Faktúra č. DFBV/0066/20

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0066/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za máj 2020
  • Dátum doručenia: 05.06.2020
  • Celková hodnota: 1 080,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zml. č.2016-681-LZM
  • Identifikácia objednávky: VO/0019/20
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0019/20 Objednávame si u Vás elektronické stravovacie poukazy Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 GGFS s.r.o. 47079690 1 080,00 € 02.06.2020 02.06.2020 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
Tlačiť