Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2927
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0182/18 | pranie kobercov 11/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 33,70 € | 12.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
VO/0005/18 | VO - PVC podlaha | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | KORATEX a. s. | 31332277 | 5 997,60 € | 11.12.2018 | 11.12.2018 | Akad. mal. Milan Pagáč | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFKV/0002/18 | formátovacia píla - kapitálky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FELDER Slovensko s.r.o. | 50697439 | 6 000,00 € | 06.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/18 | elektricka energia 11/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 425,07 € | 06.12.2018 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/18 | telekomunikačné poplatky 11/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,73 € | 06.12.2018 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/18 | zrážky 11/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 133,81 € | 05.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/18 | vodné, stočné 11/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 247,42 € | 05.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/18 | čistiace potreby + kanc.materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 71,45 € | 05.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/18 | servis výťahu 11/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 59,75 € | 05.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFCM/0016/18 | paušálna starostlivosť o PC 12/2018 + UPS | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 716,00 € | 03.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
VO/0004/18 | VO - formátovacia píla | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FELDER Slovensko s.r.o. | 50697439 | 6 000,00 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Akad. mal. Milan Pagáč | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFSF/0009/18 | stravovanie zamestnancov 11/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 259,98 € | 27.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/18 | stravovanie zamestnancov 11/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 225,62 € | 27.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/18 | inzercia v MY | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 288,00 € | 27.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/18 | modul GDPR | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 172,80 € | 26.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
DFCM/0015/18 | Nákup 5ks počítačov+monitori | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 6 000,00 € | 26.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/18 | inzercia v denníku PRAVDA | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 22.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/18 | služby SANET 10-12/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 22.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/18 | inzercia v Senecké ECHO | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 192,00 € | 22.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/18 | ročná servis kotla + plynových zariadení | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 660,00 € | 22.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra |