Faktúry
Počet záznamov: 1493
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0078/24 | Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 06/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/24 | Faktúra za hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 142,04 € | 22.05.2024 | 31.05.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0076/24 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 04/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 20.05.2024 | 30.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/24 | Faktúra za elektrinu za obdobie 04/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 255,20 € | 14.05.2024 | 14.05.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0075/24 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 05/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 14.05.2024 | 21.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0072/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 04. 2024 - 08. 05. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 44,83 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0073/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 05/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0071/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 04/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,80 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0070/24 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 04. 2024 - 09. 05. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 75,42 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0069/24 | Faktúra za školské tlačivá | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 270,05 € | 10.05.2024 | 21.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0068/24 | Faktúra za rozlišovacie dresy a prekážky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MIMI Slovakia s. r. o. | 56083408 | 202,50 € | 07.05.2024 | 13.05.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0067/24 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 04/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 580,72 € | 06.05.2024 | 13.05.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0066/24 | Vyúčtovacia faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 04. 2023 - 05. 04. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 178,76 € | 03.05.2024 | 13.05.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0065/24 | Faktúra za opravu a výmenu elektrického beztlakového prietokového ohrievača vody | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. | 31364250 | 218,00 € | 02.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/24 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 05. 2024 do 31. 05. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 02.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/24 | Faktúra za Domain Full | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 30,00 € | 02.05.2024 | 13.05.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0064/24 | Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 05/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 02.05.2024 | 13.05.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0061/24 | Faktúra za Power System švihadlo | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Homegym s. r. o. | 27708144 | 129,00 € | 26.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0060/24 | Faktúra za medicinbaly | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | eFitness.sk | 27518876 | 354,90 € | 26.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0059/24 | Faktúra za flexibilné tréningové kužele | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Patrik Jurovčík | 53000854 | 13,90 € | 26.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0058/24 | Faktúra za basketbalové sety | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŽijemeSportem.cz s. r. o. | 29382076 | 286,52 € | 26.04.2024 | 09.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0057/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 03. 2024 - 08. 04. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 46,01 € | 17.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0056/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 04/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 16.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0055/24 | Faktúra za elektrinu za obdobie 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 242,93 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/24 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 11.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0053/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,53 € | 10.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0052/24 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie 01-03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 09.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0051/24 | Faktúra za odber zemného plynu od 01. 04. 2024 do 30. 04. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 04.04.2024 | 16.04.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0049/24 | Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 04/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 03.04.2024 | 16.04.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0050/24 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 04/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 03.04.2024 | 16.04.2024 | Riaditeľ | Faktúra |