Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2927
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0060/18 | servis výťahu 04/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 03.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/18 | pranie a prenájom rohoží 4/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 03.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/18 | zrážky 4/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 133,81 € | 02.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/18 | servis auta | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Todos Italia s. r. o. | 35754869 | 443,89 € | 02.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFCM/0006/18 | paušálna starostlivosť o PC 4/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 01.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/18 | stravovanie zamestnancov 4/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 384,02 € | 27.04.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/18 | stravovanie zamestnancov 4/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 293,58 € | 27.04.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/18 | spotrebný materiál JDF | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 382,10 € | 18.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/18 | kominárske služby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 17.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/18 | elektricka energia 3/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 089,06 € | 17.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/18 | spotrebný materiál JDF | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 57,62 € | 16.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/18 | občerstvenie JDF | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 400,00 € | 13.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/18 | inštalačný materiál JDF | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 260,16 € | 13.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/18 | plyn 3/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 141,13 € | 12.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/18 | Služby mobilného operátora 03/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,01 € | 12.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/18 | vodne, stočné 3/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 158,26 € | 10.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/18 | telekomunikačné poplatky 03/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,31 € | 10.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/18 | očerstvenie JDF | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 200,00 € | 10.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/18 | materiál JDF | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 126,00 € | 06.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/18 | servis výťahu 03/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 06.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra |