Faktúra č. DFBV/0148/23

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0148/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 02.10.2023
  • Celková hodnota: 744,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0047/23
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0047/23 Objednávame si u Vás hygienické potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 744,20 € 08.09.2023 08.09.2023 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
Tlačiť