Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3099
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0075/18 | mobilný telefón | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 98,00 € | 23.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
VO/0002/18 | VO - Oprava ochranného zabezpečovacieho systému | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 7 904,40 € | 21.05.2018 | 21.05.2018 | Akad. mal. Milan Pagáč | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0072/18 | spotrebný materiál - maturity | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Všeobecná strojárska s.r.o. | 35751916 | 36,48 € | 18.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/18 | servis - ploter | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 96,60 € | 18.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/18 | služby SANET 4-6/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 18.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/18 | oprava kotolne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PETRA +, spol. s r.o. | 35929855 | 13 166,03 € | 17.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/18 | plyn 4/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 438,69 € | 11.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/18 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 83,02 € | 11.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/18 | elektricka energia 4/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 962,58 € | 11.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/18 | vodné, stočné 4/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 247,42 € | 11.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/18 | telekomunikačné poplatky 04/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,00 € | 11.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/18 | Služby mobilného operátora 04/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,01 € | 11.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/18 | servis výťahu 04/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 03.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/18 | pranie a prenájom rohoží 4/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 03.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/18 | zrážky 4/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 133,81 € | 02.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/18 | servis auta | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Todos Italia s. r. o. | 35754869 | 443,89 € | 02.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFCM/0006/18 | paušálna starostlivosť o PC 4/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 01.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/18 | stravovanie zamestnancov 4/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 384,02 € | 27.04.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/18 | stravovanie zamestnancov 4/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 293,58 € | 27.04.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/18 | spotrebný materiál JDF | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 382,10 € | 18.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra |