Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9271

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0379/24 Látkové vybavenie javiska Divadlo Aréna 30777810 CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO,S.A. 4120398964 7 634,00 € 01.10.2024 12.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0375/24 Služba SLA august 24 Divadlo Aréna 30777810 Good Request s.r.o. 47419971 180,00 € 01.10.2024 12.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0385/24 Poskytnunie služby internet Flexilink MAN Divadlo Aréna 30777810 VNET a.s. 35845007 1 068,00 € 01.10.2024 12.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0377/24 Monitoring médií v mesiaci 09/24 Divadlo Aréna 30777810 Slovakia Online s.r.o. 31402445 168,00 € 01.10.2024 12.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0382/24 Výkon funkcie zodpovednej osoby Divadlo Aréna 30777810 DAPRO Consulting s.r.o. 47401931 80,00 € 01.10.2024 12.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0378/24 Orange služby Divadlo Aréna 30777810 Orange Slovensko, a.s. 35697270 272,18 € 01.10.2024 12.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0380/24 Servis a údržba zariadení Divadlo Aréna 30777810 SPEDOS - Slovensko,spol.s.r.o. 31708587 580,00 € 01.10.2024 12.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0381/24 Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 09/24 Divadlo Aréna 30777810 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 180,00 € 01.10.2024 12.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0400/24 Spotreba vody Divadlo Aréna 30777810 Bratislavská vodárenská s 35850370 1 556,68 € 30.09.2024 13.11.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0376/24 VYROBA SCENY NEPRIATEL LUDU Divadlo Aréna 30777810 PK Decor s.r.o. 35853743 19 533,60 € 30.09.2024 18.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
VO/0178/24 Objednávame si u Vás prepravu tovaru oktober 2024 Divadlo Aréna 30777810 Presťahuj s.r.o. 47603976 240,00 € 30.09.2024 08.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
DF/0383/24 Nakreditovanie karty Edenred 10/2024 Divadlo Aréna 30777810 Ticket Service, s.r.o 52005551 1 293,59 € 27.09.2024 15.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0368/24 Prerobenie okna na pokladni Divadlo Aréna 30777810 DREVOPROGRES PLUS s.r.o. 44278829 862,00 € 26.09.2024 17.10.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DF/0369/24 Divadlo Arena sklad Petržalka Divadlo Aréna 30777810 Presťahuj s.r.o. 47603976 240,00 € 26.09.2024 03.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0367/24 Spotreba vody Divadlo Aréna 30777810 Bratislavská vodárenská s 35850370 610,39 € 26.09.2024 03.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0366/24 Spotreba vody Divadlo Aréna 30777810 Bratislavská vodárenská s 35850370 1 505,05 € 26.09.2024 03.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0372/24 Poskytovanie reklamných služieb Divadlo Aréna 30777810 BigMedia, spol.s.r.o. 43999999 102,00 € 26.09.2024 03.10.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DF/0371/24 Poskytovanie reklamných služieb Divadlo Aréna 30777810 BigMedia, spol.s.r.o. 43999999 102,00 € 26.09.2024 03.10.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DF/0373/24 Tonery do tlačiarní Divadlo Aréna 30777810 TOP SERVIS IT a.s. 44387598 191,00 € 26.09.2024 03.10.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DF/0370/24 Látky na hru Nepriateľ ľudu Divadlo Aréna 30777810 AMREX,s.r.o. 36229776 362,18 € 26.09.2024 03.10.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra