Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2927

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0061/19 stravovanie zamestnancov 04/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 326,60 € 25.04.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0059/19 oprava kotolne Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Daniel Harakaľ 17459605 1 620,00 € 17.04.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0056/19 plyn 3/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 246,40 € 10.04.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0057/19 elektricka energia 3/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 195,23 € 10.04.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0058/19 telekomunikačné poplatky 03/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 68,77 € 10.04.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0054/19 vodné, stočné 3/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 218,45 € 08.04.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0055/19 služby mobilného operatóra 3/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 35,80 € 08.04.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0051/19 servis výťahu 3/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 59,75 € 03.04.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 pranie kobercov 3/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 25,27 € 03.04.2019 05.05.2019 Faktúra
DFCM/0004/19 paušálna starostlivosť o PC 03/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 01.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0047/19 zrážky 3/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 137,14 € 31.03.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0048/19 prečistenie odpadového potrubia Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Peter Rigó 11661917 197,46 € 29.03.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0049/19 knihárske práce - darčeková kazeta Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík 17698278 396,00 € 29.03.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0050/19 sklenené prvky - deň učiteľov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Roman Hrčka, s.r.o. 46370021 1 284,00 € 29.03.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0046/19 VO - dodanie brúsených sklenených prvkov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bc. Juraj Mašlaň 40678377 1 840,00 € 27.03.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0045/19 stravovanie zamestnancov 03/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 298,88 € 20.03.2019 07.04.2019 Faktúra
DFSF/0003/19 Príspevok na stravu 03/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 275,52 € 20.03.2019 07.04.2019 Faktúra
DFBV/0043/19 elektricka energia 03/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 101,42 € 13.03.2019 07.04.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 plyn 3/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 846,04 € 13.03.2019 07.04.2019 Faktúra
DFBV/0053/19 materiál na vyučovací proces Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 127,29 € 11.03.2019 08.04.2019 Faktúra