Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2927
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSF/0006/18 | stravovanie zamestnancov 7-8/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 41,16 € | 17.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/18 | servis ploter | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 487,76 € | 17.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/18 | stravovanie zamestnancov 7-8/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 194,04 € | 17.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/18 | plyn 8/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 966,32 € | 17.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/18 | servis výťahu 8/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 59,75 € | 17.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/18 | materiál Brusel | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 118,61 € | 17.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/18 | telekomunikačné poplatky 08/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,32 € | 17.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/18 | preprava a likvidácia odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 192,00 € | 17.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/18 | škola efektívne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 240,60 € | 13.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/18 | učebnice anglického jazyka | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 2 055,00 € | 13.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/18 | spotrebný materiál na vyučovací proces | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 264,00 € | 11.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/18 | elektricka energia 8/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 602,01 € | 10.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
DFCM/0012/18 | Registračný poplatok - Brusel | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Best Of Digital Media (NV) | 0463662869 | 302,50 € | 10.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/18 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 118,22 € | 06.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/18 | spotrebný materiál na vyučovací proces | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 298,08 € | 06.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/18 | spotrebný materiál Brusel | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 149,98 € | 06.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/18 | vodné, stočné 8/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,88 € | 06.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/18 | splátka telefónu 8/2018,splátka telefónu 8/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 37,30 € | 06.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/18 | preprava a likvidácia odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 192,00 € | 04.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/18 | telekomunikačné poplatky 08/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,42 € | 04.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra |