Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1493

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0168/24 Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 09/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovak Telekom,a.s. 35763469 22,74 € 10.10.2024 15.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0165/24 Úrazové poistenie Školák na obdobie 10. 09. 2024 - 09. 09. 2025 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Generali Poisťovňa , a.s. 35709332 13,61 € 09.10.2024 15.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0167/24 Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 10/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 381,93 € 09.10.2024 15.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0166/24 Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu na obdobie 20. 10. 2024 - 19. 10. 2025 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 UNION Poisťovňa a.s. 31322051 57,72 € 09.10.2024 15.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0164/24 Faktúra za vstupné so spervádzaním poskytnuté dňa 08. 10. 2024 pre 31 žiakov v sprievode 2 pedagógov Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovenské národné múzeum 00164721 93,00 € 08.10.2024 11.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0163/24 Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Júl-September/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Marcela Frimmerová 40050611 150,00 € 07.10.2024 11.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0162/24 Faktúra za učebnice Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Martinus, s.r.o. 45503249 45,00 € 07.10.2024 11.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0161/24 Faktúra za učebnice Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. 31333176 938,70 € 04.10.2024 10.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0160/24 Faktúra za učebnice Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 preskoly.sk s.r.o. 51692881 234,00 € 03.10.2024 10.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0159/24 Faktúra za vzdelávanie zamestnancov z ochrany pred požiarmi a BOZP e-learning Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Marcela Frimmerová 40050611 69,00 € 03.10.2024 10.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0157/24 Faktúra za učebnice Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Internet-Handel, s. r. o. 24141828 49,15 € 02.10.2024 03.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0158/24 Faktúra za opravu havarijného stavu ÚK rozvodov Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. 31364250 447,60 € 02.10.2024 05.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0155/24 Faktúra za školské tlačivá Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Ševt,a.s. 31331131 295,80 € 02.10.2024 05.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0156/24 Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 09/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 FeSys s.r.o. 50110063 50,00 € 02.10.2024 05.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0151/24 Faktúra za učebnice Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Ľubomír Šúth - Litera 30442389 117,38 € 01.10.2024 03.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0154/24 Faktúra za odber zemné plynu za obdobie 10/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SPP Bratislava 35815256 3,00 € 01.10.2024 05.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0153/24 Faktúra za hygienické a dezinfekčné potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 1 627,00 € 01.10.2024 05.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0152/24 Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 10/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence 50528041 39,60 € 01.10.2024 05.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0149/24 Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 09/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 107,42 € 30.09.2024 03.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0150/24 Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 10/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 417,74 € 30.09.2024 03.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0148/24 Cestovné poistenie na obdobie 06. 10. 2024 - 12. 10. 2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Generali Poisťovňa , a.s. 35709332 45,12 € 24.09.2024 28.09.2024 Faktúra
DFBV/0147/24 Faktúra za ubytovanie v období 10. 11. 2024 - 23. 11. 2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SHALL WE GO SRL 12756480963 13 044,00 € 24.09.2024 28.09.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0145/24 Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 09/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 519,19 € 23.09.2024 26.09.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0146/24 Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 08. 2024 - 08. 09. 2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 46,01 € 23.09.2024 26.09.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0143/24 Faktúra za zviazanie maturity Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS 40889653 24,00 € 18.09.2024 26.09.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0142/24 Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za obdobie 09/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 1 151,15 € 17.09.2024 24.09.2024 Faktúra
DFBV/0144/24 Faktúra za rekonštrukciu skladov a ďalšie opravy Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. 31364250 28 557,35 € 17.09.2024 05.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0141/24 Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 09/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 513,22 € 16.09.2024 24.09.2024 Faktúra
DFBV/0140/24 Faktúra za elektrinu za obdobie 08/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Západoslovenská energetika 36677281 -38,92 € 16.09.2024 28.09.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0138/24 Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 09/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 483,39 € 10.09.2024 24.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra