Faktúry
Počet záznamov: 1435
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0116/22 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 07/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/22 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 07. 2022 do 05. 08. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 51,34 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/22 | Faktúra za telekomunikačné služby 01. 07. 2022 - 31. 07. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,99 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/22 | Faktúra za zviazanie katalógov - Maturita 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 24,00 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/22 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 07. 2022 - 31. 07. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 34,38 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/22 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 07/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/22 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 07. 2022 do 05. 08. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 51,34 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/22 | Faktúra za telekomunikačné služby 01. 07. 2022 - 31. 07. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,99 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/22 | Faktúra za zviazanie katalógov - Maturita 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 24,00 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/22 | Faktúra za úrazové poistenie žiakov od 10. 09. 2022 - 09. 09. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Generali Poisťovňa , a.s. | 35709332 | 130,40 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/22 | Faktúra za úrazové poistenie žiakov od 10. 09. 2022 - 09. 09. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Generali Poisťovňa , a.s. | 35709332 | 130,40 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za august 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 775,90 € | 01.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/22 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 01.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za august 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 775,90 € | 01.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/22 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 01.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/22 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 06/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 25.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/22 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 06. 2022 do 05. 07. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 51,34 € | 20.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/22 | Faktúra za učebnice Úspešná maturita Anglický jazyk - úroveň B2 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Ventures, s. r. o. | 31441432 | 118,20 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/22 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za jún 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 299,24 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/22 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 06. 2022 - 08. 07. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 37,16 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/22 | Faktúra za učebnice Face2Face Pre-Intermediate Student's Book | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Ventures, s. r. o. | 31441432 | 524,04 € | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/22 | Faktúra za učebnice Deutsch.com 1 Kursbuch | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 440,64 € | 13.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/22 | Faktúra za učebnice slovenského jazyka a slovenskej literatúry | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. | 45258767 | 983,50 € | 12.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/22 | Faktúra za učebnice Úspešná maturita Anglický jazyk - úroveň B1 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Internet-Handel, s. r. o. | 24141828 | 461,78 € | 12.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/22 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Apríl-Jún /2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 11.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/22 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 06. 2022 - 30. 06. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 84,80 € | 11.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/22 | Faktúra za telekomunikačné služby 01. 06. 2022 - 30. 06. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,88 € | 11.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/22 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 07. 2022 do 31. 07. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 01.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za júl 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 288,81 € | 01.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/22 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 01.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra |