Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3215
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0021/20 | členský poplatok SANET | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/20 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 33,90 € | 06.02.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/20 | nájomné 1/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 06.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/20 | služby spojené s nájmom 01/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 06.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/20 | servis výťahu 1/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 61,24 € | 06.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/20 | pranie a prenájom kobercov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,38 € | 06.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/20 | prenájom lešenia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EFZET, s. r. o. | 47417803 | 324,00 € | 06.02.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/20 | Učebné pomôcky - SJL | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 114,00 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
VO/0006/20 | objednávka prečistenia odpadov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Rigó | 11661917 | 230,00 € | 05.02.2020 | 02.03.2020 | Objednávka | |||||
DFCM/0002/20 | paušálna starostlivosť o PC 2/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 03.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/20 | inzercia MY | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 204,00 € | 31.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/20 | inzercia KAM na strednú školu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 31.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/20 | vodné. stočné. zrážky 1/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 246,50 € | 30.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/20 | učebnice | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 576,00 € | 29.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/20 | inzercia SME - DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 264,00 € | 27.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/20 | inzercia Senecké ECHO - DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 192,00 € | 27.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/20 | vyúčtovanie energie+služby r.2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 857,89 € | 27.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/20 | spotrebný materiál+čistiace potreby+mate. na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 200,71 € | 27.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/20 | kancelársky materiál+čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 96,29 € | 27.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/20 | stravovanie zamestnancov 01/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 293,60 € | 23.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra |