Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2927

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0012/17 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 142,35 € 30.01.2017 06.03.2017 Faktúra
DFBV/0011/17 reklama v novinach SME Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Petit Press, a.s. 35790253 264,00 € 30.01.2017 06.03.2017 Faktúra
DFBV/0009/17 reklama v novinach Pravda Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 P E R E X , a. s. 00685313 360,00 € 26.01.2017 03.02.2017 Faktúra
DFSF/0001/17 stravovanie zamestnancov 1/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 282,36 € 26.01.2017 06.03.2017 Faktúra
DFBV/0010/17 stravovanie zamestnancov 01/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 009,98 € 26.01.2017 06.03.2017 Faktúra
DFBV/0008/17 poplatok za počítačovú sieť Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 330,00 € 19.01.2017 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0007/17 reklama v novinach Senecke a Pezinske ECHO Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Petit Press, a.s. 35790253 216,00 € 17.01.2017 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0006/17 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ŠEVT a.s. 31331131 96,00 € 16.01.2017 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0004/17 vyúčtovanie za plyn 12/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 130,99 € 16.01.2017 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0005/17 pranie a prenájom rohoží 12/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 39,10 € 16.01.2017 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0179/16 Doklad k zálohe č. 4204702057 za plyn 12/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 398,00 € 11.01.2017 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0180/16 Doklad k zálohe č. 4204702057 za plyn 12/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 925,00 € 11.01.2017 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0001/17 zrážky 12/2016 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 136,03 € 11.01.2017 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0002/17 telekomunikačné poplatky 12/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 70,10 € 11.01.2017 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0003/17 poplatok za el.energiu 12/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 628,89 € 11.01.2017 06.03.2017 Faktúra
DFBV/0177/16 pneumatiky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 AKH Slovakia s.r.o. 45283150 355,20 € 29.12.2016 03.01.2017 Faktúra
DFBV/0176/16 administrativne naklady Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 AKH Slovakia s.r.o. 45283150 8,40 € 27.12.2016 03.01.2017 Faktúra
DFBV/0178/16 druhá čiastková platba za opravu výťahu podľa zmluvy č. 1609 335 60 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZEMA s.r.o. 31340491 12 992,00 € 27.12.2016 04.01.2017 Faktúra
DFBV/0174/16 FA/zmluva o dielo č.SÚ-26/2016 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Hílek a spol, a.s. 36239542 131 928,60 € 20.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DFSF/0010/16 Príspevok na stravu 12/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 275,94 € 20.12.2016 03.01.2017 Faktúra