Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3882

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0032/20 prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 1/2020 Gymnázium Grösslingová 17337101 Z+M servis a.s. 44195591 345,75 € 08.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFSJ/0014/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 411,83 € 07.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFSJ/0015/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 339,08 € 07.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0031/20 poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 1/2020, prenájom zariadenia Gymnázium Grösslingová 17337101 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 18,48 € 07.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0029/20 mobilné služby 1/2020 Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 78,77 € 06.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0028/20 pranie a prenájom rohoží Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 14,06 € 06.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0030/20 telekom 1/2020 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,04 € 06.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFSJ/0013/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 2 601,63 € 05.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0027/20 školenie prvej pomoci Almássy Samuel Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto 00584410 95,00 € 05.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0026/20 Preplatok za teplo 12/19 Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -73,94 € 05.02.2020 05.02.2020 Faktúra
DFCM/0002/20 Tlačiareň samolepiacich štítkov Gymnázium Grösslingová 17337101 Alza.sk s. r. o. 36562939 96,01 € 05.02.2020 05.02.2020 Faktúra
DFCM/0003/20 Čistiace potreby Gymnázium Grösslingová 17337101 Alza.sk s. r. o. 36562939 9,97 € 05.02.2020 05.02.2020 Faktúra
DFSJ/0012/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 148,32 € 04.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFSJ/0011/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 1 042,28 € 04.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0023/20 plyn škola 2/2020 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,00 € 04.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0024/20 plyn ŠJ 2/2020 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 60,00 € 04.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0025/20 skriňa na notebooky 1800x400x500 2ks Gymnázium Grösslingová 17337101 A J Produkty a.s. 36268518 861,60 € 04.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0020/20 LV 2020 ubytovacie a stravovacie služby Gymnázium Grösslingová 17337101 Tatra Invest, s.r.o. 51182602 11 500,00 € 04.02.2020 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0021/20 LV 2020 prepravné služby Gymnázium Grösslingová 17337101 Tatra Invest, s.r.o. 51182602 3 000,00 € 04.02.2020 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0022/20 triedny výkaz obal, vložka 15ks Gymnázium Grösslingová 17337101 ŠEVT a.s. 31331131 11,60 € 04.02.2020 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0018/20 výkon zodpovednej osoby 2/2020 Gymnázium Grösslingová 17337101 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 03.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0019/20 rozdiel fakturovaného mesačného paušálu - 2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 -159,60 € 03.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFSJ/0009/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 074,15 € 31.01.2020 02.03.2020 Faktúra
DFSJ/0010/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 173,10 € 31.01.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0016/20 virtuálna knižnica - prístup 12/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 31.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0017/20 vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 58,70 € 29.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFSJ/0008/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 689,82 € 28.01.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0015/20 seminár Ševelová Táňa Gymnázium Grösslingová 17337101 Vema, s. r. o. 31355374 60,00 € 28.01.2020 02.03.2020 Faktúra
DFSJ/0007/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 430,87 € 28.01.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0014/20 toner 2x HP CF283A kompatibilný Gymnázium Grösslingová 17337101 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 30,78 € 27.01.2020 03.02.2020 Faktúra