Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3098
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCM/0004/19 | paušálna starostlivosť o PC 03/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 01.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/19 | zrážky 3/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,14 € | 31.03.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/19 | prečistenie odpadového potrubia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Rigó | 11661917 | 197,46 € | 29.03.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/19 | knihárske práce - darčeková kazeta | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 396,00 € | 29.03.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/19 | sklenené prvky - deň učiteľov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Roman Hrčka, s.r.o. | 46370021 | 1 284,00 € | 29.03.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/19 | VO - dodanie brúsených sklenených prvkov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 1 840,00 € | 27.03.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/19 | stravovanie zamestnancov 03/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 298,88 € | 20.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/19 | Príspevok na stravu 03/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 275,52 € | 20.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/19 | elektricka energia 03/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 101,42 € | 13.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/19 | plyn 3/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 846,04 € | 13.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/19 | materiál na vyučovací proces | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 127,29 € | 11.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
VO/0005/19 | VO - dodanie brúsených sklenených prvkov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 0,00 € | 11.03.2019 | 11.03.2019 | Objednávka | |||||
DFBV/0037/19 | nákup tlačív | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 38,70 € | 06.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/19 | VO - vydanie a graf. spracovanie publikácie JDF 2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RICHIE.. s.r.o. | 51430924 | 1 500,00 € | 06.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/19 | vodné, stočné 2/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 151,57 € | 06.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/19 | nájomné Gaudeamus 2/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 06.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/19 | energie a služby 2/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 06.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/19 | telekomunikačné poplatky 02/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,56 € | 06.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/19 | služby mobilného operatóra 2/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 37,86 € | 06.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/19 | servis výťahu 2/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 59,75 € | 05.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra |