Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2927
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0128/17 | vodné stočné 10/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 238,50 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/17 | telekomunikačné poplatky 10/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,47 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/17 | pranie, prenájom rohoží | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/17 | telekomunikačné poplatky 10/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 4,27 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/17 | servis kotlov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 660,00 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/17 | kontrola hydranty | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 259,80 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/17 | Zúčtovanie zálohy za webhosting | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Atlantis Systems, s.r.o. | 35844230 | 37,73 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/17 | lyžiarsky zájazd | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 1 200,00 € | 07.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
VO/0008/17 | uverejnenie inzerátu v denníku PRAVDA | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 06.11.2017 | 22.11.2017 | Objednávka | |||||
DFCM/0013/17 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 70,00 € | 03.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFCM/0012/17 | paušálna starostlivosť PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 01.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/17 | zrážky 10/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 141,55 € | 31.10.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/17 | TM Huawei Y7 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 194,00 € | 26.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/17 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 71,76 € | 24.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
DFCM/0011/17 | internetová sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 340,00 € | 20.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/17 | stravovanie zamestnancov 10/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 603,32 € | 19.10.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/17 | kominárske služby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 19.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0008/17 | stravovanie zamestnancov 10/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 448,24 € | 19.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/17 | servis výťahu 9/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 19.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/17 | elektricka energia 9/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 760,82 € | 19.10.2017 | 07.12.2017 | Faktúra |