Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8075
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0352/22 | Kvapalina do dymostroja | Divadlo Aréna | 30777810 | RENTAL LIVE a.s. | 46567755 | 936,00 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
VO/0144/22 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 712,80 € | 11.08.2022 | 23.08.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0145/22 | Objednávame si u Vás grafické spracovanie: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 160,00 € | 11.08.2022 | 23.08.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0144/22 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 712,80 € | 11.08.2022 | 23.08.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0145/22 | Objednávame si u Vás grafické spracovanie: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 160,00 € | 11.08.2022 | 23.08.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
DF/0351/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 7/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 180,02 € | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DF/0349/22 | Spotreba vody za mesiac 7/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 553,42 € | 05.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
DF/0348/22 | Provízia za predaj vstupeniek mesiac júl 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 10,00 € | 05.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
DF/0348/22 | Provízia za predaj vstupeniek mesiac júl 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 134 | 10,00 € | 05.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
DF/0349/22 | Spotreba vody za mesiac 7/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 553,42 € | 05.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
DF/0351/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 7/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 180,02 € | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DF/0344/22 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 7/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 04.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DF/0339/22 | Výkon funkcie zodpovednej osoby v 07/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 04.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DF/0346/22 | Monitoring médií v mesiaci 7/ 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 04.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DF/0343/22 | Služby Flexilink MAN v období 01.08.2022 - 31.08.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 216,00 € | 04.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DF/0342/22 | Úschovné za archivne škatule 7/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 95,90 € | 04.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DF/0344/22 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 7/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 04.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DF/0339/22 | Výkon funkcie zodpovednej osoby v 07/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 04.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DF/0346/22 | Monitoring médií v mesiaci 7/ 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 04.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DF/0343/22 | Služby Flexilink MAN v období 01.08.2022 - 31.08.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 216,00 € | 04.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra |