Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2855

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0003/18 Pranie a prenájom rohoží 12/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 39,10 € 08.01.2018 04.02.2018 Faktúra
DFBV/0153/17 Služby mobilného operátora 12/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 26,01 € 08.01.2018 04.02.2018 Faktúra
DFSF/0010/17 Príspevok na stravu 12/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 308,88 € 08.01.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0151/17 Vydané obedy 12/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 104,84 € 08.01.2018 05.04.2018 Faktúra
1/2018 Prenájom Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Súkromná stredná odborná škola veterinárna 30804825 Nájmy a prenájmy 0,00 € 22.12.2017 01.01.2018 30.06.2018 02.01.2018 akad. mal. Milan Pagáč riaditeľ školy Zmluva
DFBV/0148/17 Učebnice AJ Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 135,00 € 15.12.2017 22.12.2017 Faktúra
DFBV/0149/17 vodné, stočné 11/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 298,68 € 15.12.2017 22.12.2017 Faktúra
DFBV/0150/17 elektricka energia 11/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 230,68 € 15.12.2017 04.02.2018 Faktúra
DFCM/0014/17 paušálna starostlivosť o PC Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 330,00 € 13.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0144/17 pranie a prenájom rohoží Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 47,52 € 11.12.2017 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0143/17 servis výťahu 11/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZEMA s.r.o. 31340491 59,75 € 11.12.2017 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0142/17 výmena servopohonu Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o. 00685780 495,36 € 11.12.2017 04.02.2018 Faktúra
DFBV/0146/17 poplatok za plyn 11/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 058,83 € 11.12.2017 04.02.2018 Faktúra
DFBV/0147/17 telekomunikačné poplatky 11/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 68,84 € 11.12.2017 04.02.2018 Faktúra
DFBV/0145/17 servis výťahu 12/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZEMA s.r.o. 31340491 59,75 € 11.12.2017 04.02.2018 Faktúra
DFSF/0009/17 stravovanie zamestnancov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 425,88 € 08.12.2017 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0141/17 stravovanie zamestnancov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 523,34 € 08.12.2017 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0140/17 telekomunikačné poplatky 11/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 26,14 € 08.12.2017 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0139/17 školenie Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,80 € 04.12.2017 14.12.2017 Faktúra
DFBV/0137/17 uverejnenie inzerátu Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Petit Press, a.s. 35790253 288,00 € 30.11.2017 18.12.2017 Faktúra