Faktúry
Počet záznamov: 5234
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0208/20 | internetova kniha-Covid19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 43,80 € | 15.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/20 | služba-Študentský časopis | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | 52247040 | 48,00 € | 14.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0179/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 91,23 € | 14.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0178/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 149,55 € | 13.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0177/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 302,85 € | 12.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/20 | servis a licenc 10/2020-9/2021 SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 778,80 € | 12.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/20 | kancelarske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 371,28 € | 12.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/20 | mobil 9/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 09.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0173/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 237,04 € | 09.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0174/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 257,40 € | 09.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0176/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 115,39 € | 09.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0172/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 170,50 € | 09.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0175/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 087,01 € | 09.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/20 | montaz lan | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 251,99 € | 08.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/20 | energia 9/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 992,68 € | 07.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/20 | ucebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá,s.r.o. | 31333176 | 195,00 € | 07.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0171/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 338,44 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0169/20 | ovocie do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 296,22 € | 06.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0168/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 331,20 € | 06.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/20 | revizia 2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 740,00 € | 06.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/20 | vyuctovanie 9/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 55,93 € | 06.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/20 | telefon 9/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,32 € | 06.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0170/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 196,09 € | 06.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0166/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 91,80 € | 05.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0167/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 294,75 € | 05.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0165/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 187,55 € | 05.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/20 | informacne sluzby 10/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 05.10.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/20 | plyn 10/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 166,00 € | 02.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0164/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 572,10 € | 02.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/20 | vodoinstalacne prace | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Keszocze Zoltán | 32315180 | 205,00 € | 02.10.2020 | 09.10.2020 | Faktúra |