Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2927

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0064/17 elektricka energia 4/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 071,49 € 22.05.2017 10.06.2017 Faktúra
DFBV/0058/17 deratizácia Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 INSEKTPOL spol. s r.o. 17311411 59,76 € 11.05.2017 25.05.2017 Faktúra
DFBV/0059/17 telekomunikačné poplatky 03/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 70,40 € 11.05.2017 25.05.2017 Faktúra
DFBV/0057/17 kontrola poplachového systému Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 JUMPCAT s. r. o. 46644423 283,20 € 10.05.2017 25.05.2017 Faktúra
DFBV/0056/17 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 83,79 € 05.05.2017 25.05.2017 Faktúra
DFBV/0055/17 pranie a prenájom rohoží 4/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 39,10 € 03.05.2017 25.05.2017 Faktúra
DFCM/0007/17 paušálna starostlivosť+monitor Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 460,00 € 02.05.2017 12.06.2017 Faktúra
VO/0004/17 monitor k PC Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 130,00 € 01.05.2017 24.05.2017 Objednávka
DFSF/0004/17 stravovanie zamestnancov 04/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 377,00 € 27.04.2017 25.05.2017 Faktúra
DFBV/0054/17 stravovanie zamestnancov 04/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 348,50 € 27.04.2017 25.05.2017 Faktúra
DFBV/0053/17 pneumatiky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 AKH Slovakia s.r.o. 45283150 252,76 € 20.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0052/17 toner do tlačiarne Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 363,60 € 19.04.2017 27.04.2017 Faktúra
VO/0003/17 tonery Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 363,60 € 19.04.2017 20.04.2017 Objednávka
DFBV/0049/17 oprava kotlov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Daniel Harakaľ 17459605 302,40 € 12.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFCM/0006/17 spotrebný materiál k počítačom Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 30,00 € 12.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFBV/0050/17 poplatok za el.energiu 03/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 212,65 € 12.04.2017 25.05.2017 Faktúra
DFBV/0051/17 poplatok za plyn 3/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 991,30 € 12.04.2017 25.05.2017 Faktúra
DFBV/0048/17 kontrola komína Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Juraj Gál 22800816 40,00 € 11.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0047/17 telekomunikačné poplatky 03/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 68,47 € 11.04.2017 25.05.2017 Faktúra
DFBV/0044/17 web hosting Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Atlantis Systems, s.r.o. 35844230 85,63 € 10.04.2017 18.04.2017 Faktúra