Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2855

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0054/18 inštalačný materiál JDF Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 260,16 € 13.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0051/18 plyn 3/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 141,13 € 12.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0052/18 Služby mobilného operátora 03/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 26,01 € 12.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0048/18 vodne, stočné 3/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 158,26 € 10.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0049/18 telekomunikačné poplatky 03/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 69,31 € 10.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0050/18 očerstvenie JDF Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 00162311 200,00 € 10.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0046/18 materiál JDF Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík 17698278 126,00 € 06.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0047/18 servis výťahu 03/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZEMA s.r.o. 31340491 59,75 € 06.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFSF/0002/18 stravovanie zamestnancov 3/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 217,14 € 04.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0044/18 stravovanie zamestnancov 3/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 023,66 € 04.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0043/18 pranie a prenájom rohoží 3/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 47,52 € 04.04.2018 03.05.2018 Faktúra
VO/0001/18 VO - oprava a údržba zariadenia kotolne a strojovne Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 PETRA +, spol. s r.o. 35929855 13 166,03 € 04.04.2018 09.04.2018 Akad. mal. Milan Pagáč Riaditeľ Objednávka
DFCM/0005/18 paušálna starostlivosť o PC 3/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 02.04.2018 19.04.2018 Faktúra
DFBV/0042/18 materiál na JDF Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 134,85 € 29.03.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0040/18 vodné, stočné 2/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 265,25 € 13.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0041/18 elektricka energia 2/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 132,94 € 13.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0038/18 plyn 2/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 714,10 € 08.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0039/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 38,33 € 08.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFCM/0004/18 paušálna starostlivosť o PC 2/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 05.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0035/18 zrážky 2/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 124,97 € 05.03.2018 05.04.2018 Faktúra