Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8394
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0082/19 | Grafické práce; Kino Aréna 02/19 | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 604,00 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
VO/0052/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 634,32 € | 06.02.2019 | 19.02.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DF/0069/19 | Poplatok za vydanie stravovacej karty | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 10,20 € | 05.02.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
DF/0070/19 | Nabitie stravovacej karty | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 463,98 € | 05.02.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
DF/0068/19 | Dodatočné nabitie stravovacej karty | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 23,98 € | 05.02.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
DF/0065/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 198,00 € | 05.02.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
DF/0072/19 | Deka vlnená 150x200 SIVÁ | Divadlo Aréna | 30777810 | ARMYTOP s.r.o | 48002453 | 136,08 € | 05.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DF/0066/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 184,75 € | 05.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
DF/0071/19 | Dopasovanie kontrabasovej kobylky | Divadlo Aréna | 30777810 | Tomáš Kaiser, s.r.o | 45614661 | 40,00 € | 05.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
DF/0074/19 | Osvetľovanie a technické zabepečenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 1 222,00 € | 05.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
DF/0067/19 | Protipožiarne služby za mesiac; 01 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 924,00 € | 05.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
DF/0073/19 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 01/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 05.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
DF/0064/19 | Náklady spojené s dopravou a účasťou hercov na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Městské divadlo Zlín | 00094838 | 2 732,00 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
Kúpna zmluva | Kúpna zmluva | Divadlo Aréna | 30777810 | Zita | Iné | 0,00 € | 05.02.2019 | 23.02.2019 | 05.02.2019 | Mgr.Art.Juraj Kukura | riaditeľ divadla | Zmluva | ||
Kúpna zmluva | Kúpna zmluva | Divadlo Aréna | 30777810 | Valéria | Iné | 0,00 € | 05.02.2019 | 23.02.2019 | 05.02.2019 | Mgr. art. Juraj Kukura | riaditeľ divadla | Zmluva | ||
Kúpna zmluva | Kúpna zmluva | Divadlo Aréna | 30777810 | Gabriela | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 05.02.2019 | 04.02.2019 | Mgr. art. Juraj Kukura | riaditeľ divadla | Zmluva | |||
DF/0058/19 | Poplatok za využitie služieb Ticket Service | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 17,14 € | 04.02.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DF/0059/19 | Využitie služieb Ticket Service | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 7,97 € | 04.02.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DF/0060/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FIDIT s.r.o. | 46075003 | 360,00 € | 04.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
DF/0062/19 | Produkčné a postprodukčné práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 600,00 € | 04.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra |