Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3098
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCM/0016/18 | paušálna starostlivosť o PC 12/2018 + UPS | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 716,00 € | 03.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
VO/0004/18 | VO - formátovacia píla | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FELDER Slovensko s.r.o. | 50697439 | 6 000,00 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Akad. mal. Milan Pagáč | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFSF/0009/18 | stravovanie zamestnancov 11/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 259,98 € | 27.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/18 | stravovanie zamestnancov 11/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 225,62 € | 27.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/18 | inzercia v MY | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 288,00 € | 27.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/18 | modul GDPR | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 172,80 € | 26.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
DFCM/0015/18 | Nákup 5ks počítačov+monitori | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 6 000,00 € | 26.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/18 | inzercia v denníku PRAVDA | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 22.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/18 | služby SANET 10-12/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 22.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/18 | inzercia v Senecké ECHO | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 192,00 € | 22.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/18 | ročná servis kotla + plynových zariadení | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 660,00 € | 22.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
VO/0003/18 | VO - Nákup 5ks počítačov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 6 000,00 € | 22.11.2018 | 22.11.2018 | Akad. mal. Milan Pagáč | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0162/18 | plyn 10/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 939,07 € | 19.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/18 | elektricka energia 10/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 211,00 € | 19.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/18 | pranie kobercov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 16,85 € | 19.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/18 | Zabezpečenie LV 2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 1 200,00 € | 15.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/18 | webhosting 11/18 - 11/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Atlantis Systems, s.r.o. | 35844230 | 37,73 € | 12.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/18 | vodné, stočné 10/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 135,97 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/18 | spotrebný materiál na vyučovací proces | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 46,10 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/18 | telekomunikačné poplatky 10/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,17 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra |