Faktúry
Počet záznamov: 1570
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0127/17 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 89,16 € | 12.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/17 | Faktúra za elektrinu november 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 215,72 € | 12.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/17 | Faktúra za odborný mesačník 1000 riešení r.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 31,60 € | 12.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/17 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za november 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 139,79 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/17 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Október - December /2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 06.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/17 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2017 30.11.2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,86 € | 06.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/17 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.12.2017 - 31.12.2017 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 131,00 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/17 | Faktúra za časopis ÚJ SZÓ - týždeň | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Petit Press,a.s. - divízia Bratislava | 35790253 | 189,60 € | 30.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/17 | Faktúra za čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DROGÉRIA MAJA | 30020174 | 599,35 € | 30.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/17 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 112017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 153,00 € | 23.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/17 | Faktúra za opravu a údržbu kopírovacieho stroja Canon | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 265,20 € | 20.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/17 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za október 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 107,96 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/17 | Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac december 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 426,00 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/17 | Faktúra za časopis Manažment školy v praxi predplatné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 126,48 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/17 | Faktúra za elektrinu október 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 218,56 € | 10.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/17 | Faktúra za vykonanie revízie plynových zariadení v zmysle vyhl. MPSVaR č.508/2009 Z.z | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Juraj Blažek rev.tech.PZ | 12684902 | 73,00 € | 10.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/17 | Faktúra za opakované dodanie tovaru a služby - vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 89,16 € | 10.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/17 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2017 31.10.2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 35,48 € | 08.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/17 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.11.2017 - 30.11.2017 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 111,00 € | 06.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/17 | Faktúra za prípravu a realizáciu prác spojených s natáčaním "krátkeho filmu" projektu "moja stredná škola" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | EUROMESTO, s.r.o. | 35879254 | 3 500,00 € | 03.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/17 | Faktúra za Odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále r.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 68,00 € | 27.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/17 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 102017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 168,30 € | 23.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/17 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 89,16 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/17 | Faktúra za elektrinu september 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 208,94 € | 11.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/17 | Faktúra - záloha za vykurovací plyn za mesiac november 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,53 € | 11.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/17 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za III.Q 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 110,15 € | 11.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/17 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za september 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 54,64 € | 11.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/17 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.09.2017 30.09.2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 43,81 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/17 | Úhrada poistného za Úrazové poistenie žiakov - 118 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 203,67 € | 06.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/17 | Úhrada poistného za Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, za obdobie: 20.10.2017-19.10.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 57,72 € | 05.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra |