Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2927

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0011/18 uverejnenie inzerátu v denníku Pezinské ECHO Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Petit Press, a.s. 35790253 216,00 € 23.01.2018 04.02.2018 Faktúra
DFBV/0010/18 uverejnenie inzerátu v denníku PRAVDA Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 P E R E X , a. s. 00685313 360,00 € 23.01.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0009/18 spotrebný materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Milan Boroš - COPEX. 34401067 88,80 € 18.01.2018 04.02.2018 Faktúra
DFBV/0008/18 spotrebný materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 SLAVUS s.r.o. 31337414 39,92 € 18.01.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0007/18 lyžiarsky výcvik Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 CK AZAD, s. r. o. 43792138 8 776,00 € 17.01.2018 04.02.2018 Faktúra
DFBV/0006/18 vodné, stočné Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 211,75 € 16.01.2018 04.02.2018 Faktúra
DFBV/0005/18 elektricka energia 1/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 429,39 € 15.01.2018 06.03.2018 Faktúra
DFCM/0001/18 paušálna starostlivosť o PC Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 08.01.2018 17.01.2018 Faktúra
DFBV/0152/17 Servisné práce - profylaktická prehliadka Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o. 00685780 302,40 € 08.01.2018 04.02.2018 Faktúra
DFBV/0002/18 Zrážky 12/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 141,55 € 08.01.2018 04.02.2018 Faktúra
DFBV/0004/18 plyn 12/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 271,56 € 08.01.2018 04.02.2018 Faktúra
DFBV/0001/18 Služby mobilného operátora 12/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 68,51 € 08.01.2018 04.02.2018 Faktúra
DFBV/0003/18 Pranie a prenájom rohoží 12/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 39,10 € 08.01.2018 04.02.2018 Faktúra
DFBV/0153/17 Služby mobilného operátora 12/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 26,01 € 08.01.2018 04.02.2018 Faktúra
DFSF/0010/17 Príspevok na stravu 12/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 308,88 € 08.01.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0151/17 Vydané obedy 12/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 104,84 € 08.01.2018 05.04.2018 Faktúra
1/2018 Prenájom Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Súkromná stredná odborná škola veterinárna 30804825 Nájmy a prenájmy 0,00 € 22.12.2017 01.01.2018 30.06.2018 02.01.2018 akad. mal. Milan Pagáč riaditeľ školy Zmluva
DFBV/0148/17 Učebnice AJ Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 135,00 € 15.12.2017 22.12.2017 Faktúra
DFBV/0149/17 vodné, stočné 11/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 298,68 € 15.12.2017 22.12.2017 Faktúra
DFBV/0150/17 elektricka energia 11/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 230,68 € 15.12.2017 04.02.2018 Faktúra