Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8387

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0341/23 Provízia predaja vstupeniek Divadlo Aréna 30777810 VUB a.s. 31320155 18,57 € 10.07.2023 12.07.2023 Faktúra
DF/0338/23 Nastavenie projektoru na predstavenie Dracula Divadlo Aréna 30777810 VAVO s.r.o. 51433290 300,00 € 07.07.2023 12.07.2023 Faktúra
DF/0339/23 Využitie siete Ticket portál 6/2023 Divadlo Aréna 30777810 Ticketportal SK,s.r.o. 35850698 269,85 € 07.07.2023 10.07.2023 Faktúra
DF/0336/23 Divadlo Aréna 30777810 Servis Verbis s.r.o. 50158996 120,00 € 06.07.2023 07.07.2023 Faktúra
DF/0335/23 Nájomné kancelárie Groslingova za 7-9/23 Divadlo Aréna 30777810 LIONS&PARTNERS.A.S. 00659215 4 910,94 € 06.07.2023 07.07.2023 Faktúra
DF/0337/23 Nakreditovanie karty Edenred 072023 Divadlo Aréna 30777810 Ticket Service, s.r.o 52005551 2 387,78 € 06.07.2023 10.07.2023 Faktúra
DF/0331/23 Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina,dracula Divadlo Aréna 30777810 WATER LILY s.r.o. 45525382 372,00 € 04.07.2023 07.07.2023 Faktúra
DF/0330/23 Tantiemy 062023 Divadlo Aréna 30777810 AURA PONT, s.r.o. 174866 496,24 € 04.07.2023 07.07.2023 Faktúra
DF/0332/23 Reklama na rozhlasovej stanici Rádio BEST Divadlo Aréna 30777810 ABC produkčná s.r.o. 46353330 345,00 € 04.07.2023 07.07.2023 Faktúra
DF/0333/23 Poplatok za Telekom služby Divadlo Aréna 30777810 Slovak Telekom, a.s. 35763469 200,93 € 04.07.2023 07.07.2023 Faktúra
DF/0334/23 Uschovné a archivácia dokladov 6/23 Divadlo Aréna 30777810 IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. 36232734 102,94 € 04.07.2023 07.07.2023 Faktúra
DF/0326/23 PARKOVANIE 6/23 Divadlo Aréna 30777810 Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. 54775868 50,40 € 03.07.2023 07.07.2023 Faktúra
DF/0328/23 Spotreba vody 06/23 Divadlo Aréna 30777810 Bratislavská vodárenská s 35850370 308,81 € 03.07.2023 07.07.2023 Faktúra
DF/0329/23 Kancelársky material Divadlo Aréna 30777810 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 309,97 € 03.07.2023 07.07.2023 Faktúra
DF/0327/23 Poskytnunie služby internet Flexilink MAN Divadlo Aréna 30777810 VNET a.s. 35845007 248,40 € 03.07.2023 07.07.2023 Faktúra
DF/0323/23 Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 06/2023 Divadlo Aréna 30777810 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 126,00 € 30.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DF/0324/23 Výkon funkcie zodpovednej osoby Divadlo Aréna 30777810 DAPRO Consulting s.r.o. 47401931 80,00 € 30.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DF/0325/23 Dizajnérske a osvetlovacie práce 06/2023 Divadlo Aréna 30777810 Róbert Mačkay 53182006 950,00 € 30.06.2023 04.07.2023 Faktúra
DF/0322/23 Sprostredkovanie herca na predstavení ZVIERATKA NA LETISKU Divadlo Aréna 30777810 2Mart s.r.o. 36684864 120,00 € 30.06.2023 07.07.2023 Faktúra
VO/0139/23 Objednávame si u Vás nastavenie projektoru Divadlo Aréna 30777810 VAVO s.r.o. 51433290 300,00 € 30.06.2023 07.07.2023 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka