Faktúry
Počet záznamov: 1493
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0056/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 05/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 87,94 € | 28.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/23 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 04/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 666,12 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/23 | Faktúra za opravu vnútorných kanalizačných potrubí | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. | 31364250 | 96,00 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/23 | Faktúra za čistenie, monitoring a diagnostiku kanalizačných sietí | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VL Partners s.r.o. | 53383494 | 636,00 € | 26.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/23 | Faktúra za programovateľný mikropočítač | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Michal Prenner | 75565854 | 621,98 € | 17.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/23 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 03/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 17.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/23 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 03. 2023 - 08. 04. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 43,06 € | 17.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/23 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za obdobie 04/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 3 408,96 € | 17.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/23 | Faktúra za LED pásiky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing. Oldřich Horáček | 76065901 | 44,22 € | 14.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/23 | Faktúra za programovateľný mikropočítač | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | RLX components s. r. o. | 31389457 | 162,90 € | 14.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/23 | Faktúra za káble | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Techfun s. r. o. | 52773299 | 55,70 € | 14.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/23 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Marec/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 13.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/23 | Faktúra za elektrinu za 03/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 236,44 € | 13.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 03/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,97 € | 13.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/23 | Faktúra za školské tlačivá na školský rok 2023/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 273,08 € | 13.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/23 | Vyúčtovacia faktúra za vodu a stočné za obdobie 06. 04. 2022 - 05. 04. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 355,09 € | 12.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/23 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 04. 2023 do 30. 04. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 5,00 € | 04.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 04/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 73,28 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/23 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 04/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/23 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 03/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 295,24 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/23 | Faktúra za Vasárnap 2023/007 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 190,80 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/23 | Faktúra za publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1. 1. 2023" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Regionálne vzdelávacie centrum | 37986635 | 47,00 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 03/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 400,59 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/23 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 01/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 03/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 68,39 € | 17.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/23 | Poistenie majetku za obdobie 20. 03. 2023 - 19. 03. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 50,80 € | 15.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/23 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za 03/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 3 408,96 € | 14.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/23 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 02. 2023 - 08. 03. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 38,93 € | 14.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/23 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 02/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 13.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/23 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 02. 2023 - 28. 02. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 190,73 € | 08.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra |