Faktúry
Počet záznamov: 1566
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0037/18 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.03.2018 - 31.03.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,80 € | 06.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/18 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie 1-3/2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 06.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/18 | Faktúra za pracovný seminár od 16.04.2018 do 18.04.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Grand Hotel Permon s r.o. | 44130651 | 162,80 € | 06.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/18 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.03.2018 - 31.03.2018 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 30,00 € | 04.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/18 | Faktúra za seminár PAM 33.01 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VEMA,s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/18 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 032018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 116,28 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/18 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 89,16 € | 19.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/18 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za február 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 397,06 € | 13.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/18 | Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za apríl 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 419,33 € | 13.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/18 | Faktúra za elektrinu február 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 227,65 € | 12.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/18 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,31 € | 07.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/18 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.03.2018 - 31.03.2018 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 54,00 € | 05.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/18 | Faktúra za úhradu poistného za poistnú zmluvu číslo : 11410963 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 50,80 € | 05.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/18 | Faktúra za dodanie týždenníka Vasárnap 2018/9 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 132,00 € | 02.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/18 | Faktúra za poskytnuté služby účastníkom lyžiarskeho kurzu v Chate Trafo - SKI Kubínska hoľa v období od 12.02.2018 do 17.02.2018 - Gymnázium | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | P.S. INVEST, s.r.o. | 44968256 | 450,00 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/18 | Faktúra za poskytnuté služby účastníkom lyžiarskeho kurzu v Chate Trafo - SKI Kubínska hoľa v období od 12.02.2018 do 17.02.2018 - Stredná odborná škola | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | P.S. INVEST, s.r.o. | 44968256 | 2 400,00 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/18 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 022018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 154,53 € | 20.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/18 | Faktúra za inzerciu 14.2.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 120,00 € | 20.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/18 | Faktúra za dodanie tovaru | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 10,40 € | 20.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/18 | Faktúra za predplatné aktualizácií - Úplné znenia zákonov 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 27,60 € | 15.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/18 | Faktúra za elektrinu január 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 262,13 € | 14.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/18 | Faktúra - záloha za vykurovací plyn za mesiac marec 2018 a započítaním preplatku vyúčtovania vykurovacieho plynu za mesiac január 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 971,91 € | 13.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/18 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 89,16 € | 12.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/18 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2018 - 31.01.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,90 € | 08.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/18 | Faktúra za predplatné časopisu ŠKOLA 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | JurisDAT-M.Medlen | 47071073 | 25,00 € | 05.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/18 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 57,00 € | 02.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/18 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 012018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 148,41 € | 29.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/18 | Faktúra za seminár PAM 33.00 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VEMA,s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/18 | Faktúra za Finančný spravodajca ,ročník 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 7,45 € | 19.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/18 | Faktúra za tlačivá | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 69,20 € | 19.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra |