Faktúry
Počet záznamov: 1493
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0026/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 02/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,83 € | 08.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/23 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 02. 2023 - 05. 03. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 51,34 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/23 | Faktúra za vstup na podujatie Ekotopfilm - Envirofilm dňa 07. 03. 2023 v meste Senec | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 354,00 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/23 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 03. 2023 do 31. 03. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/23 | Faktúra za inzerát DP2300101/01 - 22.02.2023 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A4 Középiskolák | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 180,00 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 03/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 200,30 € | 01.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/23 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 03/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 01.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/23 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za 02/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 250,50 € | 24.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/23 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 01. 2023 - 08. 02. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 40,73 € | 22.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/23 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za obdobie 01. 01. 2023 - 28. 02. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 3 408,96 € | 22.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/23 | Faktúra za opravu kopírovacieho stroja Canon | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 244,80 € | 22.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/23 | Faktúra za elektrinu za 01/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 253,56 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,23 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/23 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 01. 2023 - 05. 02. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 51,34 € | 06.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/23 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 01. 2023 do 28. 02. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 9,00 € | 06.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 2/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 107,48 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/23 | Faktúra za viazanie | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 48,00 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/23 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby 02/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/23 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu 12/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 170,32 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/23 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 01. 2022 - 08. 01. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 38,21 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/23 | Faktúra za zabezpečenie ubytovania s plnou penziou | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | CK MAGURA, s. r. o. | 36427403 | 4 500,00 € | 31.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/23 | Faktúra za seminár PAM 38.00 - Online (SR) 25. 01. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 60,00 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/23 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 01/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 424,18 € | 27.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/23 | Vyúčtovacia faktúra za predplatné Finančný spravodajca, ročník 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 33,41 € | 19.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/23 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01. 08. 2022 - 31. 12. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | -4,84 € | 17.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/23 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 01/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 02.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/22 | Faktúra za elektrinu za 12/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 139,64 € | 30.12.2022 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/22 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 12/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 30.12.2022 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/22 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 12. 2022 - 05. 01. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 51,34 € | 30.12.2022 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/22 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 12/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,81 € | 30.12.2022 | 30.01.2023 | Faktúra |