Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9074
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0505/19 | Spotreba vody za mesic júl 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 1 612,74 € | 01.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
DF/0500/19 | Prevádzková kontrola zariadenia EPS | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 290,50 € | 31.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
DF/0501/19 | Telekomunikačné služby za mesiac 07/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 530,50 € | 31.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
DF/0502/19 | Billboard pred divadlom; 07/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 31.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
DF/0503/19 | Poskytnutie reklamných služieb v mesiaci 07/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 258,00 € | 31.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
DF/0500/19 | Prevádzková kontrola zariadenia EPS | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 290,50 € | 31.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
DF/0504/19 | Osvetľovanie a technické zabezpečenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 611,00 € | 31.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
DF/0506/19 | Zabezpečenie technickej výpomoci za mesiac júl 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 611,00 € | 31.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
VO/0197/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 904,00 € | 29.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0190/19 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 461,73 € | 26.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0191/19 | Objednávame si u Vás prenájom reklamných plôch: | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 781,20 € | 26.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0192/19 | Objednávame si u Vás prenájom reklamných plôch: | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 481,68 € | 26.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0194/19 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 461,73 € | 26.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0195/19 | Objednávame si u Vás prenájom reklamných plôch: | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 167,40 € | 26.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0196/19 | Objednávame si u Vás prenájom reklamných plôch: | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 26.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0193/19 | Objednávame si u Vás grafické práce: | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 604,00 € | 26.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0189/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | ESET spol.s.r.o. | 31333532 | 911,65 € | 25.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DF/0499/19 | školenie; Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti | Divadlo Aréna | 30777810 | EKON - perfekt s.r.o | 31394434 | 78,00 € | 23.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
DF/0501/19 | Telekomunikačné služby za mesiac 07/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 530,50 € | 23.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
DF/0496/19 | Monitoring médií za mesiac december 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra |