký Grob 148, 925 27 Veľký Grob</adresa></item><item><datum>2023-10-16</datum><cislo>DFBV/0170/23</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>84</suma><dodavatel>Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o.</dodavatel><ico>31333176</ico><adresa>Sasinkova 5, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-10-13</datum><cislo>DFBV/0169/23</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>14.75</suma><dodavatel>Internet-Handel, s. r. o.</dodavatel><ico>24141828</ico><adresa>Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5</adresa></item><item><datum>2023-10-12</datum><cislo>DFBV/0168/23</cislo><predmet>Faktúra za revíziu plynového zariadenia</predmet><suma>89</suma><dodavatel>Juraj Blažek rev.tech.PZ</dodavatel><ico>12684902</ico><adresa>Mýtna ul.č. 12, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2023-10-12</datum><cislo>DFBV/0167/23</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>21.09</suma><dodavatel>Martinus, s.r.o.</dodavatel><ico>45503249</ico><adresa>Gorkého 4, 036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2023-10-11</datum><cislo>DFBV/0163/23</cislo><predmet>Faktúra za servis - inštalácia SW</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Elektročas s.r.o.</dodavatel><ico>35841397</ico><adresa>Hlavná 48, 90027 Bernolákovo</adresa></item><item><datum>2023-10-11</datum><cislo>DFBV/0164/23</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>11</suma><dodavatel>TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o.</dodavatel><ico>45258767</ico><adresa>Krompašská 510/96, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-11</datum><cislo>DFBV/0165/23</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>63.9</suma><dodavatel>VARIA PRINT OS s.r.o.</dodavatel><ico>47352256</ico><adresa>Ul. práce 430/27, 945 01 Komárno 1</adresa></item><item><datum>2023-10-11</datum><cislo>DFBV/0161/23</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>195.1</suma><dodavatel>preskoly.sk s.r.o.</dodavatel><ico>51692881</ico><adresa>Vajnorská 136/A, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-10-11</datum><cislo>DFBV/0166/23</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>17</suma><dodavatel>Richard Šrobár - Littera</dodavatel><ico>33580511</ico><adresa>M. R. Štefánika 22, 036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2023-10-11</datum><cislo>DFBV/0162/23</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>220.6</suma><dodavatel>Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.</dodavatel><ico>36418404</ico><adresa>M. R. Štefánika 25/A, 036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2023-10-10</datum><cislo>DFBV/0159/23</cislo><predmet>Faktúra za Finančnú spravodajcu, ročník 2023 - 2. preddavok (1. navýšenie)</predmet><suma>18</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2023-10-10</datum><cislo>DFBV/0160/23</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>22.42</suma><dodavatel>Ľubomír Šúth - Litera</dodavatel><ico>30442389</ico><adresa>SNP 11, 990 01 Veľký Krtíš</adresa></item><item><datum>2023-10-09</datum><cislo>DFBV/0158/23</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 09/2023</predmet><suma>20.93</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-10-09</datum><cislo>DFBV/0157/23</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>10.85</suma><dodavatel>BOOKNET SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>45930546</ico><adresa>Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava </adresa></item><item><datum>2023-10-06</datum><cislo>DFBV/0154/23</cislo><predmet>Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Júl - September/2023</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Marcela Frimmerová</dodavatel><ico>40050611</ico><adresa>Štefana Baniča 31, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2023-10-06</datum><cislo>DFBV/0152/23</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 09. 2023 - 05. 10. 2023</predmet><suma>64.25</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2023-10-06</datum><cislo>DFBV/0156/23</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 09/2023</predmet><suma>522.16</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2023-10-06</datum><cislo>DFBV/0155/23</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 10/2023</predmet><suma>5</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-10-06</datum><cislo>DFBV/0153/23</cislo><predmet>Faktúra za čistiace potreby</predmet><suma>921.25</suma><dodavatel>Pretože TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>52724077</ico><adresa>Sliačska  1E, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2023-10-05</datum><cislo>DFBV/0150/23</cislo><predmet>Faktúra za tonery</predmet><suma>216</suma><dodavatel>SOVA SK spol. s.r.o.</dodavatel><ico>50661418</ico><adresa>Exnárova  17, 821 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-10-05</datum><cislo>DFBV/0151/23</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 09/2023</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2023-10-03</datum><cislo>DFBV/0149/23</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie odborných a poradenských konzultácii 10/2023</predmet><suma>36</suma><dodavatel>KYBERŠIKANA, s. r. o.</dodavatel><ico>54524482</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-02</datum><cislo>DFBV/0146/23</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>434</suma><dodavatel>preskoly.sk s.r.o.</dodavatel><ico>51692881</ico><adresa>Vajnorská 136/A, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-10-02</datum><cislo>DFBV/0148/23</cislo><predmet>Faktúra za hygienické potreby</predmet><suma>744.12</suma><dodavatel>Pretože TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>52724077</ico><adresa>Sliačska  1E, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2023-10-02</datum><cislo>DFBV/0147/23</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 10/2023</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2023-09-29</datum><cislo>DFBV/0145/23</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>135.5</suma><dodavatel>Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o.</dodavatel><ico>31333176</ico><adresa>Sasinkova 5, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-09-28</datum><cislo>DFBV/0143/23</cislo><predmet>Faktúra za Direktor PROFI od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024</predmet><suma>229</suma><dodavatel>Wolters  Kluwer SR s. r. o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-09-25</datum><cislo>DFBV/0141/23</cislo><predmet>Faktúra za slávnostný seminár PAM 38.03 - Bratislava 21. 09. 2023</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Seyfor Slovensko, a. s.</dodavatel><ico>36237337</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava </adresa></item><item><datum>2023-09-25</datum><cislo>DFBV/0142/23</cislo><predmet>Faktúra za príslušenstvo k počítaču</predmet><suma>32.08</suma><dodavatel>ALZA.sk s. r. o.</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Sliačska 1/D, 831 51 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-09-22</datum><cislo>DFBV/0140/23</cislo><predmet>Faktúra za opakované školenie zamestnancov z ochrany pred požiarmi na základe zákona č. 314/2001 Z. z.</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Marcela Frimmerová</dodavatel><ico>40050611</ico><adresa>Štefana Baniča 31, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2023-09-21</datum><cislo>DFBV/0138/23</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>53.5</suma><dodavatel>EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.</dodavatel><ico>35711302</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-09-21</datum><cislo>DFBV/0139/23</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>97.2</suma><dodavatel>Knihy Sova s. r. o.</dodavatel><ico>50934627</ico><adresa>Štefánikova 52, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2023-09-20</datum><cislo>DFBV/0137/23</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>244.4</suma><dodavatel>Martinus, s.r.o.</dodavatel><ico>45503249</ico><adresa>Gorkého 4, 036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2023-09-19</datum><cislo>DFBV/0136/23</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za 08/2023</predmet><suma>-69.46</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2023-09-19</datum><cislo>DFBV/0135/23</cislo><predmet>Faktúra za balíček Novela školského zákona</predmet><suma>17.9</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri celulózke 40, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2023-09-18</datum><cislo>DFBV/0144/23</cislo><predmet>Faktúra na základe Zmluvy o dielo č. 160/2023 z 18. 07. 2023 a Súpisu prác za vykonané stavebné práce na akcii &quot;Oprava plota a ďalšie opravy&quot;</predmet><suma>30798.74</suma><dodavatel>ATYP-STAV Plus, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31364250</ico><adresa>Hviezdoslavova 86, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2023-09-18</datum><cislo>DFBV/0134/23</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 08. 2023 - 08. 09. 2023</predmet><suma>43.06</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2023-09-13</datum><cislo>DFBV/0133/23</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 08/2023</predmet><suma>20.28</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-09-13</datum><cislo>DFBV/0132/23</cislo><predmet>Faktúra za prepravu zo Senca do Serede a späť</predmet><suma>300</suma><dodavatel>LARGO TOUR s. r. o.</dodavatel><ico>47652241</ico><adresa>ulica 29. Augusta 6, 924 01 Galanta</adresa></item><item><datum>2023-09-12</datum><cislo>DFBV/0130/23</cislo><predmet>Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 09/2023</predmet><suma>1874.61</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2023-09-12</datum><cislo>DFBV/0131/23</cislo><predmet>Dofinancovanie energií (plyn) za mesiac 05/2023</predmet><suma>-2547.34</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2023-09-11</datum><cislo>DFBV/0129/23</cislo><predmet>Faktúra za vstupné so sprevádzaním a vzdelávanie poskytnuté dňa 08. 09. 2023</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Slovenské národné múzeum</dodavatel><ico>00164721</ico><adresa>Vajanského nábr. 2, 810 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-09-07</datum><cislo>DFBV/0127/23</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 08. 2023 - 05. 09. 2023</predmet><suma>64.25</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2023-09-07</datum><cislo>DFBV/0128/23</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za 09/2023</predmet><suma>3</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-09-06</datum><cislo>DFBV/0126/23</cislo><predmet>Faktúra za opravu kanalizačného potrubia</predmet><suma>3717.68</suma><dodavatel>Ing. Agáta Vajasová</dodavatel><ico>54995582</ico><adresa>Vrabčia 5917/10A, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2023-09-05</datum><cislo>DFBV/0125/23</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 08/2023</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2023-09-05</datum><cislo>DFBV/0124/23</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 09/2023</predmet><suma>78.74</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2023-09-04</datum><cislo>DFBV/0122/23</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácii 09/2023</predmet><suma>36</suma><dodavatel>KYBERŠIKANA, s. r. o.</dodavatel><ico>54524482</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-09-04</datum><cislo>DFBV/0123/23</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 09/2023</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2023-08-30</datum><cislo>DFBV/0121/23</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o.</dodavatel><ico>31333176</ico><adresa>Sasinkova 5, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-08-24</datum><cislo>DFBV/0120/23</cislo><predmet>Faktúra za realizáciu verejného obstarávanie metódou zákazky s nízkou hodnotou na zhotoviteľa &quot;Oprava plota a ďalšie opravy&quot;</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Externé obstarávanie, s. r. o.</dodavatel><ico>47669683</ico><adresa>Andreja Žarnova 11/C, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-08-17</datum><cislo>DFBV/0118/23</cislo><predmet>Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov</predmet><suma>127.1</suma><dodavatel>Bc.Róbert Grof</dodavatel><ico>44445580</ico><adresa>Štefana Baniča  1292/31A, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2023-08-17</datum><cislo>DFBV/0119/23</cislo><predmet>Faktúra za dodanie prenosných hasiacich prístrojov</predmet><suma>396.6</suma><dodavatel>PO - BOZ s.r.o.</dodavatel><ico>35882191</ico><adresa>Šúrska 5, 900 01 Modra</adresa></item><item><datum>2023-08-16</datum><cislo>DFBV/0117/23</cislo><predmet>Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 08/2023</predmet><suma>1874.61</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2023-08-15</datum><cislo>DFBV/0115/23</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 07/2023</predmet><suma>-80.03</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2023-08-15</datum><cislo>DFBV/0114/23</cislo><predmet>Faktúra za slubžy v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie 04-06/2023</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Marcela Frimmerová</dodavatel><ico>40050611</ico><adresa>Štefana Baniča 31, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2023-08-15</datum><cislo>DFBV/0116/23</cislo><predmet>Faktúra za Finančnú spravodajcu, ročník 2024 - preddavok</predmet><suma>26.4</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2023-08-14</datum><cislo>DFBV/0113/23</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 07/2023</predmet><suma>19.93</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-08-14</datum><cislo>DFBV/0112/23</cislo><predmet>Faktúra za školské tlačivá na školský rok 2023/2024</predmet><suma>291.16</suma><dodavatel>Ševt,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2023-08-10</datum><cislo>DFBV/0111/23</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 07. 2023 - 08. 08. 2023</predmet><suma>43.06</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2023-08-09</datum><cislo>DFBV/0110/23</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 07/2023</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2023-08-07</datum><cislo>DFBV/0109/23</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 07. 2023 - 05. 08. 2023</predmet><suma>64.25</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2023-08-03</datum><cislo>DFBV/0108/23</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 08/2023</predmet><suma>3</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-08-01</datum><cislo>DFBV/0106/23</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 08/2023</predmet><suma>929.49</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2023-08-01</datum><cislo>DFBV/0107/23</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 08/2023</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2023-07-31</datum><cislo>DFBV/0105/23</cislo><predmet>Úrazové poistenie Školák za obdobie 10. 09. 2023 - 09. 09. 2024</predmet><suma>123.61</suma><dodavatel>Generali Poisťovňa , a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa>Lamačská 3/A, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-07-25</datum><cislo>DFBV/0104/23</cislo><predmet>Faktúra za zviazanie kníh - Maturita 2023</predmet><suma>24</suma><dodavatel>Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS</dodavatel><ico>40889653</ico><adresa>Trieda SNP 76, 974 01 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2023-07-20</datum><cislo>DFBV/0103/23</cislo><predmet>Faktúra za Mapu Senec kedysi a dnes</predmet><suma>214.8</suma><dodavatel>VKÚ Harmanec, s. r. o.</dodavatel><ico>4647770</ico><adresa>Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová</adresa></item><item><datum>2023-07-17</datum><cislo>DFBV/0101/23</cislo><predmet>Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 07/2023</predmet><suma>1874.61</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2023-07-17</datum><cislo>DFBV/0100/23</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 06. 2023 - 08. 07. 2023</predmet><suma>41.88</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2023-07-17</datum><cislo>DFBV/0102/23</cislo><predmet>Zaslanie alikvotnej časti FP za plyn za 3 mesiace - február, marec, apríl 2023</predmet><suma>-7642.02</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2023-07-12</datum><cislo>DFBV/0099/23</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 06/2023</predmet><suma>74.27</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2023-07-11</datum><cislo>DFBV/0098/23</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 06/2023</predmet><suma>20.96</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-07-11</datum><cislo>DFBV/0097/23</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 07/2023</predmet><suma>3</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-07-10</datum><cislo>DFBV/0096/23</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 6/2023</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2023-07-06</datum><cislo>DFBV/0094/23</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 06. 2023 - 05. 07. 2023</predmet><suma>64.25</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2023-07-03</datum><cislo>DFBV/0093/23</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 07/2023</predmet><suma>6.92</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2023-07-03</datum><cislo>DFBV/0092/23</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 07/2023</predmet><suma>278.21</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2023-07-03</datum><cislo>DFBV/0091/23</cislo><predmet>Faktúra za odborný mesačník PaM - práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále, ročník 2024</predmet><suma>55</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri celulózke 40, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2023-07-03</datum><cislo>DFBV/0090/23</cislo><predmet>Faktúra za právnické služby</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Kučerková advokátska kancelária, s. r. o.</dodavatel><ico>53868030</ico><adresa>J. Jesenského 2063/10, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2023-07-03</datum><cislo>DFBV/0088/23</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 07/2023</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2023-06-29</datum><cislo>DFBV/0087/23</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>59.7</suma><dodavatel>Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o.</dodavatel><ico>31333176</ico><adresa>Sasinkova 5, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-06-28</datum><cislo>DFBV/0083/23</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>27.8</suma><dodavatel>TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o.</dodavatel><ico>45258767</ico><adresa>Krompašská 510/96, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2023-06-28</datum><cislo>DFBV/0084/23</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 06/2023</predmet><suma>387.96</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2023-06-28</datum><cislo>DFBV/0086/23</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>507.1</suma><dodavatel>preskoly.sk s.r.o.</dodavatel><ico>51692881</ico><adresa>Vajnorská 136/A, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-06-26</datum><cislo>DFBV/0089/23</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>227.44</suma><dodavatel>Knihy Sova s. r. o.</dodavatel><ico>50934627</ico><adresa>Štefánikova 52, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2023-06-26</datum><cislo>DFBV/0085/23</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>47.04</suma><dodavatel>IKAR, a. s.</dodavatel><ico>00678856</ico><adresa>Miletičova 23, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-06-26</datum><cislo>DFBV/0095/23</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>64.69</suma><dodavatel>Internet-Handel, s. r. o.</dodavatel><ico>24141828</ico><adresa>Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5</adresa></item><item><datum>2023-06-21</datum><cislo>DFBV/0082/23</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za 05/2023</predmet><suma>123.01</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2023-06-15</datum><cislo>DFBV/0081/23</cislo><predmet>Faktúra za školské tlačivá za školský rok 2023/2024</predmet><suma>134</suma><dodavatel>Ševt,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2023-06-14</datum><cislo>DFBV/0080/23</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 05/2023</predmet><suma>21.64</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-06-12</datum><cislo>DFBV/0078/23</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 05. 2023 - 08. 06. 2023</predmet><suma>43.06</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2023-06-12</datum><cislo>DFBV/0079/23</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 05/2023</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2023-06-09</datum><cislo>DFBV/0076/23</cislo><predmet>Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 06/2023</predmet><suma>1874.61</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2023-06-09</datum><cislo>DFBV/0077/23</cislo><predmet>Faktúra za TV monitoring kanalizačného potrubia</predmet><suma>235</suma><dodavatel>Ing. Agáta Vajasová</dodavatel><ico>54995582</ico><adresa>Vrabčia 5917/10A, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2023-06-06</datum><cislo>DFBV/0075/23</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 05. 2023 - 05. 06. 2023</predmet><suma>64.25</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2023-06-02</datum><cislo>DFBV/0074/23</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 06/2023</predmet><suma>3</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-06-02</datum><cislo>DFBV/0073/23</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 06/2023</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2023-06-01</datum><cislo>DFBV/0072/23</cislo><predmet>Faktúra za aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov SŠ 2024</predmet><suma>529</suma><dodavatel>ASC Applied Software Consultants, s.r.o.</dodavatel><ico>31361161</ico><adresa>Svoradova  7/1, 811 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-05-31</datum><cislo>DFBV/0071/23</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 06/2023</predmet><suma>6.19</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2023-05-31</datum><cislo>DFBV/0070/23</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 06/2023</predmet><suma>104.99</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2023-05-26</datum><cislo>DFBV/0069/23</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 05/2023</predmet><suma>256.2</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2023-05-23</datum><cislo>DFBV/0068/23</cislo><predmet>Faktúra za ročné predplatné Právny kuriér pre školy</predmet><suma>149</suma><dodavatel>Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-05-16</datum><cislo>DFBV/0067/23</cislo><predmet>Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za obdobie 05/2023</predmet><suma>3408.96</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2023-05-16</datum><cislo>DFBV/0066/23</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 04. 2023 do 08. 05. 2023</predmet><suma>41.88</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2023-05-15</datum><cislo>DFBV/0064/23</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 04/2023</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2023-05-15</datum><cislo>DFBV/0065/23</cislo><predmet>Faktúra za školské tlačivá</predmet><suma>65.24</suma><dodavatel>Ševt,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2023-05-12</datum><cislo>DFBV/0063/23</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 04/2023</predmet><suma>20.6</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-05-11</datum><cislo>DFBV/0062/23</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 04/2023</predmet><suma>183.31</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2023-05-09</datum><cislo>DFBV/0061/23</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 04. 2023 - 05. 05. 2023</predmet><suma>64.25</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2023-05-04</datum><cislo>DFBV/0060/23</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 05/2023</predmet><suma>3</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-05-03</datum><cislo>DFBV/0059/23</cislo><predmet>Faktúra za Domain Full</predmet><suma>30</suma><dodavatel>ASC Applied Software Consultants, s.r.o.</dodavatel><ico>31361161</ico><adresa>Svoradova  7/1, 811 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-05-03</datum><cislo>DFBV/0058/23</cislo><predmet>Faktúra za publikácie - Príručka mzdovej účtovníčky (2023) a Poradca 6-7/2023</predmet><suma>28.59</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri celulózke 40, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2023-05-02</datum><cislo>DFBV/0057/23</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 05/2023</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2023-04-28</datum><cislo>DFBV/0056/23</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 05/2023</predmet><suma>87.94</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2023-04-27</datum><cislo>DFBV/0054/23</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 04/2023</predmet><suma>666.12</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2023-04-27</datum><cislo>DFBV/0055/23</cislo><predmet>Faktúra za opravu vnútorných kanalizačných potrubí</predmet><suma>96</suma><dodavatel>ATYP-STAV Plus, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31364250</ico><adresa>Hviezdoslavova 86, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2023-04-26</datum><cislo>DFBV/0053/23</cislo><predmet>Faktúra za čistenie, monitoring a diagnostiku kanalizačných sietí</predmet><suma>636</suma><dodavatel>VL Partners s.r.o.</dodavatel><ico>53383494</ico><adresa>Kostolná  59, 900 24 Veľký Biel</adresa></item><item><datum>2023-04-17</datum><cislo>DFBV/0049/23</cislo><predmet>Faktúra za programovateľný mikropočítač</predmet><suma>621.98</suma><dodavatel>Michal Prenner</dodavatel><ico>75565854</ico><adresa>A. Krejčího 2050/2, 370 07 České Budějovice</adresa></item><item><datum>2023-04-17</datum><cislo>DFBV/0050/23</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 03/2023</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2023-04-17</datum><cislo>DFBV/0052/23</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 03. 2023 - 08. 04. 2023</predmet><suma>43.06</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2023-04-17</datum><cislo>DFBV/0051/23</cislo><predmet>Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za obdobie 04/2023</predmet><suma>3408.96</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2023-04-14</datum><cislo>DFBV/0046/23</cislo><predmet>Faktúra za LED pásiky</predmet><suma>44.22</suma><dodavatel>Ing. Oldřich Horáček</dodavatel><ico>76065901</ico><adresa>Březová 1673, 73934 Šenov u Nového Jičína</adresa></item><item><datum>2023-04-14</datum><cislo>DFBV/0048/23</cislo><predmet>Faktúra za programovateľný mikropočítač</predmet><suma>162.9</suma><dodavatel>RLX components s. r. o.</dodavatel><ico>31389457</ico><adresa>Jančova 7, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-04-14</datum><cislo>DFBV/0047/23</cislo><predmet>Faktúra za káble</predmet><suma>55.7</suma><dodavatel>Techfun s. r. o.</dodavatel><ico>52773299</ico><adresa>Páľovská 400/5, 027 21 Žaškov</adresa></item><item><datum>2023-04-13</datum><cislo>DFBV/0045/23</cislo><predmet>Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Marec/2023</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Marcela Frimmerová</dodavatel><ico>40050611</ico><adresa>Štefana Baniča 31, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2023-04-13</datum><cislo>DFBV/0042/23</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za 03/2023</predmet><suma>236.44</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2023-04-13</datum><cislo>DFBV/0043/23</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 03/2023</predmet><suma>19.97</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-04-13</datum><cislo>DFBV/0044/23</cislo><predmet>Faktúra za školské tlačivá na školský rok 2023/2024</predmet><suma>273.08</suma><dodavatel>Ševt,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2023-04-12</datum><cislo>DFBV/0041/23</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za vodu a stočné za obdobie 06. 04. 2022 - 05. 04. 2023</predmet><suma>355.09</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2023-04-04</datum><cislo>DFBV/0040/23</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 04. 2023 do 30. 04. 2023</predmet><suma>5</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-04-03</datum><cislo>DFBV/0039/23</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 04/2023</predmet><suma>73.28</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2023-04-03</datum><cislo>DFBV/0038/23</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 04/2023</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2023-03-30</datum><cislo>DFBV/0037/23</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 03/2023</predmet><suma>295.24</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2023-03-29</datum><cislo>DFBV/0036/23</cislo><predmet>Faktúra za Vasárnap 2023/007</predmet><suma>190.8</suma><dodavatel>DUEL-PRESS, s.r.o.</dodavatel><ico>35722517</ico><adresa>Bajkalská 19/B, 821 02 Bratislava </adresa></item><item><datum>2023-03-27</datum><cislo>DFBV/0035/23</cislo><predmet>Faktúra za publikáciu &quot;Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1. 1. 2023&quot;</predmet><suma>47</suma><dodavatel>Regionálne vzdelávacie centrum</dodavatel><ico>37986635</ico><adresa>M.Nešpora  925/8, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2023-03-22</datum><cislo>DFBV/0034/23</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 03/2023</predmet><suma>400.59</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2023-03-22</datum><cislo>DFBV/0033/23</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 01/2023</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2023-03-17</datum><cislo>DFBV/0032/23</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 03/2022</predmet><suma>68.39</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2023-03-15</datum><cislo>DFBV/0031/23</cislo><predmet>Poistenie majetku za obdobie 20. 03. 2023 - 19. 03. 2024</predmet><suma>50.8</suma><dodavatel>UNION Poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Karadžičova 10, 813 60 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-03-14</datum><cislo>DFBV/0030/23</cislo><predmet>Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za 03/2023</predmet><suma>3408.96</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2023-03-14</datum><cislo>DFBV/0029/23</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 02. 2023 - 08. 03. 2023</predmet><suma>38.93</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2023-03-13</datum><cislo>DFBV/0028/23</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 02/2023</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2023-03-08</datum><cislo>DFBV/0027/23</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 02. 2023 - 28. 02. 2023</predmet><suma>190.73</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2023-03-08</datum><cislo>DFBV/0026/23</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 02/2023</predmet><suma>21.83</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-03-07</datum><cislo>DFBV/0025/23</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 02. 2023 - 05. 03. 2023</predmet><suma>51.34</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2023-03-07</datum><cislo>DFBV/0024/23</cislo><predmet>Faktúra za vstup na podujatie Ekotopfilm - Envirofilm dňa 07. 03. 2023 v meste Senec</predmet><suma>354</suma><dodavatel>MFF Eko, s.r.o.</dodavatel><ico>35955872</ico><adresa>Súťažná 7, 821 08 Bratislava </adresa></item><item><datum>2023-03-02</datum><cislo>DFBV/0023/23</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 03. 2023 do 31. 03. 2023</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-03-02</datum><cislo>DFBV/0022/23</cislo><predmet>Faktúra za inzerát DP2300101/01 - 22.02.2023 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A4 Középiskolák</predmet><suma>180</suma><dodavatel>DUEL-PRESS, s.r.o.</dodavatel><ico>35722517</ico><adresa>Bajkalská 19/B, 821 02 Bratislava </adresa></item><item><datum>2023-03-01</datum><cislo>DFBV/0021/23</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 03/2023</predmet><suma>200.3</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2023-03-01</datum><cislo>DFBV/0020/23</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 03/2023</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2023-02-24</datum><cislo>DFBV/0019/23</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za 02/2023</predmet><suma>250.5</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2023-02-22</datum><cislo>DFBV/0017/23</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 01. 2023 - 08. 02. 2023</predmet><suma>40.73</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2023-02-22</datum><cislo>DFBV/0016/23</cislo><predmet>Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za obdobie 01. 01. 2023 - 28. 02. 2023</predmet><suma>3408.96</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2023-02-22</datum><cislo>DFBV/0018/23</cislo><predmet>Faktúra za opravu kopírovacieho stroja Canon</predmet><suma>244.8</suma><dodavatel>Martin Čechovič CM servis</dodavatel><ico>37291602</ico><adresa>Mlynská  588/28A, 900 84 Báhoň</adresa></item><item><datum>2023-02-09</datum><cislo>DFBV/0015/23</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za 01/2023</predmet><suma>253.56</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2023-02-09</datum><cislo>DFBV/0014/23</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01/2023</predmet><suma>20.23</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-02-06</datum><cislo>DFBV/0013/23</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 01. 2023 - 05. 02. 2023</predmet><suma>51.34</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2023-02-06</datum><cislo>DFBV/0012/23</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 01. 2023 do 28. 02. 2023</predmet><suma>9</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-02-02</datum><cislo>DFBV/0011/23</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 2/2023</predmet><suma>107.48</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2023-02-02</datum><cislo>DFBV/0010/23</cislo><predmet>Faktúra za viazanie</predmet><suma>48</suma><dodavatel>Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS</dodavatel><ico>40889653</ico><adresa>Trieda SNP 76, 974 01 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2023-02-01</datum><cislo>DFBV/0009/23</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby 02/2023</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2023-01-31</datum><cislo>DFBV/0007/23</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu 12/2022</predmet><suma>1170.32</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2023-01-31</datum><cislo>DFBV/0006/23</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 01. 2022 - 08. 01. 2023</predmet><suma>38.21</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2023-01-31</datum><cislo>DFBV/0008/23</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie ubytovania s plnou penziou</predmet><suma>4500</suma><dodavatel>CK MAGURA, s. r. o.</dodavatel><ico>36427403</ico><adresa>Tomášikova 34, 821 01 Bratislava </adresa></item><item><datum>2023-01-30</datum><cislo>DFBV/0005/23</cislo><predmet>Faktúra za seminár PAM 38.00 - Online (SR) 25. 01. 2023</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Seyfor Slovensko, a. s.</dodavatel><ico>36237337</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava </adresa></item><item><datum>2023-01-27</datum><cislo>DFBV/0004/23</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 01/2023</predmet><suma>424.18</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2023-01-19</datum><cislo>DFBV/0003/23</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za predplatné Finančný spravodajca, ročník 2022</predmet><suma>33.41</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2023-01-17</datum><cislo>DFBV/0002/23</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01. 08. 2022 - 31. 12. 2022</predmet><suma>-4.84</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-01-02</datum><cislo>DFBV/0001/23</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 01/2023</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2022-12-30</datum><cislo>DFBV/0205/22</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za 12/2022</predmet><suma>139.64</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2022-12-30</datum><cislo>DFBV/0206/22</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 12/2022</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2022-12-30</datum><cislo>DFBV/0204/22</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 12. 2022 - 05. 01. 2023</predmet><suma>51.34</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2022-12-30</datum><cislo>DFBV/0207/22</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 12/2022</predmet><suma>20.81</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-12-29</datum><cislo>DFBV/0203/22</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 01/2023</predmet><suma>0.86</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2022-12-29</datum><cislo>DFBV/0202/22</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 01/2023</predmet><suma>97.71</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2022-12-20</datum><cislo>DFBV/0200/22</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 12/2022</predmet><suma>237.14</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2022-12-20</datum><cislo>DFBV/0201/22</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby</predmet><suma>293.04</suma><dodavatel>Pretože TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>52724077</ico><adresa>Sliačska  1E, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2022-12-19</datum><cislo>DFBV/0199/22</cislo><predmet>Faktúra za stolný počítač a príslušenstvo k počítaču</predmet><suma>842.2</suma><dodavatel>ALZA.sk s. r. o.</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Sliačska 1/D, 831 51 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-12-16</datum><cislo>DFBV/0198/22</cislo><predmet>Faktúra za seminár PAM 37.04 - Bratislava - Bratislava 15. 12. 2022</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Seyfor Slovensko, a. s.</dodavatel><ico>36237337</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava </adresa></item><item><datum>2022-12-12</datum><cislo>DFBV/0197/22</cislo><predmet>Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie 10-12/2022</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Marcela Frimmerová</dodavatel><ico>40050611</ico><adresa>Štefana Baniča 31, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2022-12-12</datum><cislo>DFBV/0196/22</cislo><predmet>Faktúra za publikácie PAM a Zákony 2023</predmet><suma>46</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri celulózke 40, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2022-12-09</datum><cislo>DFBV/0195/22</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 11/2022</predmet><suma>20.41</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-12-09</datum><cislo>DFBV/0194/22</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za 11/2022</predmet><suma>875.07</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2022-12-09</datum><cislo>DFBV/0193/22</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 11. 2022 - 08. 12. 2022</predmet><suma>37.16</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2022-12-08</datum><cislo>DFBV/0191/22</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 11/2022</predmet><suma>155.75</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2022-12-08</datum><cislo>DFBV/0192/22</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 11. 2022 - 05. 12. 2022</predmet><suma>51.34</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2022-12-07</datum><cislo>DFBV/0190/22</cislo><predmet>Faktúra za tonery</predmet><suma>392.4</suma><dodavatel>SOVA SK spol. s.r.o.</dodavatel><ico>50661418</ico><adresa>Exnárova  17, 821 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-12-07</datum><cislo>DFBV/0189/22</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 11/2022</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2022-12-07</datum><cislo>DFBV/0188/22</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 12. 2022 do 31. 12. 2022</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-12-02</datum><cislo>DFBV/0186/22</cislo><predmet>Faktúra za právnické služby</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Kučerková advokátska kancelária, s. r. o.</dodavatel><ico>53868030</ico><adresa>J. Jesenského 2063/10, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2022-12-02</datum><cislo>DFBV/0187/22</cislo><predmet>Faktúra na základe zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2022-12-01</datum><cislo>DFBV/0185/22</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 12/2022</predmet><suma>96.56</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2022-12-01</datum><cislo>DFBV/0184/22</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 12/2022</predmet><suma>87.36</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2022-11-25</datum><cislo>DFBV/0182/22</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 11/2022</predmet><suma>275.55</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2022-11-25</datum><cislo>DFBV/0183/22</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby</predmet><suma>1663.45</suma><dodavatel>Pretože TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>52724077</ico><adresa>Sliačska  1E, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2022-11-15</datum><cislo>DFBV/0181/22</cislo><predmet>Faktúra za čistiace a hygienické potreby</predmet><suma>1645.5</suma><dodavatel>Pretože TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>52724077</ico><adresa>Sliačska  1E, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2022-11-15</datum><cislo>DFBV/0180/22</cislo><predmet>Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku/revízie/elektrických spotrebičov, predlžovacích šnúr230V, vypracovanie správ podľa STN 331500, STN 332000-6, STN331610</predmet><suma>220</suma><dodavatel>Miloš Šmahel</dodavatel><ico>14131498</ico><adresa>Veľký Grob 148, 925 27 Veľký Grob</adresa></item><item><datum>2022-11-14</datum><cislo>DFBV/0179/22</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 10/2022</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2022-11-11</datum><cislo>DFBV/0178/22</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 10. 2022 - 08. 11. 2022</predmet><suma>38.21</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2022-11-11</datum><cislo>DFBV/0177/22</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za október 2022</predmet><suma>538.45</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2022-11-09</datum><cislo>DFBV/0176/22</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 10. 2022 - 31. 10. 2022</predmet><suma>161.44</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2022-11-08</datum><cislo>DFBV/0174/22</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01. 10. 2022 - 31. 10. 2022</predmet><suma>22.21</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-11-08</datum><cislo>DFBV/0175/22</cislo><predmet>Faktúra za inzerát DP220543/01 - 19.10.2022 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A3 Középiskolák</predmet><suma>180</suma><dodavatel>DUEL-PRESS, s.r.o.</dodavatel><ico>35722517</ico><adresa>Bajkalská 19/B, 821 02 Bratislava </adresa></item><item><datum>2022-11-07</datum><cislo>DFBV/0173/22</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 10. 2022 - 05. 11. 2022</predmet><suma>51.34</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2022-11-04</datum><cislo>DFBV/0172/22</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 11. 2022 do 30. 11. 2022</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-11-02</datum><cislo>DFBV/0170/22</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za november 2022</predmet><suma>82.76</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2022-11-02</datum><cislo>DFBV/0171/22</cislo><predmet>Faktúra na základe Zmluvy o poskytovaní Pracovnej zdravotnej služby zo dňa 30. 12. 2016</predmet><suma>480</suma><dodavatel>REMEDY point, s.r.o.</dodavatel><ico>36039586</ico><adresa>Kopčianska  10, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-11-02</datum><cislo>DFBV/0168/22</cislo><predmet>Faktúra za predplatné Új Szó - týždeň 3.1.2023 - 2.1.2024</predmet><suma>198</suma><dodavatel>DUEL-PRESS, s.r.o.</dodavatel><ico>35722517</ico><adresa>Bajkalská 19/B, 821 02 Bratislava </adresa></item><item><datum>2022-11-02</datum><cislo>DFBV/0169/22</cislo><predmet>Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2022-10-25</datum><cislo>DFBV/0167/22</cislo><predmet>Faktúra za revíziu plyn. zariadenia</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Juraj Blažek rev.tech.PZ</dodavatel><ico>12684902</ico><adresa>Mýtna ul.č. 12, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2022-10-25</datum><cislo>DFBV/0166/22</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac október 2022</predmet><suma>414.16</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2022-10-19</datum><cislo>DFBV/0165/22</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 09/2022</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2022-10-13</datum><cislo>DFBV/0163/22</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 09. 2022 - 08. 10. 2022</predmet><suma>37.16</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2022-10-13</datum><cislo>DFBV/0162/22</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za september 2022</predmet><suma>291.74</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2022-10-13</datum><cislo>DFBV/0164/22</cislo><predmet>Faktúra za zrkadlá</predmet><suma>102.88</suma><dodavatel>IKEA Bratislava s.r.o.</dodavatel><ico>35849436</ico><adresa>Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-10-12</datum><cislo>DFBV/0160/22</cislo><predmet>Faktúra za nastavenie školských hodín ES-2.2</predmet><suma>61.2</suma><dodavatel>Elektročas s.r.o.</dodavatel><ico>35841397</ico><adresa>Hlavná 48, 90027 Bernolákovo</adresa></item><item><datum>2022-10-12</datum><cislo>DFBV/0161/22</cislo><predmet>Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 20.10.2022 - 19. 10. 2023</predmet><suma>57.72</suma><dodavatel>UNION Poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Karadžičova 10, 813 60 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-10-11</datum><cislo>DFBV/0159/22</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 09. 2022 - 30. 09. 2022</predmet><suma>124.33</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2022-10-06</datum><cislo>DFBV/0155/22</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 09. 2022 do 05. 10. 2022</predmet><suma>51.34</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2022-10-06</datum><cislo>DFBV/0157/22</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby 01. 09. 2022 - 30. 09. 2022</predmet><suma>21.82</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-10-06</datum><cislo>DFBV/0158/22</cislo><predmet>Faktúra za aplikačné a systémové konzultácie - zvýšená sadzba</predmet><suma>38.34</suma><dodavatel>Seyfor Slovensko, a. s.</dodavatel><ico>36237337</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava </adresa></item><item><datum>2022-10-06</datum><cislo>DFBV/0156/22</cislo><predmet>Faktúra za 3d tlačiareň Original Prusa i3 MK3S+</predmet><suma>885.49</suma><dodavatel>Prusa Research a. s.</dodavatel><ico>06649114</ico><adresa>Pratyzánská 188/7a, 170 00 Praha</adresa></item><item><datum>2022-10-05</datum><cislo>DFBV/0154/22</cislo><predmet>Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov</predmet><suma>95</suma><dodavatel>Andrej Grof - HP</dodavatel><ico>41492366</ico><adresa>Obrancov mieru 36, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2022-10-05</datum><cislo>DFBV/0153/22</cislo><predmet>Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Júl - September/2022</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Marcela Frimmerová</dodavatel><ico>40050611</ico><adresa>Štefana Baniča 31, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2022-10-05</datum><cislo>DFBV/0152/22</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 10. 2022 do 31. 10. 2022</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-10-03</datum><cislo>DFBV/0150/22</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za september - október 2022</predmet><suma>763.25</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2022-10-03</datum><cislo>DFBV/0148/22</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 08/2022</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2022-10-03</datum><cislo>DFBV/0151/22</cislo><predmet>Faktúra za právnické služby</predmet><suma>296.94</suma><dodavatel>Kučerková advokátska kancelária, s. r. o.</dodavatel><ico>53868030</ico><adresa>J. Jesenského 2063/10, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2022-10-03</datum><cislo>DFBV/0149/22</cislo><predmet>Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2022-10-01</datum><cislo>DFBV/0147/22</cislo><predmet>Faktúra za ročný prístup - Verejná správa Slovenskej republiky 01. 01. 2023 - 31. 12. 2023</predmet><suma>204</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2022-09-28</datum><cislo>DFBV/0146/22</cislo><predmet>Faktúra za učebnice Základy logistiky pre 2. ročník...</predmet><suma>72</suma><dodavatel>EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.</dodavatel><ico>35711302</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-27</datum><cislo>DFBV/0145/22</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac september 2022</predmet><suma>433.24</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2022-09-27</datum><cislo>DFBV/0144/22</cislo><predmet>Faktúra za týždenník Vasárnap 40/2022 - 26/2023</predmet><suma>40.95</suma><dodavatel>DUEL-PRESS, s.r.o.</dodavatel><ico>35722517</ico><adresa>Bajkalská 19/B, 821 02 Bratislava </adresa></item><item><datum>2022-09-26</datum><cislo>DFBV/0142/22</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>313.9</suma><dodavatel>Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o.</dodavatel><ico>31333176</ico><adresa>Sasinkova 5, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-26</datum><cislo>DFBV/0143/22</cislo><predmet>Faktúra za seminár PAM 37.03 - Bratislava dňa 22. 09. 2022</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Seyfor Slovensko, a. s.</dodavatel><ico>36237337</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava </adresa></item><item><datum>2022-09-26</datum><cislo>DFBV/0141/22</cislo><predmet>Faktúra za predplatné časopis Manažment školy v praxi + Direktor (1/2023 - 12/2023)</predmet><suma>169</suma><dodavatel>Wolters  Kluwer SR s. r. o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-14</datum><cislo>DFBV/0140/22</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 08. 2022 - 08. 09. 2022</predmet><suma>38.21</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2022-09-14</datum><cislo>DFBV/0139/22</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za august 2022</predmet><suma>295.71</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2022-09-12</datum><cislo>DFBV/0138/22</cislo><predmet>Faktúra za vykonanú prepravu dňa 09. 09. 2022 na trase Senec - Sereď a späť</predmet><suma>300</suma><dodavatel>LARGO TOUR s. r. o.</dodavatel><ico>47652241</ico><adresa>ulica 29. Augusta 6, 924 01 Galanta</adresa></item><item><datum>2022-09-09</datum><cislo>DFBV/0135/22</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby 01. 08. 2022 - 31. 08. 2022</predmet><suma>22.97</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-09</datum><cislo>DFBV/0137/22</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za august 2022</predmet><suma>8.62</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2022-09-09</datum><cislo>DFBV/0136/22</cislo><predmet>Faktúra za príslušenstvo k počítačom a notebookom</predmet><suma>46.85</suma><dodavatel>ALZA.sk s. r. o.</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Sliačska 1/D, 831 51 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-08</datum><cislo>DFBV/0134/22</cislo><predmet>Faktúra za eTlačivá pre Spojené školy 150-299 žiakov - licencia platná 12 mesiacov</predmet><suma>250</suma><dodavatel>Ševt,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-08</datum><cislo>DFBV/0133/22</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 08. 2022 - 31. 08. 2022</predmet><suma>53.9</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2022-09-06</datum><cislo>DFBV/0132/22</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 08. 2022 do 05. 09. 2022</predmet><suma>51.34</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2022-09-05</datum><cislo>DFBV/0131/22</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 09. 2022 do 30. 09. 2022</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-05</datum><cislo>DFBV/0130/22</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za september 2022</predmet><suma>9.2</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2022-09-02</datum><cislo>DFBV/0129/22</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za september 2022</predmet><suma>133.34</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2022-09-02</datum><cislo>DFBV/0128/22</cislo><predmet>Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2022-08-30</datum><cislo>DFBV/0127/22</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za august 2022</predmet><suma>34.48</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2022-08-26</datum><cislo>DFBV/0126/22</cislo><predmet>Faktúra za výmenu podlahy v kuchynke - havarijný stav</predmet><suma>1560.07</suma><dodavatel>ATYP-STAV Plus, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31364250</ico><adresa>Hviezdoslavova 86, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2022-08-17</datum><cislo>DFBV/0125/22</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 07. 2022 - 08. 08. 2022</predmet><suma>38.21</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2022-08-17</datum><cislo>DFBV/0124/22</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za júl 2022</predmet><suma>271.69</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2022-08-17</datum><cislo>DFBV/0125/22</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 07. 2022 - 08. 08. 2022</predmet><suma>38.21</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2022-08-17</datum><cislo>DFBV/0124/22</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za júl 2022</predmet><suma>271.69</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2022-08-16</datum><cislo>DFBV/0123/22</cislo><predmet>Faktúra za publikáciu Finančný spravodajca, ročník 2023</predmet><suma>26.4</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2022-08-16</datum><cislo>DFBV/0123/22</cislo><predmet>Faktúra za publikáciu Finančný spravodajca, ročník 2023</predmet><suma>26.4</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2022-08-15</datum><cislo>DFBV/0122/22</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 08. 2022 do 31. 08. 2022</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-08-15</datum><cislo>DFBV/0121/22</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra - zemný plyn za obdobie 01. 01. 2022 - 31. 07. 2022</predmet><suma>-6.78</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-08-15</datum><cislo>DFBV/0122/22</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 08. 2022 do 31. 08. 2022</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-08-10</datum><cislo>DFBV/0117/22</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 07. 2022 - 31. 07. 2022</predmet><suma>34.38</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2022-08-10</datum><cislo>DFBV/0116/22</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 07/2022</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2022-08-10</datum><cislo>DFBV/0120/22</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 07. 2022 do 05. 08. 2022</predmet><suma>51.34</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2022-08-10</datum><cislo>DFBV/0118/22</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby 01. 07. 2022 - 31. 07. 2022</predmet><suma>19.99</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-08-10</datum><cislo>DFBV/0119/22</cislo><predmet>Faktúra za zviazanie katalógov - Maturita 2022</predmet><suma>24</suma><dodavatel>Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS</dodavatel><ico>40889653</ico><adresa>Trieda SNP 76, 974 01 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2022-08-10</datum><cislo>DFBV/0117/22</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 07. 2022 - 31. 07. 2022</predmet><suma>34.38</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2022-08-10</datum><cislo>DFBV/0116/22</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 07/2022</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2022-08-10</datum><cislo>DFBV/0120/22</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 07. 2022 do 05. 08. 2022</predmet><suma>51.34</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2022-08-10</datum><cislo>DFBV/0118/22</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby 01. 07. 2022 - 31. 07. 2022</predmet><suma>19.99</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-08-10</datum><cislo>DFBV/0119/22</cislo><predmet>Faktúra za zviazanie katalógov - Maturita 2022</predmet><suma>24</suma><dodavatel>Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS</dodavatel><ico>40889653</ico><adresa>Trieda SNP 76, 974 01 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2022-08-02</datum><cislo>DFBV/0115/22</cislo><predmet>Faktúra za úrazové poistenie žiakov od 10. 09. 2022 - 09. 09. 2023</predmet><suma>130.4</suma><dodavatel>Generali Poisťovňa , a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa>Lamačská 3/A, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-08-02</datum><cislo>DFBV/0115/22</cislo><predmet>Faktúra za úrazové poistenie žiakov od 10. 09. 2022 - 09. 09. 2023</predmet><suma>130.4</suma><dodavatel>Generali Poisťovňa , a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa>Lamačská 3/A, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-08-01</datum><cislo>DFBV/0113/22</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za august 2022</predmet><suma>775.9</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2022-08-01</datum><cislo>DFBV/0114/22</cislo><predmet>Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2022-08-01</datum><cislo>DFBV/0113/22</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za august 2022</predmet><suma>775.9</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava </adresa></item><item><datum>2022-08-01</datum><cislo>DFBV/0114/22</cislo><predmet>Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2022-07-25</datum><cislo>DFBV/0112/22</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 06/2022</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2022-07-20</datum><cislo>DFBV/0111/22</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 06. 2022 do 05. 07. 2022</predmet><suma>51.34</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2022-07-18</datum><cislo>DFBV/0110/22</cislo><predmet>Faktúra za učebnice Úspešná maturita Anglický jazyk - úroveň B2</predmet><suma>118.2</suma><dodavatel>Slovak Ventures, s. r. o.</dodavatel><ico>31441432</ico><adresa>Štefánikova trieda 15/8, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2022-07-18</datum><cislo>DFBV/0109/22</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za jún 2022</predmet><suma>299.24</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2022-07-18</datum><cislo>DFBV/0108/22</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 06. 2022 - 08. 07. 2022</predmet><suma>37.16</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2022-07-14</datum><cislo>DFBV/0107/22</cislo><predmet>Faktúra za učebnice Face2Face Pre-Intermediate Student's Book</predmet><suma>524.04</suma><dodavatel>Slovak Ventures, s. r. o.</dodavatel><ico>31441432</ico><adresa>Štefánikova trieda 15/8, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2022-07-13</datum><cislo>DFBV/0106/22</cislo><predmet>Faktúra za učebnice Deutsch.com 1 Kursbuch</predmet><suma>440.64</suma><dodavatel>preskoly.sk s.r.o.</dodavatel><ico>51692881</ico><adresa>Vajnorská 136/A, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-07-12</datum><cislo>DFBV/0105/22</cislo><predmet>Faktúra za učebnice slovenského jazyka a slovenskej literatúry</predmet><suma>983.5</suma><dodavatel>TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o.</dodavatel><ico>45258767</ico><adresa>Krompašská 510/96, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2022-07-12</datum><cislo>DFBV/0104/22</cislo><predmet>Faktúra za učebnice Úspešná maturita Anglický jazyk - úroveň B1</predmet><suma>461.78</suma><dodavatel>Internet-Handel, s. r. o.</dodavatel><ico>24141828</ico><adresa>Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5</adresa></item><item><datum>2022-07-11</datum><cislo>DFBV/0103/22</cislo><predmet>Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Apríl-Jún /2022</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Marcela Frimmerová</dodavatel><ico>40050611</ico><adresa>Štefana Baniča 31, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2022-07-11</datum><cislo>DFBV/0102/22</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 06. 2022 - 30. 06. 2022</predmet><suma>84.8</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2022-07-11</datum><cislo>DFBV/0101/22</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby 01. 06. 2022 - 30. 06. 2022</predmet><suma>21.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-07-01</datum><cislo>DFBV/0099/22</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 07. 2022 do 31. 07. 2022</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-07-01</datum><cislo>DFBV/0098/22</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za júl 2022</predmet><suma>288.81</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2022-07-01</datum><cislo>DFBV/0100/22</cislo><predmet>Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2022-06-28</datum><cislo>DFBV/0096/22</cislo><predmet>Faktúra za opravu vnútorných kanalizačných potrubí</predmet><suma>550.08</suma><dodavatel>LENEAL-INSTALA SERVIS Alexander Leginus</dodavatel><ico>37187465</ico><adresa>Lúčna 2, 900 24 Veľký Biel</adresa></item><item><datum>2022-06-28</datum><cislo>DFBV/0097/22</cislo><predmet>Faktúra za opravu podlahy v suteréne a v kuchynke</predmet><suma>5621.34</suma><dodavatel>ATYP-STAV Plus, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31364250</ico><adresa>Hviezdoslavova 86, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2022-06-27</datum><cislo>DFBV/0095/22</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac jún 2022</predmet><suma>281.99</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2022-06-20</datum><cislo>DFBV/0094/22</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 05. 2022 do 05. 06. 2022</predmet><suma>51.34</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2022-06-16</datum><cislo>DFBV/0093/22</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 05. 2022 - 08. 06. 2022</predmet><suma>38.21</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2022-06-16</datum><cislo>DFBV/0092/22</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za máj 2022</predmet><suma>306</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2022-06-14</datum><cislo>DFBV/0091/22</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 05/2022</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2022-06-08</datum><cislo>DFBV/0090/22</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 05. 2022 - 31. 05. 2022</predmet><suma>117.9</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2022-06-08</datum><cislo>DFBV/0089/22</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby 01. 05. 2022 - 31. 05. 2022</predmet><suma>21.72</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-06-07</datum><cislo>DFBV/0088/22</cislo><predmet>Faktúra za právnické služby</predmet><suma>396.99</suma><dodavatel>Kučerková advokátska kancelária, s. r. o.</dodavatel><ico>53868030</ico><adresa>J. Jesenského 2063/10, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2022-06-03</datum><cislo>DFBV/0087/22</cislo><predmet>Faktúra za aSc Agendu Komplet 100-199 žiakov SŠ 2023</predmet><suma>499</suma><dodavatel>ASC Applied Software Consultants, s.r.o.</dodavatel><ico>31361161</ico><adresa>Svoradova  7/1, 811 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-06-02</datum><cislo>DFBV/0086/22</cislo><predmet>Faktúra za vstup pre žiakov na podujatie Ekotopfilm - Envirofilm dňa 01. 06. 2022 v meste Senec</predmet><suma>240</suma><dodavatel>MFF Eko, s.r.o.</dodavatel><ico>35955872</ico><adresa>Súťažná 7, 821 08 Bratislava </adresa></item><item><datum>2022-06-01</datum><cislo>DFBV/0084/22</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 06. 2022 do 30. 06. 2022</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-06-01</datum><cislo>DFBV/0085/22</cislo><predmet>Faktúra za odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále + Zákony 2023</predmet><suma>46</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri celulózke 40, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2022-06-01</datum><cislo>DFBV/0083/22</cislo><predmet>Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2022-05-27</datum><cislo>DFBV/0082/22</cislo><predmet>Faktúra za ročné predplatné Právny kuriér pre školy</predmet><suma>131</suma><dodavatel>Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-05-24</datum><cislo>DFBV/0081/22</cislo><predmet>Faktúra za učebné pomôcky - náučné mapy</predmet><suma>278</suma><dodavatel>FAST ADVERT, s. r. o.</dodavatel><ico>09640584</ico><adresa>Příkop 843/4, 60200 Brno</adresa></item><item><datum>2022-05-20</datum><cislo>DFBV/0080/22</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac máj 2022</predmet><suma>461.29</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2022-05-19</datum><cislo>DFBV/0079/22</cislo><predmet>Faktúra za Domain Full</predmet><suma>30</suma><dodavatel>ASC Applied Software Consultants, s.r.o.</dodavatel><ico>31361161</ico><adresa>Svoradova  7/1, 811 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-05-16</datum><cislo>DFBV/0078/22</cislo><predmet>Faktúra za školské tlačivá</predmet><suma>225.73</suma><dodavatel>Ševt,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2022-05-13</datum><cislo>DFBV/0077/22</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 04. 2022 do 05. 05. 