Faktúry
Počet záznamov: 1566
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0010/19 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za rok 2018 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | -53,29 € | 17.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/19 | Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac január 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 623,97 € | 16.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/19 | Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac február 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 341,61 € | 16.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/19 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 53,50 € | 11.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,34 € | 11.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/19 | Faktúra za elektrinu december 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 253,16 € | 10.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/19 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za IV.Q 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 107,74 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/18 | Faktúra za hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 497,64 € | 27.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/18 | Faktúra za nákup nádoby na triedenie odpadu 3x30l | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 439,20 € | 27.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/18 | Faktúra za príspevok do - Regio TV | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Tv LocAll HD s.r.o. | 50949551 | 360,00 € | 21.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/18 | Faktúra za počítače HP 460-a200nc | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ELECTRO TRADE s.r.o. | 50251325 | 4 791,96 € | 21.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/18 | Faktúra za Samsung 850 EVO 250GB | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ELECTRO TRADE s.r.o. | 50251325 | 1 061,31 € | 21.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/18 | Faktúra za nákup monitorov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ELECTRO TRADE s.r.o. | 50251325 | 1 308,60 € | 21.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/18 | Faktúra za zviazanie triedných výkazov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 30,00 € | 21.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/18 | Faktúra za reproduktor LG FH6 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 249,00 € | 21.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/18 | Faktúra za nákup mikrofónov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 115,80 € | 21.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/18 | Faktúra za nákup učebníc a pracovných zošitov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | PreSpolužiakov.sk s.r.o. | 1860277 | 68,00 € | 21.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/18 | Faktúra za konferenčné stoličky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | BEBA plus s.r.o. | 44494254 | 3 499,44 € | 19.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/18 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 494,99 € | 19.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/18 | Faktúra za nákup tonerov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 351,00 € | 19.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/18 | Faktúra za protipožiarne dvere | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DoMa Slovakia s r.o. | 35917369 | 907,00 € | 18.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/18 | Faktúra za revíziu plyn. zariadenia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Juraj Blažek rev.tech.PZ | 12684902 | 73,00 € | 18.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/18 | Faktúra za Seminár PAM 33.05 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VEMA,s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 18.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/18 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac december 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 154,53 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/18 | Faktúra za maliarske a natieračské práce | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ladislav Magyar - ML | 43494960 | 3 025,00 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/18 | Faktúra za nákup tonerov a multifunkčného zariadenia Canon MF264dw | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 426,00 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/18 | Faktúra za predstavenie - The Onlines | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Divadelné centrum | 42387442 | 245,00 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/18 | Faktúra za maliarske a natieračské práce | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ladislav Magyar - ML | 43494960 | 1 895,00 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/18 | Faktúra za nákup školskej zostavy Daniel II | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 5 470,00 € | 13.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/18 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 53,50 € | 12.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra |