Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8940

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0202/19 Objednávame si u Vás materiál a opravu vozidla Nissan Primastar ci 120: Divadlo Aréna 30777810 RETROMOTOR s.r.o. 46434852 291,00 € 19.08.2019 28.08.2019 Ing. Zdenka Bóthová Zástupca riaditeľa Objednávka
DF/0523/19 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 Zuka ART, s.r.o 44837160 1 980,00 € 16.08.2019 26.08.2019 Faktúra
VO/0201/19 Objednávame si u Vás tlač: Divadlo Aréna 30777810 Bittner print s.r.o. 35736534 156,03 € 16.08.2019 26.08.2019 Ing. Zdenka Bóthová Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0200/19 Objednávame si u Vás nasledovné reklamné služby: Divadlo Aréna 30777810 BigMedia, spol.s.r.o. 43999999 618,00 € 16.08.2019 26.08.2019 Ing. Zdenka Bóthová Zástupca riaditeľa Objednávka
DF/0522/19 Tantiémy za film "Citizen Kane" pre Kino Aréna Divadlo Aréna 30777810 Lobster Films 04004078716 500,00 € 15.08.2019 19.08.2019 Faktúra
DF/0521/19 Záhradnícke práce v areáli divadla Divadlo Aréna 30777810 Róbert Horváth 45723621 861,00 € 15.08.2019 26.08.2019 Faktúra
DF/0520/19 Monitoring médií za mesiac júl 2019 Divadlo Aréna 30777810 NEWTON Media s.r.o. 44253320 168,00 € 14.08.2019 26.08.2019 Faktúra
DF/0519/19 Právne služby - poskytnuté poradenstvo 07/2019 Divadlo Aréna 30777810 Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik 36861049 960,00 € 13.08.2019 26.08.2019 Faktúra
DF/0516/19 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 CHICOACTOR s.r.o. 47632411 210,00 € 12.08.2019 26.08.2019 Faktúra
DF/0518/19 Poskytovanie služieb BTS a PO za mesiac 07/2019 Divadlo Aréna 30777810 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 180,00 € 12.08.2019 26.08.2019 Faktúra
VO/0199/19 Objednávame si u Vás: Divadlo Aréna 30777810 PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 265,86 € 09.08.2019 20.08.2019 Ing. Zdenka Bóthová Zástupca riaditeľa Objednávka
DF/0511/19 Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac júl 2019 Divadlo Aréna 30777810 Slovak Telekom, a.s. 35763469 176,36 € 08.08.2019 19.08.2019 Faktúra
DF/0512/19 Tantiémy za hrané predstavenie za mesiac 6/2019 Divadlo Aréna 30777810 Dilia 65401875 48,14 € 08.08.2019 19.08.2019 Faktúra
DF/0515/19 Tantiémy za hrané predstavenia do 6/2019 Divadlo Aréna 30777810 LITA, autorská spoločnosť 420166 194,09 € 08.08.2019 19.08.2019 Faktúra
DF/0514/19 Poskytovanie bezpečnostnej služby za mesiac júl 2019 Divadlo Aréna 30777810 A plus services, a.s 35783176 1 776,67 € 08.08.2019 19.08.2019 Faktúra
DF/0513/19 Daňové poradenstvo za mesiac 7/2019 Divadlo Aréna 30777810 Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS 13995618 180,00 € 08.08.2019 19.08.2019 Faktúra
DF/0510/19 Výkon funkcie zodpovednej osoby za mesiac júl Divadlo Aréna 30777810 DAPRO Consulting s.r.o. 47401931 80,00 € 07.08.2019 19.08.2019 Faktúra
DF/0509/19 Divadlo Aréna 30777810 Ticket Service, s.r.o 52005551 2 903,98 € 06.08.2019 06.08.2019 Faktúra
DF/0509/19 Divadlo Aréna 30777810 Ticket Service, s.r.o 52005551 2 903,98 € 06.08.2019 06.08.2019 Faktúra
DF/0505/19 Spotreba vody za mesic júl 2019 Divadlo Aréna 30777810 Bratislavská vodárenská s 35850370 1 612,74 € 05.08.2019 19.08.2019 Faktúra