2022</predmet><suma>51.34</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2022-05-11</datum><cislo>DFBV/0076/22</cislo><predmet>Faktúra za výmenu termostatických radiátorových ventilov a hlavíc a opravu radiátorov</predmet><suma>3078</suma><dodavatel>LENEAL-INSTALA SERVIS Alexander Leginus</dodavatel><ico>37187465</ico><adresa>Lúčna 2, 900 24 Veľký Biel</adresa></item><item><datum>2022-05-10</datum><cislo>DFBV/0073/22</cislo><predmet>Faktúra za tonery</predmet><suma>156</suma><dodavatel>SOVA SK spol. s.r.o.</dodavatel><ico>50661418</ico><adresa>Exnárova  17, 821 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-05-10</datum><cislo>DFBV/0072/22</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 04. 2022 - 30. 04. 2022</predmet><suma>109.85</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2022-05-10</datum><cislo>DFBV/0071/22</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby 01. 04. 2022 - 30. 04. 2022</predmet><suma>21.34</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-05-10</datum><cislo>DFBV/0075/22</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za apríl 2022</predmet><suma>661.94</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2022-05-10</datum><cislo>DFBV/0074/22</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 04. 2022 - 08. 05. 2022</predmet><suma>37.16</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2022-05-05</datum><cislo>DFBV/0070/22</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 04/2022</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2022-05-02</datum><cislo>DFBV/0069/22</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 05. 2022 do 31. 05. 2022</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-05-02</datum><cislo>DFBV/0068/22</cislo><predmet>Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2022-04-25</datum><cislo>DFBV/0067/22</cislo><predmet>Faktúra za IDPrime MD940 (eIDAS Comp) vratane SAC 1Y</predmet><suma>53.81</suma><dodavatel>Info consult, s.r.o.</dodavatel><ico>36007561</ico><adresa>Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec 1</adresa></item><item><datum>2022-04-22</datum><cislo>DFBV/0066/22</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac apríl 2022</predmet><suma>228.2</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2022-04-21</datum><cislo>DFBV/0065/22</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za marec 2022</predmet><suma>1022.23</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2022-04-21</datum><cislo>DFBV/0064/22</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 03. 2022 - 08. 04. 2022</predmet><suma>38.21</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2022-04-20</datum><cislo>DFBV/0062/22</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné 06. 04. 2021 - 05. 04. 2022</predmet><suma>244.01</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2022-04-20</datum><cislo>DFBV/0063/22</cislo><predmet>Faktúra za služby na aplikácii wibo.ai (1 rok)</predmet><suma>420</suma><dodavatel>ARMSTRONG CC, s. r. o.</dodavatel><ico>35892391</ico><adresa>Vansovej 2, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-04-13</datum><cislo>DFBV/0061/22</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie služieb na seminári, ktorá sa konala dňa 12. 4. 2022</predmet><suma>79</suma><dodavatel>EDOS-SMART, s.r.o.</dodavatel><ico>50288334</ico><adresa>Tematínska 4, 851 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-04-12</datum><cislo>DFBV/0060/22</cislo><predmet>Faktúra za kancelársky materiál</predmet><suma>46.66</suma><dodavatel>Pretože TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>52724077</ico><adresa>Sliačska  1E, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2022-04-08</datum><cislo>DFBV/0059/22</cislo><predmet>Faktúra za čistenie kanalizácie</predmet><suma>384</suma><dodavatel>VL Partners s.r.o.</dodavatel><ico>53383494</ico><adresa>Kostolná  59, 900 24 Veľký Biel</adresa></item><item><datum>2022-04-08</datum><cislo>DFBV/0057/22</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 03. 2022 - 31. 03. 2022</predmet><suma>116.32</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2022-04-08</datum><cislo>DFBV/0058/22</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 03/2022</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2022-04-08</datum><cislo>DFBV/0056/22</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby 01.03.2022 - 31.03.2022</predmet><suma>21.83</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-04-01</datum><cislo>DFBV/0047/22</cislo><predmet>Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Január-Marec /2022</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Marcela Frimmerová</dodavatel><ico>40050611</ico><adresa>Štefana Baniča 31, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2022-04-01</datum><cislo>DFBV/0048/22</cislo><predmet>Faktúra za školské tlačivá a kancelárske potreby</predmet><suma>170.83</suma><dodavatel>Ševt,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2022-04-01</datum><cislo>DFBV/0055/22</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 04. 2022 do 30. 04. 2022</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-04-01</datum><cislo>DFBV/0050/22</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za marec 2022</predmet><suma>7.66</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2022-04-01</datum><cislo>DFBV/0049/22</cislo><predmet></predmet><suma>31.74</suma><dodavatel>Seyfor Slovensko, a. s.</dodavatel><ico>36237337</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava </adresa></item><item><datum>2022-04-01</datum><cislo>DFBV/0054/22</cislo><predmet>Faktúra za hygienické potreby</predmet><suma>405.72</suma><dodavatel>Pretože TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>52724077</ico><adresa>Sliačska  1E, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2022-04-01</datum><cislo>DFBV/0053/22</cislo><predmet>Faktúra za hygienické potreby</predmet><suma>123.48</suma><dodavatel>Pretože TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>52724077</ico><adresa>Sliačska  1E, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2022-04-01</datum><cislo>DFBV/0052/22</cislo><predmet>Faktúra za kancelársky materiál</predmet><suma>846.32</suma><dodavatel>Pretože TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>52724077</ico><adresa>Sliačska  1E, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2022-04-01</datum><cislo>DFBV/0051/22</cislo><predmet>Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2022-03-22</datum><cislo>DFBV/0046/22</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac marec 2022</predmet><suma>283.62</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2022-03-16</datum><cislo>DFBV/0045/22</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 02. 2022 do 05. 03. 2022</predmet><suma>48.29</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2022-03-14</datum><cislo>DFBV/0042/22</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 02/2022</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2022-03-14</datum><cislo>DFBV/0043/22</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 02. 2022 - 08. 03. 2022</predmet><suma>34.55</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2022-03-14</datum><cislo>DFBV/0044/22</cislo><predmet>Faktúra za tonery</predmet><suma>87.36</suma><dodavatel>Damedis spol. s r. o.</dodavatel><ico>47864249</ico><adresa>Dukelských hrdinov 34, 960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2022-03-11</datum><cislo>DFBV/0041/22</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za február 2022</predmet><suma>1080.98</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2022-03-10</datum><cislo>DFBV/0040/22</cislo><predmet>Faktúra za .sk doména od 09. 03. 2022 do 10. 03. 2023</predmet><suma>11.99</suma><dodavatel>WebSupport, s. r. o.</dodavatel><ico>36421928</ico><adresa>Karadžičova 12, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-03-08</datum><cislo>DFBV/0039/22</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby 01. 02. 2022 - 28. 02. 2022</predmet><suma>21.26</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-03-07</datum><cislo>DFBV/0037/22</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 02. 2022 - 28. 02. 2022</predmet><suma>122.17</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2022-03-07</datum><cislo>DFBV/0038/22</cislo><predmet>Poistenie majetku za obdobie 20. 03. 2022 - 19. 03. 2023</predmet><suma>50.8</suma><dodavatel>UNION Poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Karadžičova 10, 813 60 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-03-03</datum><cislo>DFBV/0036/22</cislo><predmet>Faktúra za diagnostiku siete</predmet><suma>49.2</suma><dodavatel>SIMMONS Slovakia,s.r.o</dodavatel><ico>44283067</ico><adresa>Námestie 1. mája  25, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2022-03-02</datum><cislo>DFBV/0033/22</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 03. 2022 do 31. 03. 2022</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-03-02</datum><cislo>DFBV/0035/22</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za marec 2022</predmet><suma>45.98</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2022-03-02</datum><cislo>DFBV/0032/22</cislo><predmet>Faktúra za inzerát DP220098/01 - 23.02.2022 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A4 Középiskolák - Mimoriadne prílohy Új Szó A4</predmet><suma>180</suma><dodavatel>DUEL-PRESS, s.r.o.</dodavatel><ico>35722517</ico><adresa>Bajkalská 19/B, 821 02 Bratislava </adresa></item><item><datum>2022-03-02</datum><cislo>DFBV/0034/22</cislo><predmet>Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2022-02-24</datum><cislo>DFBV/0031/22</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac február 2022</predmet><suma>303.18</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2022-02-17</datum><cislo>DFBV/0030/22</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za január 2022</predmet><suma>1356.36</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2022-02-17</datum><cislo>DFBV/0029/22</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 01. 2022 - 08. 02. 2022</predmet><suma>38.21</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2022-02-16</datum><cislo>DFBV/0028/22</cislo><predmet>Faktúra za bezdrôtové pripojenie</predmet><suma>920.03</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2022-02-16</datum><cislo>DFBV/0027/22</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 01/2022</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2022-02-14</datum><cislo>DFBV/0026/22</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 01. 2022 do 05. 02. 2022</predmet><suma>48.29</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2022-02-14</datum><cislo>DFBV/0025/22</cislo><predmet>Faktúra za publikácie PaM a Zákony 2022</predmet><suma>38</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri celulózke 40, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2022-02-14</datum><cislo>DFBV/0024/22</cislo><predmet>Faktúra za .sk doména od 05. 03. 2022 do 05. 03. 2023</predmet><suma>15.59</suma><dodavatel>WebSupport, s. r. o.</dodavatel><ico>36421928</ico><adresa>Karadžičova 12, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-02-14</datum><cislo>DFBV/0023/22</cislo><predmet>Faktúra za The Hosting od 05. 03. 2022 do 05. 03. 2023</predmet><suma>16.85</suma><dodavatel>WebSupport, s. r. o.</dodavatel><ico>36421928</ico><adresa>Karadžičova 12, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-02-08</datum><cislo>DFBV/0021/22</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 01. 2022 - 31. 01. 2022</predmet><suma>132.2</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2022-02-08</datum><cislo>DFBV/0022/22</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby 01. 01. 2022 - 31. 01. 2022</predmet><suma>21.18</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-02-03</datum><cislo>DFBV/0020/22</cislo><predmet>Faktúra za Zákonník práce (2022)</predmet><suma>19.5</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri celulózke 40, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2022-02-03</datum><cislo>DFBV/0019/22</cislo><predmet>Faktúra za sáčky do vysávača</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Internet Mall Slovakia,s.r.o.</dodavatel><ico>35950226</ico><adresa>Galvaniho  6, 821 04 Bratislava </adresa></item><item><datum>2022-02-01</datum><cislo>DFBV/0017/22</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 02. 2022 do 28. 02. 2022</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-02-01</datum><cislo>DFBV/0016/22</cislo><predmet>Faktúra za seminár Stravné - Online (SR) 27. 01. 2022</predmet><suma>42</suma><dodavatel>Seyfor Slovensko, a. s.</dodavatel><ico>36237337</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava </adresa></item><item><datum>2022-02-01</datum><cislo>DFBV/0015/22</cislo><predmet>Faktúra za účastnícky poplatok - akcie Ako sa vyhnúť chybám pri zverejňovaní zmlúv 03. 03. 2022 Online</predmet><suma>47.2</suma><dodavatel>Seminaria, s. r. o.</dodavatel><ico>26426218</ico><adresa>Symfonická 1425/3, 158 00 Praha 5</adresa></item><item><datum>2022-02-01</datum><cislo>DFBV/0018/22</cislo><predmet>Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2022-01-27</datum><cislo>DFBV/0013/22</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za december 2021</predmet><suma>1316.07</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2022-01-27</datum><cislo>DFBV/0012/22</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 12. 2021 - 08. 01. 2022</predmet><suma>38.21</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2022-01-27</datum><cislo>DFBV/0014/22</cislo><predmet>Faktúra za seminár PAM 37.00 - Online (SR) 25. 01. 2022</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Seyfor Slovensko, a. s.</dodavatel><ico>36237337</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava </adresa></item><item><datum>2022-01-20</datum><cislo>DFBV/0010/22</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 12. 2021 do 05. 01. 2022</predmet><suma>48.29</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2022-01-20</datum><cislo>DFBV/0011/22</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac január 2022</predmet><suma>149.96</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2022-01-18</datum><cislo>DFBV/0008/22</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 12/2021</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2022-01-18</datum><cislo>DFBV/0009/22</cislo><predmet>Faktúra za nábytok</predmet><suma>709.2</suma><dodavatel>B2B Partner s. r. o.</dodavatel><ico>44413467</ico><adresa>Šulekova 2, 811 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-01-17</datum><cislo>DFBV/0007/22</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za predplatné za rok 2021</predmet><suma>12.05</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2022-01-17</datum><cislo>DFBV/0006/22</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra - zemný plyn za obdobie 01. 01. 2021 - 31. 12. 2021</predmet><suma>-13.06</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-01-14</datum><cislo>DFBV/0005/22</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 01. 2022 do 31. 01. 2022</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-01-11</datum><cislo>DFBV/0004/22</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 12. 2021 - 31. 12. 2021</predmet><suma>83.65</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2022-01-10</datum><cislo>DFBV/0003/22</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby 01. 12. 2021 - 31. 12. 2021</predmet><suma>22.4</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-01-05</datum><cislo>DFBV/0002/22</cislo><predmet>Faktúra za webhosting a obnovy domény http://www.szenczigsz.sk/ za rok 2022</predmet><suma>102</suma><dodavatel>IZOCOM s.r.o.</dodavatel><ico>48246468</ico><adresa>Pri starej prach.13, 83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-01-04</datum><cislo>DFBV/0001/22</cislo><predmet>Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2021-12-30</datum><cislo>DFBV/0203/21</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za január 2022</predmet><suma>19.16</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2021-12-28</datum><cislo>DFBV/0202/21</cislo><predmet>Faktúra za hygienické potreby</predmet><suma>124.44</suma><dodavatel>Pretože TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>52724077</ico><adresa>Sliačska  1E, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2021-12-27</datum><cislo>DFBV/0201/21</cislo><predmet>Faktúra za nákup tlačiarne HP LaserJet Pro M15a</predmet><suma>312</suma><dodavatel>E LINKX a. s.</dodavatel><ico>25847180</ico><adresa>Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava-Mariánske Hory</adresa></item><item><datum>2021-12-22</datum><cislo>DFBV/0200/21</cislo><predmet>Faktúra za zviazanie katalógov - Triedny výkaz 2021</predmet><suma>24</suma><dodavatel>Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS</dodavatel><ico>40889653</ico><adresa>Trieda SNP 76, 974 01 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2021-12-20</datum><cislo>DFBV/0199/21</cislo><predmet>Faktúra za tašku na notebook</predmet><suma>14</suma><dodavatel>OPC Europe, s. r. o.</dodavatel><ico>52941701</ico><adresa>Dunajské nábr. 2557/28, 945 01 Komárno</adresa></item><item><datum>2021-12-17</datum><cislo>DFBV/0196/21</cislo><predmet>Faktúra za seminár PAM 36.04 - Online (SR) 16. 12. 2021</predmet><suma>42</suma><dodavatel>Seyfor Slovensko, a. s.</dodavatel><ico>36237337</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava </adresa></item><item><datum>2021-12-17</datum><cislo>DFBV/0198/21</cislo><predmet>Faktúra za multifunkčnú tlačiareň</predmet><suma>132.46</suma><dodavatel>Ján Bureš - FULL SERVIS</dodavatel><ico>36910813</ico><adresa>Černyševského 29, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-12-17</datum><cislo>DFBV/0197/21</cislo><predmet>Faktúra za kancelársku techniku</predmet><suma>2591</suma><dodavatel>OPC Europe, s. r. o.</dodavatel><ico>52941701</ico><adresa>Dunajské nábr. 2557/28, 945 01 Komárno</adresa></item><item><datum>2021-12-16</datum><cislo>DFBV/0194/21</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.11.2021 do 05.12.2021</predmet><suma>48.29</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2021-12-16</datum><cislo>DFBV/0195/21</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac december 2021</predmet><suma>247.76</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2021-12-15</datum><cislo>DFBV/0192/21</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 11. 2021 - 08. 12. 2021</predmet><suma>37.16</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2021-12-14</datum><cislo>DFBV/0191/21</cislo><predmet>Faktúra za opravu chemickej učebne</predmet><suma>3838.69</suma><dodavatel>ATYP-STAV Plus, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31364250</ico><adresa>Hviezdoslavova 86, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2021-12-10</datum><cislo>DFBV/0190/21</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za November 2021</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2021-12-09</datum><cislo>DFBV/0188/21</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby 01.11.2021 - 30.11.2021</predmet><suma>23.53</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-12-09</datum><cislo>DFBV/0189/21</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za november 2021</predmet><suma>1097.87</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2021-12-08</datum><cislo>DFBV/0187/21</cislo><predmet>Faktúra za školský nábytok</predmet><suma>3021</suma><dodavatel>Marián Hucík - Kika Wood</dodavatel><ico>52913805</ico><adresa>Pekárenská 227/29, 028 01 Brezovica</adresa></item><item><datum>2021-12-08</datum><cislo>DFBV/0185/21</cislo><predmet>Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Október - December /2021</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Marcela Frimmerová</dodavatel><ico>40050611</ico><adresa>Štefana Baniča 31, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2021-12-08</datum><cislo>DFBV/0186/21</cislo><predmet>Faktúra za dezinfekčné a ochranné pomôcky</predmet><suma>653.16</suma><dodavatel>Pretože TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>52724077</ico><adresa>Sliačska  1E, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2021-12-07</datum><cislo>DFBV/0184/21</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 11. 2021 - 30. 11. 2021</predmet><suma>178.2</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2021-12-07</datum><cislo>DFBV/0183/21</cislo><predmet>Faktúra za kancelársky nábytok</predmet><suma>1058.4</suma><dodavatel>B2B Partner s r.o.</dodavatel><ico>44413467</ico><adresa>Šulekova 2, 811 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-12-07</datum><cislo>DFBV/0182/21</cislo><predmet>Faktúra za ročný prístup - Verejná správa Slovenskej republiky 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022</predmet><suma>204</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2021-12-07</datum><cislo>DFBV/0181/21</cislo><predmet>Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2021-12-06</datum><cislo>DFBV/0179/21</cislo><predmet>Faktúra za účasť na on-line seminári &quot;Seminár Novela zák. č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisoch&quot;, ktorý sa bude konať dňa 14. 12. 2021</predmet><suma>45</suma><dodavatel>JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s. r. o.</dodavatel><ico>52587657</ico><adresa>Kráľovohoľská 11, 974 11 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2021-12-06</datum><cislo>DFBV/0180/21</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby</predmet><suma>100.94</suma><dodavatel>Pretože TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>52724077</ico><adresa>Sliačska  1E, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2021-12-03</datum><cislo>DFBV/0177/21</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy žiačky 11.-12. 2021</predmet><suma>18.36</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2021-12-01</datum><cislo>DFBV/0178/21</cislo><predmet>Faktúra za antigénové testy</predmet><suma>295</suma><dodavatel>MEPIS HEALTHCARE, s. r. o.</dodavatel><ico>36605751</ico><adresa>1. mája 220/19, 058 01 Poprad</adresa></item><item><datum>2021-12-01</datum><cislo>DFBV/0175/21</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.12.2021 do 31.12.2021</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-12-01</datum><cislo>DFBV/0176/21</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za december 2021</predmet><suma>126.44</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2021-12-01</datum><cislo>DFBV/0193/21</cislo><predmet>Faktúra za zdravotné pomôcky</predmet><suma>342.19</suma><dodavatel>Dr. Max 100, s. r. o.</dodavatel><ico>48115860</ico><adresa>Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2021-11-29</datum><cislo>DFBV/0174/21</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac november 2021</predmet><suma>337.41</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2021-11-24</datum><cislo>DFBV/0173/21</cislo><predmet>Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov</predmet><suma>128.31</suma><dodavatel>Andrej Grof - HP</dodavatel><ico>41492366</ico><adresa>Obrancov mieru 36, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2021-11-19</datum><cislo>DFBV/0172/21</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 10. 2021 - 08. 11. 2021</predmet><suma>38.21</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2021-11-18</datum><cislo>DFBV/0171/21</cislo><predmet>Faktúra za aSc Agendu Komplet 100-199 žiakov SŠ 2022</predmet><suma>459</suma><dodavatel>ASC Applied Software Consultants, s.r.o.</dodavatel><ico>31361161</ico><adresa>Svoradova  7/1, 811 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-16</datum><cislo>DFBV/0169/21</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby</predmet><suma>466.99</suma><dodavatel>Pretože TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>52724077</ico><adresa>Sliačska  1E, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2021-11-15</datum><cislo>DFBV/0164/21</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Október 2021</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2021-11-15</datum><cislo>DFBV/0168/21</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.10.2021 do 05.11.2021</predmet><suma>48.29</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2021-11-15</datum><cislo>DFBV/0166/21</cislo><predmet>Faktúra za školské tlačivá</predmet><suma>116.57</suma><dodavatel>Ševt,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2021-11-15</datum><cislo>DFBV/0170/21</cislo><predmet>Faktúra za antigénové testy</predmet><suma>224.2</suma><dodavatel>Aga24, s.r.o. </dodavatel><ico>03730689</ico><adresa>Nová Tovární 1940, 737 01 Český Těšín</adresa></item><item><datum>2021-11-15</datum><cislo>DFBV/0167/21</cislo><predmet>Faktúra za opravu, brúsenie a lakovanie parkiet</predmet><suma>6347.1</suma><dodavatel>Taedium, s. r. o.</dodavatel><ico>50843079</ico><adresa>Dunajská 39, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-15</datum><cislo>DFBV/0165/21</cislo><predmet>Faktúra za ubytovanie žiačky na ŠI za 09-12/2021</predmet><suma>160</suma><dodavatel>Stredná odborná škola automobilová a podnikania</dodavatel><ico>36064386</ico><adresa>Kysucká 14, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2021-11-12</datum><cislo>DFBV/0163/21</cislo><predmet>Faktúra za čistiace potreby</predmet><suma>72.38</suma><dodavatel>Pretože TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>52724077</ico><adresa>Sliačska  1E, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2021-11-11</datum><cislo>DFBV/0161/21</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za október 2021</predmet><suma>773.99</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2021-11-11</datum><cislo>DFBV/0162/21</cislo><predmet>Faktúra za čistiace potreby</predmet><suma>442.9</suma><dodavatel>Pretože TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>52724077</ico><adresa>Sliačska  1E, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2021-11-10</datum><cislo>DFBV/0159/21</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 10. 2021 - 31. 10. 2021</predmet><suma>149.3</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2021-11-10</datum><cislo>DFBV/0160/21</cislo><predmet>Faktúra za čistiace potreby</predmet><suma>149.9</suma><dodavatel>PARKETT STORE, s. r. o.</dodavatel><ico>44644752</ico><adresa>Kopčianska 63, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-09</datum><cislo>DFBV/0157/21</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby 01.10.2021 - 31.10.2021</predmet><suma>23.36</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-09</datum><cislo>DFBV/0155/21</cislo><predmet>Faktúra za inzerát DP210582/02 - 10-2021 UJSZO.com - CPT PR článok (public interest articles) ujszo.com</predmet><suma>60</suma><dodavatel>DUEL-PRESS, s.r.o.</dodavatel><ico>35722517</ico><adresa>Bajkalská 19/B, 821 02 Bratislava </adresa></item><item><datum>2021-11-09</datum><cislo>DFBV/0158/21</cislo><predmet>Faktúra za Manažment školy v praxi - predplatné mesačníka (1/2022-12/2022)</predmet><suma>86</suma><dodavatel>Wolters  Kluwer SR s. r. o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-09</datum><cislo>DFBV/0156/21</cislo><predmet>Faktúra za VASÁRNAP 2021/043</predmet><suma>156</suma><dodavatel>DUEL-PRESS, s.r.o.</dodavatel><ico>35722517</ico><adresa>Bajkalská 19/B, 821 02 Bratislava </adresa></item><item><datum>2021-11-08</datum><cislo>DFBV/0154/21</cislo><predmet>Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku/revízie/elektrických zariaden, elektrických spotrebičov a predlžovacích šnúr230V, vypracovanie správ podľa STN331500, STN332000-6, STN331600, STN331610</predmet><suma>608</suma><dodavatel>Miloš Šmahel</dodavatel><ico>14131498</ico><adresa>Veľký Grob 148, 925 27 Veľký Grob</adresa></item><item><datum>2021-11-08</datum><cislo>DFBV/0153/21</cislo><predmet>Faktúra za predplatné Új Szó - týždeň 3.1.2022 - 2.1.2023</predmet><suma>211</suma><dodavatel>DUEL-PRESS, s.r.o.</dodavatel><ico>35722517</ico><adresa>Bajkalská 19/B, 821 02 Bratislava </adresa></item><item><datum>2021-11-05</datum><cislo>DFBV/0152/21</cislo><predmet>Faktúra za inzerát DP210582/01 - 20.10.2021 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A3</predmet><suma>180</suma><dodavatel>DUEL-PRESS, s.r.o.</dodavatel><ico>35722517</ico><adresa>Bajkalská 19/B, 821 02 Bratislava </adresa></item><item><datum>2021-11-03</datum><cislo>DFBV/0149/21</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.11.2021 do 30.11.2021</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-02</datum><cislo>DFBV/0151/21</cislo><predmet>Faktúra za právnické služby</predmet><suma>393.91</suma><dodavatel>Kučerková advokátska kancelária, s. r. o.</dodavatel><ico>53868030</ico><adresa>J. Jesenského 2063/10, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2021-11-02</datum><cislo>DFBV/0148/21</cislo><predmet>Faktúra za prepravu osôb smer Senec - Sereď</predmet><suma>216</suma><dodavatel>Fermo s.r.o.</dodavatel><ico>44897162</ico><adresa>Malá 87, 925 82 Tešedíkovo</adresa></item><item><datum>2021-11-02</datum><cislo>DFBV/0147/21</cislo><predmet>Faktúra za hygienické potreby</predmet><suma>263.52</suma><dodavatel>Pretože TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>52724077</ico><adresa>Sliačska  1E, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2021-11-02</datum><cislo>DFBV/0150/21</cislo><predmet>Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2021-10-27</datum><cislo>DFBV/0146/21</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy žiačky 09.-10. 2021</predmet><suma>48.96</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2021-10-25</datum><cislo>DFBV/0142/21</cislo><predmet>Faktúra za účastnícky poplatok - akcie Hodnotenie pedagogických pracovníkov krok za krokom 18. 11. 2021 Online</predmet><suma>69</suma><dodavatel>Seminaria, s. r. o.</dodavatel><ico>26426218</ico><adresa>Symfonická 1425/3, 158 00 Praha 5</adresa></item><item><datum>2021-10-25</datum><cislo>DFBV/0144/21</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>334.62</suma><dodavatel>preskoly.sk s.r.o.</dodavatel><ico>51692881</ico><adresa>Vajnorská 136/A, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-10-25</datum><cislo>DFBV/0143/21</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>105.04</suma><dodavatel>KNIHOMOL, s r.o.</dodavatel><ico>47437731</ico><adresa>Lotysska 24, 82106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-10-25</datum><cislo>DFBV/0145/21</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>45.72</suma><dodavatel>Martinus, s.r.o.</dodavatel><ico>45503249</ico><adresa>Gorkého 4, 036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2021-10-21</datum><cislo>DFBV/0141/21</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac október 2021</predmet><suma>273.84</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2021-10-19</datum><cislo>DFBV/0140/21</cislo><predmet>Faktúra za tonery</predmet><suma>441.6</suma><dodavatel>SOVA SK spol. s.r.o.</dodavatel><ico>50661418</ico><adresa>Exnárova  17, 821 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-10-15</datum><cislo>DFBV/0139/21</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 09. 2021 - 08. 10. 2021</predmet><suma>37.16</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2021-10-13</datum><cislo>DFBV/0136/21</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie revízie plynových zariadení v zmysle vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z. z.</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Juraj Blažek rev.tech.PZ</dodavatel><ico>12684902</ico><adresa>Mýtna ul.č. 12, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2021-10-13</datum><cislo>DFBV/0138/21</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>82.02</suma><dodavatel>Martinus, s.r.o.</dodavatel><ico>45503249</ico><adresa>Gorkého 4, 036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2021-10-13</datum><cislo>DFBV/0137/21</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>417.57</suma><dodavatel>Internet-Handel, s. r. o.</dodavatel><ico>24141828</ico><adresa>Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5</adresa></item><item><datum>2021-10-12</datum><cislo>DFBV/0134/21</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.09.2021 do 05.10.2021</predmet><suma>48.29</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2021-10-12</datum><cislo>DFBV/0135/21</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za september 2021</predmet><suma>339.17</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2021-10-08</datum><cislo>DFBV/0132/21</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 09. 2021 - 30. 09. 2021</predmet><suma>111.4</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2021-10-08</datum><cislo>DFBV/0133/21</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby 01.09.2021 - 30.09.2021</predmet><suma>21.79</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-10-05</datum><cislo>DFBV/0131/21</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za September 2021</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2021-10-05</datum><cislo>DFBV/0130/21</cislo><predmet>Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 20.10.2021 - 19. 10. 2022</predmet><suma>57.72</suma><dodavatel>UNION Poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Karadžičova 10, 813 60 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-10-04</datum><cislo>DFBV/0129/21</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.10.2021 do 31.10.2021</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-10-04</datum><cislo>DFBV/0128/21</cislo><predmet>Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2021-10-01</datum><cislo>DFBV/0127/21</cislo><predmet>Faktúra za výchovu a vzdelávanie zamestnancov: bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Zák. NR SR č. 124/2006 Z. z. a školenie zamestnancov: ochrana pred požiarmi Zák. NR SR č. 314/2001 Z. z.</predmet><suma>306</suma><dodavatel>Marcela Frimmerová</dodavatel><ico>40050611</ico><adresa>Štefana Baniča 31, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2021-10-01</datum><cislo>DFBV/0126/21</cislo><predmet>Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Júl-September /2021</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Marcela Frimmerová</dodavatel><ico>40050611</ico><adresa>Štefana Baniča 31, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2021-09-28</datum><cislo>DFBV/0125/21</cislo><predmet>Faktúra za seminár PAM 36.03 - Online (SR) 24. 09. 2021</predmet><suma>42</suma><dodavatel>Seyfor Slovensko, a. s.</dodavatel><ico>36237337</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava </adresa></item><item><datum>2021-09-27</datum><cislo>DFBV/0124/21</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac september 2021</predmet><suma>306.44</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2021-09-22</datum><cislo>DFBV/0123/21</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Ing.Miroslav Mračko,EPOS</dodavatel><ico>11791519</ico><adresa>Pečnianska 6, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-09-22</datum><cislo>DFBV/0122/21</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>5</suma><dodavatel>Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.</dodavatel><ico>0017323266</ico><adresa>Hrachová 34, 821 05 Bratislava </adresa></item><item><datum>2021-09-22</datum><cislo>DFBV/0121/21</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>10</suma><dodavatel>Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.</dodavatel><ico>0017323266</ico><adresa>Hrachová 34, 821 05 Bratislava </adresa></item><item><datum>2021-09-21</datum><cislo>DFBV/0120/21</cislo><predmet>Faktúra za dezinfekčné a hygienické potreby</predmet><suma>435.96</suma><dodavatel>Pretože TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>52724077</ico><adresa>Sliačska  1E, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2021-09-21</datum><cislo>DFBV/0119/21</cislo><predmet>Faktúra za dezinfekčné a hygienické potreby</predmet><suma>1006.8</suma><dodavatel>Pretože TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>52724077</ico><adresa>Sliačska  1E, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2021-09-17</datum><cislo>DFBV/0118/21</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za august 2021</predmet><suma>299.52</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2021-09-17</datum><cislo>DFBV/0117/21</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 08. 2021 - 08. 09. 2021</predmet><suma>38.21</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2021-09-17</datum><cislo>DFBV/0116/21</cislo><predmet>Faktúra za učebnice</predmet><suma>2224.7</suma><dodavatel>KNIHOMOL, s r.o.</dodavatel><ico>47437731</ico><adresa>Lotysska 24, 82106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-09-09</datum><cislo>DFBV/0115/21</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.08.2021 do 05.09.2021</predmet><suma>48.29</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2021-09-08</datum><cislo>DFBV/0113/21</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 08. 2021 - 31. 08. 2021</predmet><suma>201.79</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2021-09-08</datum><cislo>DFBV/0114/21</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby 01.08.2021 - 31.08.2021</predmet><suma>23.32</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-09-07</datum><cislo>DFBV/0112/21</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za august 2021</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2021-09-03</datum><cislo>DFBV/0111/21</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.09.2021 do 30.09.2021</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-09-02</datum><cislo>DFBV/0109/21</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za september 2021</predmet><suma>114.95</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2021-09-02</datum><cislo>DFBV/0110/21</cislo><predmet>Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2021-08-25</datum><cislo>DFBV/0108/21</cislo><predmet>Faktúra za zasklenie okna</predmet><suma>66.6</suma><dodavatel>Jozef Sedlárik Sklenár - rámovanie obrazov</dodavatel><ico>17551196</ico><adresa> 354, 900 50 Kráľová pri Senci</adresa></item><item><datum>2021-08-16</datum><cislo>DFBV/0107/21</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za júl 2021</predmet><suma>260.51</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2021-08-16</datum><cislo>DFBV/0106/21</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09.07. 2021 - 08.08.2021</predmet><suma>38.21</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2021-08-13</datum><cislo>DFBV/0104/21</cislo><predmet>Faktúra za úrazové poistenie žiakov od 10.09.2021 - 09.09.2022</predmet><suma>144.02</suma><dodavatel>Generali Poisťovňa , a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa>Lamačská 3/A, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-08-13</datum><cislo>DFBV/0103/21</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.07.2021 do 05.08.2021</predmet><suma>48.29</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2021-08-13</datum><cislo>DFBV/0105/21</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske kreslá</predmet><suma>320</suma><dodavatel>stoličky24.sk s. r. o.</dodavatel><ico>53461215</ico><adresa>Palárikova 76, 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2021-08-12</datum><cislo>DFBV/0102/21</cislo><predmet>Faktúra za kancelársky nábytok</predmet><suma>1522.5</suma><dodavatel>INSGRAF, s. r. o.</dodavatel><ico>47078839</ico><adresa>Kráľovská ulica 824/8, 927 01 Šaľa</adresa></item><item><datum>2021-08-10</datum><cislo>DFBV/0101/21</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 07. 2021 - 31. 07. 2021</predmet><suma>179.72</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2021-08-10</datum><cislo>DFBV/0099/21</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Júl 2021</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2021-08-10</datum><cislo>DFBV/0100/21</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby 01.07.2021 - 31.07.2021</predmet><suma>21.97</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-08-03</datum><cislo>DFBV/0098/21</cislo><predmet>Faktúra za publikáciu Finančný spravodajca, ročník 2022</predmet><suma>26.4</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2021-08-02</datum><cislo>DFBV/0096/21</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.08.2021 do 31.08.2021</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-08-02</datum><cislo>DFBV/0095/21</cislo><predmet>Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2021-08-02</datum><cislo>DFBV/0097/21</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za august 2021</predmet><suma>597.73</suma><dodavatel>Up Déjeuner, s. r. o.</dodavatel><ico>53528654</ico><adresa>Tomášikova, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2021-07-15</datum><cislo>DFBV/0094/21</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za jún 2021</predmet><suma>284.16</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2021-07-14</datum><cislo>DFBV/0090/21</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 06. 2021 - 30. 06. 2021</predmet><suma>238.49</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2021-07-14</datum><cislo>DFBV/0091/21</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.06.2021 do 05.07.2021</predmet><suma>48.29</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2021-07-14</datum><cislo>DFBV/0089/21</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby 01.06.2021 - 30.06.2021</predmet><suma>22.87</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-07-14</datum><cislo>DFBV/0093/21</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 06. 2021 - 08. 07. 2021</predmet><suma>37.16</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2021-07-14</datum><cislo>DFBV/0092/21</cislo><predmet>Faktúra za predplatné mesačníka &quot;PaM 2022&quot;</predmet><suma>38</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri celulózke 40, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2021-07-07</datum><cislo>DFBV/0087/21</cislo><predmet>Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Apríl-Jún /2021</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Marcela Frimmerová</dodavatel><ico>40050611</ico><adresa>Štefana Baniča 31, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2021-07-07</datum><cislo>DFBV/0088/21</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.07.2021 do 31.07.2021</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-07-06</datum><cislo>DFBV/0086/21</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za jún 2021</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2021-07-02</datum><cislo>DFBV/0085/21</cislo><predmet>Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2021-07-01</datum><cislo>DFBV/0084/21</cislo><predmet>Faktúra za právnické služby</predmet><suma>810</suma><dodavatel>JUDr.Iveta Šaranská</dodavatel><ico>47250488</ico><adresa>Ružinovská 40, 821 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-06-30</datum><cislo>DFBV/0082/21</cislo><predmet>Faktúra za aplikačné a systémové konzultácie</predmet><suma>26.94</suma><dodavatel>Seyfor Slovensko, a. s.</dodavatel><ico>36237337</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava </adresa></item><item><datum>2021-06-30</datum><cislo>DFBV/0083/21</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za júl 2021</predmet><suma>390.82</suma><dodavatel>Up Slovensko, s. r. o.</dodavatel><ico>31396674</ico><adresa>Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-06-28</datum><cislo>DFBV/0063/21</cislo><predmet>Faktúra za časopis Právny kuriér pre školy 01.09.2021-30.06.2022</predmet><suma>119</suma><dodavatel>Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-06-28</datum><cislo>DFBV/0080/21</cislo><predmet>Faktúra za maliarske práce</predmet><suma>1439.8</suma><dodavatel>Zoltán Baán</dodavatel><ico>44861613</ico><adresa>Trstice 1174, 925 42 Trstice</adresa></item><item><datum>2021-06-28</datum><cislo>DFBV/0081/21</cislo><predmet>Faktúra za zviazanie katalógov - Maturity 2021</predmet><suma>24</suma><dodavatel>Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS</dodavatel><ico>40889653</ico><adresa>Trieda SNP 76, 974 01 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2021-06-23</datum><cislo>DFBV/0079/21</cislo><predmet>Faktúra za plastové stoličky čierne</predmet><suma>154.8</suma><dodavatel>B2B Partner s r.o.</dodavatel><ico>44413467</ico><adresa>Šulekova 2, 811 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-06-23</datum><cislo>DFBV/0077/21</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac jún 2021</predmet><suma>303.18</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2021-06-23</datum><cislo>DFBV/0078/21</cislo><predmet>Faktúra za účasť na on-line seminári v dňoch 6. a 7. júla 2021</predmet><suma>90</suma><dodavatel>JUDr. Danica Bedlovičová &amp; spol., s r. o.</dodavatel><ico>50341286</ico><adresa>Kráľovohoľská 11, 974 11 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2021-06-22</datum><cislo>DFBV/0076/21</cislo><predmet>Faktúra za opravu, brúsenie a lakovanie parkiet</predmet><suma>4982.6</suma><dodavatel>Stanislav Špacír</dodavatel><ico>37187171</ico><adresa>B. Bartóka 8, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2021-06-18</datum><cislo>DFBV/0075/21</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09.05.2021 - 08.06.2021</predmet><suma>38.21</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2021-06-15</datum><cislo>DFBV/0074/21</cislo><predmet>Faktúra za list - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním</predmet><suma>116.57</suma><dodavatel>Ševt,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2021-06-14</datum><cislo>DFBV/0073/21</cislo><predmet>Faktúra za pedagogický diár a učiteľský zápisník 2021/2022</predmet><suma>107.6</suma><dodavatel>Ševt,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2021-06-11</datum><cislo>DFBV/0072/21</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za máj 2021</predmet><suma>369.8</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2021-06-10</datum><cislo>DFBV/0071/21</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.05.2021 do 05.06.2021</predmet><suma>48.29</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2021-06-08</datum><cislo>DFBV/0069/21</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 05. 2021 - 31. 05. 2021</predmet><suma>278.53</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2021-06-08</datum><cislo>DFBV/0070/21</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby 01.05.2021 - 31.05.2021</predmet><suma>23.45</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-06-07</datum><cislo>DFBV/0068/21</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Máj 2021</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2021-06-03</datum><cislo>DFBV/0067/21</cislo><predmet>Faktúra za maliarske práce</predmet><suma>1377.6</suma><dodavatel>Zoltán Baán</dodavatel><ico>44861613</ico><adresa>Trstice 1174, 925 42 Trstice</adresa></item><item><datum>2021-06-02</datum><cislo>DFBV/0065/21</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.06.2021 do 30.06.2021</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-06-02</datum><cislo>DFBV/0066/21</cislo><predmet>Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>DFBV/0064/21</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za máj 2021</predmet><suma>192</suma><dodavatel>GGFS s.r.o.</dodavatel><ico>47079690</ico><adresa>Sasinkova  5, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2021-05-20</datum><cislo>DFBV/0062/21</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac máj 2021</predmet><suma>185.82</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2021-05-14</datum><cislo>DFBV/0061/21</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Apríl 2021</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2021-05-14</datum><cislo>DFBV/0060/21</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za apríl 2021</predmet><suma>692.51</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2021-05-14</datum><cislo>DFBV/0059/21</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09.04. 2021 - 08.05.2021</predmet><suma>37.16</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2021-05-13</datum><cislo>DFBV/0058/21</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.04.2021 do 05.05.2021</predmet><suma>48.29</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2021-05-10</datum><cislo>DFBV/0057/21</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 04. 2021 - 30. 04. 2021</predmet><suma>199.52</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2021-05-06</datum><cislo>DFBV/0056/21</cislo><predmet>Faktúra za Knihu Senec a okolie z neba</predmet><suma>660</suma><dodavatel> CBS spol, s.r.o.</dodavatel><ico>36754749</ico><adresa>Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2021-05-06</datum><cislo>DFBV/0055/21</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby 01.04.2021 - 30.04.2021</predmet><suma>22.55</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-05-03</datum><cislo>DFBV/0053/21</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.05.2021 do 31.05.2021</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-05-03</datum><cislo>DFBV/0054/21</cislo><predmet>Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2021-04-30</datum><cislo>DFBV/0052/21</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za apríl 2021</predmet><suma>772</suma><dodavatel>GGFS s.r.o.</dodavatel><ico>47079690</ico><adresa>Sasinkova  5, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2021-04-27</datum><cislo>DFBV/0049/21</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac apríl 2021</predmet><suma>107.58</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2021-04-27</datum><cislo>DFBV/0051/21</cislo><predmet>Opravná faktúra za vodné a stočné za obdobie 06.04.2020 - 05.04.2021</predmet><suma>-68.03</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2021-04-19</datum><cislo>DFBV/0050/21</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie návrhu na vyradenie a skartáciu vyradenej agendy</predmet><suma>395</suma><dodavatel>SLOVKOR-M, s r.o.</dodavatel><ico>35799340</ico><adresa>Wolkrova 4, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-04-15</datum><cislo>DFBV/0048/21</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za marec 2021</predmet><suma>920.8</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2021-04-14</datum><cislo>DFBV/0047/21</cislo><predmet>Faktúra za časopis Katedra predplatné 2020/2021</predmet><suma>17.8</suma><dodavatel>Lilium Aurum spol.s.r.o.</dodavatel><ico>17642183</ico><adresa>Galantská cesta 658/2F, 92901 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2021-04-14</datum><cislo>DFBV/0046/21</cislo><predmet>Faktúra za časopis Katedra predplatné 2019/2020</predmet><suma>17.8</suma><dodavatel>Lilium Aurum spol.s.r.o.</dodavatel><ico>17642183</ico><adresa>Galantská cesta 658/2F, 92901 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2021-04-13</datum><cislo>DFBV/0045/21</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09.03. 2021 - 08.04.2021</predmet><suma>38.21</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2021-04-09</datum><cislo>DFBV/0044/21</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 01.03.2021 - 31.03.2021</predmet><suma>190.87</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2021-04-08</datum><cislo>DFBV/0043/21</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby 01.03.2021 - 31.03.2021</predmet><suma>21.64</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-04-07</datum><cislo>DFBV/0038/21</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.04.2021 do 30.04.2021</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-04-07</datum><cislo>DFBV/0041/21</cislo><predmet>Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2021-04-07</datum><cislo>DFBV/0039/21</cislo><predmet>Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Január-Marec /2021</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Marcela Frimmerová</dodavatel><ico>40050611</ico><adresa>Štefana Baniča 31, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2021-04-07</datum><cislo>DFBV/0040/21</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Marec 2021</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2021-04-07</datum><cislo>DFBV/0042/21</cislo><predmet>Faktúra za Príručku mzdovej účtovníčky (2021)</predmet><suma>15.47</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri celulózke 40, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2021-03-31</datum><cislo>DFBV/0037/21</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za marec 2021</predmet><suma>1152</suma><dodavatel>GGFS s.r.o.</dodavatel><ico>47079690</ico><adresa>Sasinkova  5, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2021-03-30</datum><cislo>DFBV/0036/21</cislo><predmet>Faktúra za školenie - Webinár PAM - online 26.03.2021</predmet><suma>42</suma><dodavatel>Seyfor Slovensko, a. s.</dodavatel><ico>36237337</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava </adresa></item><item><datum>2021-03-18</datum><cislo>DFBV/0035/21</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09.02. 2021 - 08.03.2021</predmet><suma>34.55</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2021-03-12</datum><cislo>DFBV/0033/21</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.02.2021 do 05.03.2021</predmet><suma>42.35</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2021-03-12</datum><cislo>DFBV/0034/21</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za február 2021</predmet><suma>1184.43</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2021-03-11</datum><cislo>DFBV/0032/21</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Február 2021</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2021-03-10</datum><cislo>DFBV/0031/21</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby 01.02.2021 - 28.02.2021</predmet><suma>24.67</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-03-09</datum><cislo>DFBV/0029/21</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 02. 2021 - 28. 02. 2021</predmet><suma>166.72</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2021-03-09</datum><cislo>DFBV/0030/21</cislo><predmet>Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2021-03-08</datum><cislo>DFBV/0028/21</cislo><predmet>Úhrada za poistenie majetku od 20. 03. 2021 do 19. 03. 2022</predmet><suma>50.8</suma><dodavatel>UNION Poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Karadžičova 10, 813 60 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-03-02</datum><cislo>DFBV/0027/21</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za február 2021</predmet><suma>1188</suma><dodavatel>GGFS s.r.o.</dodavatel><ico>47079690</ico><adresa>Sasinkova  5, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2021-03-01</datum><cislo>DFBV/0026/21</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.03.2021 do 31.03.2021</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-02-23</datum><cislo>DFBV/0025/21</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09.01. 2021 - 08.02.2021</predmet><suma>38.21</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2021-02-23</datum><cislo>DFBV/0024/21</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09.12. 2020 - 08.01.2021</predmet><suma>36.64</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2021-02-23</datum><cislo>DFBV/0023/21</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za január 2021</predmet><suma>1160.42</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2021-02-22</datum><cislo>DFBV/0022/21</cislo><predmet>Faktúra za inzerát DP210054/01 - 16.02.2021 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A4</predmet><suma>180</suma><dodavatel>DUEL-PRESS, s.r.o.</dodavatel><ico>35722517</ico><adresa>Bajkalská 19/B, 821 02 Bratislava </adresa></item><item><datum>2021-02-17</datum><cislo>DFBV/0021/21</cislo><predmet>Faktúra za antivírový program .sk doména na dobu 04. 03. 2021 - 05. 03. 2022</predmet><suma>15</suma><dodavatel>WebSupport, s. r. o.</dodavatel><ico>36421928</ico><adresa>Karadžičova 12, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-02-17</datum><cislo>DFBV/0020/21</cislo><predmet>Faktúra za antivírový program The Hosting na dobu 04. 03. 2021 - 05. 03. 2022</predmet><suma>14.69</suma><dodavatel>WebSupport, s. r. o.</dodavatel><ico>36421928</ico><adresa>Karadžičova 12, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-02-16</datum><cislo>DFBV/0019/21</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Január 2021</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2021-02-16</datum><cislo>DFBV/0018/21</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.01.2021 do 05.02.2021</predmet><suma>42.35</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2021-02-10</datum><cislo>DFBV/0017/21</cislo><predmet>Faktúra za školské tlačivá a kancelárske potreby</predmet><suma>237.85</suma><dodavatel>Ševt,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2021-02-08</datum><cislo>DFBV/0016/21</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby 01.01.2021 - 31.01.2021</predmet><suma>29.22</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-02-05</datum><cislo>DFBV/0015/21</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 01.01.2021 - 31.01.2021</predmet><suma>159.47</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2021-02-01</datum><cislo>DFBV/0012/21</cislo><predmet>Faktúra za seminár &quot;Odmeňovanie zamestnancov v školstve&quot; 28.1.2021</predmet><suma>36.01</suma><dodavatel>Vesna,nezisk.org.</dodavatel><ico>36076911</ico><adresa>Smolenická 14, 85105 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-02-01</datum><cislo>DFBV/0013/21</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.02.2021 do 28.02.2021</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-02-01</datum><cislo>DFBV/0014/21</cislo><predmet>Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2021-01-28</datum><cislo>DFBV/0011/21</cislo><predmet>Faktúra za školenie - Webinár PAM - online 27.01.2021</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Seyfor Slovensko, a. s.</dodavatel><ico>36237337</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava </adresa></item><item><datum>2021-01-27</datum><cislo>DFBV/0010/21</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za január 2021</predmet><suma>1064</suma><dodavatel>GGFS s.r.o.</dodavatel><ico>47079690</ico><adresa>Sasinkova  5, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2021-01-22</datum><cislo>DFBV/0009/21</cislo><predmet>Faktúra za Finančného spravodajcu , ročník 2020</predmet><suma>16.39</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2021-01-20</datum><cislo>DFBV/0008/21</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.12.2020 do 05.01.2021</predmet><suma>42.35</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2021-01-18</datum><cislo>DFBV/0007/21</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za December 2020</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2021-01-14</datum><cislo>DFBV/0005/21</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.01.2021 do 31.01.2021</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-01-14</datum><cislo>DFBV/0006/21</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra - zemný plyn za obdobie 01.01.2020-31.12.2020</predmet><suma>-589.06</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-01-13</datum><cislo>DFBV/0003/21</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 01.12.2020-31.12.2020</predmet><suma>184.93</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2021-01-13</datum><cislo>DFBV/0004/21</cislo><predmet>Faktúra za webhosting a obnovy domény http://www.szenczigsz.sk/ za rok 2021</predmet><suma>102</suma><dodavatel>IZOCOM s.r.o.</dodavatel><ico>48246468</ico><adresa>Pri starej prach.13, 83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-01-08</datum><cislo>DFBV/0002/21</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby 01.12.2020-31.12.2020</predmet><suma>28.6</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-01-05</datum><cislo>DFBV/0001/21</cislo><predmet>Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2020-12-28</datum><cislo>DFBV/0189/20</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za december 2020</predmet><suma>976</suma><dodavatel>GGFS s.r.o.</dodavatel><ico>47079690</ico><adresa>Sasinkova  5, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2020-12-22</datum><cislo>DFBV/0187/20</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09.11. 2020 - 08.12.2020</predmet><suma>35.07</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-12-22</datum><cislo>DFBV/0186/20</cislo><predmet>Faktúra za kovovú spisovú skrinku so zásuvkami a trezorom model FILIP II antracitová</predmet><suma>274.99</suma><dodavatel>Domator24.com Pawel Nowak</dodavatel><ico>978094558</ico><adresa>Dekoracyjna  8, 65-126 Zielona Góra</adresa></item><item><datum>2020-12-22</datum><cislo>DFBV/0188/20</cislo><predmet>Opravná faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2019-31.12.2019 - maloodber</predmet><suma>-0.44</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-12-18</datum><cislo>DFBV/0185/20</cislo><predmet>Faktúra za školenie - Webinár PAM - Bratislava 17.12.2020</predmet><suma>42</suma><dodavatel>VEMA,s.r.o</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-12-16</datum><cislo>DFBV/0181/20</cislo><predmet>Faktúra za nákup kovovej skrinky na dokumenty Serve</predmet><suma>126</suma><dodavatel>A J Produkty a.s.</dodavatel><ico>36268518</ico><adresa>Galvaniho  7/B, 821 04 Bratislava </adresa></item><item><datum>2020-12-15</datum><cislo>DFBV/0184/20</cislo><predmet>Faktúra za nákup notebooku - HP 250 G4 IntelRCore tm i5</predmet><suma>629</suma><dodavatel>Trade technology s.r.o.</dodavatel><ico>47594845</ico><adresa>ul.1 mája  26, 040 18 Košice</adresa></item><item><datum>2020-12-15</datum><cislo>DFBV/0182/20</cislo><predmet>Faktúra za nákup nástenných serverových skríň</predmet><suma>524.25</suma><dodavatel>Katarína Gregušová - in Interiér</dodavatel><ico>37274864</ico><adresa>Horné Orešany 754, 919 03 Horné Orešany</adresa></item><item><datum>2020-12-14</datum><cislo>DFBV/0180/20</cislo><predmet>Faktúra za opravu a výmena audiovrátnika DDS pre 4 účastníkov</predmet><suma>663</suma><dodavatel>Elektročas s.r.o.</dodavatel><ico>35841397</ico><adresa>Hlavná 48, 90027 Bernolákovo</adresa></item><item><datum>2020-12-14</datum><cislo>DFBV/0183/20</cislo><predmet>Faktúra za nákup Office 2019 pre študentov a domácnosti (PC)</predmet><suma>299.6</suma><dodavatel>e-licencie s.r.o.</dodavatel><ico>51183081</ico><adresa>A.Gwerkovej  1537/15, 851 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-12-11</datum><cislo>DFBV/0177/20</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočne za obdobie 06.11.2020 do 05.12.2020</predmet><suma>42.35</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2020-12-11</datum><cislo>DFBV/0178/20</cislo><predmet>Faktúra za nákup notebookov - HP 250G7 175T3EA</predmet><suma>2676</suma><dodavatel>Datacomp s.r.o.</dodavatel><ico>36212466</ico><adresa>Moldavská cesta  49, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2020-12-11</datum><cislo>DFBV/0179/20</cislo><predmet>Faktúra za predplatné mesačníka MANAŽMENT ŠKOLY</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Wolters  Kluwer SR s. r. o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-12-10</datum><cislo>DFBV/0176/20</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za november 2020</predmet><suma>50</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2020-12-09</datum><cislo>DFBV/0173/20</cislo><predmet>Faktúra za doplnenie siete, modernizácia, Switch</predmet><suma>2000</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2020-12-09</datum><cislo>DFBV/0172/20</cislo><predmet>Faktúra za modernizáciu počítačovej siete</predmet><suma>1095.42</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2020-12-09</datum><cislo>DFBV/0171/20</cislo><predmet>Faktúra za rekonštrukciu počítačovej siete</predmet><suma>1897.7</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2020-12-09</datum><cislo>DFBV/0174/20</cislo><predmet>Faktúra za zviazanie katalógov - Triedny výkaz</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS</dodavatel><ico>40889653</ico><adresa>Trieda SNP 76, 974 01 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2020-12-09</datum><cislo>DFBV/0175/20</cislo><predmet>Faktúra za dezinfekčné a hygienické potreby</predmet><suma>888.29</suma><dodavatel>Pretože TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>52724077</ico><adresa>Sliačska  1E, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2020-12-08</datum><cislo>DFBV/0169/20</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby 01.11.2020 30.11.2020</predmet><suma>25.96</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-12-08</datum><cislo>DFBV/0170/20</cislo><predmet>Faktúra za ročný prístup - Verejná správa Slovenskej republiky </predmet><suma>165</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2020-12-07</datum><cislo>DFBV/0168/20</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020</predmet><suma>183.22</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2020-12-04</datum><cislo>DFBV/0167/20</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za november 2020</predmet><suma>1200</suma><dodavatel>GGFS s.r.o.</dodavatel><ico>47079690</ico><adresa>Sasinkova  5, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2020-12-03</datum><cislo>DFBV/0166/20</cislo><predmet>Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Október- December /2020</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Marcela Frimmerová</dodavatel><ico>40050611</ico><adresa>Štefana Baniča 31, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2020-12-03</datum><cislo>DFBV/0165/20</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.12.2020 do 31.12.2020</predmet><suma>56</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-12-02</datum><cislo>DFBV/0164/20</cislo><predmet>Faktúra za aSc Agendu Komplet 100-339 žiakov SŠ 2021</predmet><suma>449</suma><dodavatel>ASC Applied Software Consultants, s.r.o.</dodavatel><ico>31361161</ico><adresa>Svoradova  7/1, 811 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-12-01</datum><cislo>DFBV/0161/20</cislo><predmet>Faktúra za opravu a výmenu svietidiel</predmet><suma>1508.3</suma><dodavatel>Tomáš Kögler T&amp;T elektroinštalácie</dodavatel><ico>44501196</ico><adresa>Boldog 232, 925 26 Boldog</adresa></item><item><datum>2020-12-01</datum><cislo>DFBV/0162/20</cislo><predmet>Faktúra za softvér -prevod ,využitie práv MRP vizuálny systém, Základ systému pre OS Win 7/8/10 Podvojné účtovníctvo pre OS Win 7/8/10 školská verzia</predmet><suma>3.48</suma><dodavatel>MRP - KOMPANY, spol s r.o.</dodavatel><ico>36031682</ico><adresa>Rázusova  91, 977 01 Brezno</adresa></item><item><datum>2020-12-01</datum><cislo>DFBV/0163/20</cislo><predmet>Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2020-11-26</datum><cislo>DFBV/0160/20</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09.10. 2020 - 08.11.2020</predmet><suma>36.12</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-11-26</datum><cislo>DFBV/0159/20</cislo><predmet>Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa</predmet><suma>24.95</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 1</adresa></item><item><datum>2020-11-24</datum><cislo>DFBV/0157/20</cislo><predmet>Faktúra za nákup vysávača - Electrolux EEG44IGM EasyGO</predmet><suma>80.89</suma><dodavatel>NAY a.s.</dodavatel><ico>35739487</ico><adresa>Tuhovská 15, 830 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-11-24</datum><cislo>DFBV/0158/20</cislo><predmet>Faktúra za nákup materiálu - upratovacie pomôcky</predmet><suma>227.35</suma><dodavatel>Europapier Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>31344381</ico><adresa>Panónska cesta  40, 852 45 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-11-19</datum><cislo>DFBV/0155/20</cislo><predmet>Faktúra za Basketbalový kôš Spartan Acryl Board </predmet><suma>329</suma><dodavatel>ARIANE SK, s.r.o.</dodavatel><ico>44570465</ico><adresa>Slovanská  1755/12A, 958 01 Partizánske</adresa></item><item><datum>2020-11-12</datum><cislo>DFBV/0154/20</cislo><predmet>Faktúra za nákup športových produktov - projekt &quot; Otvorená škola&quot; </predmet><suma>154.12</suma><dodavatel>Krimar s.r.o.</dodavatel><ico>28626249</ico><adresa>Hálkova  1456/11, 736 01 Havířov</adresa></item><item><datum>2020-11-12</datum><cislo>DFBV/0156/20</cislo><predmet>Faktúra za nákup športových produktov - &quot; Otvorená škola&quot; - Gala Boston basketbalová lopta</predmet><suma>219.53</suma><dodavatel>AK SPORT s.r.o.</dodavatel><ico>47163526</ico><adresa>Dr. Clementisa 1176/44, 909 01 Skalica</adresa></item><item><datum>2020-11-11</datum><cislo>DFBV/0151/20</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočne za obdobie 06.10.2020 do 05.11.2020</predmet><suma>42.35</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2020-11-11</datum><cislo>DFBV/0153/20</cislo><predmet>Faktúra za zálohu vykurovacieho plynu za december 2020</predmet><suma>1454.9</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-11-11</datum><cislo>DFBV/0152/20</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za október 2020</predmet><suma>206.88</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-11-10</datum><cislo>DFBV/0149/20</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 01.10.2020 - 31.10.2020</predmet><suma>255.46</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2020-11-10</datum><cislo>DFBV/0147/20</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby 01.10.2020 31.10.2020</predmet><suma>26.22</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-11-10</datum><cislo>DFBV/0150/20</cislo><predmet>Faktúra za Odbornú prehliadku a odbornú skúšku bleskozvodov, elektrických spotrebičov, predlžovacích šnúr230V,vypracovanie správ podľa STN331500, STN 332000-6,STN EN 623 05 1-4, STN 331610</predmet><suma>271</suma><dodavatel>Miloš Šmahel</dodavatel><ico>14131498</ico><adresa>Veľký Grob 148, 925 27 Veľký Grob</adresa></item><item><datum>2020-11-10</datum><cislo>DFBV/0148/20</cislo><predmet>Faktúra za ročný poplatok časopis Új Szó</predmet><suma>211</suma><dodavatel>DUEL-PRESS, s.r.o.</dodavatel><ico>35722517</ico><adresa>Bajkalská 19/B, 821 02 Bratislava </adresa></item><item><datum>2020-11-04</datum><cislo>DFBV/0146/20</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za október 2020</predmet><suma>256</suma><dodavatel>GGFS s.r.o.</dodavatel><ico>47079690</ico><adresa>Sasinkova  5, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2020-11-04</datum><cislo>DFBV/0145/20</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Október 2020</predmet><suma>27</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2020-11-03</datum><cislo>DFBV/0144/20</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.11.2020 do 30.11.2020</predmet><suma>56</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-11-02</datum><cislo>DFBV/0143/20</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby</predmet><suma>2.39</suma><dodavatel>Pretože TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>52724077</ico><adresa>Sliačska  1E, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2020-10-28</datum><cislo>DFBV/0138/20</cislo><predmet>Faktúra za opravu a výmenu žalúzií</predmet><suma>1594</suma><dodavatel>Molnár-zatieňovacia technika</dodavatel><ico>37692895</ico><adresa>Fraňa Kráľa 8, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2020-10-28</datum><cislo>DFBV/0142/20</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby</predmet><suma>2.11</suma><dodavatel>Pretože TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>52724077</ico><adresa>Sliačska  1E, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2020-10-28</datum><cislo>DFBV/0139/20</cislo><predmet>Faktúra za dodanie hygienických a čistiacich prostriedkov</predmet><suma>736.15</suma><dodavatel>Pretože TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>52724077</ico><adresa>Sliačska  1E, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2020-10-23</datum><cislo>DFBV/0137/20</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 10.09. 2020 - 08.10.2020</predmet><suma>34.02</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-10-22</datum><cislo>DFBV/0134/20</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie revízie plynových zariadení v zmysle vyhl.MPSVAR č.508/2009 Z.z.</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Juraj Blažek rev.tech.PZ</dodavatel><ico>12684902</ico><adresa>Mýtna ul.č. 12, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2020-10-22</datum><cislo>DFBV/0136/20</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac október 2020</predmet><suma>296.66</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-10-22</datum><cislo>DFBV/0135/20</cislo><predmet>Faktúra za publikácie - časopis PaM 2021, Zákony 2021</predmet><suma>38</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri celulózke 40, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2020-10-20</datum><cislo>DFBV/0131/20</cislo><predmet>Faktúra za kopírovací stroj Canon imageRUNNER 4245i old.</predmet><suma>1116</suma><dodavatel>Martin Čechovič CM servis</dodavatel><ico>37291602</ico><adresa>Mlynská  588/28A, 900 84 Báhoň</adresa></item><item><datum>2020-10-20</datum><cislo>DFBV/0130/20</cislo><predmet>Faktúra za nákup tonerov</predmet><suma>76.8</suma><dodavatel>Martin Čechovič CM servis</dodavatel><ico>37291602</ico><adresa>Mlynská  588/28A, 900 84 Báhoň</adresa></item><item><datum>2020-10-20</datum><cislo>DFBV/0133/20</cislo><predmet>Faktúra za publikácie časopis PaM, Zákony 2020 nedoplatok</predmet><suma>38</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri celulózke 40, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2020-10-20</datum><cislo>DFBV/0132/20</cislo><predmet>Faktúra za kontrolu komínov</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Kálmán kominár s.r.o.</dodavatel><ico>52365760</ico><adresa>Sokolská  1623/13, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2020-10-20</datum><cislo>DFBV/0141/20</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby</predmet><suma>170.77</suma><dodavatel>Pretože TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>52724077</ico><adresa>Sliačska  1E, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2020-10-15</datum><cislo>DFBV/0129/20</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za september 2020</predmet><suma>109.94</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-10-15</datum><cislo>DFBV/0128/20</cislo><predmet>Faktúra za zálohu vykurovacieho plynu za november 2020</predmet><suma>1182.32</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-10-14</datum><cislo>DFBV/0127/20</cislo><predmet>Faktúra za inzerát DP200533/01 - 14.10.2020 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A3</predmet><suma>120</suma><dodavatel>DUEL-PRESS, s.r.o.</dodavatel><ico>35722517</ico><adresa>Bajkalská 19/B, 821 02 Bratislava </adresa></item><item><datum>2020-10-13</datum><cislo>DFBV/0126/20</cislo><predmet>Faktúra za nákup tonerov</predmet><suma>241.2</suma><dodavatel>SOVA SK spol. s.r.o.</dodavatel><ico>50661418</ico><adresa>Exnárova  17, 821 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-10-13</datum><cislo>DFBV/0140/20</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby</predmet><suma>374.62</suma><dodavatel>Pretože TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>52724077</ico><adresa>Sliačska  1E, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2020-10-12</datum><cislo>DFBV/0125/20</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za September 2020</predmet><suma>27</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2020-10-09</datum><cislo>DFBV/0124/20</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočne za obdobie 06.09.2020 do 05.10.2020</predmet><suma>42.35</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2020-10-08</datum><cislo>DFBV/0123/20</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby 01.09.2020 30.09.2020</predmet><suma>24.58</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-10-07</datum><cislo>DFBV/0122/20</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020</predmet><suma>263.68</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2020-10-06</datum><cislo>DFBV/0121/20</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za september 2020</predmet><suma>200</suma><dodavatel>GGFS s.r.o.</dodavatel><ico>47079690</ico><adresa>Sasinkova  5, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2020-10-05</datum><cislo>DFBV/0120/20</cislo><predmet>Úhrada  za Úrazové poistenie Školák za obdobie : 10.09.2020 - 09.09.2021</predmet><suma>9.07</suma><dodavatel>Generali Poisťovňa , a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa>Lamačská 3/A, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-10-05</datum><cislo>DFBV/0119/20</cislo><predmet>Úhrada poistného  za Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu od 20.10.2020 do 19.10.2021</predmet><suma>57.72</suma><dodavatel>UNION Poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Karadžičova 10, 813 60 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-10-02</datum><cislo>DFBV/0118/20</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.10.2020 do 31.10.2020</predmet><suma>56</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-10-01</datum><cislo>DFBV/0116/20</cislo><predmet>Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Júl-September /2020</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Marcela Frimmerová</dodavatel><ico>40050611</ico><adresa>Štefana Baniča 31, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2020-10-01</datum><cislo>DFBV/0117/20</cislo><predmet>Faktúra na základe Zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby zo dňa 31.12.2016</predmet><suma>480</suma><dodavatel>REMEDY point, s.r.o.</dodavatel><ico>36039586</ico><adresa>Kopčianska  10, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-09-28</datum><cislo>DFBV/0113/20</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za III.Q. 2020</predmet><suma>79.25</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-09-25</datum><cislo>DFBV/0115/20</cislo><predmet>Faktúra za softvér -prevod ,využitie práv MRP vizuálny systém, Základ systému pre OS Win 7/8/10 Podvojné účtovníctvo pre OS Win 7/8/10 školská verzia</predmet><suma>17.4</suma><dodavatel>MRP - KOMPANY, spol s r.o.</dodavatel><ico>36031682</ico><adresa>Rázusova  91, 977 01 Brezno</adresa></item><item><datum>2020-09-25</datum><cislo>DFBV/0114/20</cislo><predmet>Faktúra za softvér -prevod ,využitie práv MRP vizuálny systém, Základ systému pre OS Win 7/8/10 Podvojné účtovníctvo pre OS Win 7/8/10 školská verzia</predmet><suma>27.84</suma><dodavatel>MRP-KOMPANY , spol. s r.o.</dodavatel><ico>36031682</ico><adresa>Rázusova 91, 977 01 Brezno</adresa></item><item><datum>2020-09-24</datum><cislo>DFBV/0112/20</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac september 2020</predmet><suma>158.11</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-09-17</datum><cislo>DFBV/0111/20</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za august 2020</predmet><suma>97.88</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-09-17</datum><cislo>DFBV/0110/20</cislo><predmet>Faktúra za zálohu vykurovacieho plynu za október 2020</predmet><suma>637.54</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-09-11</datum><cislo>DFBV/0109/20</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.08.2020 do 05.09.2020</predmet><suma>42.35</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2020-09-10</datum><cislo>DFBV/0107/20</cislo><predmet>Faktúra za ochranné pomôcky</predmet><suma>198.36</suma><dodavatel>PPO Dema s.r.o.</dodavatel><ico>45275807</ico><adresa>Dlhá ulica  249, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2020-09-10</datum><cislo>DFBV/0108/20</cislo><predmet>Faktúra za Komplexnú školskú agendu pre Spojené školy-licencia platná 24 mesiacov so zľavou</predmet><suma>627</suma><dodavatel>Ševt,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-09-10</datum><cislo>DFBV/0106/20</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby 01.08.2020 31.08.2020</predmet><suma>21.52</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-09-09</datum><cislo>DFBV/0104/20</cislo><predmet>Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov</predmet><suma>89.34</suma><dodavatel>Andrej Grof - HP</dodavatel><ico>41492366</ico><adresa>Obrancov mieru 36, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2020-09-09</datum><cislo>DFBV/0105/20</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za august 2020</predmet><suma>27</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2020-09-08</datum><cislo>DFBV/0103/20</cislo><predmet>Faktúra za údržbu a servis kopírovacieho stroja Canon</predmet><suma>85.2</suma><dodavatel>Martin Čechovič CM servis</dodavatel><ico>37291602</ico><adresa>Mlynská  588/28A, 900 84 Báhoň</adresa></item><item><datum>2020-09-08</datum><cislo>DFBV/0102/20</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 01.08.2020 - 31.08.2020</predmet><suma>188.41</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2020-09-04</datum><cislo>DFBV/0101/20</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.09.2020 do 30.09.2020</predmet><suma>56</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-09-03</datum><cislo>DFBV/0100/20</cislo><predmet>Faktúra za úrazové poistenie žiakov od 10.09.2020 - 09.09.2021</predmet><suma>134.95</suma><dodavatel>Generali Poisťovňa , a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa>Lamačská 3/A, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-09-02</datum><cislo>DFBV/0099/20</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za august 2020</predmet><suma>716</suma><dodavatel>GGFS s.r.o.</dodavatel><ico>47079690</ico><adresa>Sasinkova  5, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2020-08-26</datum><cislo>DFBV/0098/20</cislo><predmet>Faktúra za bezkontaktný digitálny teplomer Bo Hui T-168</predmet><suma>139.5</suma><dodavatel>ZEPOX spol. s. r.o.</dodavatel><ico>36636738</ico><adresa>Zvolenská cesta  13/C, 974 01 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2020-08-13</datum><cislo>DFBV/0097/20</cislo><predmet>Faktúra za zálohu vykurovacieho plynu za september 2020</predmet><suma>255.85</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-08-13</datum><cislo>DFBV/0096/20</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za júl 2020</predmet><suma>68.73</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-08-12</datum><cislo>DFBV/0095/20</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočne za obdobie 06.07.2020 do 05.08.2020</predmet><suma>42.35</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2020-08-11</datum><cislo>DFBV/0094/20</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Júl 2020</predmet><suma>27</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2020-08-10</datum><cislo>DFBV/0090/20</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za júl 2020</predmet><suma>396</suma><dodavatel>GGFS s.r.o.</dodavatel><ico>47079690</ico><adresa>Sasinkova  5, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2020-08-10</datum><cislo>DFBV/0093/20</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020</predmet><suma>174.07</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2020-08-10</datum><cislo>DFBV/0092/20</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby 01.07.2020 31.07.2020</predmet><suma>29.44</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-08-10</datum><cislo>DFBV/0091/20</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.08.2020 do 31.08.2020</predmet><suma>56</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-08-10</datum><cislo>DFBV/0089/20</cislo><predmet>Faktúra za Finančného spravodajcu , ročník 2021</predmet><suma>26.4</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2020-08-03</datum><cislo>DFBV/0088/20</cislo><predmet>Faktúra za odborný mesačník PaM a Zákony 2021</predmet><suma>38</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri celulózke 40, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2020-07-22</datum><cislo>DFBV/0087/20</cislo><predmet>Faktúra za zviazanie katalógov - Maturity 2020</predmet><suma>24</suma><dodavatel>Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS</dodavatel><ico>40889653</ico><adresa>Trieda SNP 76, 974 01 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2020-07-20</datum><cislo>DFBV/0086/20</cislo><predmet>Faktúra za zálohu vykurovacieho plynu za august 2020</predmet><suma>255.85</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-07-20</datum><cislo>DFBV/0085/20</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za jún 2020</predmet><suma>88.58</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-07-14</datum><cislo>DFBV/0083/20</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.06.2020 do 05.07.2020</predmet><suma>42.35</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2020-07-14</datum><cislo>DFBV/0084/20</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby 01.06.2020 30.06.2020</predmet><suma>32.71</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-07-10</datum><cislo>DFBV/0082/20</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za II.Q. 2020</predmet><suma>98.08</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-07-09</datum><cislo>DFBV/0080/20</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za jún 2020</predmet><suma>1332</suma><dodavatel>GGFS s.r.o.</dodavatel><ico>47079690</ico><adresa>Sasinkova  5, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2020-07-09</datum><cislo>DFBV/0079/20</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020</predmet><suma>184.62</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2020-07-09</datum><cislo>DFBV/0081/20</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Jún 2020</predmet><suma>27</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2020-07-03</datum><cislo>DFBV/0077/20</cislo><predmet>Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Apríl-Jún /2020</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Marcela Frimmerová</dodavatel><ico>40050611</ico><adresa>Štefana Baniča 31, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2020-07-03</datum><cislo>DFBV/0078/20</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.07.2020 do 31.07.2020</predmet><suma>56</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-06-22</datum><cislo>DFBV/0076/20</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Máj 2020</predmet><suma>27</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2020-06-22</datum><cislo>DFBV/0075/20</cislo><predmet>Faktúra za dodanie hygienických a dezinfekčných prostriedkov COVID 19</predmet><suma>1255.46</suma><dodavatel>TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>36276464</ico><adresa>Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo</adresa></item><item><datum>2020-06-18</datum><cislo>DFBV/0074/20</cislo><predmet>Faktúra za dodanie bezkontaktného  teplomeru  Wiseloin WBS-T007 - COVID 19</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Ševt,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2020-06-12</datum><cislo>DFBV/0071/20</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.05.2020 do 05.06.2020</predmet><suma>42.35</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2020-06-12</datum><cislo>DFBV/0073/20</cislo><predmet>Faktúra za zálohu vykurovacieho plynu za jún 2020</predmet><suma>255.85</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-06-12</datum><cislo>DFBV/0072/20</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za máj 2020</predmet><suma>64.01</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-06-09</datum><cislo>DFBV/0070/20</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby 01.05.2020 30.05.2020</predmet><suma>31.78</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-06-05</datum><cislo>DFBV/0069/20</cislo><predmet>Faktúra za nákup okrasných drevín - projekt &quot;Škola škole&quot;</predmet><suma>352.56</suma><dodavatel>Záhradné Centrum Tureň s.r.o.</dodavatel><ico>50255223</ico><adresa>Tureň 171, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2020-06-05</datum><cislo>DFBV/0068/20</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020</predmet><suma>196.74</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2020-06-05</datum><cislo>DFBV/0066/20</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za máj 2020</predmet><suma>1080</suma><dodavatel>GGFS s.r.o.</dodavatel><ico>47079690</ico><adresa>Sasinkova  5, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2020-06-03</datum><cislo>DFBV/0067/20</cislo><predmet>Faktúra za set florbalových loptičiek</predmet><suma>70.3</suma><dodavatel>MASTER SPORT s.r.o.</dodavatel><ico>27792064</ico><adresa>Provozní  5560/1b, 722 00 Ostrava - Třebovice</adresa></item><item><datum>2020-06-02</datum><cislo>DFBV/0064/20</cislo><predmet>Faktúra za náradie  - projekt &quot; Škola škole&quot;</predmet><suma>50</suma><dodavatel>ZVARMIX, s.r.o.</dodavatel><ico>47454369</ico><adresa>Hlavná  34, 900 90 Dubová</adresa></item><item><datum>2020-06-02</datum><cislo>DFBV/0065/20</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.06.2020 do 30.06.2020</predmet><suma>56</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-05-28</datum><cislo>DFBV/0063/20</cislo><predmet>Faktúra za dodanie tlačív - Štúdijný preukaz</predmet><suma>111.6</suma><dodavatel>Ševt,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2020-05-18</datum><cislo>DFBV/0062/20</cislo><predmet>Faktúra za zálohu vykurovacieho plynu za jún 2020</predmet><suma>255.85</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-05-18</datum><cislo>DFBV/0060/20</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za apríl 2020</predmet><suma>36.12</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-05-18</datum><cislo>DFBV/0061/20</cislo><predmet>Faktúra za dodanie tlačív - List- bianco- s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním</predmet><suma>82.52</suma><dodavatel>Ševt,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2020-05-14</datum><cislo>DFBV/0059/20</cislo><predmet>Faktúra za nákup športových produktov - MPS Evo chrániče kolien , MPS Black/ Orange Metal helmet</predmet><suma>224.6</suma><dodavatel>Florbal s.r.o.</dodavatel><ico>44887001</ico><adresa>Tomášikova  13, 821 01 Bratislava </adresa></item><item><datum>2020-05-14</datum><cislo>DFBV/0058/20</cislo><predmet>Faktúra za ročné predplatné - Právny kuriér pre školy - od 01.09.2020 - 30.06.2021</predmet><suma>119</suma><dodavatel>Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-05-12</datum><cislo>DFBV/0056/20</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 01.04.2020 - 30.04.2020</predmet><suma>170.62</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2020-05-12</datum><cislo>DFBV/0057/20</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Apríl 2020</predmet><suma>27</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2020-05-12</datum><cislo>DFBV/0055/20</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.04.2020 do 05.05.2020</predmet><suma>42.35</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2020-05-11</datum><cislo>DFBV/0053/20</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby 01.04.2020 30.04.2020</predmet><suma>27.61</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-05-11</datum><cislo>DFBV/0054/20</cislo><predmet>Faktúra za bezdotykovú kartu</predmet><suma>15.6</suma><dodavatel>Elektročas s.r.o.</dodavatel><ico>35841397</ico><adresa>Hlavná 48, 90027 Bernolákovo</adresa></item><item><datum>2020-05-07</datum><cislo>DFBV/0052/20</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.05.2020 do 31.05.2020 - maloodber</predmet><suma>56</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-05-05</datum><cislo>DFBV/0049/20</cislo><predmet>Faktúra za nákup športových produktov - &quot; Otvorená škola&quot; - Florbalová hokejka MPS BOOMERANG / IP001</predmet><suma>417</suma><dodavatel>TRIBO, s.r.o</dodavatel><ico>44245921</ico><adresa>Janka Kráľa  45, 953 01 Zlaté Moravce</adresa></item><item><datum>2020-05-05</datum><cislo>DFBV/0050/20</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za marec 2020</predmet><suma>820</suma><dodavatel>GGFS s.r.o.</dodavatel><ico>47079690</ico><adresa>Sasinkova  5, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2020-05-05</datum><cislo>DFBV/0051/20</cislo><predmet>Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za apríl 2020</predmet><suma>1052</suma><dodavatel>GGFS s.r.o.</dodavatel><ico>47079690</ico><adresa>Sasinkova  5, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2020-05-04</datum><cislo>DFBV/0048/20</cislo><predmet>Faktúra za nákup športových produktov - &quot; Otvorená škola&quot; - Tempish GRIPPER rukavice, Tempish NEWGEN dres bránkársky senior, Merco bránka na florbal 700.SA skladacia</predmet><suma>439.6</suma><dodavatel>Balaro s.r.o.</dodavatel><ico>47190981</ico><adresa>Radlinského  28, 052 01 Spišská Nová Ves</adresa></item><item><datum>2020-05-01</datum><cislo>DFBV/0047/20</cislo><predmet>Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Január-Marec /2020</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Marcela Frimmerová</dodavatel><ico>40050611</ico><adresa>Štefana Baniča 31, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2020-05-01</datum><cislo>DFBV/0046/20</cislo><predmet>Faktúra za zálohu vykurovacieho plynu za máj 2020</predmet><suma>255.85</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-04-28</datum><cislo>DFBV/0042/20</cislo><predmet>Faktúra za súpravu loptičiek Joola Training 120ks, biela - projekt &quot;Otvorená škola BSK školského roku 2019/2020 - Oblasť športu&quot;</predmet><suma>38.8</suma><dodavatel>inSPORTline s.r.o.</dodavatel><ico>36311723</ico><adresa>Električná 6471, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2020-04-24</datum><cislo>DFBV/0045/20</cislo><predmet>Faktúra za rakety na stolný tenis - DONIC Young Champs - projekt &quot;Otvorená škola BSK školského roku 2019/2020 - Oblasť športu&quot;</predmet><suma>132</suma><dodavatel>Internet Mall Slovakia,s.r.o.</dodavatel><ico>35950226</ico><adresa>Galvaniho  6, 821 04 Bratislava </adresa></item><item><datum>2020-04-24</datum><cislo>DFBV/0043/20</cislo><predmet>Faktúra za Korbel 900 pálka na stolný tenis - projekt &quot;Otvorená škola BSK školského roku 2019/2020 - Oblasť športu&quot;</predmet><suma>117.6</suma><dodavatel>Webdrive, spol. s r.o</dodavatel><ico>44567456</ico><adresa>Vavilovova 10, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-04-24</datum><cislo>DFBV/0044/20</cislo><predmet>Faktúra za Pingpongový stôl Sponeta S3-46i- modrá - projekt &quot;Otvorená škola BSK školského roku 2019/2020 - Oblasť športu&quot;</predmet><suma>432.79</suma><dodavatel>ALZA.cz a.s.</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7</adresa></item><item><datum>2020-04-20</datum><cislo>DFBV/0038/20</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020</predmet><suma>201.11</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2020-04-20</datum><cislo>DFBV/0040/20</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné za obdobie od 06.04.19 - 05.04.20  </predmet><suma>95.84</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2020-04-20</datum><cislo>DFBV/0039/20</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby 01.03.2020 31.03.2020</predmet><suma>29.7</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-04-16</datum><cislo>DFBV/0041/20</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za marec 2020</predmet><suma>-274.38</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-04-08</datum><cislo>DFBV/0037/20</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za I.Q. 2020</predmet><suma>98.08</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-04-07</datum><cislo>DFBV/0036/20</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.04.2020 do 30.04.2020</predmet><suma>56</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-04-02</datum><cislo>DFBV/0035/20</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Marec 2020</predmet><suma>27</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2020-03-26</datum><cislo>DFBV/0034/20</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac marec 2020</predmet><suma>159.74</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-03-23</datum><cislo>DFBV/0033/20</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za február 2020</predmet><suma>4.97</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-03-23</datum><cislo>DFBV/0032/20</cislo><predmet>Faktúra za zálohu vykurovacieho plynu za apríl 2020</predmet><suma>419.32</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-03-17</datum><cislo>DFBV/0031/20</cislo><predmet>Faktúra za Manažovatelný Switch Gigabit RJ45 Ports 24+2xSFP Ports</predmet><suma>242.52</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2020-03-11</datum><cislo>DFBV/0030/20</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Február 2020</predmet><suma>27</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2020-03-11</datum><cislo>DFBV/0029/20</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.02.2020 do 05.03.2020</predmet><suma>49.04</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2020-03-09</datum><cislo>DFBV/0027/20</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby 01.02.2020 29.02.2020</predmet><suma>23.46</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-03-09</datum><cislo>DFBV/0028/20</cislo><predmet>Úhrada za poistenie majetku od 20.03.2020 do 19.03.2021</predmet><suma>50.8</suma><dodavatel>UNION Poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Karadžičova 10, 813 60 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-03-06</datum><cislo>DFBV/0026/20</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020</predmet><suma>236.47</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2020-03-05</datum><cislo>DFBV/0025/20</cislo><predmet>Faktúra za publikácie Poradca 2020 a Zákony 2020</predmet><suma>32.9</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri celulózke 40, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2020-03-03</datum><cislo>DFBV/0024/20</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.03.2020 do 31.03.2020</predmet><suma>56</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-03-02</datum><cislo>DFBV/0023/20</cislo><predmet>Faktúra za zálohu vykurovacieho plynu za marec 2020</predmet><suma>1018.85</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-02-24</datum><cislo>DFBV/0022/20</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac február 2020</predmet><suma>156.48</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-02-11</datum><cislo>DFBV/0021/20</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za január 2020</predmet><suma>1509.19</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-02-11</datum><cislo>DFBV/0020/20</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné  </predmet><suma>49.04</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2020-02-10</datum><cislo>DFBV/0018/20</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za Január 2020</predmet><suma>27</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2020-02-10</datum><cislo>DFBV/0019/20</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu január 2020</predmet><suma>310.54</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2020-02-07</datum><cislo>DFBV/0017/20</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020</predmet><suma>25.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-02-06</datum><cislo>DFBV/0016/20</cislo><predmet>Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac február 2020</predmet><suma>1073.21</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-02-04</datum><cislo>DFBV/0015/20</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020 - maloodber</predmet><suma>56</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-01-28</datum><cislo>DFBV/0013/20</cislo><predmet>Faktúra za lyžiarsky výcvik 03.02.-07.02.2020</predmet><suma>4725</suma><dodavatel>RL plus,spol.s r.o.</dodavatel><ico>50696653</ico><adresa>Stránske  358, 01313 Stránske</adresa></item><item><datum>2020-01-28</datum><cislo>DFBV/0014/20</cislo><predmet>Faktúra za autobusovú dopravou na lyžiarsky výcvik 03.02.-07.02.2020</predmet><suma>525</suma><dodavatel>ARGOtrans Bánová s.r.o.</dodavatel><ico>50154702</ico><adresa>Oslobodenia 59, 010 04 Žilina 4</adresa></item><item><datum>2020-01-24</datum><cislo>DFBV/0012/20</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac január 2020</predmet><suma>202.12</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-01-20</datum><cislo>DFBV/0010/20</cislo><predmet>Faktúra za webhosting a obnova domény http://www.szenczigsz.sk/</predmet><suma>102</suma><dodavatel>IZOCOM s.r.o.</dodavatel><ico>48246468</ico><adresa>Pri starej prach.13, 83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-01-16</datum><cislo>DFBV/0008/20</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie predplatného - Finančný spravodajca , ročník 2019</predmet><suma>32.57</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2020-01-16</datum><cislo>DFBV/0009/20</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020 - maloodber</predmet><suma>56</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-01-16</datum><cislo>DFBV/0011/20</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za rok 2019- maloodber</predmet><suma>-271.05</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-01-14</datum><cislo>DFBV/0002/20</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019</predmet><suma>24.56</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-01-14</datum><cislo>DFBV/0003/20</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné  </predmet><suma>49.04</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2020-01-14</datum><cislo>DFBV/0004/20</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu december 2019</predmet><suma>254.51</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2020-01-14</datum><cislo>DFBV/0005/20</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za December 2019</predmet><suma>27</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2020-01-14</datum><cislo>DFBV/0006/20</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za december 2019</predmet><suma>-484.7</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-01-14</datum><cislo>DFBV/0007/20</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za IV.Q.2019</predmet><suma>101.46</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-01-03</datum><cislo>DFBV/0001/20</cislo><predmet>Faktúra za aplikačné a systémové konzultácie-zvýšená sadzba</predmet><suma>33.54</suma><dodavatel>VEMA,s.r.o</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-20</datum><cislo>DFBV/0164/19</cislo><predmet>Faktúra za reproduktory Logitech Z533 Performance Speakers - EU</predmet><suma>630</suma><dodavatel>DT-digital s r.o</dodavatel><ico>36784192</ico><adresa>Tešedíkovo 1289, 925 82 Tešedíkovo</adresa></item><item><datum>2019-12-17</datum><cislo>DFBV/0161/19</cislo><predmet>Faktúra za nákup tonerov</predmet><suma>730.8</suma><dodavatel>SOVA SK spol. s.r.o.</dodavatel><ico>50661418</ico><adresa>Exnárova  17, 821 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-17</datum><cislo>DFBV/0162/19</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby</predmet><suma>817.75</suma><dodavatel>TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>36276464</ico><adresa>Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo</adresa></item><item><datum>2019-12-17</datum><cislo>DFBV/0163/19</cislo><predmet>Faktúra za predplatné časopisu Manažment školy v praxi na rok 2020</predmet><suma>152</suma><dodavatel>Wolters  Kluwer SR s. r. o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-16</datum><cislo>DFBV/0154/19</cislo><predmet>Faktúra za školenie Seminár PAM 34.04</predmet><suma>60</suma><dodavatel>VEMA,s.r.o</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-16</datum><cislo>DFBV/0155/19</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac december 2019</predmet><suma>149.96</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2019-12-16</datum><cislo>DFBV/0156/19</cislo><predmet>Faktúra za revíziu plynového zariadenia</predmet><suma>79</suma><dodavatel>Juraj Blažek rev.tech.PZ</dodavatel><ico>12684902</ico><adresa>Mýtna ul.č. 12, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-12-16</datum><cislo>DFBV/0158/19</cislo><predmet>Faktúra za inštaláciu počítačovej zostavy</predmet><suma>288</suma><dodavatel>SIMMONS Slovakia,s.r.o</dodavatel><ico>44283067</ico><adresa>Námestie 1. mája  25, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2019-12-16</datum><cislo>DFBV/0159/19</cislo><predmet>Faktúra za LCD monitor 21,5 BenQ GW2283</predmet><suma>516</suma><dodavatel>SIMMONS Slovakia,s.r.o</dodavatel><ico>44283067</ico><adresa>Námestie 1. mája  25, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2019-12-16</datum><cislo>DFBV/0160/19</cislo><predmet>Faktúra za šatňové skrine Omnibus 12/350 s graf.motívom  </predmet><suma>1452</suma><dodavatel>Hanko, s.r.o.</dodavatel><ico>46431225</ico><adresa>Hodžova  1490/65, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2019-12-16</datum><cislo>DFBV/0157/19</cislo><predmet>Faktúra za PC zostavy SIMMONS Pro Desk, i5,SSD 256GB, 8GB RAM,SFF,Win 10</predmet><suma>1997.34</suma><dodavatel>SIMMONS Slovakia,s.r.o</dodavatel><ico>44283067</ico><adresa>Námestie 1. mája  25, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2019-12-11</datum><cislo>DFBV/0150/19</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za november 2019</predmet><suma>-479.54</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2019-12-11</datum><cislo>DFBV/0151/19</cislo><predmet>Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Október- December/2019</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Marcela Frimmerová</dodavatel><ico>40050611</ico><adresa>Štefana Baniča 31, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2019-12-11</datum><cislo>DFBV/0152/19</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné  </predmet><suma>49.04</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2019-12-11</datum><cislo>DFBV/0153/19</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019</predmet><suma>23.81</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-09</datum><cislo>DFBV/0148/19</cislo><predmet>Faktúra za LCD monitor 21,5 BenQ GW2283</predmet><suma>309.6</suma><dodavatel>SIMMONS Slovakia,s.r.o</dodavatel><ico>44283067</ico><adresa>Námestie 1. mája  25, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2019-12-09</datum><cislo>DFBV/0149/19</cislo><predmet>Faktúra za APC Back-UPS CS 500l</predmet><suma>151.2</suma><dodavatel>SIMMONS Slovakia,s.r.o</dodavatel><ico>44283067</ico><adresa>Námestie 1. mája  25, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2019-12-06</datum><cislo>DFBV/0146/19</cislo><predmet>Faktúra za čistiace  a hygienické potreby</predmet><suma>143.28</suma><dodavatel>TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>36276464</ico><adresa>Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo</adresa></item><item><datum>2019-12-06</datum><cislo>DFBV/0147/19</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu november 2019</predmet><suma>275.05</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2019-12-04</datum><cislo>DFBV/0142/19</cislo><predmet>Faktúra za čistiace  a hygienické potreby</predmet><suma>850.61</suma><dodavatel>TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>36276464</ico><adresa>Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo</adresa></item><item><datum>2019-12-04</datum><cislo>DFBV/0143/19</cislo><predmet>Faktúra za čistiace  a hygienické potreby</predmet><suma>139.99</suma><dodavatel>TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>36276464</ico><adresa>Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo</adresa></item><item><datum>2019-12-04</datum><cislo>DFBV/0144/19</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za november 2019</predmet><suma>27</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2019-12-04</datum><cislo>DFBV/0145/19</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019 - maloodber</predmet><suma>53</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-11-26</datum><cislo>DFBV/0140/19</cislo><predmet>Faktúra za Verejnú správu Slovenskej republiky - ročný prístup</predmet><suma>165</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2019-11-26</datum><cislo>DFBV/0141/19</cislo><predmet>Faktúra za kontrolu komínov</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Kálmán kominár s.r.o.</dodavatel><ico>52365760</ico><adresa>Sokolská  1623/13, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2019-11-25</datum><cislo>DFBV/0139/19</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za október 2019</predmet><suma>27</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2019-11-22</datum><cislo>DFBV/0138/19</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac november 2019</predmet><suma>184.19</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2019-11-20</datum><cislo>DFBV/0137/19</cislo><predmet>Faktúra za predplatné - Úplné znenia zákonov 2020</predmet><suma>33.6</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri celulózke 40, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2019-11-19</datum><cislo>DFBV/0136/19</cislo><predmet>Faktúra za zálohu vykurovacieho plynu za mesiac december 2019</predmet><suma>1650.58</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2019-11-12</datum><cislo>DFBV/0132/19</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu október 2019</predmet><suma>261.65</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2019-11-12</datum><cislo>DFBV/0133/19</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné  </predmet><suma>49.04</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2019-11-12</datum><cislo>DFBV/0134/19</cislo><predmet>Faktúra za zviazanie triednych výkazov</predmet><suma>33</suma><dodavatel>Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS</dodavatel><ico>40889653</ico><adresa>Trieda SNP 76, 974 01 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2019-11-12</datum><cislo>DFBV/0135/19</cislo><predmet>Faktúra za hygienické potreby - Utierky ZZ sivé</predmet><suma>99</suma><dodavatel>TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>36276464</ico><adresa>Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo</adresa></item><item><datum>2019-11-07</datum><cislo>DFBV/0128/19</cislo><predmet>Faktúra na Základe Zmluvy o poskytovaní zdravotnej služby zo dňa 30.12.2016 za služby</predmet><suma>480</suma><dodavatel>REMEDY point, s.r.o.</dodavatel><ico>36039586</ico><adresa>Kopčianska  10, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-11-07</datum><cislo>DFBV/0129/19</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019</predmet><suma>21.97</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-11-07</datum><cislo>DFBV/0130/19</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019 - maloodber</predmet><suma>45</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-11-07</datum><cislo>DFBV/0131/19</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018</predmet><suma>-226.13</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-11-05</datum><cislo>DFBV/0127/19</cislo><predmet>Faktúra za dochádzkový terminál a systém pre 25 zamestnancov</predmet><suma>1320</suma><dodavatel>Elektročas s.r.o.</dodavatel><ico>35841397</ico><adresa>Hlavná 48, 90027 Bernolákovo</adresa></item><item><datum>2019-11-04</datum><cislo>DFBV/0126/19</cislo><predmet>Faktúra za predplatné Új Szó </predmet><suma>206.2</suma><dodavatel>DUEL-PRESS, s.r.o.</dodavatel><ico>35722517</ico><adresa>Bajkalská 19/B, 821 02 Bratislava </adresa></item><item><datum>2019-10-23</datum><cislo>DFBV/0123/19</cislo><predmet>Faktúra za školenie Inventarizácia </predmet><suma>60</suma><dodavatel>Management service Ing.Vladimír Pažitka</dodavatel><ico>17757444</ico><adresa> 476, Plavecky Stvrtok</adresa></item><item><datum>2019-10-23</datum><cislo>DFBV/0125/19</cislo><predmet>Faktúra za inzerciu  Új Szó dňa 16.10.2019</predmet><suma>120</suma><dodavatel>DUEL-PRESS, s.r.o.</dodavatel><ico>35722517</ico><adresa>Bajkalská 19/B, 821 02 Bratislava </adresa></item><item><datum>2019-10-22</datum><cislo>DFBV/0124/19</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac október 2019</predmet><suma>198.86</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2019-10-17</datum><cislo>DFBV/0122/19</cislo><predmet>Faktúra za nastavenie školských hodín </predmet><suma>49.2</suma><dodavatel>Elektročas s.r.o.</dodavatel><ico>35841397</ico><adresa>Hlavná 48, 90027 Bernolákovo</adresa></item><item><datum>2019-10-15</datum><cislo>DFBV/0121/19</cislo><predmet>Faktúra za IV.celoštátnu konferenciu riaditeľov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským</predmet><suma>160</suma><dodavatel>Zväz maďarských pedagógov na SR</dodavatel><ico>17314348</ico><adresa>Elektrárenská  2, 945 01 Komárno</adresa></item><item><datum>2019-10-11</datum><cislo>DFBV/0117/19</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné  </predmet><suma>49.04</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2019-10-11</datum><cislo>DFBV/0119/19</cislo><predmet>Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac november 2019</predmet><suma>1478.09</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2019-10-11</datum><cislo>DFBV/0120/19</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za september 2019 </predmet><suma>34.41</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2019-10-11</datum><cislo>DFBV/0118/19</cislo><predmet>Faktúra za online kurz Programujeme v Pythone 1</predmet><suma>75</suma><dodavatel>Akadémia Alexandra, s.r.o.</dodavatel><ico>46100261</ico><adresa>M.Dulu  4924/48, 036 08 Martin-Priekopa</adresa></item><item><datum>2019-10-09</datum><cislo>DFBV/0115/19</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019</predmet><suma>23.04</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-10-09</datum><cislo>DFBV/0116/19</cislo><predmet>Faktúra za poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu</predmet><suma>57.72</suma><dodavatel>UNION Poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Karadžičova 10, 813 60 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-10-08</datum><cislo>DFBV/0113/19</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu september 2019</predmet><suma>231.01</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2019-10-08</datum><cislo>DFBV/0114/19</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné  </predmet><suma>49.04</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2019-10-07</datum><cislo>DFBV/0112/19</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za III.Q.2019</predmet><suma>101.46</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2019-10-04</datum><cislo>DFBV/0111/19</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za August a September 2019</predmet><suma>54</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2019-10-03</datum><cislo>DFBV/0110/19</cislo><predmet>Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Júl- September/2019</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Marcela Frimmerová</dodavatel><ico>40050611</ico><adresa>Štefana Baniča 31, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2019-10-02</datum><cislo>DFBV/0109/19</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019 - maloodber</predmet><suma>27</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-09-25</datum><cislo>DFBV/0107/19</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac september 2019</predmet><suma>209.74</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2019-09-23</datum><cislo>DFBV/0105/19</cislo><predmet>Faktúra za odborný mesačník PaM a Zákony 2020</predmet><suma>38</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri celulózke 40, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2019-09-23</datum><cislo>DFBV/0106/19</cislo><predmet>Faktúra za Seminár PAM 34.03</predmet><suma>60</suma><dodavatel>VEMA,s.r.o</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-09-20</datum><cislo>DFBV/0103/19</cislo><predmet>Faktúra za údržbu a servis kopírovacieho stroja Canon</predmet><suma>204</suma><dodavatel>Martin Čechovič CM servis</dodavatel><ico>37291602</ico><adresa>Mlynská  588/28A, 900 84 Báhoň</adresa></item><item><datum>2019-09-20</datum><cislo>DFBV/0104/19</cislo><predmet>Faktúra za maliarske a natieračské práce</predmet><suma>1350</suma><dodavatel>Ladislav Magyar - ML</dodavatel><ico>43494960</ico><adresa>J.Jesenského  2063/10, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2019-09-19</datum><cislo>DFBV/0102/19</cislo><predmet>Faktúra za nákup hygienických potrieb</predmet><suma>143.28</suma><dodavatel>TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>36276464</ico><adresa>Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo</adresa></item><item><datum>2019-09-17</datum><cislo>DFBV/0101/19</cislo><predmet>Faktúra za preddavok Finančný spravodajca , ročník 2020</predmet><suma>26.4</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2019-09-16</datum><cislo>DFBV/0100/19</cislo><predmet>Faktúra za nákup Lenovo Essential USB Mouse</predmet><suma>187</suma><dodavatel>DT-digital s r.o</dodavatel><ico>36784192</ico><adresa>Tešedíkovo 1289, 925 82 Tešedíkovo</adresa></item><item><datum>2019-09-12</datum><cislo>DFBV/0099/19</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za august 2019</predmet><suma>28.91</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2019-09-12</datum><cislo>DFBV/0108/19</cislo><predmet>Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac október 2019</predmet><suma>796.83</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2019-09-09</datum><cislo>DFBV/0097/19</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu august 2019</predmet><suma>158.47</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2019-09-09</datum><cislo>DFBV/0098/19</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019</predmet><suma>27.34</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-09-06</datum><cislo>DFBV/0096/19</cislo><predmet>Faktúra za účastnícky poplatok za seminár: Riaditeľ školy</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Verlag Dashőfer vyd.s.r.o</dodavatel><ico>35730129</ico><adresa>Železničiarska 13, 81499 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-09-04</datum><cislo>DFBV/0095/19</cislo><predmet>Faktúra za vyhotovenie a zviazanie katalógov </predmet><suma>25</suma><dodavatel>Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS</dodavatel><ico>40889653</ico><adresa>Trieda SNP 76, 974 01 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2019-09-03</datum><cislo>DFBV/0094/19</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019 - maloodber</predmet><suma>9</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-09-01</datum><cislo>DFBV/0093/19</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za júl 2019 a záloha vyúčtovania vykurovacieho plynu za september 2019</predmet><suma>319.82</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2019-08-27</datum><cislo>DFBV/0092/19</cislo><predmet>Faktúra za dodanie tlačív - Študijné preukaz</predmet><suma>142.8</suma><dodavatel>Ševt,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-08-26</datum><cislo>DFBV/0091/19</cislo><predmet>Faktúra za predplatné Poradca 2020 </predmet><suma>32.9</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri celulózke 40, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2019-08-23</datum><cislo>DFBV/0090/19</cislo><predmet>Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov</predmet><suma>122.91</suma><dodavatel>Bc.Róbert Grof</dodavatel><ico>44445580</ico><adresa>Štefana Baniča  1292/31A, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2019-08-14</datum><cislo>DFBV/0089/19</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za Júl 2019</predmet><suma>27</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2019-08-13</datum><cislo>DFBV/0086/19</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019</predmet><suma>20.72</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-08-13</datum><cislo>DFBV/0087/19</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné  </predmet><suma>49.04</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2019-08-13</datum><cislo>DFBV/0088/19</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu júl 2019</predmet><suma>156.85</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2019-08-02</datum><cislo>DFBV/0085/19</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019 - maloodber</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-08-01</datum><cislo>DFBV/0083/19</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za II.Q.2019</predmet><suma>100.49</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2019-08-01</datum><cislo>DFBV/0084/19</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za jún 2019 a zálohy vyúčtovania vykurovacieho plynu za august 2019</predmet><suma>319.77</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2019-07-12</datum><cislo>DFBV/0082/19</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné  </predmet><suma>49.04</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2019-07-11</datum><cislo>DFBV/0081/19</cislo><predmet>Faktúra za grafické spracovanie,korektúry,tlač a dodávka do sídla</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>Ing.Németh Szilárd-Sinex reklamná agentúra</dodavatel><ico>34778411</ico><adresa>Moyzesova 6, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2019-07-10</datum><cislo>DFBV/0080/19</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za Jún 2019</predmet><suma>27</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2019-07-09</datum><cislo>DFBV/0079/19</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019</predmet><suma>22.06</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-07-09</datum><cislo>DFBV/0078/19</cislo><predmet>Faktúra za vyhotovenie brožúr </predmet><suma>310.2</suma><dodavatel>AB COPY s.r.o.</dodavatel><ico>35839732</ico><adresa>Senecká  114, 900 24 Veľký Biel</adresa></item><item><datum>2019-07-08</datum><cislo>DFBV/0076/19</cislo><predmet>Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Apríl- Jún/2019</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Marcela Frimmerová</dodavatel><ico>40050611</ico><adresa>Štefana Baniča 31, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2019-07-08</datum><cislo>DFBV/0077/19</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu jún 2019</predmet><suma>183.2</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2019-07-02</datum><cislo>DFBV/0075/19</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019 - maloodber</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-07-02</datum><cislo>DFBV/0074/19</cislo><predmet>Faktúra za Rollup banner</predmet><suma>194.4</suma><dodavatel>Ing.Németh Szilárd-Sinex reklamná agentúra</dodavatel><ico>34778411</ico><adresa>Moyzesova 6, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2019-07-01</datum><cislo>DFKV/0001/19</cislo><predmet>Faktúra za dodávku IKT učebne SINO ZEROclient</predmet><suma>3660</suma><dodavatel>SINO s.r.o.</dodavatel><ico>47020946</ico><adresa>Pestovatelská 2, 82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-07-01</datum><cislo>DFBV/0070/19</cislo><predmet>Faktúra za dodávku IKT učebne SINO ZEROclient</predmet><suma>3687</suma><dodavatel>SINO s.r.o.</dodavatel><ico>47020946</ico><adresa>Pestovatelská 2, 82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-07-01</datum><cislo>DFBV/0071/19</cislo><predmet>Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac júl 2019</predmet><suma>319.72</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2019-07-01</datum><cislo>DFBV/0072/19</cislo><predmet>Faktúra za kinosálu - Slávnostná akadémia 14.06.2019</predmet><suma>33</suma><dodavatel>Mestský úrad Senec</dodavatel><ico>00305065</ico><adresa>Mierové nám. 8, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2019-07-01</datum><cislo>DFBV/0073/19</cislo><predmet>Faktúra za Gemalto Pack</predmet><suma>134.02</suma><dodavatel>Disig, a.s.</dodavatel><ico>35975946</ico><adresa>Záhradnícka 151, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-07-01</datum><cislo>DFKV/0002/19</cislo><predmet>Faktúra za dodávku IKT učebne SINO ZEROclient</predmet><suma>3687</suma><dodavatel>SINO s.r.o.</dodavatel><ico>47020946</ico><adresa>Pestovatelská 2, 82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-07-01</datum><cislo>DFKV/0002/19</cislo><predmet>Faktúra za dodávku IKT učebne SINO ZEROclient</predmet><suma>3687</suma><dodavatel>SINO s.r.o.</dodavatel><ico>47020946</ico><adresa>Pestovatelská 2, 82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-25</datum><cislo>DFBV/0067/19</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac jún 2019</predmet><suma>171.36</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2019-06-25</datum><cislo>DFBV/0066/19</cislo><predmet>Faktúra za dodanie a montáž ALU vchodových dverí</predmet><suma>3360.24</suma><dodavatel>Plast Tech s.r.o.</dodavatel><ico>36271128</ico><adresa>Kúpeľná  1669/1, 932 01 Veľký Meder</adresa></item><item><datum>2019-06-24</datum><cislo>DFBV/0068/19</cislo><predmet>Faktúra za vykonané údržbárske,vodoinštalatérske práce </predmet><suma>610.66</suma><dodavatel>LENEAL-INSTALA SERVIS Alexander Leginus</dodavatel><ico>37187465</ico><adresa>Lúčna 2, 900 24 Veľký Biel</adresa></item><item><datum>2019-06-24</datum><cislo>DFBV/0069/19</cislo><predmet>Faktúra za vykonané údržbárske,vodoinštalatérske práce </predmet><suma>1029.1</suma><dodavatel>LENEAL-INSTALA SERVIS Alexander Leginus</dodavatel><ico>37187465</ico><adresa>Lúčna 2, 900 24 Veľký Biel</adresa></item><item><datum>2019-06-19</datum><cislo>DFBV/0064/19</cislo><predmet>Faktúra za dodávku Set myš+klávesnica</predmet><suma>162</suma><dodavatel>SINO s.r.o.</dodavatel><ico>47020946</ico><adresa>Pestovatelská 2, 82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-19</datum><cislo>DFBV/0065/19</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za Máj 2019</predmet><suma>27</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2019-06-18</datum><cislo>DFBV/0063/19</cislo><predmet>Faktúra za mobilnú nástenku</predmet><suma>414.07</suma><dodavatel>A J Produkty a.s.</dodavatel><ico>36268518</ico><adresa>Galvaniho  7/B, 821 04 Bratislava </adresa></item><item><datum>2019-06-13</datum><cislo>DFBV/0062/19</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za máj 2019</predmet><suma>177.22</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2019-06-11</datum><cislo>DFBV/0060/19</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné  </predmet><suma>49.04</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2019-06-10</datum><cislo>DFBV/0061/19</cislo><predmet>Faktúra  za odbornú literatúru</predmet><suma>18.9</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri celulózke 40, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2019-06-07</datum><cislo>DFBV/0057/19</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019 - maloodber</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-07</datum><cislo>DFBV/0058/19</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019</predmet><suma>21.46</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-07</datum><cislo>DFBV/0059/19</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu máj 2019</predmet><suma>268.06</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2019-06-04</datum><cislo>DFBV/0056/19</cislo><predmet>Faktúra za nákup tlačív</predmet><suma>67.8</suma><dodavatel>Ševt,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2019-05-28</datum><cislo>DFBV/0055/19</cislo><predmet>Faktúra za časopis Právny kuriér pre školy</predmet><suma>119</suma><dodavatel>Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-05-24</datum><cislo>DFBV/0053/19</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac máj 2019</predmet><suma>203.49</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2019-05-17</datum><cislo>DFBV/0054/19</cislo><predmet>Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac jún 2019</predmet><suma>319.72</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2019-05-13</datum><cislo>DFBV/0052/19</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu apríl 2019</predmet><suma>226.4</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2019-05-10</datum><cislo>DFBV/0051/19</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné  </predmet><suma>49.04</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2019-05-09</datum><cislo>DFBV/0049/19</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019</predmet><suma>22.49</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-05-09</datum><cislo>DFBV/0050/19</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za Apríl 2019</predmet><suma>27</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2019-05-06</datum><cislo>DFBV/0048/19</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019 - maloodber</predmet><suma>11</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-05-06</datum><cislo>DFBV/0047/19</cislo><predmet>Faktúra za funkčné inovačné vzdelávanie </predmet><suma>150</suma><dodavatel>Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o.</dodavatel><ico>42052882</ico><adresa>M.Staudta 2667/15, 945 01 Komárno</adresa></item><item><datum>2019-04-17</datum><cislo>DFBV/0043/19</cislo><predmet></predmet><suma>-424.18</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2019-04-17</datum><cislo>DFBV/0044/19</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za I.Q.2019</predmet><suma>99.53</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2019-04-17</datum><cislo>DFBV/0045/19</cislo><predmet>Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac máj 2019</predmet><suma>319.72</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2019-04-17</datum><cislo>DFBV/0046/19</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac apríl 2019</predmet><suma>180.54</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2019-04-15</datum><cislo>DFBV/0042/19</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za vodné, stočné za obdobie od 06.04.2018 do 05.04.2019</predmet><suma>17.83</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2019-04-10</datum><cislo>DFBV/0041/19</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za Marec 2019</predmet><suma>27</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2019-04-08</datum><cislo>DFBV/0037/19</cislo><predmet>Faktúra za aplikačné a systémové konzultácie-zvyšená sadzba</predmet><suma>33.54</suma><dodavatel>VEMA,s.r.o</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-04-08</datum><cislo>DFBV/0038/19</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019</predmet><suma>23.71</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-04-08</datum><cislo>DFBV/0039/19</cislo><predmet>Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Január- Marec/2019</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Marcela Frimmerová</dodavatel><ico>40050611</ico><adresa>Štefana Baniča 31, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2019-04-08</datum><cislo>DFBV/0040/19</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu marec 2019</predmet><suma>248.4</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2019-04-04</datum><cislo>DFBV/0034/19</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019 - maloodber</predmet><suma>28</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-04-01</datum><cislo>DFBV/0036/19</cislo><predmet>Faktúra za príručku Zákonníka práce</predmet><suma>15.5</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri celulózke 40, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2019-03-25</datum><cislo>DFBV/0032/19</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac marec 2019</predmet><suma>212.67</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2019-03-25</datum><cislo>DFBV/0033/19</cislo><predmet>Faktúra za Seminár PAM 34.01</predmet><suma>60</suma><dodavatel>VEMA,s.r.o</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-03-19</datum><cislo>DFBV/0031/19</cislo><predmet>Faktúra za zriadenie služby a montáž pripojovacieho bodu v objekte Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským</predmet><suma>75</suma><dodavatel>FeSys s.r.o.</dodavatel><ico>50110063</ico><adresa>Kostolná pri Dunaji 33, 903 01 Kostolná pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2019-03-15</datum><cislo>DFBV/0030/19</cislo><predmet>Faktúra za publikácie  &quot; Poradca&quot; na rok 2019</predmet><suma>28.4</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri celulózke 40, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2019-03-12</datum><cislo>DFBV/0028/19</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu február 2019</predmet><suma>233.66</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2019-03-12</datum><cislo>DFBV/0029/19</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné  </predmet><suma>53.5</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2019-03-12</datum><cislo>DFBV/0035/19</cislo><predmet>Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac apríl 2019</predmet><suma>205.66</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2019-03-07</datum><cislo>DFBV/0024/19</cislo><predmet>Faktúra za dodanie príručky mzdovej účtovníčky 2019</predmet><suma>14.5</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri celulózke 40, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2019-03-07</datum><cislo>DFBV/0025/19</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019</predmet><suma>23.23</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-03-07</datum><cislo>DFBV/0027/19</cislo><predmet>Úhrada poistného za poistnú zmluvu číslo 11410963</predmet><suma>50.8</suma><dodavatel>UNION Poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Karadžičova 10, 813 60 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-03-04</datum><cislo>DFBV/0026/19</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 - maloodber</predmet><suma>51</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-02-22</datum><cislo>DFBV/0022/19</cislo><predmet>Faktúra za inzerciu a reklamnú kampaň v týždenníku ÚJ SZÓ</predmet><suma>120</suma><dodavatel>DUEL-PRESS, s.r.o.</dodavatel><ico>35722517</ico><adresa>Bajkalská 19/B, 821 02 Bratislava </adresa></item><item><datum>2019-02-20</datum><cislo>DFBV/0020/19</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac február 2019</predmet><suma>153</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2019-02-20</datum><cislo>DFBV/0021/19</cislo><predmet>Faktúra za ročné predplatné mesačníka DUO2019</predmet><suma>66</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri celulózke 40, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2019-02-14</datum><cislo>DFBV/0023/19</cislo><predmet>Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac marec 2019</predmet><suma>1172.53</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2019-02-12</datum><cislo>DFBV/0019/19</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné  </predmet><suma>53.5</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2019-02-11</datum><cislo>DFBV/0018/19</cislo><predmet>Faktúra za prepravu osôb na lyžiarsky kurz</predmet><suma>960.04</suma><dodavatel>Fermo s.r.o.</dodavatel><ico>44897162</ico><adresa>Malá 87, 925 82 Tešedíkovo</adresa></item><item><datum>2019-02-08</datum><cislo>DFBV/0016/19</cislo><predmet>Faktúra za lyžiarsky kurz od 27.01.2019 do 30.01.2019</predmet><suma>3839.97</suma><dodavatel>SKI Čertovica s.r.o.</dodavatel><ico>51038129</ico><adresa>Družstevná  30, 900 66 Vysoká pri Morave</adresa></item><item><datum>2019-02-08</datum><cislo>DFBV/0017/19</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu január 2019</predmet><suma>262.56</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2019-02-06</datum><cislo>DFBV/0015/19</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019</predmet><suma>22.63</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-02-04</datum><cislo>DFBV/0014/19</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019 - maloodber</predmet><suma>54</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-01-30</datum><cislo>DFBV/0008/19</cislo><predmet>Faktúra za účast na odbornom seminári &quot;Správa registratúry - komplexne a efektívne&quot; dňa 30.01.2019 Senec</predmet><suma>78</suma><dodavatel>Asociácia správcov registratúry</dodavatel><ico>37922190</ico><adresa>M.R.Štefánika 310, 972 71 Nováky</adresa></item><item><datum>2019-01-29</datum><cislo>DFBV/0011/19</cislo><predmet>Faktúra za Seminár PAM 34.00</predmet><suma>60</suma><dodavatel>VEMA,s.r.o</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-01-29</datum><cislo>DFBV/0012/19</cislo><predmet>Faktúra za Webhosting a obnova domény http://www.szenczigsz.sk/</predmet><suma>102</suma><dodavatel>IZOCOM s.r.o.</dodavatel><ico>48246468</ico><adresa>Pri starej prach.13, 83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-01-22</datum><cislo>DFBV/0009/19</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac január 2019</predmet><suma>194.31</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2019-01-17</datum><cislo>DFBV/0005/19</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie  predplatného za rok 2018 - Finančná spravodajca  </predmet><suma>14.9</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2019-01-17</datum><cislo>DFBV/0007/19</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 - maloodber</predmet><suma>56</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-01-17</datum><cislo>DFBV/0010/19</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za rok 2018 - maloodber</predmet><suma>-53.29</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-01-16</datum><cislo>DFBV/0006/19</cislo><predmet>Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac január 2019</predmet><suma>1623.97</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2019-01-16</datum><cislo>DFBV/0013/19</cislo><predmet>Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac február 2019</predmet><suma>1341.61</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2019-01-11</datum><cislo>DFBV/0003/19</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné  </predmet><suma>53.5</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2019-01-11</datum><cislo>DFBV/0004/19</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018</predmet><suma>26.34</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-01-10</datum><cislo>DFBV/0002/19</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu december 2018</predmet><suma>253.16</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2019-01-07</datum><cislo>DFBV/0001/19</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za IV.Q 2018</predmet><suma>107.74</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-12-27</datum><cislo>DFBV/0153/18</cislo><predmet>Faktúra za hygienické potreby</predmet><suma>497.64</suma><dodavatel>TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>36276464</ico><adresa>Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo</adresa></item><item><datum>2018-12-27</datum><cislo>DFBV/0154/18</cislo><predmet>Faktúra za nákup nádoby na triedenie odpadu 3x30l</predmet><suma>439.2</suma><dodavatel>B2B Partner s r.o.</dodavatel><ico>44413467</ico><adresa>Šulekova 2, 811 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-12-21</datum><cislo>DFBV/0146/18</cislo><predmet>Faktúra za príspevok do - Regio TV</predmet><suma>360</suma><dodavatel>Tv LocAll HD s.r.o.</dodavatel><ico>50949551</ico><adresa>Farská lúka  1586/44, 986 01 Fiľakovo</adresa></item><item><datum>2018-12-21</datum><cislo>DFBV/0149/18</cislo><predmet>Faktúra za počítače HP 460-a200nc</predmet><suma>4791.96</suma><dodavatel>ELECTRO TRADE s.r.o.</dodavatel><ico>50251325</ico><adresa>Kálnica  412, 916 37 Kálnica </adresa></item><item><datum>2018-12-21</datum><cislo>DFBV/0150/18</cislo><predmet>Faktúra za Samsung 850 EVO 250GB</predmet><suma>1061.31</suma><dodavatel>ELECTRO TRADE s.r.o.</dodavatel><ico>50251325</ico><adresa>Kálnica  412, 916 37 Kálnica </adresa></item><item><datum>2018-12-21</datum><cislo>DFBV/0151/18</cislo><predmet>Faktúra za nákup monitorov</predmet><suma>1308.6</suma><dodavatel>ELECTRO TRADE s.r.o.</dodavatel><ico>50251325</ico><adresa>Kálnica  412, 916 37 Kálnica </adresa></item><item><datum>2018-12-21</datum><cislo>DFBV/0145/18</cislo><predmet>Faktúra za zviazanie triedných výkazov</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS</dodavatel><ico>40889653</ico><adresa>Trieda SNP 76, 974 01 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2018-12-21</datum><cislo>DFBV/0147/18</cislo><predmet>Faktúra za  reproduktor LG FH6</predmet><suma>249</suma><dodavatel>ANDREA SHOP, s.r.o.</dodavatel><ico>36277151</ico><adresa>Galantská cesta 5855/ 22, 929 01 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2018-12-21</datum><cislo>DFBV/0148/18</cislo><predmet>Faktúra za nákup mikrofónov</predmet><suma>115.8</suma><dodavatel>MUZIKER, a.s.</dodavatel><ico>35840773</ico><adresa>Einstienova 18, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-12-21</datum><cislo>DFBV/0152/18</cislo><predmet>Faktúra za nákup učebníc a pracovných zošitov</predmet><suma>68</suma><dodavatel>PreSpolužiakov.sk s.r.o.</dodavatel><ico>1860277</ico><adresa>Klincová  35, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-12-19</datum><cislo>DFBV/0142/18</cislo><predmet>Faktúra za konferenčné stoličky</predmet><suma>3499.44</suma><dodavatel>BEBA plus s.r.o.</dodavatel><ico>44494254</ico><adresa>Gen.Svobodu 1976/ 25, 960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2018-12-19</datum><cislo>DFBV/0143/18</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby</predmet><suma>494.99</suma><dodavatel>TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>36276464</ico><adresa>Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo</adresa></item><item><datum>2018-12-19</datum><cislo>DFBV/0144/18</cislo><predmet>Faktúra za nákup tonerov</predmet><suma>351</suma><dodavatel>TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>36276464</ico><adresa>Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo</adresa></item><item><datum>2018-12-18</datum><cislo>DFBV/0139/18</cislo><predmet>Faktúra za protipožiarne dvere</predmet><suma>907</suma><dodavatel>DoMa Slovakia s r.o.</dodavatel><ico>35917369</ico><adresa>Hlaváčikova  6, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-12-18</datum><cislo>DFBV/0140/18</cislo><predmet>Faktúra za revíziu plyn. zariadenia </predmet><suma>73</suma><dodavatel>Juraj Blažek rev.tech.PZ</dodavatel><ico>12684902</ico><adresa>Mýtna ul.č. 12, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2018-12-18</datum><cislo>DFBV/0141/18</cislo><predmet>Faktúra za Seminár PAM 33.05</predmet><suma>60</suma><dodavatel>VEMA,s.r.o</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-12-17</datum><cislo>DFBV/0134/18</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac december 2018</predmet><suma>154.53</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-12-17</datum><cislo>DFBV/0135/18</cislo><predmet>Faktúra za maliarske a natieračské práce </predmet><suma>3025</suma><dodavatel>Ladislav Magyar - ML</dodavatel><ico>43494960</ico><adresa>J.Jesenského  2063/10, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-12-17</datum><cislo>DFBV/0137/18</cislo><predmet>Faktúra za nákup tonerov a multifunkčného zariadenia Canon MF264dw</predmet><suma>426</suma><dodavatel>Martin Čechovič CM servis</dodavatel><ico>37291602</ico><adresa>Mlynská  588/28A, 900 84 Báhoň</adresa></item><item><datum>2018-12-17</datum><cislo>DFBV/0138/18</cislo><predmet>Faktúra za predstavenie - The Onlines </predmet><suma>245</suma><dodavatel>Divadelné centrum</dodavatel><ico>42387442</ico><adresa>A.Kmeťa 28, 036 01 Martin 1</adresa></item><item><datum>2018-12-17</datum><cislo>DFBV/0136/18</cislo><predmet>Faktúra za maliarske a natieračské práce </predmet><suma>1895</suma><dodavatel>Ladislav Magyar - ML</dodavatel><ico>43494960</ico><adresa>J.Jesenského  2063/10, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-12-13</datum><cislo>DFBV/0133/18</cislo><predmet>Faktúra za nákup školskej zostavy Daniel II</predmet><suma>5470</suma><dodavatel>Lucia Hucíková - Školáčik Majo</dodavatel><ico>47880775</ico><adresa>Pekárenská 277, 02801 Brezovica</adresa></item><item><datum>2018-12-12</datum><cislo>DFBV/0131/18</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné  </predmet><suma>53.5</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2018-12-12</datum><cislo>DFBV/0132/18</cislo><predmet>Faktúra za mobilnú nástenku, trojitú</predmet><suma>460.08</suma><dodavatel>A J Produkty a.s.</dodavatel><ico>36268518</ico><adresa>Galvaniho  7/B, 821 04 Bratislava </adresa></item><item><datum>2018-12-11</datum><cislo>DFBV/0129/18</cislo><predmet>Faktúra za ročné predplatné Portál Direktor a časopis Manažment školy v praxi</predmet><suma>149</suma><dodavatel>Wolters  Kluwer SR s. r. o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-12-10</datum><cislo>DFBV/0128/18</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2018 - 30.11.2018</predmet><suma>22.5</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-12-10</datum><cislo>DFBV/0130/18</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu november 2018</predmet><suma>250.51</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-12-06</datum><cislo>DFBV/0127/18</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018 - maloodber</predmet><suma>55</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-12-04</datum><cislo>DFBV/0126/18</cislo><predmet>Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie 10-12/2018</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Marcela Frimmerová</dodavatel><ico>40050611</ico><adresa>Štefana Baniča 31, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2018-11-30</datum><cislo>DFBV/0123/18</cislo><predmet>Faktúra za predplatné týždenníka ÚJ SZÓ za obdobie od 02.01.2019 do 31.12.2019</predmet><suma>196.9</suma><dodavatel>DUEL-PRESS, s.r.o.</dodavatel><ico>35722517</ico><adresa>Bajkalská 19/B, 821 02 Bratislava </adresa></item><item><datum>2018-11-30</datum><cislo>DFBV/0124/18</cislo><predmet>Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov</predmet><suma>610.32</suma><dodavatel>DROGÉRIA MAJA</dodavatel><ico>30020174</ico><adresa>č.d. 404, 900 50 Kráľová pri Senci</adresa></item><item><datum>2018-11-26</datum><cislo>DFBV/0122/18</cislo><predmet>Faktúra za ročný prístup - Verejná správa Slovenskej republiky</predmet><suma>117</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2018-11-23</datum><cislo>DFBV/0120/18</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac november 2018</predmet><suma>186.66</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-11-23</datum><cislo>DFBV/0121/18</cislo><predmet>Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku /revízie/ elektrických zariadení</predmet><suma>560</suma><dodavatel>Miloš Šmahel</dodavatel><ico>14131498</ico><adresa>Veľký Grob 148, 925 27 Veľký Grob</adresa></item><item><datum>2018-11-23</datum><cislo>DFBV/0125/18</cislo><predmet>Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac december 2018</predmet><suma>1414.56</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-11-15</datum><cislo>DFBV/0119/18</cislo><predmet>Faktúra za Rollup branner</predmet><suma>194.4</suma><dodavatel>Ing.Szilárd Németh -SINEX rekl.agentúra</dodavatel><ico>34778411</ico><adresa>Moyzesová 6, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2018-11-09</datum><cislo>DFBV/0117/18</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné  </predmet><suma>53.5</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2018-11-09</datum><cislo>DFBV/0118/18</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu október 2018</predmet><suma>265.37</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-11-08</datum><cislo>DFBV/0115/18</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018</predmet><suma>21.84</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-11-08</datum><cislo>DFBV/0116/18</cislo><predmet>Faktúra na základe Zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby zo dňa 30.12.2016</predmet><suma>480</suma><dodavatel>REMEDY point, s.r.o.</dodavatel><ico>36039586</ico><adresa>Kopčianska  10, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-11-05</datum><cislo>DFBV/0113/18</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.11.2018 - 30.11.2018 - maloodber</predmet><suma>47</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-11-05</datum><cislo>DFBV/0114/18</cislo><predmet>Faktúra za kopírovací papier A4 80g Eurobasic</predmet><suma>552</suma><dodavatel>TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>36276464</ico><adresa>Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo</adresa></item><item><datum>2018-10-26</datum><cislo>DFBV/0111/18</cislo><predmet>Faktúra za kontrolu komínov</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Ladislav Kálmán</dodavatel><ico>17603374</ico><adresa>Sokolská 13, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-10-11</datum><cislo>DFBV/0109/18</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné  </predmet><suma>53.5</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2018-10-10</datum><cislo>DFBV/0110/18</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za september 2018</predmet><suma>70.17</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-10-10</datum><cislo>DFBV/0112/18</cislo><predmet>Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac november 2018</predmet><suma>1182.32</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-10-08</datum><cislo>DFBV/0103/18</cislo><predmet>Faktúra za odborný mesačník PaM -Práce a Mzdy bez chýb,pokút a penále ročník 2019 + Zákony 2019</predmet><suma>74</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri celulózke 40, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2018-10-05</datum><cislo>DFBV/0104/18</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.09.2018 - 30.09.2018</predmet><suma>21.79</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-10-05</datum><cislo>DFBV/0105/18</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu september 2018</predmet><suma>200.51</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-10-05</datum><cislo>DFBV/0107/18</cislo><predmet>Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie 7-9/2018</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Marcela Frimmerová</dodavatel><ico>40050611</ico><adresa>Štefana Baniča 31, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2018-10-05</datum><cislo>DFBV/0108/18</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za III.Q 2018</predmet><suma>107.74</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-10-05</datum><cislo>DFBV/0106/18</cislo><predmet>Úhrada poistnej zmluvy č.11310893 - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, za obdobie 20.10.2018-19.10.2019</predmet><suma>57.72</suma><dodavatel>UNION Poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Karadžičova 10, 813 60 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-10-02</datum><cislo>DFBV/0100/18</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018 - maloodber</predmet><suma>29</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-10-02</datum><cislo>DFBV/0101/18</cislo><predmet>Faktúra za nedoplatok za predplatné periodika &quot; PORADCA 2018&quot;</predmet><suma>24.9</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri celulózke 40, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2018-10-01</datum><cislo>DFBV/0097/18</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné  </predmet><suma>-95.84</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2018-10-01</datum><cislo>DFBV/0099/18</cislo><predmet>Úhrada poistnej zmluvy - Úrazové poistenie žiakov - 118</predmet><suma>240.35</suma><dodavatel>UNION Poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Karadžičova 10, 813 60 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-09-28</datum><cislo>DFBV/0098/18</cislo><predmet>Faktúra za nemecké učebnice DEUTSCH.COM 2 KB</predmet><suma>798.6</suma><dodavatel>KNIHOMOL, s r.o.</dodavatel><ico>47437731</ico><adresa>Lotysska 24, 82106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-09-24</datum><cislo>DFBV/0096/18</cislo><predmet>Faktúra za časopis Katedra na školský rok 2018/2019 </predmet><suma>15.8</suma><dodavatel>Lilium Aurum spol.s.r.o.</dodavatel><ico>17642183</ico><adresa>Galantská cesta 658/2F, 92901 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2018-09-21</datum><cislo>DFBV/0095/18</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac september 2018</predmet><suma>209.61</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-09-17</datum><cislo>DFBV/0094/18</cislo><predmet>Faktúra za Komplexnú školskú agendu pre Spojené školy (od 151-200 žiakov) - licencia platná 24 mesiacov so zľavou</predmet><suma>491</suma><dodavatel>Ševt,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-09-14</datum><cislo>DFBV/0093/18</cislo><predmet>Faktúra za LaserJet Pro M102a  a tonery</predmet><suma>542</suma><dodavatel>DT-digital s r.o</dodavatel><ico>36784192</ico><adresa>Tešedíkovo 1289, 925 82 Tešedíkovo</adresa></item><item><datum>2018-09-11</datum><cislo>DFBV/0091/18</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné  </predmet><suma>53.5</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2018-09-11</datum><cislo>DFBV/0092/18</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za august 2018</predmet><suma>64.02</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-09-11</datum><cislo>DFBV/0102/18</cislo><predmet>Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac október 2018</predmet><suma>637.54</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-09-10</datum><cislo>DFBV/0090/18</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu august 2018</predmet><suma>101.41</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-09-07</datum><cislo>DFBV/0089/18</cislo><predmet>Faktúra za stavebné práce</predmet><suma>995</suma><dodavatel>Ladislav Magyar - ML</dodavatel><ico>43494960</ico><adresa>J.Jesenského  2063/10, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-09-06</datum><cislo>DFBV/0087/18</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018</predmet><suma>21.82</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-09-06</datum><cislo>DFBV/0088/18</cislo><predmet>Faktúra za predplatné  aktualizácií - Úplné znenie zákonov 2019</predmet><suma>33.6</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri celulózke 40, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2018-09-05</datum><cislo>DFBV/0085/18</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.09.2018 - 30.09.2018 - maloodber</predmet><suma>10</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-09-05</datum><cislo>DFBV/0086/18</cislo><predmet>Faktúra za jednorázové umytie okien v telocvični</predmet><suma>132</suma><dodavatel>Integra - fs s.r.o.</dodavatel><ico>50838652</ico><adresa>Športová 17, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-09-04</datum><cislo>DFBV/0084/18</cislo><predmet>Faktúra za školský nábytok  - zostava Daniel II a  zostava učiteľa Daniel </predmet><suma>3799.99</suma><dodavatel>Lucia Hucíková - Školáčik Majo</dodavatel><ico>47880775</ico><adresa>Pekárenská 277, 02801 Brezovica</adresa></item><item><datum>2018-08-30</datum><cislo>DFBV/0083/18</cislo><predmet>Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov </predmet><suma>147.59</suma><dodavatel>Andrej Grof - HP</dodavatel><ico>41492366</ico><adresa>Obrancov mieru 36, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2018-08-24</datum><cislo>DFBV/0081/18</cislo><predmet>Faktúra za zviazanie kníh - Maturity 2017/2018</predmet><suma>15</suma><dodavatel>Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS</dodavatel><ico>40889653</ico><adresa>Trieda SNP 76, 974 01 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2018-08-22</datum><cislo>DFBV/0080/18</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za júl 2018</predmet><suma>64.02</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-08-22</datum><cislo>DFBV/0082/18</cislo><predmet>Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac september 2018</predmet><suma>255.85</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-08-14</datum><cislo>DFBV/0079/18</cislo><predmet>Faktúra za Finančný spravodajca , ročník 2019 - preddavok</predmet><suma>26.4</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2018-08-10</datum><cislo>DFBV/0075/18</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu júl 2018</predmet><suma>111.72</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-08-10</datum><cislo>DFBV/0076/18</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018</predmet><suma>20.83</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-08-10</datum><cislo>DFBV/0077/18</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné  </predmet><suma>53.5</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2018-08-10</datum><cislo>DFBV/0078/18</cislo><predmet>Faktúra za predplatné PORADCA 2019</predmet><suma>28.4</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri celulózke 40, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2018-08-02</datum><cislo>DFBV/0074/18</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018 - maloodber</predmet><suma>5</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-07-25</datum><cislo>DFBV/0071/18</cislo><predmet>Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac august 2018</predmet><suma>255.85</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-07-25</datum><cislo>DFBV/0072/18</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za II.Q 2018</predmet><suma>106.77</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-07-25</datum><cislo>DFBV/0073/18</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za jún 2018</predmet><suma>64.02</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-07-12</datum><cislo>DFBV/0069/18</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné  </predmet><suma>53.5</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2018-07-12</datum><cislo>DFBV/0070/18</cislo><predmet>Faktúra za údržbu kopírovacieho stroja Canon </predmet><suma>68.4</suma><dodavatel>Martin Čechovič CM servis</dodavatel><ico>37291602</ico><adresa>Mlynská  588/28A, 900 84 Báhoň</adresa></item><item><datum>2018-07-10</datum><cislo>DFBV/0068/18</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu jún 2018</predmet><suma>181.49</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-07-06</datum><cislo>DFBV/0067/18</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018</predmet><suma>12.29</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-07-03</datum><cislo>DFBV/0065/18</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018 - maloodber</predmet><suma>5</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-07-03</datum><cislo>DFBV/0066/18</cislo><predmet>Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Apríl - Jún / 2018</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Marcela Frimmerová</dodavatel><ico>40050611</ico><adresa>Štefana Baniča 31, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2018-06-22</datum><cislo>DFBV/0063/18</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 062018</predmet><suma>153</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-06-15</datum><cislo>DFBV/0062/18</cislo><predmet>Faktúra za maliarske a natieračske práce</predmet><suma>980</suma><dodavatel>Ladislav Magyar - ML</dodavatel><ico>43494960</ico><adresa>J.Jesenského  2063/10, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-06-14</datum><cislo>DFBV/0060/18</cislo><predmet>Faktúra za balíček Zákonník práce po novom</predmet><suma>14.9</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri celulózke 40, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2018-06-14</datum><cislo>DFBV/0061/18</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za máj 2018</predmet><suma>64.02</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-06-14</datum><cislo>DFBV/0064/18</cislo><predmet>Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac júl 2018</predmet><suma>255.85</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-06-11</datum><cislo>DFBV/0059/18</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné  </predmet><suma>53.5</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2018-06-08</datum><cislo>DFBV/0056/18</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.04.2018 - 30.04.2018</predmet><suma>34.62</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-06-08</datum><cislo>DFBV/0057/18</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.05.2018 - 30.05.2018</predmet><suma>45.16</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-06-08</datum><cislo>DFBV/0058/18</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu máj 2018</predmet><suma>198.85</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-06-04</datum><cislo>DFBV/0054/18</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018 - maloodber</predmet><suma>5</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-05-23</datum><cislo>DFBV/0053/18</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 052018</predmet><suma>160.65</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-05-15</datum><cislo>DFBV/0051/18</cislo><predmet>Faktúra za ročné predplatné časopisu Právny kuriér pre školy</predmet><suma>119</suma><dodavatel>Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-05-15</datum><cislo>DFBV/0052/18</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za apríl 2018</predmet><suma>5.85</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-05-15</datum><cislo>DFBV/0055/18</cislo><predmet>Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac jún 2018</predmet><suma>255.85</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-05-11</datum><cislo>DFBV/0049/18</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné  </predmet><suma>53.5</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2018-05-11</datum><cislo>DFBV/0050/18</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu apríl 2018</predmet><suma>190.67</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-05-02</datum><cislo>DFBV/0047/18</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.05.2018 - 31.05.2018 - maloodber</predmet><suma>12</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-23</datum><cislo>DFBV/0046/18</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 042018</predmet><suma>168.3</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-04-23</datum><cislo>DFBV/0048/18</cislo><predmet>Opravná faktúra za vodné,stočné za obdobie od 07.04.17 - 31.12.2017</predmet><suma>-240.73</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2018-04-12</datum><cislo>DFBV/0042/18</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu marec 2018</predmet><suma>211.38</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-11</datum><cislo>DFBV/0043/18</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za marec 2018</predmet><suma>173.38</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-04-11</datum><cislo>DFBV/0044/18</cislo><predmet>Faktúra - záloha za vykurovací plyn za mesiac máj  2018 </predmet><suma>255.85</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>DFBV/0045/18</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za I.Q.2018</predmet><suma>105.32</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-04-06</datum><cislo>DFBV/0037/18</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.03.2018 - 31.03.2018</predmet><suma>34.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-06</datum><cislo>DFBV/0038/18</cislo><predmet>Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie 1-3/2018</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Marcela Frimmerová</dodavatel><ico>40050611</ico><adresa>Štefana Baniča 31, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2018-04-06</datum><cislo>DFBV/0041/18</cislo><predmet>Faktúra za pracovný seminár od 16.04.2018 do 18.04.2018</predmet><suma>162.8</suma><dodavatel>Grand Hotel Permon s r.o.</dodavatel><ico>44130651</ico><adresa>Pribylina 1486, 03242 Pribylina</adresa></item><item><datum>2018-04-04</datum><cislo>DFBV/0039/18</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.03.2018 - 31.03.2018 - maloodber</predmet><suma>30</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-23</datum><cislo>DFBV/0035/18</cislo><predmet>Faktúra za seminár PAM 33.01</predmet><suma>60</suma><dodavatel>VEMA,s.r.o</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>DFBV/0036/18</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 032018</predmet><suma>116.28</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-03-19</datum><cislo>DFBV/0033/18</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné  </predmet><suma>89.16</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2018-03-13</datum><cislo>DFBV/0034/18</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za február 2018</predmet><suma>397.06</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-03-13</datum><cislo>DFBV/0040/18</cislo><predmet>Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za apríl 2018 </predmet><suma>419.33</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>DFBV/0032/18</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu február 2018</predmet><suma>227.65</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-03-07</datum><cislo>DFBV/0031/18</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018</predmet><suma>34.31</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-05</datum><cislo>DFBV/0027/18</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.03.2018 - 31.03.2018 - maloodber</predmet><suma>54</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-05</datum><cislo>DFBV/0028/18</cislo><predmet>Faktúra za úhradu poistného za poistnú zmluvu číslo : 11410963</predmet><suma>50.8</suma><dodavatel>UNION Poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Karadžičova 10, 813 60 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-02</datum><cislo>DFBV/0030/18</cislo><predmet>Faktúra za dodanie týždenníka Vasárnap 2018/9</predmet><suma>132</suma><dodavatel>DUEL-PRESS, s.r.o.</dodavatel><ico>35722517</ico><adresa>Bajkalská 19/B, 821 02 Bratislava </adresa></item><item><datum>2018-02-21</datum><cislo>DFBV/0025/18</cislo><predmet>Faktúra za poskytnuté služby účastníkom lyžiarskeho kurzu v Chate Trafo - SKI Kubínska hoľa v období od 12.02.2018 do 17.02.2018 - Gymnázium</predmet><suma>450</suma><dodavatel>P.S. INVEST, s.r.o.</dodavatel><ico>44968256</ico><adresa>Hrabovská cesta  1669/20, 034 01 Ružomberok</adresa></item><item><datum>2018-02-21</datum><cislo>DFBV/0026/18</cislo><predmet>Faktúra za poskytnuté služby účastníkom lyžiarskeho kurzu v Chate Trafo - SKI Kubínska hoľa v období od 12.02.2018 do 17.02.2018 - Stredná odborná škola</predmet><suma>2400</suma><dodavatel>P.S. INVEST, s.r.o.</dodavatel><ico>44968256</ico><adresa>Hrabovská cesta  1669/20, 034 01 Ružomberok</adresa></item><item><datum>2018-02-20</datum><cislo>DFBV/0020/18</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 022018</predmet><suma>154.53</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-02-20</datum><cislo>DFBV/0022/18</cislo><predmet>Faktúra za inzerciu 14.2.2018</predmet><suma>120</suma><dodavatel>DUEL-PRESS, s.r.o.</dodavatel><ico>35722517</ico><adresa>Bajkalská 19/B, 821 02 Bratislava </adresa></item><item><datum>2018-02-20</datum><cislo>DFBV/0023/18</cislo><predmet>Faktúra za dodanie tovaru</predmet><suma>10.4</suma><dodavatel>Ševt,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2018-02-15</datum><cislo>DFBV/0021/18</cislo><predmet>Faktúra za predplatné aktualizácií - Úplné znenia zákonov 2018</predmet><suma>27.6</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri celulózke 40, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2018-02-14</datum><cislo>DFBV/0017/18</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu január 2017</predmet><suma>262.13</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>DFBV/0029/18</cislo><predmet>Faktúra - záloha za vykurovací plyn za mesiac marec 2018 a započítaním preplatku vyúčtovania vykurovacieho plynu za mesiac január 2018</predmet><suma>971.91</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-02-12</datum><cislo>DFBV/0019/18</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné  </predmet><suma>89.16</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2018-02-08</datum><cislo>DFBV/0018/18</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2018 - 31.01.2018</predmet><suma>34.9</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-02-05</datum><cislo>DFBV/0016/18</cislo><predmet>Faktúra za predplatné časopisu ŠKOLA 2018</predmet><suma>25</suma><dodavatel>JurisDAT-M.Medlen</dodavatel><ico>47071073</ico><adresa>Ondavská 8, 82108 </adresa></item><item><datum>2018-02-02</datum><cislo>DFBV/0015/18</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018 - maloodber</predmet><suma>57</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-29</datum><cislo>DFBV/0012/18</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 012018</predmet><suma>148.41</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-01-29</datum><cislo>DFBV/0014/18</cislo><predmet>Faktúra za seminár PAM 33.00</predmet><suma>60</suma><dodavatel>VEMA,s.r.o</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-19</datum><cislo>DFBV/0008/18</cislo><predmet>Faktúra za Finančný spravodajca ,ročník 2017</predmet><suma>7.45</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2018-01-19</datum><cislo>DFBV/0009/18</cislo><predmet>Faktúra za tlačivá</predmet><suma>69.2</suma><dodavatel>Ševt,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2018-01-19</datum><cislo>DFBV/0010/18</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.01.2018 - maloodber</predmet><suma>59</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>DFBV/0011/18</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za rok 2017</predmet><suma>-530.51</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>DFBV/0003/18</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu december 2017</predmet><suma>204.18</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>DFBV/0004/18</cislo><predmet>Faktúra za Webhosting a obnova domény</predmet><suma>204</suma><dodavatel>IZOCOM s.r.o.</dodavatel><ico>48246468</ico><adresa>Pri starej prach.13, 83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>DFBV/0005/18</cislo><predmet>Faktúra - záloha za vykurovací plyn za mesiac január 2018</predmet><suma>1454.52</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>DFBV/0006/18</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za december 2017 </predmet><suma>39.59</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>DFBV/0007/18</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>-31.2</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>DFBV/0013/18</cislo><predmet>Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac február 2018</predmet><suma>1073.21</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-01-08</datum><cislo>DFBV/0001/18</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2018 - 01.01.2018</predmet><suma>34.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-08</datum><cislo>DFBV/0002/18</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za IV.Q.2017</predmet><suma>110.15</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-12-27</datum><cislo>DFBV/0146/17</cislo><predmet>Faktúra za vysávač ELECTROLUX ECS52B</predmet><suma>118.99</suma><dodavatel>CHLAD-SERVIS spol s.r.o.</dodavatel><ico>31105068</ico><adresa>Hlavná 181, 900 23 Viničné</adresa></item><item><datum>2017-12-21</datum><cislo>DFBV/0145/17</cislo><predmet>Faktúra za zviazanie triednych výkazov</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS</dodavatel><ico>40889653</ico><adresa>Trieda SNP 76, 974 01 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2017-12-20</datum><cislo>DFBV/0140/17</cislo><predmet>Faktúra za držiak projektoru MP0020 s telekop.tyčou</predmet><suma>86.24</suma><dodavatel>Datacomp s.r.o.</dodavatel><ico>36212466</ico><adresa>Moldavská cesta  49, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2017-12-20</datum><cislo>DFBV/0144/17</cislo><predmet>Faktúra za reklamné predmety</predmet><suma>450</suma><dodavatel>Ing.Németh Szilárd-Sinex reklamná agentúra</dodavatel><ico>34778411</ico><adresa>Moyzesova 6, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-12-20</datum><cislo>DFBV/0139/17</cislo><predmet>Faktúra za držiak projektora na krátku projekciu E5 NEW</predmet><suma>83</suma><dodavatel>GOTANA , s.r.o.</dodavatel><ico>46279491</ico><adresa>Nedanovce  301, 958 43 Nedanovce</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>DFBV/0142/17</cislo><predmet>Faktúra za led monitor BenQ GL955A </predmet><suma>619.11</suma><dodavatel>ELECTRO TRADE s.r.o.</dodavatel><ico>50251325</ico><adresa>Kálnica  412, 916 37 Kálnica </adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>DFBV/0143/17</cislo><predmet>Faktúra za stolný počítač HP 280 G2 SFF</predmet><suma>906.59</suma><dodavatel>ELECTRO TRADE s.r.o.</dodavatel><ico>50251325</ico><adresa>Kálnica  412, 916 37 Kálnica </adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>DFBV/0141/17</cislo><predmet>Faktúra za Projektor Benq MW533</predmet><suma>814.4</suma><dodavatel>ALZA.cz a.s.</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>DFBV/0131/17</cislo><predmet>Faktúra za tonery a tlačiarne</predmet><suma>621.24</suma><dodavatel>DT-digital s r.o</dodavatel><ico>36784192</ico><adresa>Tešedíkovo 1289, 925 82 Tešedíkovo</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>DFBV/0132/17</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby</predmet><suma>401.49</suma><dodavatel>DT-digital s r.o</dodavatel><ico>36784192</ico><adresa>Tešedíkovo 1289, 925 82 Tešedíkovo</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>DFBV/0134/17</cislo><predmet>Faktúra za prepravu Pianino zn. Petrof</predmet><suma>170</suma><dodavatel>András Cséfalvay</dodavatel><ico>45416265</ico><adresa>Cintorínska  567/18, 931  01 Šamorín</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>DFBV/0135/17</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 122017</predmet><suma>114.75</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>DFBV/0137/17</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby</predmet><suma>412.8</suma><dodavatel>Martin Čechovič CM servis</dodavatel><ico>37291602</ico><adresa>Mlynská  588/28A, 900 84 Báhoň</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>DFBV/0138/17</cislo><predmet>Faktúra za kontrolu komínov</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Ladislav Kálmán</dodavatel><ico>17603374</ico><adresa>Sokolská 13, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-12-15</datum><cislo>DFBV/0133/17</cislo><predmet>Faktúra za seminár PAM 32.04</predmet><suma>60</suma><dodavatel>VEMA,s.r.o</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-15</datum><cislo>DFBV/0136/17</cislo><predmet>Faktúra Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup</predmet><suma>96</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2017-12-12</datum><cislo>DFBV/0127/17</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné </predmet><suma>89.16</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2017-12-12</datum><cislo>DFBV/0128/17</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu november 2017</predmet><suma>215.72</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-12-12</datum><cislo>DFBV/0129/17</cislo><predmet>Faktúra  za odborný mesačník 1000 riešení r.2018</predmet><suma>31.6</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri celulózke 40, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>DFBV/0130/17</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za november 2017 </predmet><suma>139.79</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>DFBV/0125/17</cislo><predmet>Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Október - December /2017</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Marcela Frimmerová</dodavatel><ico>40050611</ico><adresa>Štefana Baniča 31, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>DFBV/0126/17</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2017 30.11.2017</predmet><suma>34.86</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-04</datum><cislo>DFBV/0124/17</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.12.2017 - 31.12.2017 - maloodber</predmet><suma>131</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>DFBV/0122/17</cislo><predmet>Faktúra za  časopis  ÚJ SZÓ - týždeň</predmet><suma>189.6</suma><dodavatel>Petit Press,a.s. - divízia Bratislava</dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Lazaretská 12, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>DFBV/0123/17</cislo><predmet>Faktúra za čistiace potreby</predmet><suma>599.35</suma><dodavatel>DROGÉRIA MAJA</dodavatel><ico>30020174</ico><adresa>č.d. 404, 900 50 Kráľová pri Senci</adresa></item><item><datum>2017-11-23</datum><cislo>DFBV/0121/17</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 112017</predmet><suma>153</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-11-20</datum><cislo>DFBV/0120/17</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu kopírovacieho stroja Canon</predmet><suma>265.2</suma><dodavatel>Martin Čechovič CM servis</dodavatel><ico>37291602</ico><adresa>Mlynská  588/28A, 900 84 Báhoň</adresa></item><item><datum>2017-11-13</datum><cislo>DFBV/0117/17</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za október 2017 </predmet><suma>107.96</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-11-13</datum><cislo>DFBV/0118/17</cislo><predmet>Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac december 2017</predmet><suma>1426</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-11-13</datum><cislo>DFBV/0119/17</cislo><predmet>Faktúra za časopis  Manažment školy v praxi predplatné </predmet><suma>126.48</suma><dodavatel>Wolters  Kluwer SR s. r. o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-10</datum><cislo>DFBV/0113/17</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu október 2017</predmet><suma>218.56</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-11-10</datum><cislo>DFBV/0114/17</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie revízie plynových zariadení v zmysle vyhl. MPSVaR č.508/2009 Z.z</predmet><suma>73</suma><dodavatel>Juraj Blažek rev.tech.PZ</dodavatel><ico>12684902</ico><adresa>Mýtna ul.č. 12, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2017-11-10</datum><cislo>DFBV/0116/17</cislo><predmet>Faktúra za opakované dodanie tovaru a služby - vodné, stočné </predmet><suma>89.16</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2017-11-08</datum><cislo>DFBV/0115/17</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2017 31.10.2017</predmet><suma>35.48</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-06</datum><cislo>DFBV/0111/17</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.11.2017 - 30.11.2017 - maloodber</predmet><suma>111</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-03</datum><cislo>DFBV/0112/17</cislo><predmet>Faktúra za prípravu a realizáciu prác spojených s natáčaním &quot;krátkeho filmu&quot; projektu &quot;moja stredná škola&quot;</predmet><suma>3500</suma><dodavatel>EUROMESTO, s.r.o.</dodavatel><ico>35879254</ico><adresa>J.Poničana  3, 841 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-27</datum><cislo>DFBV/0110/17</cislo><predmet>Faktúra za Odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále r.2018</predmet><suma>68</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri celulózke 40, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2017-10-23</datum><cislo>DFBV/0109/17</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 102017</predmet><suma>168.3</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>DFBV/0108/17</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné </predmet><suma>89.16</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2017-10-11</datum><cislo>DFBV/0103/17</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu september 2017</predmet><suma>208.94</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-10-11</datum><cislo>DFBV/0104/17</cislo><predmet>Faktúra  - záloha za  vykurovací plyn  za mesiac november 2017 </predmet><suma>1151.53</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-10-11</datum><cislo>DFBV/0105/17</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za III.Q 2017</predmet><suma>110.15</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-10-11</datum><cislo>DFBV/0106/17</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za september 2017 </predmet><suma>54.64</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-10-09</datum><cislo>DFBV/0107/17</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.09.2017 30.09.2017</predmet><suma>43.81</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-06</datum><cislo>DFBV/0102/17</cislo><predmet>Úhrada poistného za Úrazové poistenie žiakov - 118</predmet><suma>203.67</suma><dodavatel>UNION Poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Karadžičova 10, 813 60 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-05</datum><cislo>DFBV/0101/17</cislo><predmet>Úhrada poistného za Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, za obdobie: 20.10.2017-19.10.2018</predmet><suma>57.72</suma><dodavatel>UNION Poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Karadžičova 10, 813 60 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>DFBV/0099/17</cislo><predmet>Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obd. 07-09/2017</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Marcela Frimmerová</dodavatel><ico>40050611</ico><adresa>Štefana Baniča 31, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>DFBV/0100/17</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.10.2017 - 31.10.2017 - maloodber</predmet><suma>67</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-28</datum><cislo>DFBV/0095/17</cislo><predmet>Faktúra za knihy a pracovné zošity z anglického jazyka</predmet><suma>-772</suma><dodavatel>KNIHOMOL, s r.o.</dodavatel><ico>47437731</ico><adresa>Lotysska 24, 82106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-28</datum><cislo>DFBV/0097/17</cislo><predmet>Faktúra za vývoz VOK Merc. - 14m3</predmet><suma>996</suma><dodavatel>Verejno - prospešný podnik Senec, a.s.</dodavatel><ico>35732814</ico><adresa>Fándlyho  3, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2017-09-28</datum><cislo>DFBV/0098/17</cislo><predmet>Faktúra za výchovu a vzdelávanie zamestnancov z predpisov o BOZP pri práci Zák.NR SR č.124/2006 Z.z. a za opakované školenie zamestnancov z predpisov o ochrane pred požiarmi zák.NR SR č. 314/2001 Z.z.</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Marcela Frimmerová</dodavatel><ico>40050611</ico><adresa>Štefana Baniča 31, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2017-09-28</datum><cislo>DFBV/0096/17</cislo><predmet>Faktúra za učebnice  z cudzieho jazyka</predmet><suma>690</suma><dodavatel>KNIHOMOL, s r.o.</dodavatel><ico>47437731</ico><adresa>Lotysska 24, 82106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-22</datum><cislo>DFBV/0094/17</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 92017</predmet><suma>154.67</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-09-21</datum><cislo>DFBV/0093/17</cislo><predmet>Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov</predmet><suma>193.41</suma><dodavatel>Andrej Grof - HP</dodavatel><ico>41492366</ico><adresa>Obrancov mieru 36, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2017-09-14</datum><cislo>DFBV/0092/17</cislo><predmet>Faktúra za knihy a pracovné zošity z anglického jazyka</predmet><suma>772</suma><dodavatel>KNIHOMOL, s r.o.</dodavatel><ico>47437731</ico><adresa>Lotysska 24, 82106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-12</datum><cislo>DFBV/0090/17</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu august 2017</predmet><suma>109.79</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-09-12</datum><cislo>DFBV/0091/17</cislo><predmet>Faktúra za opakované dodanie tovaru - vodné ,stočné</predmet><suma>89.16</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>DFBV/0088/17</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za august 2017 </predmet><suma>54.64</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>DFBV/0089/17</cislo><predmet>Faktúra  - záloha za  vykurovací plyn  za mesiac október 2017 </predmet><suma>603.33</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-09-06</datum><cislo>DFBV/0087/17</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.08.2017 31.08.2017</predmet><suma>35.27</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-05</datum><cislo>DFBV/0086/17</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.09.2017 - 30.09.2017 - maloodber</predmet><suma>22</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-28</datum><cislo>DFBV/0085/17</cislo><predmet>Faktúra za zviazanie - triedny výkaz, maturity 2017</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS</dodavatel><ico>40889653</ico><adresa>Trieda SNP 76, 974 01 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2017-08-17</datum><cislo>DFBV/0083/17</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za júl 2017 </predmet><suma>54.64</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-08-17</datum><cislo>DFBV/0084/17</cislo><predmet>Faktúra  - záloha za  vykurovací plyn  za mesiac september 2017 </predmet><suma>219.36</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-08-16</datum><cislo>DFBV/0081/17</cislo><predmet>Faktúra za opakované dodanie tovaru - vodné,stočné</predmet><suma>89.16</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2017-08-11</datum><cislo>DFBV/0082/17</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.07.2017 31.07.2017</predmet><suma>35.47</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-09</datum><cislo>DFBV/0078/17</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu júl 2017</predmet><suma>101.75</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-08-09</datum><cislo>DFBV/0079/17</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za jún 2017 </predmet><suma>54.64</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-08-08</datum><cislo>DFBV/0080/17</cislo><predmet>Faktúra  - záloha za  vykurovací plyn  za mesiac august 2017 </predmet><suma>219.36</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-08-03</datum><cislo>DFBV/0076/17</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.08.2017 - 31.08.2017 - maloodber</predmet><suma>11</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>DFBV/0075/17</cislo><predmet>Faktúra za dodanie Finančného  spravodajcu , ročník 2018</predmet><suma>26.4</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>DFBV/0077/17</cislo><predmet>Faktúra za predplatné &quot; Poradca 2018&quot;</predmet><suma>24.9</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri celulózke 40, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2017-07-19</datum><cislo>DFBV/0073/17</cislo><predmet>Faktúra za opakované dodanie tovaru - vodné,stočné</predmet><suma>89.16</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2017-07-12</datum><cislo>DFBV/0074/17</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu jún 2017</predmet><suma>147.22</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-07-07</datum><cislo>DFBV/0068/17</cislo><predmet>Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle zmluvy-obdobie Apríl-Jún/2017</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Marcela Frimmerová</dodavatel><ico>40050611</ico><adresa>Štefana Baniča 31, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2017-07-07</datum><cislo>DFBV/0069/17</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.07.2017 - 31.07.2017 - maloodber</predmet><suma>11</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-07-07</datum><cislo>DFBV/0070/17</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.06.2017 30.06.2017</predmet><suma>34.92</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-07-07</datum><cislo>DFBV/0071/17</cislo><predmet>Faktúra za kancelársky materiál</predmet><suma>78.98</suma><dodavatel>Ševt,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2017-07-07</datum><cislo>DFBV/0072/17</cislo><predmet>Faktúra za vodu z povrchového odtoku za II.Q. 2017</predmet><suma>108.71</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-07-03</datum><cislo>DFBV/0067/17</cislo><predmet>Faktúra za servisné práce XEROX Workcentre24</predmet><suma>45</suma><dodavatel>Majax, s.r.o.</dodavatel><ico>44137419</ico><adresa>Svätoplukova  46/A, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>DFBV/0064/17</cislo><predmet>Faktúra za tlač plagátov A2 </predmet><suma>132</suma><dodavatel>Ing.Németh Szilárd-Sinex reklamná agentúra</dodavatel><ico>34778411</ico><adresa>Moyzesova 6, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-06-22</datum><cislo>DFBV/0063/17</cislo><predmet>Faktúra na základe zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby zo dňa 30.12.2016</predmet><suma>480</suma><dodavatel>REMEDY point, s.r.o.</dodavatel><ico>36039586</ico><adresa>Kopčianska  10, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-21</datum><cislo>DFBV/0059/17</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac jún 2017</predmet><suma>190.26</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-06-21</datum><cislo>DFBV/0065/17</cislo><predmet>Faktúra  - záloha za  vykurovací plyn  za mesiac júl 2017 </predmet><suma>219.36</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-06-21</datum><cislo>DFBV/0066/17</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za máj 2017 </predmet><suma>143.66</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-06-14</datum><cislo>DFBV/0060/17</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu máj 2017</predmet><suma>202.61</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-06-14</datum><cislo>DFBV/0061/17</cislo><predmet>Faktúra za opakované dodanie tovaru - vodné,stočné</predmet><suma>89.16</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2017-06-08</datum><cislo>DFBV/0062/17</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>34.19</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-02</datum><cislo>DFBV/0058/17</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za jún 2017</predmet><suma>12</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-25</datum><cislo>DFBV/0052/17</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac máj 2017</predmet><suma>191.77</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-05-18</datum><cislo>DFBV/0053/17</cislo><predmet>Faktúra za publikáciu časopisu &quot; Právny kuriér pre školy &quot;- ročné predplatné  </predmet><suma>119</suma><dodavatel>Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-15</datum><cislo>DFBV/0055/17</cislo><predmet>Faktúra za opakované dodanie tovaru - vodné,stočné</predmet><suma>89.16</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2017-05-11</datum><cislo>DFBV/0054/17</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za apríl 2017 </predmet><suma>279.68</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-05-11</datum><cislo>DFBV/0056/17</cislo><predmet>Faktúra  - záloha za  vykurovací plyn  za mesiac jún 2017 </predmet><suma>219.36</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-05-11</datum><cislo>DFBV/0057/17</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu apríl 2017</predmet><suma>182.24</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-05-10</datum><cislo>DFBV/0051/17</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>38.96</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>DFBV/0048/17</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za máj 2017</predmet><suma>27</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-28</datum><cislo>DFBV/0050/17</cislo><predmet>Faktúra od BVS Bratislava z 31.03.2017 za vodu z povrchového odtoku za I.Q.2017</predmet><suma>107.74</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-04-26</datum><cislo>DFBV/0049/17</cislo><predmet>Faktúra za opakované dodanie tovaru - vodné,stočné</predmet><suma>37.97</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2017-04-20</datum><cislo>DFBV/0043/17</cislo><predmet>Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac apríl 2017</predmet><suma>146.47</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>DFBV/0046/17</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu marec 2017</predmet><suma>201.17</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>DFBV/0045/17</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za marec 2017 </predmet><suma>76.23</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>DFBV/0047/17</cislo><predmet>Faktúra  - záloha za  vykurovací plyn  za mesiac máj 2017 </predmet><suma>219.36</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-04-11</datum><cislo>DFBV/0044/17</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>35.44</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-07</datum><cislo>DFBV/0036/17</cislo><predmet>Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenie zmluvy za obdobie Január - Marec /2017</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Marcela Frimmerová</dodavatel><ico>40050611</ico><adresa>Štefana Baniča 31, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>DFBV/0038/17</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu za apríl 2017</predmet><suma>70</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-04</datum><cislo>DFBV/0037/17</cislo><predmet>Faktúra za balíček -  Príručka mzdovej účtovníčky</predmet><suma>16.2</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri celulózke 40, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2017-04-04</datum><cislo>DFBV/0039/17</cislo><predmet>Faktúra za prednostné vybavenie reklamácie</predmet><suma>14.4</suma><dodavatel>VEMA,s.r.o</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-22</datum><cislo>DFBV/0033/17</cislo><predmet>Obedy zamestnancov za marec 2017</predmet><suma>221.97</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-03-16</datum><cislo>DFBV/0034/17</cislo><predmet>Školenie PAM základné - Bratislava 14.-15.03.2017</predmet><suma>258</suma><dodavatel>VEMA,s.r.o</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-16</datum><cislo>DFBV/0042/17</cislo><predmet>Vyučtovacia faktúra za elektrinu č.7180852997 - preplatok</predmet><suma>-1.32</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-03-13</datum><cislo>DFBV/0035/17</cislo><predmet>Faktúra za opakované dodanie tovaru a služby - vodné a stočné</predmet><suma>71.33</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2017-03-13</datum><cislo>DFBV/0040/17</cislo><predmet>Faktúra za dodanie tovaru a služieb - elektrina</predmet><suma>198.05</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-03-10</datum><cislo>DFBV/0032/17</cislo><predmet>Vyuctovanie vykur.plynu za februar 2017</predmet><suma>500.75</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-03-10</datum><cislo>DFBV/0041/17</cislo><predmet>Faktúra - záloha za vykurovací plyn za mesiac apríl 2017</predmet><suma>383.59</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-03-08</datum><cislo>DFBV/0031/17</cislo><predmet>Poplatky za služby pevnej siete</predmet><suma>36.77</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-08</datum><cislo>DFBV/0030/17</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie odvolania proti rozsudku </predmet><suma>200</suma><dodavatel>JUDr.Iveta Šaranská</dodavatel><ico>47250488</ico><adresa>Ružinovská 40, 821 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-07</datum><cislo>DFBV/0029/17</cislo><predmet>Poplatky za poistenie </predmet><suma>50.8</suma><dodavatel>UNION Poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Karadžičova 10, 813 60 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-02</datum><cislo>DFBV/0028/17</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra - maloodber</predmet><suma>128</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-02-20</datum><cislo>DFBV/0025/17</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra vodné,stočné</predmet><suma>66.8</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2017-02-20</datum><cislo>DFBV/0023/17</cislo><predmet>Faktúra za publikáciu &quot; Účtovné súvzťažnosti s samospráve od 1.1.2016&quot;</predmet><suma>29.8</suma><dodavatel>Regionálne vzdelávacie centrum</dodavatel><ico>37986635</ico><adresa>M.Nešpora  925/8, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-02-17</datum><cislo>DFBV/0019/17</cislo><predmet>Obedy  za február 2017</predmet><suma>128.35</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-02-17</datum><cislo>DFBV/0024/17</cislo><predmet>Predplatné mesačníka &quot;PAM 2017&quot;</predmet><suma>66</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri celulózke 40, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2017-02-17</datum><cislo>DFBV/0020/17</cislo><predmet>Ubytovanie účastníkov lyžiarskeho výcviku</predmet><suma>750</suma><dodavatel>Investičné družstvo</dodavatel><ico>50430220</ico><adresa>Oravská Poruba 348, 027 54 Veličná</adresa></item><item><datum>2017-02-17</datum><cislo>DFBV/0021/17</cislo><predmet>Ubytovanie účastníkov lyžiarskeho výcviku</predmet><suma>2100</suma><dodavatel>Investičné družstvo</dodavatel><ico>50430220</ico><adresa>Oravská Poruba 348, 027 54 Veličná</adresa></item><item><datum>2017-02-09</datum><cislo>DFBV/0016/17</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra - maloodber- február</predmet><suma>135</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-02-09</datum><cislo>DFBV/0017/17</cislo><predmet>Poplatky za služby pevnej siete</predmet><suma>45.24</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-02-09</datum><cislo>DFBV/0018/17</cislo><predmet>Vyučtovanie vykur.plynu za január 2017</predmet><suma>2434.45</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-02-09</datum><cislo>DFBV/0026/17</cislo><predmet>Vyučtovanie vykur.plynu za marec 2017</predmet><suma>987.3</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-02-09</datum><cislo>DFBV/0027/17</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>217.91</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>DFBV/0012/17</cislo><predmet>Ubytovanie účastníkov matemat. súťaže</predmet><suma>383.2</suma><dodavatel>Alžbeta Časná</dodavatel><ico>31112684</ico><adresa>Svätopluková 43, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>DFBV/0022/17</cislo><predmet>Faktúra za nákup tovaru</predmet><suma>40.5</suma><dodavatel>SIMMONS Slovakia,s.r.o</dodavatel><ico>44283067</ico><adresa>Námestie 1. mája  25, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2017-01-31</datum><cislo>DFBV/0013/17</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra vodné,stočné</predmet><suma>314.29</suma><dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.</dodavatel><ico>35850370</ico><adresa>Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</adresa></item><item><datum>2017-01-25</datum><cislo>DFBV/0011/17</cislo><predmet>Záloha za plyn - január 2017</predmet><suma>1426</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-01-25</datum><cislo>DFBV/0014/17</cislo><predmet>Predplatné časopisu Škola 2017</predmet><suma>25</suma><dodavatel>JurisDAT-M.Medlen</dodavatel><ico>47071073</ico><adresa>Ondavská 8, 82108 </adresa></item><item><datum>2017-01-25</datum><cislo>DFBV/0015/17</cislo><predmet>Záloha za plyn - február 2017</predmet><suma>1042.04</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-01-24</datum><cislo>DFBV/0010/17</cislo><predmet>Obedy  za január 2017</predmet><suma>132.88</suma><dodavatel> ŠJ Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-01-23</datum><cislo>DFBV/0005/17</cislo><predmet>Odber zemného plynu - maloodber</predmet><suma>140</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-23</datum><cislo>DFBV/0007/17</cislo><predmet>Seminár PAM 32.00</predmet><suma>60</suma><dodavatel>VEMA,s.r.o</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-23</datum><cislo>DFBV/0008/17</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra - maloodber</predmet><suma>-69.4</suma><dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-23</datum><cislo>DFBV/0009/17</cislo><predmet>Vyúčtovanie predplatného - Finančný spravodajca</predmet><suma>13.67</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2017-01-18</datum><cislo>DFBV/0006/17</cislo><predmet>Konzultácia aplikácií VEMA</predmet><suma>27</suma><dodavatel>VEMA,s.r.o</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-16</datum><cislo>DFBV/0001/17</cislo><predmet>Vyučtovanie vykur.plynu za december 2016</predmet><suma>532.44</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-01-16</datum><cislo>DFBV/0002/17</cislo><predmet>Zrážková voda za IV.Q 2016</predmet><suma>104.36</suma><dodavatel> Gymnázium A.Bernoláka</dodavatel><ico>00160326</ico><adresa>Lichnerova 69, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-01-13</datum><cislo>DFBV/0003/17</cislo><predmet>Za odber elekt. energie</predmet><suma>210.54</suma><dodavatel>Západoslovenská energetika</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-12</datum><cislo>DFBV/0004/17</cislo><predmet>Poplatky za služby pevnej siete</predmet><suma>39.11</suma><dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 817 62 Bratislava</adresa></item></export>
