Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1435

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0111/24 Faktúra za sprostredkovanie služby pre projekt číslo: 2024-1-SK01-KA122-VET-000208243 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 KOLLJA s.r.o. 35886986 2 375,00 € 23.07.2024 06.08.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0110/24 Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 06/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 FeSys s.r.o. 50110063 50,00 € 16.07.2024 06.08.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0108/24 Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 06. 2024 - 08. 07. 2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 44,83 € 12.07.2024 18.07.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0109/24 Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 07/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 1 151,15 € 12.07.2024 18.07.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0107/24 Faktúra za elektrinu za obdobie 06/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Západoslovenská energetika 36677281 -30,06 € 12.07.2024 06.08.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0106/24 Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 06. 2024 - 09. 07. 2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 75,42 € 10.07.2024 18.07.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0105/24 Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 06/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovak Telekom,a.s. 35763469 21,10 € 09.07.2024 18.07.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0104/24 Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Apríl-Jún/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Marcela Frimmerová 40050611 150,00 € 03.07.2024 10.07.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0098/24 Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 07/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 451,49 € 02.07.2024 10.07.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0102/24 Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 07/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SPP Bratislava 35815256 3,00 € 02.07.2024 10.07.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0101/24 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 06/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 512,40 € 02.07.2024 10.07.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0100/24 Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 07/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 KYBERŠIKANA, s. r. o. 54524482 36,00 € 02.07.2024 10.07.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0099/24 Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 07/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence 50528041 39,60 € 02.07.2024 10.07.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0103/24 Faktúra za sprostredkovanie služby pre projekt číslo: 2024-SK01-KA122-VET-000208243 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 KOLLJA s.r.o. 35886986 2 375,00 € 02.07.2024 16.07.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0097/24 Faktúra za sprostredkovanie služby pre projekt číslo: 2024-1-SK01-KA122-VET-000208243 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 KOLLJA s.r.o. 35886986 1 190,00 € 28.06.2024 16.07.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0095/24 Faktúra za Merco Hoop agility obruče Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 RADANSPORT s. r. o. 26098806 26,95 € 27.06.2024 04.07.2024 Faktúra
DFBV/0093/24 Faktúra za Právny kuriér pre školy 01. 09. 2024 - 30. 06. 2025 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo 35908718 149,00 € 25.06.2024 28.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0094/24 Faktúra za odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále, ročník 2025 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Poradca s.r.o. 36371271 62,00 € 25.06.2024 28.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0092/24 Faktúra za nabíjačku LC-E8 na batériu do fotoaparátu Canon Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 eMstore s.r.o. 50158040 25,30 € 14.06.2024 19.06.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0091/24 Faktúra za M1-SR digitálne piano Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 MUZIKER, a.s. 35840773 508,69 € 14.06.2024 20.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0090/24 Faktúra za realizáciu verejného obstarávania metódou zákazky s nízkou hodnotou na zhotoviteľa prác "Rekonštrukcia skladov a ďalšie opravy" Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Externé obstarávanie, s. r. o. 47669683 360,00 € 14.06.2024 26.06.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0089/24 Faktúra za elektriknu za obdobie 05/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Západoslovenská energetika 36677281 253,55 € 13.06.2024 18.06.2024 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0088/24 Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 05/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 FeSys s.r.o. 50110063 50,00 € 12.06.2024 19.06.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0086/24 Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 05. 2024 - 08. 06. 2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 46,01 € 11.06.2024 19.06.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0087/24 Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 06/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 1 151,15 € 11.06.2024 19.06.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0085/24 Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 05/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovak Telekom,a.s. 35763469 21,00 € 11.06.2024 19.06.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0084/24 Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 05. 2024 - 09. 06. 2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 75,42 € 10.06.2024 19.06.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0083/24 Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 06/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence 50528041 39,60 € 06.06.2024 12.06.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0082/24 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 05/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 597,80 € 04.06.2024 12.06.2024 Faktúra
DFBV/0080/24 Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za mesiace 05, 06/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 147,11 € 03.06.2024 12.06.2024 Faktúra