Faktúry
Počet záznamov: 1493
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0142/22 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. | 31333176 | 313,90 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/22 | Faktúra za seminár PAM 37.03 - Bratislava dňa 22. 09. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 60,00 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/22 | Faktúra za predplatné časopis Manažment školy v praxi + Direktor (1/2023 - 12/2023) | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 169,00 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/22 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 08. 2022 - 08. 09. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 38,21 € | 14.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/22 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za august 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 295,71 € | 14.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/22 | Faktúra za vykonanú prepravu dňa 09. 09. 2022 na trase Senec - Sereď a späť | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | LARGO TOUR s. r. o. | 47652241 | 300,00 € | 12.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/22 | Faktúra za telekomunikačné služby 01. 08. 2022 - 31. 08. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,97 € | 09.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za august 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 8,62 € | 09.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/22 | Faktúra za príslušenstvo k počítačom a notebookom | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ALZA.sk s. r. o. | 36562939 | 46,85 € | 09.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/22 | Faktúra za eTlačivá pre Spojené školy 150-299 žiakov - licencia platná 12 mesiacov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 250,00 € | 08.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/22 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 08. 2022 - 31. 08. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 53,90 € | 08.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/22 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 08. 2022 do 05. 09. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 51,34 € | 06.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/22 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 09. 2022 do 30. 09. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za september 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 9,20 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za september 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 133,34 € | 02.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/22 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 02.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za august 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 34,48 € | 30.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/22 | Faktúra za výmenu podlahy v kuchynke - havarijný stav | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. | 31364250 | 1 560,07 € | 26.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/22 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 07. 2022 - 08. 08. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 38,21 € | 17.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/22 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za júl 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 271,69 € | 17.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/22 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 07. 2022 - 08. 08. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 38,21 € | 17.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/22 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za júl 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 271,69 € | 17.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/22 | Faktúra za publikáciu Finančný spravodajca, ročník 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 16.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/22 | Faktúra za publikáciu Finančný spravodajca, ročník 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 16.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/22 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 08. 2022 do 31. 08. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 15.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/22 | Vyúčtovacia faktúra - zemný plyn za obdobie 01. 01. 2022 - 31. 07. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | -6,78 € | 15.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/22 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 08. 2022 do 31. 08. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 15.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/22 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 07. 2022 - 31. 07. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 34,38 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/22 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 07/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/22 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 07. 2022 do 05. 08. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 51,34 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra |