Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2927

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0002/18 stravovanie zamestnancov 3/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 217,14 € 04.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0044/18 stravovanie zamestnancov 3/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 023,66 € 04.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0043/18 pranie a prenájom rohoží 3/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 47,52 € 04.04.2018 03.05.2018 Faktúra
VO/0001/18 VO - oprava a údržba zariadenia kotolne a strojovne Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 PETRA +, spol. s r.o. 35929855 13 166,03 € 04.04.2018 09.04.2018 Akad. mal. Milan Pagáč Riaditeľ Objednávka
DFCM/0005/18 paušálna starostlivosť o PC 3/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 02.04.2018 19.04.2018 Faktúra
DFBV/0042/18 materiál na JDF Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 134,85 € 29.03.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0040/18 vodné, stočné 2/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 265,25 € 13.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0041/18 elektricka energia 2/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 132,94 € 13.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0038/18 plyn 2/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 714,10 € 08.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0039/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 38,33 € 08.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFCM/0004/18 paušálna starostlivosť o PC 2/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 05.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0035/18 zrážky 2/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 124,97 € 05.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0034/18 telekomunikačné poplatky 02/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 68,88 € 05.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0037/18 pranie a prenájom rohoží 2/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 47,52 € 05.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0036/18 servis výťahu 02/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZEMA s.r.o. 31340491 59,75 € 05.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFSF/0001/18 Príspevok na stravu 02/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 278,88 € 02.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0033/18 Vydané obedy 02/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 314,72 € 02.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0030/18 kurz Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 VEMAL, s.r.o. 36654728 84,00 € 28.02.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0031/18 spotrebný materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 62,56 € 28.02.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0029/18 Nákup tlačív Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ŠEVT a.s. 31331131 39,50 € 27.02.2018 05.04.2018 Faktúra