Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1493

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0177/23 Faktúra za učebnice Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Knihy Sova s. r. o. 50934627 28,47 € 24.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFBV/0175/23 Faktúra za inzerát DP230519/01 - 18. 10. 2023 Štvrtok Mimoriadne prílohy Új Szó A3 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 180,00 € 18.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0174/23 Faktúra za diaľkový ovládač Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 VAT Electronic s.r.o. 28582543 17,70 € 18.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFBV/0173/23 Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za 10/2023 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 1 874,61 € 17.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0172/23 Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 09. 2023 - 08. 10. 2023 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 41,88 € 17.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0171/23 Faktúra za revíziu elektrických spotrebičov a predlžovacích šnúr 230V podľa STN 331610 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Miloš Šmahel 14131498 190,00 € 16.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0170/23 Faktúra za učebnice Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. 31333176 84,00 € 16.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0169/23 Faktúra za učebnice Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Internet-Handel, s. r. o. 24141828 14,75 € 13.10.2023 13.10.2023 Faktúra
DFBV/0168/23 Faktúra za revíziu plynového zariadenia Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Juraj Blažek rev.tech.PZ 12684902 89,00 € 12.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0167/23 Faktúra za učebnice Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Martinus, s.r.o. 45503249 21,09 € 12.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0163/23 Faktúra za servis - inštalácia SW Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Elektročas s.r.o. 35841397 144,00 € 11.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0164/23 Faktúra za učebnice Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. 45258767 11,00 € 11.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0165/23 Faktúra za učebnice Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 VARIA PRINT OS s.r.o. 47352256 63,90 € 11.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0161/23 Faktúra za učebnice Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 preskoly.sk s.r.o. 51692881 195,10 € 11.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0166/23 Faktúra za učebnice Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Richard Šrobár - Littera 33580511 17,00 € 11.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0162/23 Faktúra za učebnice Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. 36418404 220,60 € 11.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0159/23 Faktúra za Finančnú spravodajcu, ročník 2023 - 2. preddavok (1. navýšenie) Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Poradca podnikateľa 31592503 18,00 € 10.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0160/23 Faktúra za učebnice Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Ľubomír Šúth - Litera 30442389 22,42 € 10.10.2023 10.10.2023 Faktúra
DFBV/0158/23 Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 09/2023 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,93 € 09.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0157/23 Faktúra za učebnice Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 BOOKNET SLOVAKIA, s.r.o. 45930546 10,85 € 09.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0154/23 Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Júl - September/2023 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Marcela Frimmerová 40050611 150,00 € 06.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0152/23 Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 09. 2023 - 05. 10. 2023 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 64,25 € 06.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0156/23 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 09/2023 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 522,16 € 06.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0155/23 Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 10/2023 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SPP Bratislava 35815256 5,00 € 06.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0153/23 Faktúra za čistiace potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 921,25 € 06.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0150/23 Faktúra za tonery Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SOVA SK spol. s.r.o. 50661418 216,00 € 05.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0151/23 Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 09/2023 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 FeSys s.r.o. 50110063 50,00 € 05.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0149/23 Faktúra za zabezpečenie odborných a poradenských konzultácii 10/2023 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 KYBERŠIKANA, s. r. o. 54524482 36,00 € 03.10.2023 09.10.2023 Faktúra
DFBV/0146/23 Faktúra za učebnice Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 preskoly.sk s.r.o. 51692881 434,00 € 02.10.2023 09.10.2023 Faktúra
DFBV/0148/23 Faktúra za hygienické potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 744,12 € 02.10.2023 09.10.2023 Faktúra