Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2927

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0010/19 gravírovanie - tabuľa cti Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 LAFRE, s. r. o. 44972067 104,40 € 16.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0003/19 El. energia 12/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 529,62 € 15.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0004/19 plyn 12/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 664,28 € 15.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0007/19 spotrebný materiál Fiat Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 V & V Design spol. s r.o. 17322375 102,00 € 15.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0008/19 spotrebný materiál na vyuč.proces+čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 189,25 € 15.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0009/19 služby mobilného operatóra 12/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 38,74 € 15.01.2019 01.02.2019 Faktúra
VO/0001/19 VO- príslušenstvo k formátovacej píle Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 FELDER Slovensko s.r.o. 50697439 1 000,00 € 15.01.2019 14.02.2019 Objednávka
DFBV/0006/19 Spotrebný materiál - tabuľa cti Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GRAVOTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. 36442054 103,27 € 11.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0001/19 Telekomunikačné poplatky 12/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 66,97 € 11.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0002/19 Pranie rohoží 12/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 25,27 € 11.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0185/18 Servis výťahov 12/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 59,75 € 09.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0186/18 Zrážky 12/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 138,24 € 09.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0184/18 Vydané obedy 12/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 974,16 € 08.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0005/19 kancelársky materiál + čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 79,99 € 08.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFSF/0010/18 Príspevok na stravu 12/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 206,64 € 08.01.2019 01.02.2019 Faktúra
DFCM/0001/19 paušálna starostlivosť o PC 01/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 07.01.2019 22.01.2019 Faktúra
DFBV/0179/18 PVC podlaha - údržba Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 KORATEX a. s. 31332277 5 997,60 € 12.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0183/18 služby mobilného operatóra 11/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 35,36 € 12.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0180/18 pravidelná kontrola a skúška alarmu Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MICROSYSTEM, s.r.o. 36670111 192,00 € 12.12.2018 29.12.2018 Faktúra
DFBV/0181/18 plyn 11/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 629,40 € 12.12.2018 29.12.2018 Faktúra