Faktúry
Počet záznamov: 5787
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0254/21 | informačné služby 11/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 30.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0236/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 206,03 € | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0237/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 790,26 € | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/21 | úrazové poistenie školák | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 49,48 € | 26.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/21 | deratizácia - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Derakat s.r.o. | 45330662 | 420,00 € | 26.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0240/21 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 197,24 € | 26.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0239/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 803,44 € | 26.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0238/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 227,38 € | 26.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0241/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 513,49 € | 26.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/21 | hygienické potreby-respirátor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 343,20 € | 25.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/21 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Dalion s.r.o. | 41776757 | 95,39 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0234/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 314,69 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0235/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 586,96 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0233/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 163,68 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/21 | vodné,stočné,zrážková 11/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 718,31 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/21 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 621,17 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0232/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 423,52 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0229/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 219,09 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0230/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 208,80 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0228/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 178,55 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0231/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 662,13 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/21 | služba 10-12/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/21 | soľ, chemia - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 368,00 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0226/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 147,47 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0225/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 130,02 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0227/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 709,66 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0224/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 322,81 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/21 | revízia el.spotrebičov ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 820,00 € | 12.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/21 | bioodpad 10/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 86,40 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0222/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 172,80 € | 11.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra |