Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5665

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0177/21 služba-správa, prevádzka TEZ 8/2021 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ekoterm s.r.o. 36704296 120,00 € 31.08.2021 13.09.2021 Faktúra
DFBV/0179/21 služby na dišt. vzdelanie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IZOCOM 48246468 617,10 € 31.08.2021 13.09.2021 Faktúra
DFBV/0175/21 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 196,74 € 31.08.2021 13.09.2021 Faktúra
DFBV/0181/21 informačné služby 8/2021 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 200,00 € 31.08.2021 14.09.2021 Faktúra
DFSJ/0130/21 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 114,50 € 30.08.2021 13.09.2021 Faktúra
DFBV/0174/21 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 140,04 € 30.08.2021 13.09.2021 Faktúra
DFSJ/0124/21 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 116,50 € 27.08.2021 13.09.2021 Faktúra
DFSJ/0123/21 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 127,92 € 27.08.2021 13.09.2021 Faktúra
DFSJ/0126/21 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 28,05 € 27.08.2021 13.09.2021 Faktúra
DFSJ/0125/21 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 805,18 € 27.08.2021 13.09.2021 Faktúra
DFSJ/0127/21 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 44,50 € 27.08.2021 13.09.2021 Faktúra
DFSJ/0122/21 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 262,58 € 27.08.2021 13.09.2021 Faktúra
DFSJ/0128/21 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 029,52 € 27.08.2021 13.09.2021 Faktúra
DFSJ/0129/21 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 480,70 € 27.08.2021 13.09.2021 Faktúra
DFBV/0173/21 nájom kopírky, tlač Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 74,15 € 27.08.2021 13.09.2021 Faktúra
DFBV/0172/21 služby na dišt. vzdelanie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IZOCOM 48246468 1 056,90 € 26.08.2021 13.09.2021 Faktúra
DFBV/0171/21 výmena umývadiel a vod.batérií Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PreDomy Invest s.r.o. 52601722 5 000,00 € 25.08.2021 31.08.2021 Faktúra
DFBV/0170/21 stavebné práce Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PreDomy Invest s.r.o. 52601722 5 000,00 € 25.08.2021 31.08.2021 Faktúra
DFBV/0169/21 maliarske práce Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PreDomy Invest s.r.o. 52601722 5 000,00 € 25.08.2021 31.08.2021 Faktúra
DFBV/0168/21 naištalovanie nových meračov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PreDomy Invest s.r.o. 52601722 4 500,00 € 25.08.2021 31.08.2021 Faktúra
DFBV/0167/21 elektroinštalačné práce Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PreDomy Invest s.r.o. 52601722 5 000,00 € 25.08.2021 31.08.2021 Faktúra
DFBV/0164/21 úrazové poistenie školák Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Generali Poisťovňa a.s. 35709332 21,54 € 25.08.2021 31.08.2021 Faktúra
DFBV/0165/21 elekt.energia 7/2021 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 572,20 € 25.08.2021 31.08.2021 Faktúra
DFBV/0166/21 oprava vonkajších schodísk Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PreDomy Invest s.r.o. 52601722 5 000,00 € 25.08.2021 31.08.2021 Faktúra
DFBV/0162/21 kancelárske potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 127,33 € 24.08.2021 31.08.2021 Faktúra
DFBV/0161/21 vodné,stočné,zrážková 8/2021 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 476,87 € 24.08.2021 31.08.2021 Faktúra
DFBV/0160/21 vodné,stočné,zrážková 7/2021 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 540,94 € 24.08.2021 31.08.2021 Faktúra
DFBV/0163/21 učebnice ZŠ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ABCedu a.s. 51724561 239,40 € 24.08.2021 31.08.2021 Faktúra
DFBV/0159/21 čistiace potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 972,77 € 20.08.2021 31.08.2021 Faktúra
DFBV/0158/21 teplo 7/2021-vyúčtovanie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -111,60 € 09.08.2021 24.08.2021 Faktúra