Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8075

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0352/22 Kvapalina do dymostroja Divadlo Aréna 30777810 RENTAL LIVE a.s. 46567755 936,00 € 15.08.2022 19.08.2022 Faktúra
VO/0144/22 Objednávame si u Vás tlač: Divadlo Aréna 30777810 DMC, s.r.o. 36777455 712,80 € 11.08.2022 23.08.2022 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0145/22 Objednávame si u Vás grafické spracovanie: Divadlo Aréna 30777810 Ing. Michal Harvánek 41540042 160,00 € 11.08.2022 23.08.2022 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0144/22 Objednávame si u Vás tlač: Divadlo Aréna 30777810 DMC, s.r.o. 36777455 712,80 € 11.08.2022 23.08.2022 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0145/22 Objednávame si u Vás grafické spracovanie: Divadlo Aréna 30777810 Ing. Michal Harvánek 41540042 160,00 € 11.08.2022 23.08.2022 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
DF/0351/22 Poplatky za telekomunikačné služby 7/2022 Divadlo Aréna 30777810 Slovak Telekom, a.s. 35763469 180,02 € 05.08.2022 15.08.2022 Faktúra
DF/0349/22 Spotreba vody za mesiac 7/2022 Divadlo Aréna 30777810 Bratislavská vodárenská s 35850370 553,42 € 05.08.2022 16.08.2022 Faktúra
DF/0348/22 Provízia za predaj vstupeniek mesiac júl 2022 Divadlo Aréna 30777810 VUB a.s. 31320155 10,00 € 05.08.2022 19.08.2022 Faktúra
DF/0348/22 Provízia za predaj vstupeniek mesiac júl 2022 Divadlo Aréna 30777810 VUB a.s. 134 10,00 € 05.08.2022 19.08.2022 Faktúra
DF/0349/22 Spotreba vody za mesiac 7/2022 Divadlo Aréna 30777810 Bratislavská vodárenská s 35850370 553,42 € 05.08.2022 16.08.2022 Faktúra
DF/0351/22 Poplatky za telekomunikačné služby 7/2022 Divadlo Aréna 30777810 Slovak Telekom, a.s. 35763469 180,02 € 05.08.2022 15.08.2022 Faktúra
DF/0344/22 Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 7/2022 Divadlo Aréna 30777810 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 126,00 € 04.08.2022 15.08.2022 Faktúra
DF/0339/22 Výkon funkcie zodpovednej osoby v 07/2022 Divadlo Aréna 30777810 DAPRO Consulting s.r.o. 47401931 80,00 € 04.08.2022 15.08.2022 Faktúra
DF/0346/22 Monitoring médií v mesiaci 7/ 2022 Divadlo Aréna 30777810 NEWTON Media s.r.o. 44253320 168,00 € 04.08.2022 15.08.2022 Faktúra
DF/0343/22 Služby Flexilink MAN v období 01.08.2022 - 31.08.2022 Divadlo Aréna 30777810 VNET a.s. 35845007 216,00 € 04.08.2022 15.08.2022 Faktúra
DF/0342/22 Úschovné za archivne škatule 7/2022 Divadlo Aréna 30777810 IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. 36232734 95,90 € 04.08.2022 15.08.2022 Faktúra
DF/0344/22 Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 7/2022 Divadlo Aréna 30777810 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 126,00 € 04.08.2022 15.08.2022 Faktúra
DF/0339/22 Výkon funkcie zodpovednej osoby v 07/2022 Divadlo Aréna 30777810 DAPRO Consulting s.r.o. 47401931 80,00 € 04.08.2022 15.08.2022 Faktúra
DF/0346/22 Monitoring médií v mesiaci 7/ 2022 Divadlo Aréna 30777810 NEWTON Media s.r.o. 44253320 168,00 € 04.08.2022 15.08.2022 Faktúra
DF/0343/22 Služby Flexilink MAN v období 01.08.2022 - 31.08.2022 Divadlo Aréna 30777810 VNET a.s. 35845007 216,00 € 04.08.2022 15.08.2022 Faktúra