Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2855

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0184/18 Vydané obedy 12/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 974,16 € 08.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0005/19 kancelársky materiál + čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 79,99 € 08.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFSF/0010/18 Príspevok na stravu 12/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 206,64 € 08.01.2019 01.02.2019 Faktúra
DFCM/0001/19 paušálna starostlivosť o PC 01/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 07.01.2019 22.01.2019 Faktúra
DFBV/0179/18 PVC podlaha - údržba Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 KORATEX a. s. 31332277 5 997,60 € 12.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0183/18 služby mobilného operatóra 11/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 35,36 € 12.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0180/18 pravidelná kontrola a skúška alarmu Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MICROSYSTEM, s.r.o. 36670111 192,00 € 12.12.2018 29.12.2018 Faktúra
DFBV/0181/18 plyn 11/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 629,40 € 12.12.2018 29.12.2018 Faktúra
DFBV/0182/18 pranie kobercov 11/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 33,70 € 12.12.2018 29.12.2018 Faktúra
VO/0005/18 VO - PVC podlaha Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 KORATEX a. s. 31332277 5 997,60 € 11.12.2018 11.12.2018 Akad. mal. Milan Pagáč Riaditeľ Objednávka
DFKV/0002/18 formátovacia píla - kapitálky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 FELDER Slovensko s.r.o. 50697439 6 000,00 € 06.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0176/18 elektricka energia 11/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 425,07 € 06.12.2018 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0177/18 telekomunikačné poplatky 11/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 67,73 € 06.12.2018 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0172/18 zrážky 11/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 133,81 € 05.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0173/18 vodné, stočné 11/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 247,42 € 05.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0174/18 čistiace potreby + kanc.materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 71,45 € 05.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0175/18 servis výťahu 11/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 59,75 € 05.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFCM/0016/18 paušálna starostlivosť o PC 12/2018 + UPS Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 716,00 € 03.12.2018 14.12.2018 Faktúra
VO/0004/18 VO - formátovacia píla Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 FELDER Slovensko s.r.o. 50697439 6 000,00 € 03.12.2018 07.12.2018 Akad. mal. Milan Pagáč Riaditeľ Objednávka
DFSF/0009/18 stravovanie zamestnancov 11/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 259,98 € 27.11.2018 02.12.2018 Faktúra