Faktúra č. DFBV/0093/18

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0093/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za LaserJet Pro M102a a tonery
  • Dátum doručenia: 14.09.2018
  • Celková hodnota: 542,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0013/18
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0013/18 Objednávame tlačiarne HP LaserJet Pro M102a a alt.tonery Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 DT-digital s r.o 36784192 542,00 € 10.09.2018 12.09.2018 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľ Objednávka
Tlačiť