Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1493

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0145/18 Faktúra za zviazanie triedných výkazov Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS 40889653 30,00 € 21.12.2018 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0147/18 Faktúra za reproduktor LG FH6 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 249,00 € 21.12.2018 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0148/18 Faktúra za nákup mikrofónov Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 MUZIKER, a.s. 35840773 115,80 € 21.12.2018 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0152/18 Faktúra za nákup učebníc a pracovných zošitov Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 PreSpolužiakov.sk s.r.o. 1860277 68,00 € 21.12.2018 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0142/18 Faktúra za konferenčné stoličky Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 BEBA plus s.r.o. 44494254 3 499,44 € 19.12.2018 03.01.2019 Faktúra
DFBV/0143/18 Faktúra za kancelárske potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 TRIPSY s.r.o. 36276464 494,99 € 19.12.2018 03.01.2019 Faktúra
DFBV/0144/18 Faktúra za nákup tonerov Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 TRIPSY s.r.o. 36276464 351,00 € 19.12.2018 03.01.2019 Faktúra
DFBV/0139/18 Faktúra za protipožiarne dvere Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 DoMa Slovakia s r.o. 35917369 907,00 € 18.12.2018 03.01.2019 Faktúra
DFBV/0140/18 Faktúra za revíziu plyn. zariadenia Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Juraj Blažek rev.tech.PZ 12684902 73,00 € 18.12.2018 03.01.2019 Faktúra
DFBV/0141/18 Faktúra za Seminár PAM 33.05 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 VEMA,s.r.o 31355374 60,00 € 18.12.2018 03.01.2019 Faktúra
DFBV/0134/18 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac december 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 154,53 € 17.12.2018 03.01.2019 Faktúra
DFBV/0135/18 Faktúra za maliarske a natieračské práce Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Ladislav Magyar - ML 43494960 3 025,00 € 17.12.2018 03.01.2019 Faktúra
DFBV/0137/18 Faktúra za nákup tonerov a multifunkčného zariadenia Canon MF264dw Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Martin Čechovič CM servis 37291602 426,00 € 17.12.2018 03.01.2019 Faktúra
DFBV/0138/18 Faktúra za predstavenie - The Onlines Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Divadelné centrum 42387442 245,00 € 17.12.2018 03.01.2019 Faktúra
DFBV/0136/18 Faktúra za maliarske a natieračské práce Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Ladislav Magyar - ML 43494960 1 895,00 € 17.12.2018 03.01.2019 Faktúra
DFBV/0133/18 Faktúra za nákup školskej zostavy Daniel II Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Lucia Hucíková - Školáčik Majo 47880775 5 470,00 € 13.12.2018 03.01.2019 Faktúra
DFBV/0131/18 Faktúra za vodné, stočné Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 53,50 € 12.12.2018 03.01.2019 Faktúra
DFBV/0132/18 Faktúra za mobilnú nástenku, trojitú Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 A J Produkty a.s. 36268518 460,08 € 12.12.2018 03.01.2019 Faktúra
DFBV/0129/18 Faktúra za ročné predplatné Portál Direktor a časopis Manažment školy v praxi Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 149,00 € 11.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0128/18 Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2018 - 30.11.2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovak Telekom,a.s. 35763469 22,50 € 10.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0130/18 Faktúra za elektrinu november 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Západoslovenská energetika 36677281 250,51 € 10.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0127/18 Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018 - maloodber Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SPP Bratislava 35815256 55,00 € 06.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0126/18 Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie 10-12/2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Marcela Frimmerová 40050611 150,00 € 04.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0123/18 Faktúra za predplatné týždenníka ÚJ SZÓ za obdobie od 02.01.2019 do 31.12.2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 196,90 € 30.11.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0124/18 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 DROGÉRIA MAJA 30020174 610,32 € 30.11.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0122/18 Faktúra za ročný prístup - Verejná správa Slovenskej republiky Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Poradca podnikateľa 31592503 117,00 € 26.11.2018 03.12.2018 Faktúra
DFBV/0120/18 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac november 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 186,66 € 23.11.2018 30.11.2018 Faktúra
DFBV/0121/18 Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku /revízie/ elektrických zariadení Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Miloš Šmahel 14131498 560,00 € 23.11.2018 03.12.2018 Faktúra
DFBV/0125/18 Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac december 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 1 414,56 € 23.11.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0119/18 Faktúra za Rollup branner Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Ing.Szilárd Németh -SINEX rekl.agentúra 34778411 194,40 € 15.11.2018 30.11.2018 Faktúra