Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3098
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0009/20 | spotrebný materiál+čistiace potreby+mate. na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 200,71 € | 27.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/20 | kancelársky materiál+čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 96,29 € | 27.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/20 | stravovanie zamestnancov 01/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 293,60 € | 23.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/20 | stravovanie zamestnancov 01/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 352,80 € | 23.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
VO/0004/20 | spotrebný materiál na VUP + čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 130,98 € | 22.01.2020 | 23.01.2020 | Objednávka | |||||
VO/0005/20 | objednávka lešenia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EFZET, s. r. o. | 47417803 | 300,00 € | 22.01.2020 | 23.01.2020 | Objednávka | |||||
VO/0003/20 | inzercia SME - DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 264,00 € | 20.01.2020 | 23.01.2020 | Objednávka | |||||
VO/0002/20 | inzercia Pravda- Kam na strednú školu - DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 17.01.2020 | 23.01.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0003/20 | elektricka energia 12/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 483,77 € | 15.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/20 | plyn 12/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 352,90 € | 15.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/20 | služby SANET 10-12/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 15.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/20 | pranie, prenájom rohoží 12/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,82 € | 15.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/19 | služby mobilného operátora 12/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 30,24 € | 13.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/19 | spotrebný materiál auto | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | V & V Design spol. s r.o. | 17322375 | 201,60 € | 10.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/19 | telekomunikačné služby 12/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,82 € | 10.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
VO/0001/20 | inzercia MY Týždenník pre Záhorie - DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 204,00 € | 09.01.2020 | 23.01.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0002/20 | seminár | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kantorka, n.o. | 45740313 | 70,00 € | 08.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/19 | zrážky 12/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,14 € | 07.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/19 | vodné, stočné 12/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 140,42 € | 07.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/19 | servis výťahov 12/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 61,24 € | 07.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra |