Faktúra č. DFBV/0114/18

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0114/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za kopírovací papier A4 80g Eurobasic
  • Dátum doručenia: 05.11.2018
  • Celková hodnota: 552,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0018/18
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0018/18 Objednávame kopírovací papier A4 80g Eurobasic na základe Vašej ponuky Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 TRIPSY s.r.o. 36276464 552,00 € 26.10.2018 26.10.2018 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľ Objednávka
Tlačiť